RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES POR PROGRAMA AL 31 DE MARZO DE 2016
PROGRAMAS
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
% DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUTADO
EJECUTADO
41.2
36.0
851,890,600.00
851,890,600.00
34,428,000.00
34,428,000.00
8,125,447.32
8,125,447.32
23.6
23.6
Dirección y Administración General
17,509,650.00
17,784,845.00
3,933,068.89
3,933,068.89
22.1%
22.1%
Mantenimiento de Obras
16,907,850.00
16,632,655.00
4,192,378.43
4,192,378.43
25.2%
25.2%
10,500.00
10,500.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
817,462,600.00
817,462,600.00
343,258,279.87 298,852,493.25
42.0
36.6
FUNCIONAMIENTO
Transferencias Varias
INVERSIONES Construcción y Rehabilitación de Drenajes
351,383,727.19 306,977,940.57
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
15,944,000.00
16,186,339.00
5,565,031.17
1,565,031.17
34.4%
9.7%
275,695,000.00
276,124,570.00
40,024,127.28
19,716,063.21
14.5%
7.1%
Construcción y Mejoramiento de Calles y Avenidas
60,085,000.00
59,674,710.00
16,675,326.33
577,603.78
27.9%
1.0%
Construcción y Rehabilitación de Puentes
68,793,000.00
68,793,000.00
5,126,002.49
1,126,002.49
7.5%
1.6%
Reordenamiento Vial-Ciudad de Panamá
396,945,600.00
396,683,981.00
275,867,792.60
275,867,792.60
69.5%
69.5%
Mantenimiento y Rehabilitación Vial