RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES POR PROGRAMA
PROGRAMAS
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
% DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUTADO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUTADO
960,305,100.00
960,304,532.00
195,664,768.03
58,768,193.79
20.4
6.1
31,102,200.00
31,101,632.00
4,270,341.07
4,270,341.07
13.7
13.7
Dirección y Administración General
15,458,700.00
15,481,400.00
1,878,124.62
1,878,124.62
12.1%
12.1%
Mantenimiento de Obras
15,633,000.00
15,609,732.00
2,392,216.45
2,392,216.45
15.3%
15.3%
10,500.00
10,500.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
929,202,900.00
929,202,900.00
191,394,426.96
54,497,852.72
20.6
5.9
14,085,900.00
14,085,900.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
271,171,400.00
314,878,701.00
24,910,131.94
11,167,759.70
7.9%
3.5%
34,243,500.00
30,226,100.00
401,052.60
401,052.60
1.3%
1.3%
FUNCIONAMIENTO
Transferencias Varias Transferencias Corrientes
INVERSIONES Construcción y Rehabilitación de Drenajes Mantenimiento y Rehabilitación Vial Construcción y Mejoramiento de Calles y Avenidas Construcción y Rehabilitación de Puentes
17,493,300.00
17,493,300.00
9,624,655.93
9,624,655.93
55.0%
55.0%
Reordenamiento Vial-Ciudad de Panamá
592,208,800.00
552,518,899.00
156,458,586.49
33,304,384.49
28.3%
6.0%
Actualizado al 28 de Febrero de 2015