RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES POR PROGRAMA
PROGRAMAS
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
% DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUTADO
EJECUTADO
70.4
57.6
56.0
56.0
960,305,100.00
885,655,752.00
31,102,200.00
33,362,738.00
18,680,850.48
18,680,850.48
Dirección y Administración General
15,458,700.00
17,262,691.00
9,384,815.80
9,384,815.80
54.4%
54.4%
Mantenimiento de Obras
15,633,000.00
16,023,227.00
9,229,715.24
9,229,715.24
57.6%
57.6%
10,500.00
76,820.00
66,319.44
66,319.44
86.3%
86.3%
929,202,900.00
852,293,014.00
70.9
57.6
14,085,900.00
12,888,296.00
5,332,908.00
268,000.00
41.4%
2.1%
271,171,400.00
383,203,927.00
203,132,981.17
130,077,661.87
53.0%
33.9%
34,243,500.00
30,470,112.00
6,208,706.92
5,301,591.88
20.4%
17.4%
FUNCIONAMIENTO
Transferencias Varias
INVERSIONES Construcción y Rehabilitación de Drenajes Mantenimiento y Rehabilitación Vial Construcción y Mejoramiento de Calles y Avenidas
623,372,503.03 509,906,372.16
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
604,691,652.55 491,225,521.68
Construcción y Rehabilitación de Puentes
17,493,300.00
48,587,800.00
42,488,258.71
26,576,595.36
87.4%
54.7%
Reordenamiento Vial-Ciudad de Panamá
592,208,800.00
377,142,879.00
347,528,797.75
329,001,672.57
92.1%
87.2%
Actualizado al 31 de Agosto de 2015