RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES POR PROGRAMA
PROGRAMAS
TOTAL FUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
918,729,638.00
% DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUTADO
586,373,019.56 372,811,029.31
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUTADO
63.8
40.6
31,102,200.00
8,781,782.15
8,781,782.15
28.2
28.2
Dirección y Administración General
15,650,142.00
4,209,524.22
4,209,524.22
26.9%
26.9%
Mantenimiento de Obras
15,441,558.00
4,572,257.93
4,572,257.93
29.6%
29.6%
10,500.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
577,591,237.41 364,029,247.16
65.1
41.0
Transferencias Varias Transferencias Corrientes
INVERSIONES Construcción y Rehabilitación de Drenajes Mantenimiento y Rehabilitación Vial Construcción y Mejoramiento de Calles y Avenidas
887,627,438.00 14,108,103.00
2,000,000.00
0.00
14.2%
0.0%
394,375,401.00
171,800,576.82
81,361,382.16
43.6%
20.6%
30,596,710.00
849,391.35
849,391.35
2.8%
2.8%
Construcción y Rehabilitación de Puentes
47,498,800.00
40,083,411.21
23,117,708.07
84.4%
48.7%
Reordenamiento Vial-Ciudad de Panamá
401,048,424.00
362,857,858.03
258,700,765.58
90.5%
64.5%
Actualizado al 30 de Abril de 2015