MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Secretaría General de Sanidad y Consumo Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia Subdirección General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Fondos de Compensación
RECURSOS ECONÓMICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD METODOLOGÍA
TABLAS ESTADÍSTICAS 1.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL
2.- EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2007-2017) 2.1.- Comunidades autónomas: Datos globales, estructura porcentual y variación interanual 2.2.- Comunidades autónomas: Presupuestos iniciales por ejercicios económicos Comunidad Autónoma de Andalucia Comunidad Autónoma de Aragón Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Comunidad Autónoma de las Illes Balears Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria Comunidad de Castilla y León Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Comunidad Autónoma de Cataluña Comunitat Valenciana Comunidad Autónoma de Extremadura Comunidad Autónoma de Galicia Comunidad de Madrid Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Comunidad Foral de Navarra Comunidad Autónoma del País Vasco Comunidad Autónoma de La Rioja 2.3.- Comunidades autónomas: Euros por habitante
3.- ENTIDADES LOCALES (2003-2016)
VOLVER Nota metodológica sobre la serie de presupuestos iniciales A partir del ejercicio 2007 la presentación de los Recursos Económicos del SNS ha introducido un cambio de metodología en lo que se refiere a los presupuestos sanitarios de las Comunidades Autónomas. Este cambio va encaminado a presentar los datos de las previsiones presupuestarias de las CCAA de acuerdo con los principios generales de la técnicas presupuestarias y en línea con la forma en que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, elabora y presenta-en términos homogéneos para el conjunto de las CCAA- los datos relativos a los presupuestos iniciales de las mismas. El cambio no es otro que limitar el ámbito sobre el que se recoge la información presupuestaria, fijando las fronteras de las unidades que se consideran a efectos de la consolidación. Y esta limitación se concreta en definir como consolidables, en el marco de este trabajo, las mismas entidades que las CCAA integran y consolidan para obtener sus presupuestos anuales consolidados. La principal característica de estos presupuestos, que determina su inclusión en el ámbito consolidado de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas, es su carácter limitativo (constituyen un límite al reconocimiento de obligaciones y responden a una autorización normativa del Parlamento que obliga al Ejecutivo a realizar únicamente los gastos en él previstos). Frente a este tipo de presupuestos se sitúan los de los sectores empresariales, fundacionales y consorcios, que no contemplan ningún efecto jurídico particular, por lo que suele hablarse de presupuestos estimativos. Por tanto, y de acuerdo con esta metodología, los datos que a partir de 2007 se incorporan a esta publicación reflejan los presupuestos sanitarios iniciales, consolidados al nivel de cada Comunidad Autónoma, de aquellas entidades que las CCAA han incluido en sus presupuestos consolidados. Quedan, por tanto, excluidas las fundaciones, los consorcios, las empresas públicas y cualquier otro ente público con presupuesto estimativo que realicen actividades en el ámbito de la sanidad. En el apartado Presupuestos iniciales de las instituciones de las CCAA, se recoge la relación de los agentes de gasto sanitario incluidos. Los recursos que las Administraciones sanitarias autonómicas -Consejerías de Sanidad y Servicios de Saluddestinan a este tipo de entes que han quedado fuera de la consolidación, sí se encuentran incluidos en los presupuestos consolidados, al estar recogidos como transferencia corriente, de capital y/o concierto.
