LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS 2015 DESCRIPCION ROTULACION DE BUS SPRINTER Y DISEÑO DE UNIFORME DE SELECCION NACIONAL DISPENSADOR DE AGUA MARCA FRIGIDAIRE DE TRES CHORROS PARA USO DE ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO. ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE A ENERO 2015
FECHA
PROVEEDOR
MONTO
22/01/2015
***GRUPO MILENIO TRES INTERNACIONAL, S.A.***
Q
16,300.00
14/01/2015
***DISTRIBUIDORA ELECTRO OFERTAS***
Q
1,595.00
19/01/2015
***BAMORI, S.A.***
Q
3,678.12
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO
30/01/2015
***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.*** Q
557.69
PAGO POR IMPORTACION DE ANIMALES PARA REALIZACION DE TORNEO 3D
30/01/2015
***ANA LUCRECIA GONZALEZ DUBON***
Q
900.00
30/01/2015
***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***
Q
1,394.00
30/01/2015
***RESTAURANTE EL CAZADOR***
Q
995.00
30/01/2015
***COMERCIAL COSTA AZUL, S.A.***
Q
917.21
THONER NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA USO DE ADMINISTRACION 30/01/2015 PAPEL Y ARCHIVADORES
***OFI-MUNDO, S.A.***
Q
2,705.00
TRASLADO DE MATTS DE ZONA 2 A SAN CRISTOBAL Y DE SAN CRISTOBAL A ZONA 2
***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***
Q
850.00
PAGO DE LINEA TELEFONICA 22888099 FACTURADO AL 13-01-15 Y LINEA TELEFONICA 24783203 FACTURADO AL 19-01-2015 ALIMENTACION EN REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE FECHA 09-01-15 Y EN REUNION TECNICA DE FECHA 06-01-2015 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO PARA USO DE ASOCIACION
***SANDRA PATRICIA MOSCOSO***. Q. 1,300.00. PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y TINTA PARA IMPRESORA REQ. No.220 ORDEN DE. COMPRA No.161 Y FACT No. 20050. 04/09/2015. ***OFI-MUNDO, S.A.***. Q. 1,669.00. PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DEL COMI