COMISION Y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL Recursos Autorizados:

13 feb. 2017 - Recursos Autorizados: GENERALES: Comt. 550.00. Peaje: 936.00. VIATICOS UNITARIOS: Alimentación: 185.00 x 2= 370.00. Transporte: x 2=.
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DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO SECRETARÍA TÉCNICA

COMISION Y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL

G

DURANGO, DGO. A 13 DE FEBRERO DE 2017

PERIODO DE LA COMISION: DEL 13 DE FEBRERO DE 2017 AL 13 DE FEBRERO DE 2017 MOTIVO DE LA COMISION: GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: DGO-GÓMEZ PALACIO

SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS: No.

ACEPTO LA COMIS

1 LIC. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO

\CIA

1

Yjm 1/1 3'.

J

2 LIC. ALEJANDRO ESPARZA MARTELL

Recursos Autorizados: GENERALES: Comt

550.00

Peaje: VIATICOS UNITARIOS:

936.00 185.00 x

2=

Transporte:

x

Hospedaje:

x

2= 2=

Alimentación:

370.00

1,856.00

TOTAL GASTOS DE VIAJE

Los arriba firmantes aceptamos la comisión y reconocemos haber recibido los importes señalados, comprometiendonos o presentar la documentation comprobatoria de los gastos realizados o su reintegro a mas tardar el tercer dio habil de su conclusión. Autorizamos expresamente a lo Entidad a que nos sean descontados de nuestras remuneraciones en coso de no cumplir lo comprometido en tiempo y formo. GESTIO LIC. MA. DOLORES SOTO RODRÍGUEZ

LIC."1":"r7 R.•SMrTURINO MANZANERA

ea - Gc\SI

DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO SECRETARÍA TÉCNICA

DeR5

RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LOS C. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO Y ALEJANDRO ESPARZA MARTELL POR LA CANTIDAD DE $1,856.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN A GÓMEZ PALACIO, DGO., POR EL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO DEL 2017 AL 13 DE FEBRERO DEL 2017,

13/166/17

Tipo y Folio del Comprobante F-3164

14/feb/17

AC0388257

14/feb/17

AC0388530

13/feb/17

03628

Fecha

Nombre. Razón o Denominación Social RICARDO RUIZ RAMIREZ

Importe 370.00

AUTOPISTAS DE CUOTA, SA DE CV

ALIMENTOS AUTOPISTA

AUTOPISTAS DE CUOTA, SA DE CV

AUTOPISTA

105.00 I

GASOLINERA SEGURA FLORES S DE RL DE CV

COMBUSTIBLE

550.00 1

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los comprobantes aquí relacionados corresponden exclusivamente a gastos realizados para el cumplimiento de los fines de la comisión que me fue encomendada y que efectivamente se realizaron en los establecimientos señalados. CORUEBAI 11

Concepto del Gasto

TOTAL:

831.00

$1,856.00

Vo.Bo. TITULAR DE LA ENTIDAD

REVISÓ COORDINADOR ADMVO. DE LA ENTIDAD

LIC. MA. DOLORES SOTO RODRIGUEZ

LIC. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA

IfivIAP I Ne ..,MtEL RNAN O UERRERO PORTILL

FOLIO

1\lwifoRis

3164

13/02/2017 04:47:51 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO 00001000000306690031

RICARDO RUIZ RAMIREZ RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL RFC: RURR821217LZ7

Folio lisiad: 8266FFDI-ACFD-4480-959C-46442116116d No de Serle del Certificado del SAT:

ESTOCOLMO #599 COL El CAMPESTRE,

00001000000301751173

Fecha y hora de certificación:

GOMEZ PALACIO, DURANGO, MÉXICO, CP. 35380 TB.: 8717149684 CUENTE

13/02/201704:49:37 PM

NO CUENTE 000928 /

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO / GED620101652 BLV. FELIPE PESCADOR NO. 800 PTE, ZONA CENTRO, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO, OGO. CP: 39000„ DURANGO EXPEDIDO EN: GOMEZ PALACIO, DURANGO

CANT DESCRIPCIÓN

UNIDAD

1 CONSUMO DE AUMENTOS

OBSERVACIONES Folios:

IMPORTE

PZA

5318.97

SUBTOTAL

SON: TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

$318.97

IVA: 16.00% TOTAL

551.03

1370.00

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello digital del CEDI: alieDp71102Rt/gPAFRvQ1YEFG72B2TILJtOpnma9bHWeUt899o0H0vIlo VO4HCDIGIeMkGrtADVEI2cE6U37cOnwHrHPInVes£JY5)(wAj~1.VSAFOIIritnmbaXwrikpo7fliallyllU144GJAZYTKIMAD 6k0113nNkrt0 a

Sello del SAT: K6inr6)ee2M Fline4RGb9OSYMUNTlauuqW5g1t49eylOr/CDrIKIN/+74 qTA1 rtFliCoaGliCeSoFgOOMM3.513X07HortglKor1V105C.011wDY/U3108-01971VGnaltlefAXH2X9pLrlhvdDZ.11, 295e1V2o/36F,YrRBI tERUlyaUBAL-•

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IV. 1 t9 • •• .5":111

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES Al. PAGO Hoja 1 de 1

AUTOPISTAS- DE CUOTA, S.A. DE C.V. R.F.C. ACU900122EF1 LATERAL CARRETERA PICACHO MUSCO 4249, 3ER PISO JARDINES EN LA MONTAÑA. ILAIPAN, 14210 CIUDAD DE 143C0

acsa

Róglineh Fiscal: NA

FACTURA Folio Fiscal 76098358-5B68-C447-82E0-291374EAC2Zy Lugar y Fecho de &Man MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión 2017/02/14 13:10:02

GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 7. BOULEVARD (BLVD) FELIPE PESCADOR 800 PTE ZONA CENTRO VICTORIA DE DURANGO DURANGO C.P.34000

Fecho y Hora de Cerliftcoclói 2017/02/14 13:09:51

No. Serle Certifloodo del SAI 'lo. Sirio Codificado del Emisor 00001000000401041203

00001000000404191611

Forma de Pogo pago en una sola exhibición

Metido cíe Popo 01 Efectivo

Nám. Cta. Popo

Se.fleffc4i0

No Identificado

AC0388257

ESTIMADO CUENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DíA.S POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN. CANTIDAD 1 1 1 1 2 2

DESCR:PCION

MPOR MPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA CUENCAME MPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA CUENCAME MPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA DURANGO) MPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA LEON GUZMAN) MPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA YERBANIS) 92C97A9E005977A D188A0FOAA14097 F6B9310F92667ES

Total cor; letra:

LNIDAD DE MECIDA No Aplica No Aplica No Aplica No Aplico No Aplica No Aplica

PRECIO LNITARIO 41.38 64.66 106.03 90.52 102.59 104.31

IMPOR-E 41.38 64.66 106.03 90.52 205.17 208.62

CEC68391671E0901 F13028332B24325C 1F52C231324CC13472 DAD32CE1B6F6CEIA 3C0E5521DO5COF7F

(OCHOCIENTOS TREINTA Y UN Pesos 00/100 MXN) IVA al 16.00 .> 114.62

IMPORTE SUBTOTAL:

716.38

IVA 16.00%:

114.62

TOTAL:

831.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SA1 111.0176098358-5B6B-CA47-82E0-29B74EAC2C2E120L7-0214T13:09:511cWCIInTicHL69Thb1aBOS172140TrnPDRYTD1j93ifVfLZWG1W1014wEuDgKJiDC8110x/PHT,R+cy02pXoCikj6BDDG9gwFIUUFSg5sD3Jg7InDt/GXKYG2A6Wq/s6vS Bgwoka0UW100kg6691mqXIVDOE1124AP74VJpGnI3170EWdom)01-104 F/cLnci2UgOaWnyYDBN9oFneDTEx9K3Vm7w6rJy9Hyy3ANly2N1rGZgAyi4rd03mKWArDJolBMOdgefe8

Sello digital del CFDI WCIInTxHL69TkoilaBOS17214 0TmPDRYt0119.11Vri2VvG1WK0I4wEu0pKJrDC8110x/PHT(R.cy02pXoD106800G9gwFIUUFSg5sD3Jg7In • i/GXKYG2A8Wcas6ySEigwokaOLJWIOOkg6b91miaXNDOBI24AP74VJpGn8j70EwdemXhJO4F/cLnq2UgOaWnyYDBN9qPnqDTEx9K3Vm