VOLVER ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL Millones de euros 2003 2004 2005 2006 2007 2008 SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA) Atención Primaria de Salud Atención Especializada Dirección y Servicios de Salud Formación de Personal Sanitario INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM) Atención Primaria de Salud Atención Especializada Medicina Marítima Asistencia Sanitaria gestionada por comunidades autónomas MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Medicina Ambulatoria Medicina Hospitalaria Incapacidad temporal y otras prestaciones (1) ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) Mutualidad General Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) Mutualidad General Judicial (MUGEJU) MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (MSSSI) Plan Nacional sobre Drogas Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Políticas de Salud y Ordenación Profesional Prestaciones Sanitarias y Farmacia Salud Pública, Sanidad Exterior y Calidad Terapías avanzadas, Medicina regenerativa y Trasplantes SNS Investigación Sanitaria MSSSI: ORGANISMOS AUTÓNOMOS (2) Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) Organización Nacional de Trasplantes (ONT) MSSSI: FUNDACIONES ESTATALES (3) Ministerio de Economía y Competitividad: Instituto de Salud Carlos III Ministerio de Defensa: Asistencia Hospitalaria en las Fuerzas Armadas Ministerio del Interior: Centros e Instituciones Penitenciarias (4) Ministerio de Educación: Hospital Clínico y Provincial de Barcelona Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Dotación Complementaria Financiación de Asistencia Sanitaria e Insularidad (5) Fondos de Compensación Interterritorial (6) Mantenimiento de los Centros Sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas Uniprovinciales no Insulares y Consejos y Cabildos Insulares (7) TOTAL
1.833,4 230,2 58,5 152,8 18,1 0,7 90,4 4,2 2,4 37,0 46,8 1.512,9 1.104,6 379,5 28,8 4.576,4 1.977,4 615,0 1.285,7 76,7 417,7 32,3 67,9 229,0 3,1 35,5
2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.417,5 184,5 46,9 119,2 18,2 0,2 75,3 5,5 1,3 21,8 46,8 1.157,6 842,3 287,4 28,0 2.544,3 1.713,7 568,7 1.084,6 60,4 287,9 32,1 61,9 155,1 2,5 36,2
1.559,5 196,3 50,5 127,9 17,5 0,4 76,3 1,0 0,4 25,1 49,8 1.287,0 934,8 327,1 25,1 3.472,5 1.810,8 589,6 1.155,3 65,9 371,2 31,9 63,9 238,6 2,7 34,1
1.704,5 205,6 53,8 133,6 17,6 0,6 88,4 4,3 2,4 35,9 45,9 1.410,5 1.017,2 362,7 30,6 4.325,1 1.879,5 594,0 1.214,1 71,4 361,8 32,2 63,5 226,6 3,0 36,6
30,1 19,4 10,7 76,9 173,4 220,8 14,5 20,6
37,6 22,3 13,8 1,5 79,1 179,8 218,6 15,6 10,3
43,0 26,3 14,9 1,9 86,8 195,6 191,0 16,1 10,3
50,9 32,9 16,1 1,9 86,7 237,2 190,8 20,9 10,3
61,7 39,6 18,1 4,1 87,5 285,0 216,8 22,9 10,3
555,0 138,7
655,0 162,9 581,7
585,3
565,4
517,9
577,6
566,4
677,1
653,3
693,1
678,9
679,9
3.691,2
3.900,9
3.961,8
5.032,0
6.029,6
6.409,8
6.589,3
6.498,6
5.436,9
5.114,8
5.020,7
4.947,9
5.026,1
5.110,6
5.203,2
655,0 193,8
655,0 174,8
1.928,8 233,1 63,0 151,0 17,9 1,2 89,7 2,2 2,1 38,5 46,9 1.606,0 1.164,9 414,6 26,5 4.569,9 2.104,7 650,3 1.373,1 81,3 396,4 29,6 79,1 199,9 2,9 28,0 2,9 54,0 75,1 52,1 18,8 4,2 153,2 305,8 205,1 24,3
2011
1.375,9 163,8 42,4 95,5 25,8 0,1 91,2 17,8 7,8 18,8 46,8 1.120,9 804,0 291,1 25,7 2.525,0 1.723,0 562,0 1.101,6 59,4 261,1 32,8 59,7 133,7 2,8 32,1
50,0 67,5 44,8 18,6 4,2 123,3 317,0 215,0 24,3
1.921,8 234,1 60,7 154,3 18,4 0,7 89,2 2,2 2,1 37,7 47,3 1.598,4 1.170,5 404,0 23,9 4.667,5 2.060,5 637,7 1.342,4 80,3 421,1 31,8 76,9 224,1 3,2 28,3 2,8 54,0 73,7 50,3 19,2 4,2 156,9 324,8 211,1 24,3
2010
1.264,1 148,0 38,3 84,7 24,9 0,1 93,1 16,8 8,0 17,4 50,9 1.023,0 711,5 287,5 24,0 2.427,1 1.629,9 534,4 1.040,6 54,9 260,8 32,6 68,8 133,4 4,0 22,0
655,0 132,3
1.654,7 229,7 62,0 149,3 16,9 1,6 34,9 1,9 0,9 32,1
