PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
Código : PFI.32
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Versión : 03
Página 1 de 15 Revisó:
Jefe División Financiera Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación
Aprobó:
Rector
Fecha de aprobación: Marzo 22 de 2012 Resolución No. 450
OBJETIVO
ALCANCE
Describir las actividades que deben seguirse para dar trámite al proceso de devoluciones en la Universidad Industrial de Santander
Aplica a todas las personas que realicen solicitud de devolución de dinero por los conceptos establecidos en las consideraciones
NORMATIVIDAD
Acuerdo del Consejo Superior No. 72 de 1982, Reglamento Académico-Estudiantil de Pregrado.
Acuerdo del Consejo Superior No. 075 de 2013, por el cual se aprueba el Reglamento General de Posgrado
Acuerdo del Consejo Superior No. 063 de 2006, por el cual se reglamenta el otorgamiento de estímulos económicos y se dictan otras disposiciones .
Acuerdo del Consejo Superior No. 034 de 2011, Por el cual se fija el porcentaje de descuento sobre las devoluciones o reintegros de dineros ingresados a la Universidad Industrial de Santander.
Acuerdo del Consejo Superior No. 035 de 2013, por el cual se otorga un estímulo económico a un grupo de estudiantes exaltados públicamente por el Ministerio de Educación Nacional por haber obtenido el mejor puntaje en los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior SABER-PRO. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
Consejo Académico (CA): El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad.
Devolución: Restitución del dinero recaudado por la Universidad. Ver tipos y/o casos de devolución en consideraciones (Pág. 2 y 3)
CDP: Es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado.
Registro Presupuestal : El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso , garantizando que los recursos comprometidos no sean desviados a ningún otro fin. De acuerdo con el art 37 del Estatuto Presupuestal Los compromisos efectivamente adquiridos con cargo a las disponibilidades presupuestales expedidas deben contar también con registro presupuestal, en virtud del cual los recursos no podrán ser desviados a ningún otro fin.
SIF: Sistema de Información Financiero
PFU: Por fuera de la Universidad
SABER PRO: Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior
PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Código : PFI.32 Versión : 03
Página 2 de 15
CONSIDERACIONES El trámite de solicitud de devolución aplica para los siguientes casos: 1.
ESTUDIANTES PREGRADO PRESENCIAL
-
Devolución de un porcentaje del valor de la matrícula o derechos de grado cuando es autorizado por el Consejo Académico .
-
Devolución del 85% del valor de la matrícula cuando realiza el pago de la liquidación, pero no se realiza la matrícula académica.
-
Devolución del 100% del valor de la matrícula cuando paga el siguiente semestre y el estudiante queda PFU en el semestre que está cursando .
-
Devolución del 100% cuando se presenta un doble pago de matrícula.
-
Devolución del 85% de los derechos de grado si el estudiante no se gradúa.
-
Devolución de un porcentaje de los derechos de grado a los estudiantes que obtengan puntajes de excelencia en el SABER PRO .
-
Devolución del 85% del valor pagado por crédito de Coopfuturo cuando no realiza la matrícula académica.
2.
ESTUDIANTES DE POSGRADO
-
Devolución de un porcentaje del valor de la matrícula o derechos de grado cuando es autorizado por el Consejo Académico .
-
Devolución del 85% del valor de la matrícula cuando realiza el pago de la liquidación, pero no se realiza la matrícula académica.
-
Devolución del 100% del valor de la matrícula cuando paga el siguiente semestre y el estudiante queda PFU en el semestre que está cursando .
-
Devolución del 100% del valor de la matrícula por becas otorgadas a través del Icetex .
-
Devolución del 100% de la inscripción y valor de la matrícula a un programa, el cual no se realiza o presenta retrasos para iniciar por parte de la Universidad.
Nota: El porcentaje de devolución cuando es sometido a consulta ante el Consejo Académico varía de acuerdo con la situación plantea da por el Estudiante.
3.
INSTITUTO DE LENGUAS Y OTRAS UNIDADES ACADÉMICAS
-
Devolución del 100% de la inscripción y valor de un curso, el cual no se realiza o presenta retrasos para iniciar por parte de la Universidad.
-
Devolución del 100% del valor de un curso por doble pago.
PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Código : PFI.32 Versión : 03
Página 3 de 15
CONSIDERACIONES
4.
PAGO DE NÓMINA (FUNCIONARIOS Y DOCENTES PLANTA, DOCENTES CÁTEDRA Y AUXILIATURAS ESTUDIANTILES)
-
Por rechazo bancario cuando se realiza la transferencia.
-
Por no reclamar las tirillas de pago.
-
Por error en la liquidación de la nómina.
5. PERSONAS Y ENTIDADES QUE REALIZAN PAGOS QUE NO CORRESPONDEN A LA UNIVERSIDAD (Devolución del 85% del valor recaudado).
6.
CONVENIOS DE ALCALDÍAS Y COOPERATIVAS
-
Devolución del 100% del valor de la matrícula cuando paga el siguiente semestre y el estudiante queda PFU en el semestre que está cursando .
-
Devolución del 100% cuando se presenta un doble pago de matrícula.
La Universidad reintegrará el valor correspondiente al estímulo de exoneración de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 6° del Acuerdo del Consejo Superior No. 063 de 2006, al estudiante que se haga acreedor del mismo y se gradúe en la primera ceremonia del semestre, programada en el calendario académico Nota: Las devoluciones realizadas en las Sedes Regionales son autorizadas por su respectivo coordinador y envían el reporte a la Se cción de Tesorería de la sede Principal.
Código : PFI. 32
PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
Versión : 03
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Página 4 de 15
Inicio/Fin
Dec isión
Actividad
DIAGRAMA DE FLUJO
Documento
Procesamiento en S.I. o intranet
Procedimiento predefinido
DESCRIPCIÓN
INICIO
1. Identifica la necesidad de solicitud devolución y la Unidad a la cual debe realizar la solicitud.
1. Realiza la solicitud de devolución
¿La dev olución la autoriza el Consejo Académico?
No
A
Caso 1. Devolución autorizada por el Consejo Académico para Estudiantes de pregrado presencial y posgrado
Conector
RESPONSABLE
Estudiantes, administrativos de planta, profesores de planta, profesores de cátedra, Particulares u otras entidades
Pág.7
Si
2. Entrega solicitud de devolución
2. Entrega en Secretaría General una carta solicitando la devolución, la cual será analizada por el Consejo Académico.
Estudiante
3. Analiza Solicitud
3. Analiza solicitud de devolución y emite concepto.
Consejo Académico
Acta de Consejo Académico
4. Publicación de resultados solicitudes de devolución
1
4. Publica en cartelera la decisión del Consejo Académico sobre las solicitudes de devolución.
Secretaria General
Conector de página
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Código : PFI.32
PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
Versión : 03
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Página 5 de 15 DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
5. Si la solicitud fue aprobada, envía el acta del Consejo Académico por correo electrónico a la Sección de Tesorería.
Secretaria General
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1
No FIN
¿Aprobada? Si
5. Envía copia del acta de aprobación
6. Entrega solicitud
Documentos soporte
F
7. Revisa la documentación
E
8. Elabora la orden de pago manual
Orden de Pago Manual
9. Verifica OPM, soportes y da VoBo
2
6. Entrega en la Sección de Tesorería los siguientes documentos: Formato Solicitud de Devolución de Dinero debidamente diligenciado y firmado Fotocopia del documento de identidad Recibo de pago original / Pantallazo Ingreso Bancos Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica - FFI05 Acta de respuesta del Consejo Académico, donde se establece el porcentaje de devolución.
Estudiante
Formato de Solicitud de Devolución de Dinero FFI.18
7. Recibe la documentación y verifica que la información esté correcta y completa.
Auxiliar Administrativo Tesorería
8. Elabora e imprime la orden de pago manual, especificando documento de identidad del estudiante, concepto de la devolución y valor.
Auxiliar Administrativo Tesorería
Nota: Se debe contar con el respectivo CDP para la elaboración de la orden de pago manual si la devolución corresponde a la vigencia actual. 9. Verifica la información de la orden de pago manual con los documentos soporte y da VoBo.
Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica - FFI05
Jefe Sección de Tesorería
Código : PFI.32
PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
Versión : 03
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Página 6 de 15 DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
2
¿La devolución es para un estudiante de pregrado presencial?
