contrataciones de bienes y servicios año 2016

2016. PERIODO. OCTUBRE A OCTUBRE. ENTIDAD. ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO. No. DESCRIPCION. MONTO. 1-. ENERGIA ELECTRICA.
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CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS EJERCICIO PERIODO ENTIDAD No. 1-

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 2016 OCTUBRE A OCTUBRE

ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO DESCRIPCION

MONTO

ENERGIA ELECTRICA REQ No.508 ORDEN DE COMPRA No.407 FACTURA No.BZ083464822 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES SEPTIEMBRE 2016 ***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***

Q

584.39

Q

575.90

Q

2,226.00

Q

3,280.00

Q

22,113.32

Q

12,698.17

Q

1,100.00

REQ No.498 ORDEN DE COMPRA No.396 FACTURA No.C28 PAGO POR FLETE TRASLADO DE MATTS ***SERGIO ALFREDO SANCHEZ VELASQUEZ*** Q

850.00

REQ No.504 ORDEN DE COMPRA No.402 FACTURA No.A25 PAGO POR FLETE TRASLADO DE ANIMALES 3D ***SERGIO JUNNIOR SANCHEZ VELASQUEZ***

Q

672.00

REQ No.523 Y ORDEN DE COMPRA No.418 FACTURA No.C36 PAGO POR SERVICIO DE FLETE ***SERGIO ALFREDO SANCHEZ VELASQUEZ***

Q

672.00

REQ No.532 ORDEN DE COMPRA No.427 FACTURA No.B22 PAGO POR SERVICIO DE FLETE ***SERGIO ALFREDO SANCHEZ JUAREZ*** Q

850.00

REQ No.533 ORDEN DE COMPRA No.432 FACTURA No.BZ084982520 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***

2-

TELEFONIA REQ No.510 Y 511 ORDEN DE COMPRA No.409 Y 410 FACTURAS No.FACE-160005862299 Y FACE-1600005610333 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 ***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***

4-

TRANSPORTE DE PERSONAS REQ No.528 ORDEN DE COMPRA No.423 FACTURA No.A188 PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO MES DE SEPTIEMBRE 2016 ***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA MARROQUIN*** REQ No.499 Y 500 ORDEN DE COMPRA No.397 Y 398 FACTURAS No.A27462, A27551, A27460 PAGARES No.124050 Y 124047 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS A MEXICO ***MAXIMA TRAVEL, S.A.*** REQ No.494 ORDEN DE COMPRA No. 391 FACTURA No.A 27404 PAGARE No.123922 PAGO POR BOLETO AEREO AL ENTRENADOR DARIO NORIEGA VEJAR ***MAXIMA TRAVEL, S.A.*** REQ No.507 ORDEN DE COMPRA No.406 FACTURA No.A187 PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DEL MES DE AGOSTO 2016 ***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA MARROQUIN***

5-

6-

FLETES

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALE REQ No. 495 Y 505 ORDEN DE COMPRA No. 392 Y 404 FACTURA No.B81 Y B90 PAGO POR RENTA DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 ***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***

Q

6,000.00

Q

3,840.00

Q

7,625.00

REQ No.531 ORDEN DE COMPRA No.426 FACTURA No.B95 PAGO POR ARRENDAMIENTO EL MES DE OCTUBRE 2016 ***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA*** Q

3,000.00

REQ No.492 ORDEN DE COMPRA No.389 FACTURA No.A427 PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPODIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 ***BAMORI, S.A.*** REQ No.506 Y 521 ORDEN DE COMPRA No.405 Y 412 FACTURAS No.A433 Y A436 PAGO POR ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 ***BAMORI, S.A.***

7-

MANT. Y REP. EQ. EDUCACION Y RECREA REQ No.502 ORDEN DE COMPRA No.400 FACTURA No.B165 PAGO POR SERVICIO DE MARCADORES DE ZONA 2 ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO ***KURT EMMANUEL KELLNER JUAREZ***

Q

750.00

Q

1,168.59

Q

3,600.00

Q

16,051.00

Q

500.00

***RAMON DARIO NORIEGA VEJAR***

Q

14,160.00

PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE Y PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2016 ***RAMON DARIO NORIEGA VEJAR***

Q

28,320.00

Q

3,080.00

Q

50.00

PAGO POR SOPORTE Y REPARACION DE MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE 3D DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO ***ALVARO COLLIA ZUGER***

8-

SERVICIOS JURIDICOS REQ No.518 ORDEN DE COMPRA No.518 FACTURA No.A354 PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA, DIRECCION Y PROCURACION DE DILIGENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO ***GLORIA VERNA GUILLERMO LEMUS***

9-

SERVICIOS DE CAPACITACION REQ No.525 Y 526 ORDEN DE COMPRA No.420 Y 421 FACTURAS No.A1 75536 Y A1 75537 PAGO POR CAPACITACION EN EL DESARROLLO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO DE GUATEMALA DEL 29 DE AGOSTO AL 27 SEPTIEMBRE 2016 ***OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, S.A.***

10-

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS GASTOS PRESUPUESTARIOS JUEGOS NACIONALES 2016 ***BANCO G&T CONTINENTAL,S.A.*** PAGO DE PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2016

11-

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA REQ No.499 Y 500 ORDEN DE COMPRA No.397 Y 398 FACTURAS No.A27462, A27551, A27460 PAGARES No.124050 Y 124047 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS A MEXICO ***MAXIMA TRAVEL, S.A.***

12-

OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS PAGO DE IGSS LABORAL Y PATRONAL DEL MES DE OCTUBRE 2016 ***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.***