1.456,9 219,1 60,0 141,6 15,6 1,9 35,3 1,6 1,1 32,6
1.444,1 216,1 57,6 140,7 15,5 2,2 34,8 1,6 1,0 32,1
1.459,1 216,3 58,1 140,3 15,5 2,4 34,4 1,3 1,0 32,1
1.483,1 226,0 58,3 149,7 15,5 2,5 33,6 1,3 0,9 31,4
1.563,7 233,1 64,2 150,9 15,5 2,5 33,6 1,2 1,0 31,4
1.631,6 240,3 64,9 156,9 15,9 2,6 34,9 (*) (**) 34,9
1.390,1 998,6 372,6 18,9 3.782,3 2.088,3 652,1 1.355,5 80,8 332,6 25,9 75,4 173,9 2,9 27,6
1.202,6 825,4 362,5 14,7 3.657,9 2.082,9 650,9 1.351,3 80,7 252,6 18,5 83,5 10,2 97,0 38,4
1.193,1 811,5 366,8 14,8 3.576,6 2.056,1 648,8 1.326,7 80,6 166,8 14,8 67,7 9,4 39,7 33,1
1.208,4 815,8 375,2 17,4 3.488,8 2.060,3 650,7 1.328,9 80,6 136,8 14,9 53,2 8,6 26,1 33,9
1.223,5 814,5 392,1 16,9 3.542,9 2.091,3 654,0 1.356,4 80,9 117,5 14,7 54,3 8,8 5,9 33,8
1.297,0 857,2 419,8 20,0 3.546,9 2.164,0 677,1 1.404,6 82,4 114,3 14,7 49,8 8,8 5,3 35,7
1.356,4 904,8 433,3 18,3 3.571,6 2.177,7 677,1 1.418,2 82,4 119,0 14,7 49,5 8,9 9,3 36,6
27,0 70,3 48,9 17,4 4,0 144,5 270,8 175,8 23,0
5,0 68,1 48,2 15,9 3,9 157,3 251,8 148,3 34,2
2,0 66,4 47,5 14,9 4,0 141,2 239,3 149,7 20,6
66,4 47,5 14,9 4,0 104,8 245,8 136,8 25,3
66,8 47,1 15,7 4,0 101,3 273,8 129,2 17,6
65,9 46,2 15,8 3,9 103,9 230,4 130,7 14,1
66,5 46,4 16,0 4,1 104,7 228,3 133,6 9,6
99,3
96,3
59,4
Finalización de los traspasos de competencias en 2002 a las diez Comunidades Autónomas que seguían dependiendo del antiguo INSALUD. (1) Únicamente incluye Asistencia sanitaria con medios ajenos (art. 25). (2) Se ha separado del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (con anterioridad denominado Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad o Ministerio de Sanidad y Consumo), el de sus Organismos Autónomos: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y Organización Nacional de Transplantes. En 2009, el Instituto de Salud Carlos III cambió su dependencia orgánica al Ministerio de Ciencia e Innovación y en el 2012 al Ministerio de Economía y Competitividad. Se han integrado las transferencias internas en los subsectores incluidos, es decir, las que financian desde el presupuesto del MSSSI a estos organismos. (3) El Presupuesto del subsector fundacional recoge los estados financieros siguientes: Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN), Fundación Centro Nacional de Investigación Oncológica Carlos III (CNIO), Fundación Instituto de Investigación Cardiovascular Carlos III (CNIC), Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteónica y Fundación para la Cooperación y Salud Internacional Carlos III (CSAI). Realizan actividades de apoyo científico-técnico y de investigación en todos los campos de la neurología básica, oncología, etc., desarrolladas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de Salud Carlos III. (4) Únicamente incluye Conciertos de asistencia sanitaria (art. 25). (5) La Dotación Complementaria para la financiación de la Asistencia Sanitaria y la Dotación de Compensación de Insularidad se distribuye entre las comunidades autónomas según acuerdo de la II Conferencia de Presidentes Autonómicos y de conformidad con el criterio de reparto adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la sesión celebrada el 13 de septiembre de 2005. (6) Los Fondos de Compensación Interterritorial se crearon por la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. En su actual regulación, la LEY 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial se establecen dos Fondos, el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario, dotados respectivamente con un 75 y un 25 % del total. La determinación de las Comunidades beneficiarias de estos fondos se basa fundamentalmente en las variables renta, población relativa, saldo migratorio, superficie y dispersión de la población. Como anexo en las LPGE, figura una relación de los proyectos de