No
Si 10. Firma la orden de pago manual
10. Firma la orden de pago manual Nota: Aplica únicamente para estudiantes de pregrado presencial de la Sede Principal UIS.
Jefe División Financiera
Procedimiento de Egresos – PFI.08 Egresos
FIN
11. Envía la orden de pago manual
11. Envía la orden de pago manual con los documentos soporte a la Coordinación de posgrado, según corresponda.
12. Verifica y firma la orden de pago manual
12. Verifica y firma la orden de pago manual
13. Envía la orden de pago manual y los documentos
13. Envía la orden de pago firmada junto con los documentos soporte a la Sección de Tesorería
3
Auxiliar Administrativo Tesorería
Jefe de Unidad
Unidad Académica
Código : PFI.32
PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
Versión : 03
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Página 7 de 15 DESCRIPCIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
RESPONSABLE
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3
Orden de pago firmada Documentos soporte
14. Recibe la orden de pago manual y los documentos soporte
14. Recibe la orden de pago manual
Auxiliar Administrativo Tesorería
Procedimiento de Egresos – PFI.08
Egresos
FIN
A
¿La devolución es de pregrado presencial?
No
Caso 2: Devolución Convenios de Alcaldías y Cooperativas B
Pág.9
Si ¿La devolución es por Convenios de Alcaldías y Cooperativas??
Si
15. Entrega solicitud
E Pág.5
Documentos soporte
No
C Pág.8
15. Entrega en la Sección de Tesorería los siguientes documentos: Formato Solicitud de Devolución de Dinero debidamente diligenciado y firmado Fotocopia del documento de identidad, en el caso de personas naturales. Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica - FFI05 Documento que permita la verificación del pago realizado a la Universidad Certificación de otorgamiento de Subsidios emitida por la Cooperativa o Alcaldía correspondiente.
Estudiante
Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica – FFI.05
Formato de Solicitud de Devolución de Dinero FFI.18
Código : PFI.32
PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
Versión : 03
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Página 8 de 15 DESCRIPCIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
C
¿La devolución es p or puntajes de excelencia en el SABER PRO?
No
D Pág.9
RESPONSABLE
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Caso 3. Devolución para estudiantes de pregrado presencial por puntajes de excelencia en el SABER PRO
Si 16.Solicita comunicación
16. Solicita comunicación de la Vicerrectoría Académica informando sobre el descuento otorgado por puntaje de excelencia en el SABER PRO.
17. Envía comunicación
17. Envía comunicación informando el descuento otorgado al estudiante por puntaje de excelencia en el SABER PRO.
Estudiante
Vicerrectoría Académica
18. Entrega en la Vicerrectoría Académica los siguientes documentos: Formato Solicitud de Devolución de Dinero debidamente diligenciado y firmado Fotocopia del documento de identidad Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica – FFI.05 Acuerdo del Consejo Superior especificando el porcentaje de devolución. Recibo original de pago de los derechos de grado.
Estudiante
19. Revisa y envía los documentos
19. Revisa y envía los documentos a la Sección de Tesorería
Vicerrectoría Académica
20. Recibe y revisa los documentos
20. Revisa la documentación y verifica que la información este correcta y completa
Auxiliar Administrativo Tesorería
18. Entrega solicitud
Documentos soporte
E
Pág.5
Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica – FFI.05 Formato de Solicitud de Devolución de Dinero FFI.18
Código : PFI.32
PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
Versión : 03
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Página 9 de 15 DESCRIPCIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
RESPONSABLE
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Caso 4. Devolución para estudiantes de pregrado presencial por no realizar matrícula académica, por haber quedado PFU, por haber realizado un doble
D
pago de matrícula, por no graduación 21. Entrega solicitud
21. Entrega en la Sección de Tesorería los siguientes documentos: Formato Solicitud de Devolución de Dinero debidamente diligenciado y firmado Fotocopia del documento de identidad Recibo de pago original / Pantallazo Ingreso Bancos Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica – FFI.05 Certificado de admisiones para los casos en que no se realice matrícula académica, haya quedado PFU, o no se gradúe, o carta de la entidad en el caso de subsidios de Cooperativas, Alcaldías, Fondos.
Documentos soporte
F Pág.5
B
¿Devolución para estudiantes de posgrados u otras unidades académicas?
