Sin título-2

Dicha reposición deberá ser entregada en Caja General ( ) g wxes Va Reef. SERGO RAMOS .... GUADALAJARA. A/TO. MoNTERRE Y MX MTY. FECHA/DATE.
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\c__~OD26 7 \ 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE

000187 OFICIO DE COMISION PARA

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN COMISIONES DE TRA3AJO

R.P.E. 9AJ9R División 1 633 Nombre SERGIO RAMOS ORDUYEZ Sociedad 1OOQ Oficio No. 90007563 Categoría INGENIERO 111 Adscripción K3111 /15 Tel. EXT 42-152 Fecha 22 DE MAYO DE 2015 Lugar destino de la comisión MONTERREY, N. L. Durante __g días del 25°DE MAYO DE 2015 al 26 DE MAYO DE 2015 1 renglon D1recc1on Part cu lar RFC Telefono Particular Labores encomendadas ElCodminado Subcomisión r1 o B1d1mens1onal Datos Personales Fundamento Art 113 Fracc 1 Medio de transporte AVION COMER. XXX TERRESTRE COMER. TERRESTRE OFICIAL ECO TERRESTRE PARTICULAR AVION OFICIAL Autorización para laborar t iempo extra SI NO XXX ANTICIPO PARA GASTOS SI XXX NO Recibí de la Comisión Federal de Elect ric idad la cantidad de $ 2, 000.00 DOS7i.ifiLPES OS MEXI CANOS 00 / 100 M XP para cubrir los gastos de esta comisión y que comprobaré al t érmino de la misma dentro de un plazo no mayor a 1O días. Recib í anticipo DEL BA NCO _ _ _ _ __ DEPOSITAR EN CUENTA _ _ _ __ SERGIO RAMOS ORDU':iEZ Firma del interesado Observaciones CLIENTE

EXTERNC'HliBNl!l!\IIWJNl-llíllllllílllllllll11t:Mmr:r:r111 :un: :C 1000

ELEM ENTO PEP

EXTERNO

COMPROBACION DE GASTOS AFECTACI ON COSTOS Y PRESUPUESTO FECHA

DESC AIPCION GASTO

CUENTA CONC EPTO

CU_¿ITRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP (Total en letra) DOCUMENTO FI DE COMPROBACION : 1300444 99

7

AUTORIZA ADALBERTO CU ITUNY VAZQUEZ Nombre Cargo JEFE DEPARTAM ENTO Firma DOS MIL DOSCIENTOS CUA RENTA PES

Total Anticipo Total Gastos Sa ldo a favor Trab. (Total en letra)

Firma del Inte resado DOCUMENTO FI DE LIQU IDACION :

Autorizó

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA Recibí la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00 / 100 MX P en efectivo _ _ _ _ _ _ _ __ CHEQUE _ _ __ _ _ _ _ delBanco _ _ _ _ _ _ __ DOCUMENTO FI DE PAGO :

-

- - - _ . u 4 , . . ,"'AAI"'""~'":°"'

SERGIO RAM OS ORDU \\'EZ RPE y firma receptor poi- Comisión Federa l de Electricidad

0047:5~.

CFE ------

Dir,cción de Modernlzaclón Lnhomtorlo de Prnebds de Equiprn; y Materiales

C.Olvll',lÓN m:.lf.l\Af..

IAPEM.,

DE Pl1'-D1tlCJ!Y.O

000187

FORMATO ÚNICO PARA GASTOS DE VIAJE OFICIO DE COMISIÓN:

Nombre: SERGIO RAMOS ORDUÑEZ RPE: 9AJ9R Teléfonos: 52294400 EXT. 4215 Categoría: INGENIERO 11 Fecha: 22/05/2015 Lugar y destino: .MONTERREY, NUEVO LEON Durante: 2 días del 25 De Indicar sí se trata de una ampliación: MAYO Al 26 de MAYO SI NO x de 2015 Eh minado 1 renglon D1recc on Particular RFC Telefono Part cularCod1go B1d1mens anal Datos Personales FundamentoArt 113 Fracc I y Art 3 Fracc V LEY Labores encomendadas FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSES ION DE LOS PARTICULARES y motIvacIon por contener datos personales Medio de transporte:

AVION COMERCIAL_ TAXIS

Autorización para trabajar tiempo extra: Observaciones :

No _ _-.-_C_u_á_n_to_ti_·e_m~p~o_:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---i

