LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS 2015 DESCRIPCION PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ASOCIACION FACTURADO AL 14-03-14
FECHA 25/03/2015
PROVEEDOR
MONTO
***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.*** Q
880.20
PAGO DE MANTENIMIENTO, USO DE LINEA TELEFONICA Y PARQUEO CORRESPONDIENTES A 25/03/2015 FEBRERO Y MARZO 2015
***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***
Q
3,500.00
BLANCOS DE 70 METROS PARA ATLETAS
25/03/2015
***LIJAS, CAJAS Y EMPAQUES CENTROAMERICANOS, S.A.***
Q
5,160.00
FLETE DE ANIMALES DE ZONA 2 A CAYALA Y DE CAYALA A ZONA 2 PARA REALIZACION DE EVENTO 3D
25/03/2015
***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***
Q
672.00
ALIMENTACION EN REUNIONES DE COMITE EJECTUTIVO
25/03/2015
***RESTAURANTE EL CAZADOR***
Q
1,455.00
26/03/2015
***MAXIMA TRAVEL, S.A.***
Q
53,621.18
26/03/2015
***OFI-MUNDO, S.A.***
Q
2,919.25
25/03/2015
***BAMORI, S.A.***
Q
3,860.00
PAGO DE BOLETOS Y SEGUROS DE ATLETAS, ENTRENADOR PARTICIPANTES EN COPA MERENGUE Y REPECHAJE A JUEGOS PANAMERICANOS, TORNEO LAS VEGAS Y DE JUECES TONER PARA IMPRESORA USO DE ADMINISTRACION Y PAPELERIA PARA USO DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y SECRETARIA ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE A MARZO 2015
***SANDRA PATRICIA MOSCOSO***. Q. 1,300.00. PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y TINTA PARA IMPRESORA REQ. No.220 ORDEN DE. COMPRA No.161 Y FACT No. 20050. 04/09/2015. ***OFI-MUNDO, S.A.***. Q. 1,669.00. PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DEL COMI