Sello del SAT r • N89hhh912A2inlCUYpalPrrn2Odly7LeBSIcla4Ndy9Unds:91cE0munk5FciHyNnyoN7nEq7PSTOE97gadPEwduWGOLinadSFInvK80oWS0+

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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI



PARA FACTURAR: wyny.coconal.com

PARA FACTURAR: Wym.coconal.con1

"DURANGO - TORREÓN"

"DURANGO - TORREÓN'

CASETA DURANGO

"DURANGO .TORREÓN"

CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION 4 USUARIO TEL: 871 500 8200. ATENLISN A USUASIUS !EL: 871 SOC 8200. r0_10 = 24.110235008 LARRIL:02_A

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CASETA YERBANIS

ATENCION A 09 ARIO' TEI : 871 500 8200.

www.coconal.com wra factura electronica

FOLIO 1-0W 1r747u CARRIL:01_8

FOLIO = 10-0000411670 CARRII :10_E 1$111111111111114111111111111 91U 2C, A-uo 13/02Pul? OF 81 IMIt111E: IVA: 11TAL: J13.52 I4.1F 105.00 Cc.orador: 141) .437 At11,1 NRO:3923971.1055977A

Ustedcuenmcon15dMsnaturaMs después de apiado su ticket rima generar su factura BIENVENIDOS

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13/1d)2017 1[ ::08 IMPORTE: IVA: S 102.59 6.41 Cobrador: 547057 CLASE: AUTO NRU:7E609310E9266/EB stiO

TOTAL: 119.00

Usted Cuenta con 15 elles naturales deeputai de emitido su ileket para generar su factura BIENVENIDOS

PARAFACTURAR:www.coconalcom

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"

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ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.

umsccoconal.com para factura electronica

CASETACUENCAME

FOLIO = 11-0000468780 CARR11:9_E

FOLIO = 9-0001160302 CARRIL:09_A

13/02/20 7 31.29 IMPORTE VA: TOTAL: $ 41.38 6.62 48.00 Cobrador: 542698 CLASE: AUTO NRU:DAD32CE1B6F6CE1A

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13/02/2017 17: 2:43 IMPORTE. VA. TOTAL: $ 102.59 6.41 119.00 Cobrador: 54 717 CLASE: AUTO NRU:3C0E5521005C0F7F

Usted cuerna con 15 dita naturales después da emittee su ticket ocre generar su lectura BIENVENMOS

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"DURANGO - TORREÓN"

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CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL. 871 500 UPO, FOLIO = 8-0000011627 OARRI1:08_A

11 11211111111141111/ uf, 4 11111 13/02/2017 09:02 41 IMPORTE: IVA: TOTAL: $ 64.65 10.34 75.00 Cobrador: 542698 CLASE: Auro ORU:1F52C23824CC8472

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CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.

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FOLIO = 5-0000758582 CARRIL:05_8

13/02/2017 17:50: 9 IMPORTE: IVA TOTAL: $ 106.03 16.97 123.00 Cobrador: 542683 CLASE: AUTO NRU:10188A0FOAA14D97

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ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.

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13/02/2017 08 46:46 IMPORTE: IVA: TOTAL: $ 104.31 16.69 . 121.00 Cobrador: 542512 CLASE: AUTO NRU:F130283621324325C

Usted cuerna con 15 ches nantrales después de emitida su ticket cara generar su factura. BIENVENIDOS

GE0620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO / BOULEVARD FELIPE PESCADOR 800 PTE ZONA CENTRO VICTORIA DE DURANGO DURANGO C.P.34000

No. Seno Cerescoao cien SAi 00001000000401041203

No. 9ere lerni1C000 0I ttliw 00001000000404191611

Forma de Pogi raT;en f tina --sola exhibldón

Método de POR0 01 Electivo

Núm. Cta. Popo

Sede/Poto

No Identificado

AC0388530

ESTIMADO CUENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN, CANTIDAD 1

DESCRIPCIÓN IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)

UNIDAD DE CIO r ECIDA UN IARIO IMPORTE No Aplica 90.52 90.52

C418FAE90E013466C

Total con letra:

(CIENTO CINCO Pesos 00/100 MXN) IVA el 16.00-' 14.48

IMPORTE 51.18101AL:

90.52

IVA 16.00%:

10.48

TOTAL: Cadena Original del complemento do codificación digital del SAT 81.0158FE9544-465F-8049-9A96-E7C2DE5891592017-0214T18:57:5919JUpcif3V5r630