PERIODO DE LA COMISION: Recursos Autorizados:

1 mar. 2017 - 00301003000404427E97. So-le y folio interno ... Sub Total. 145.00 ... E•IWDMIMIVP. 'fi Ji. OWIEMOR1NRCEB/RNEWIW. 0111~~OWIIDONP2.
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CoP4W_ DESPACHO DEL GOBERNADOR DEI ESTADO DE DURANGO DURANGO, DGO

*IDO

COMISION Y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL

DURANGO, DGO. A 19 DE MARZO DE 2017

PERIODO DE LA COMISION: DEL 19 DE MARZO DE 2017 AL 19 DE MARZO DE 2017

MOTIVO DE LA COMISION: GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: TEPEHUANES SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS: No.

ACEPTO LA COMISIÓN

1 LIC. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO

C19,9 Q

pu, kAAA,J

Recursos Autorizados: rcNERALES: Peaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación:

360.00 x

1=

Transporte:

x

1=

Hospedaje:

x

1=

505.00

TOTAL GASTOS DE VIAJE

505.00

Los arribo firmantes aceptamos lo comisión y reconocemos haber recibido los importes señalados, comprometiendonos a presentar la documentacion comprobatoria de los gastos realizados o su reintegro o mos tardar el tercer dio habil de su conclusión. Autorizamos expresamente a la Entidad o que nos sean descontados de nu stros remuneraciones en caso de no cumplir lo comprometido e AUTO

po y formo.

GESTIONÓ: C LOS MATURINO MANZANERA

COORDINADOR GENERAL DE GABINETE

LIC. MARIA DOLORE

EZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO cc- 1552-

DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO DURANGO, DGO RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR EL C.ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILLO POR LA CANTIDAD DE $360 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN A GÓMEZ PALACIO, DGO., POR EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 1 DE MARZO DEL 2017.

01/mar/17

Tipo y Folio del Comprobante FOLIO 2889

010un/17

FOLIO 404448797

Fecha

Nombre, Razón o Denominación Social EL COSTEÑITO PITS ABASTECIMIENTOS

• Declaro bajo protesta de decir verdad que los comprobantes aquí relacionados corresponden exclusivamente a gastos realizados para el cumplimiento de los fines de la comisión que me fue encomendada y que efectivamente se realizaron en los establecimientos señalados. )COMPRUEBA

C. ANGEL FERNANDO GUERRERO PORTILL

Concepto del Gasto

Importe

ALIMENTOS

360.00

ALIMENTOS

145.00

TOTAL:

$505.00

Vol». TITULAR DE LA ENTIDAD

REVISO COORDINADOR ADMVO. DE LA ENTIDAD

LIC. JUAN CARLOS MATtJRINO MANZANERA

LIC. MARIA DOLORES SOTO ENRIOUEZ

-- Datos del emisor -DULCE Y TRAVESURA SA DE CV DTR101213M14 BLVD. MIGUEL ALEMAN 625 LOCAL 18 COL. EL CAMPESTRE CP: 35080 GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO

-- Datos del receptor --

-- Cabecera de factura --

.."1" GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO GED620101652 BOULEVARD FELIPE PESCADOR 800 PONIENTE ZONA CENTRO CP: 34000 DURANGO, DURANGO, MEXICO

FOLIO: 2889 FECHA: 2017-03-06112:13:21 SRIE CSD: 00001000000404700844 FF: 381A69E6-660C-456A-AE84-ADAC9BEC172j SERIE CSD SAT: 00001000000404486074 Met. Pago: 01 - EFECTIVO

-- Detalles de partida de facturacion ripcion ' . 1.00

.. Unitario

CONSUMO DE ALIMENTOS 2017-03-01 F: 94748

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

.-Subto

$310.34

$310.34

Subtotal

$310.34

IVA

549.66

Total

$360.00

--Sello digital del CFDI -Z4CgvhICTROVSjujFpA/3s4JLEfge28 VN7MySzpWkzlfmWIKPII4cEsE2tL7W68WDyN60X8cVjnR28GSig706wgWIfEczvfl 9mEC8sE9km0A+UsHLOSI