Si

ING. ADALBERTO CUITUNY VAZQUEZ

Nombre y Car o

JEFE DEL DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Firma

ANTICIPO PARA GASTOS Recibí de Comisión Federal de Electricidad la cantidad: $ 2,000.00

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) ) Para cubrir los gastos derivados de ésta comisión y que

Comprobaré al término de la misma Oficina de contabilidad Certificado de no adeudo Si D No D Importe de adeudo: Registro contable Cargo 71E K3111 Cuenla Control RPE Area Presupuesta! Afectación

Autorización del área Recibí Nombre: Cargo: Fecha:

SERGIO RAMOS ORDUNEZ

Firma:

9AJ9R

RPE:

ING. ADALBERTO CUITUNY VAZQUEZ J EFE DEL DEPTO. CONTROL DE CAL.

Área

Cuenta

Provecto

No. de días

Otros Gastos

COMPROBACI N DE GASTOS Fecha 25/05/2015

AL 26/05/2015

Conce to

Cuota diaria

VI TICOS. TAXI DOMICILIO -AEROPUERTO- DOMICILIO. TAXI HOTEL-AEROPUERTO-HOTEL.

1,225.00

Estado de cuenta .....1Gastos$ Anticipo

4,240.00 2,000.00

Saldo C.F.E. Trabajador

1,090.00 700.00 0.00 0.00

Total $2,450.00 1,090.00 700.00 0.00 0.00

,:oTAL

$4,240.00

2

A licaciones contables Nombre:

rea

Cuenta

c/c

Control

Cof.

Importe

Cargo:

Fecha :

2,240.00

Firma:

~:l ~::'.~d

~~~b~1i ;;t~~~~~!d~~!;:;:!ct~~~; :

de$ ___ 2,~2_4_0_.0_0_M_._N_._ _ _---i

1-=--"-'---'-------,-------,--~~-----'----------------i----Por concepto de diferencias a mi favor según la presente comprobación. En efectivo: Enviada a: Cheque No.

-----------

--------==----,-~-""~ =~, Firma del interesado

Banco _ _ _ _ _ __

Fecha

q

ORIGINAL CUENTA DE GASTOS

Av. Apaseo Ow. sin Cd. Industri!!l. C.E 366301mpuato, Oto. Méxíco. Te!: (462) 6 23 94 00

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NOMBRE/NN-,E

RAMOS/SERGIO CLASSIC DE/FROM

VUELO/FLIGIIT

AM

CLA

102

OPERADO POR/OPERATED BY

MEXICO CITY

IOl!RE/NME

CLASSIC

FECHA/DATE

RAMOS/SERGIO

25MAY

F Q T V : N4 444444806 DE/FRCJ,1 CONTROL O 4 7

CLASE

AEROMEXICO

:

ft AERO~EX!f_Q.~

K

MEXICO CITY A/TO

GRUPO/GROUP

A/TO GUADALAJARA

GUADALAJARA

4

WELO/FLIGIIT

AM 102 SALA/GATE

CLASE

K OORA/TIME

1 MANAGEYOURTRIP

:ued. - AEROMEXICQ ·-· -

i~

toBRE/NAME

RAMOS/SERGIO

WELO/FLIGIIT

Cl.ASSIC DE/FROM

AM

CLA

FECHA/DATE

2466

OPERADO POR/OPERATED BY

GUADALAJARA

AEROMEXICO

A/TO

GRUPO/GROUP

25MAY CLASE B

3

MONTERREY MX MTY

~ued· 1;!!"

.

AEROMEXICO.f~ -

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fflRE/IW'E

r«M!RE/N.,11,E

RAMOS/SERGIO CLASSIC . OE/FR(J,l

VUELO/FLIGHT AM 957

CLA

MONTERREY MX MTY

AEROMEXICO

A/TO

GRUPO/GROUP

RAMOS/SERGIO

26MAY

F Q T V : AM 444444806 DE/FRa,t CONTROL O 5 3

CLASE M

OPERADO POR/OPERATEO BY

CLASSIC

FECHA/DATE

3

MEXICO CITY

MONTERREY MX MTY A/TO MEXICO CITY WELO/FLIGIIT CLASE AM 95 7 M SALA/GATE HORA/Tlr.E

ASIENTO

FECHA/DATE 2 6MAY.. ASIENTOYV,

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GUADALUPE N L

RFC : TOT-940625-CVA

25/05,,2015

[ ORIGEN, . DESTINO FORMAD TERM

09,50,22 .

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TOTSA T

Y

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