RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES POR PROGRAMA AL 31 DE JULIO DE 2016
PROGRAMAS
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
% DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUTADO
EJECUTADO
57.4
49.0
47.6
47.6
851,890,600.00
853,450,634.00
34,428,000.00
34,428,000.00
16,379,726.24
16,379,725.82
Dirección y Administración General
17,509,650.00
18,774,785.00
8,146,229.35
8,146,228.93
43.4%
43.4%
Mantenimiento de Obras
16,907,850.00
15,628,215.00
8,233,496.89
8,233,496.89
52.7%
52.7%
10,500.00
25,000.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
817,462,600.00
819,022,634.00
473,502,391.24 401,490,269.41
57.8
49.0
15,944,000.00
24,079,488.00
9,004,129.18
5,524,581.98
37.4%
22.9% 18.7%
FUNCIONAMIENTO
Transferencias Varias
INVERSIONES Construcción y Rehabilitación de Drenajes Mantenimiento y Rehabilitación Vial
489,882,117.48 417,869,995.23
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
275,695,000.00
318,296,161.00
96,831,742.45
59,624,303.58
30.4%
Construcción y Mejoramiento de Calles y Avenidas
60,085,000.00
55,208,867.00
28,039,368.38
3,439,610.18
50.8%
6.2%
Construcción y Rehabilitación de Puentes
68,793,000.00
18,493,000.00
11,173,683.51
7,314,915.51
60.4%
39.6%
Reordenamiento Vial-Ciudad de Panamá
396,945,600.00
402,945,118.00
328,453,467.72
325,586,858.16
81.5%
80.8%