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DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DUHANGO COORDINACiÓN

COMISION

DE GIRAS

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y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL

DURANGO , DGO A 15 DE MARZO DE 2016 PERIODO DE lA COMISION: DEL 23 DE FEBRERO DE 2016 Al 23 DE FEBRERO DE 2016/

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MOTIVO DE lA COMISION: PRE.GIRA DE TRABAJO

RECORRIDO: MAPIMi, DGO.

SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS:

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No.

ACEPTO LA COMISiÓN

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1 ING. RUBÉN FIGUEROA TORHES

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Recu rsos Autorizados: GENERALES:

Comt Peaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación: Transporte: Hospedaje:

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200,00

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1= ~------------TOTAL GASTOS DE VIAJE 200,00

Los arriba firmantes aceptamos la comlSlon y reconocemos haber recibido los importes señalados, comprometiendonos a presentar lo documentocion comprobatoria de los gastos reali20dos o su reintegro a mas tardar el tercer día habil de su conclusión. Autorizamos expresame a la tidad a que nos sean descontados d nuestras remuneraciones en coso de no cumplir lo compro etido en t mpo y forma. AUTOHIZÓ:

GESTIONÓ:

~

c.P. GABHIELA ISABEL GONZÁLEZ AHRIETA

DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACiÓN

RELACIÓN

CRONOLÓGICA

QUE MANIFIESTA

LA DOCUMENTACiÓN

DE GIRAS

COMPROBATORIA

OUE AMPARA

LOS GASTOS

DE VIAJE Y VlATICOS

EFECTUADOS POR lOS ce. RUBÉN FIGUEROA TORRES, PO~ LA CANTIDAD DE $200.00 SEGUN FORMATO DE COMlsrON No. ---MAPIMI, eGo.

POR EL PERIODO

DEL 23 DE FEBRERO

DE 2.016 AL 23 DE FEBRERO

A

DE 2016.

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Fecha 23fFeb/16

Tipo y Folio del Comnrobante EGR.3

Nombre, Razón o Denominación Social

Importe

Concepto del Gasto

200,00

ALIMENTACIÓN

RUB~N FIGUEROA TORRES

/ /

/ / Deolaro balo prolesta de decir veroad, que los comprobanles aq~iOna~JS corresponden exclusivamente 3 gastos realizados para el cumplimiento de los fl . s de la ccmis,ón Que me fue encomendada y que afectIvamente se real/Z8fOn en los establee/mre os señllados. vo.Bo~"nOAO

COMPRUEBA

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