22. Entrega solicitud
Documentos soporte
4
No
Estudiante
Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica – FFI.05
G
Pág.11
Formato de Solicitud de Devolución de Dinero FFI.18
Caso 5: Devolución para estudiantes de posgrado u otras Unidades Académicas 22. Entrega en la Coordinación de posgrado o en la Unidad Académica correspondiente, los siguientes documentos: Formato Solicitud de Devolución de Dinero debidamente diligenciado y firmado Fotocopia del documento de identidad Recibo de pago original / Pantallazo Ingreso Bancos Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica – FFI.05 Documento soporte (Certificado de admisiones (para los casos en que no se realice matrícula académica, quede PFU, o no se gradúe o carta de la entidad en el caso de subsidios)
Estudiante
Código : PFI.32
PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
Versión : 03
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Página 10 de 15 DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
4
23. Revisa y envía los documentos
24. Recibe y revisa los documentos
23. Revisa y envía los documentos a la Sección de Tesorería. Nota: Si la devolución corresponde al valor del nivel introductorio o inscripción y valor de un curso que no se realiza o presente retrasos para iniciar por parte de la Universidad, la unidad debe anexar comunicación avalando la devolución. 24. Revisa la documentación y verifica que la información este correcta y completa
25. Elabora orden de pago manual
Orden de pago manual
26. VoBo orden de pago manual
27. Envía orden de pago manual
25. Elabora e imprime la orden de pago manual, especificando documento de identidad del estudiante, concepto de la devolución y valor. Nota: Se debe contar con el respectivo CDP para la elaboración de la orden de pago manual si la devolución es de la vigencia actual.
Unidad Académica
Auxiliar Administrativo Tesorería
Auxiliar Administrativo Tesorería
26. Verifica la información de la orden de pago manual con los documentos soporte y da VoBo.
Jefe Sección de Tesorería
27. Envía la orden de pago manual con los documentos soporte a la Unidad correspondiente (Posgrado, otras Unidades Académicas)
Auxiliar Administrativo Tesorería
28. Verifica y firma orden de pago manual
28. Verifica y firma la orden de pago manual
Jefe de Unidad
29. Envía orden de pago manual y documentos soporte
29. Devuelve la orden de pago firmada junto con los documentos a la Sección de Tesorería
Unidad Académica
5
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Código : PFI.32
PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
Versión : 03
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Página 11 de 15 DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
30. Recibe la orden de pago manual y los documentos soporte
Auxiliar Administrativo Tesorería
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5
30. Recibe la orden de pago manual
Procedimiento de Egresos – PFI.08
Egresos
FIN
G
¿Devolución para estudiantes del Instituto de Lenguas?
No
Pág.12
Caso 6: Devolución para estudiantes del Instituto de Lenguas
Si
31. Entrega solicitud
Documentos soporte
32. Revisa los documentos soporte
6
H
31. Entrega en el Instituto de Lenguas los siguientes documentos: Formato Solicitud de Devolución de Dinero debidamente diligenciado y firmado Fotocopia del documento de identidad Recibo de pago original / Pantallazo Ingreso Bancos Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica - FFI05 32. Revisa la documentación y verifica que la información esté correcta y completa
Estudiante
Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica - FFI05 Formato de Solicitud de Devolución de Dinero FFI.18
Instituto de Lenguas
Código : PFI.32
PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
Versión : 03
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Página 12 de 15 DESCRIPCIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
RESPONSABLE
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6
33. Elabora la Orden de Pago Manual
33. Orden de pago manual
34. Envía la orden de pago manual firmada por el ordenador del gasto, especificando el número del CDP y el monto de la devolución, con los documentos soporte a la Sección de Tesorería. Nota: Si la devolución corresponde a la inscripción y valor de un curso que no se realiza o presente retrasos para iniciar por parte de la Universidad, la unidad debe anexar comunicación avalando la devolución.
34. Envía la orden de pago manual y los documentos
35. Recibe la orden de pago manual
35. Recibe la orden de pago manual y revisa los documentos soporte 36. Elabora la orden de pago manual, especificando documento de identidad del estudiante, concepto de la devolución y valor, y trascribiendo el número dado por el SIF a la orden de pago enviada por el Instituto.
36. Elabora la orden de pago manual
Egresos
FIN
H
¿Devolución por pago de nómina?
No
I Pág.14
Si ¿Devolución por no cobrar las tirillas de pago? Si
7
No
J
Pág.13
Instituto de Lenguas
Instituto de Lenguas
Auxiliar Administrativo Tesorería Auxiliar Administrativo Tesorería
Procedimiento de Egresos – PFI.08
Código : PFI.32
PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
Versión : 03
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Página 13 de 15 DIAGRAMA DE FLUJO 7
37. Entrega solicitud
Documentos soporte
38. Elabora la orden de pago manual
Orden de pago
39. Verifica y firma la orden de pago manual
40. Autoriza la orden de pago manual
DESCRIPCIÓN
Caso 7: Devolución por nómina por no cobrar tirillas de pago o error en la liquidación de nómina 37. Entrega en la Sección de Tesorería los siguientes documentos: Formato Solicitud de Devolución de Dinero debidamente diligenciado y firmado Fotocopia del documento de identidad Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica - FFI05 Para el caso de devolución por no cobrar las tirilla de pago, esta se debe anexar en original, y en caso de pérdida la devolución se realizará con la fotocopia de la tirilla acompañada de la respectiva denuncia y certificación del banco de que la tirilla no ha sido cobrada 38. Elabora e imprime la orden de pago manual, especificando documento de identidad de la persona, concepto de la devolución y valor.
RESPONSABLE
Estudiante / Profesor
Auxiliar Administrativo Tesorería
39. Verifica la información de la orden de pago manual con los documentos soporte y la firma.
Jefe Sección de Tesorería
40. Autoriza la orden de pago manual.
Jefe Sección de Tesorería Procedimiento de Egresos – PFI.08
Egresos
J
41. Se comunica con la persona
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Caso 8: Devolución por rechazo bancario 41. Comunica a la persona que presentó el rechazo bancario para verificar su información y descarga del Portal Bancario la causal de rechazo.
Auxiliar Administrativo Tesorería
Código : PFI.32
PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Versión : 03 Página 14 de 15
DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Particulares u otras entidades
Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica – FFI.05
I
Caso 9: Devolución por pagos que no corresponden a la Universidad 42. Entrega solicitud
Documentos soporte
F Pág.5
42. Entrega en la Sección de Tesorería los siguientes documentos: Formato Solicitud de Devolución de Dinero debidamente diligenciado y firmado Fotocopia del documento de identidad, en el caso de personas naturales. Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica - FFI05 Documento que permita la verificación del pago realizado a la Universidad
Formato de Solicitud de Devolución de Dinero FFI.18
PROCESO FINANCIERO / SUBPROCESO TESORERÍA
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES
Código : PFI.32
Versión : 03 Página 15 de 15
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
1
FECHA DE APROBACIÓN
Marzo 22 de 2012
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
Creación del procedimiento
2
Septiembre 9 de 2014
3
Septiembre 4 de 2017
Modificación del término ECAES por SABER PRO Eliminación del Caso Devoluciones IPRED dentro de las consideraciones del Procedimiento e inclusión del caso Convenios Alcaldías y Cooperativas . Inclusión Nota aclaratoria dentro de las consideraciones referente a la autonomía del Consejo Académico en el porcentaje de devolución a tramitar para los estudiantes. Eliminación de las devoluciones al IPRED en el Caso 1 Devolución Autorizada por el Consejo Académico . Inclusión dentro de los documentos soporte para Estudiantes de Recibo de pago original / Pantallazo Ingreso Bancos , como alternativa de consulta para el Auxiliar de Tesorería. Inclusión de Nota en la Actividad 10: Aplica únicamente para estudiantes de pregrado presencial de la Sede Principal UIS. Inclusión de documento soporte en la Actividad 15: Certificación de otorgamiento de Subsidios emitida por la Cooperativa o Alcaldía correspondiente. Aclaración Caso 6, Devoluciones Instituto de Lenguas, por Instituto de Lenguas – Sede Barranca.
Inclusión del Acuerdo del Consejo Superior No. 035 de 2013 Inclusión del Acuerdo del Consejo Superior No. 075 de 2013 Inclusión del acta de respuesta del Consejo Académico como documento a entregar en la Sección de Tesorería. Nota aclaratoria en la actividad 18. Inclusión del Formato Solicitud de Devolución de Dinero – FFI.18