inversión y, en su caso, gastos de funcionamiento asociados, que se financian con cargo a los Fondos, de donde se han extraido los importes que se recogen en el cuadro, destinados a proyectos sanitarios. (7) La participación de las Entidades Locales en el fondo de asistencia sanitaria, cuyo fin es el mantenimiento de centros sanitarios no psiquiátricos dependientes de las Diputaciones, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos insulares, se realiza con cargo a la Sección 32, servicio 23 “Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales”. Anualmente se establece en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, una asignación global en concepto de entregas a cuenta, abonándose mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del crédito. Dependiendo de la evolución de los Servicios de Salud de las CCAA, estos fondos se transfieren bien a Entidades Locales o a las Comunidades Autónomas. Aquí se consolidan por su importe global porque, en cualquier caso, no es un gasto incurrido por la Administración Central.
(*) A partir de 2017, el programa de atención primaria del ISM se incluye en el Programa 312F de la Seguridad Social: Atención primaria de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marin (**) A partir de 2017, el programa de atención especializada del ISM se incluye en el Programa 312G de la Seguridad Social: Atención especializada de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marin
59,2
52,2
44,5
52,3
VOLVER ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL Porcentaje de variación interanual 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA) Atención Primaria de Salud Atención Especializada Dirección y Servicios de Salud Formación de Personal Sanitario INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM) Atención Primaria de Salud Atención Especializada Medicina Marítima Asistencia Sanitaria gestionada por comunidades autónomas MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Medicina Ambulatoria Medicina Hospitalaria Incapacidad temporal y otras prestaciones (1) ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) Mutualidad General Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) Mutualidad General Judicial (MUGEJU) MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (MSSSI) Plan Nacional sobre Drogas Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Políticas de Salud y Ordenación Profesional Prestaciones Sanitarias y Farmacia Salud Pública, Sanidad Exterior y Calidad Terapías avanzadas, Medicina regenerativa y Trasplantes SNS Investigación Sanitaria MSSSI: ORGANISMOS AUTÓNOMOS (2) Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) Organización Nacional de Trasplantes (ONT) MSSSI: FUNDACIONES ESTATALES (3) Ministerio de Economía y Competitividad: Instituto de Salud Carlos III Ministerio de Defensa: Asistencia Hospitalaria en las Fuerzas Armadas Ministerio del Interior: Centros e Instituciones Penitenciarias (4) Ministerio de Educación: Hospital Clínico y Provincial de Barcelona Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Dotación Complementaria Financiación de Asistencia Sanitaria e Insularidad (5) Fondos de Compensación Interterritorial (6) Mantenimiento de los Centros Sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas Uniprovinciales no Insulares y Consejos y Cabildos Insulares (7) TOTAL Finalización de los traspasos de competencias en 2002 a las diez Comunidades Autónom (1) Únicamente incluye Asistencia sanitaria con medios ajenos (art. 25). (2) Se ha separado del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igua Organismos Autónomos: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Age III cambió su dependencia orgánica al Ministerio de Ciencia e Innovación y en el 2012 al Se han integrado las transferencias internas en los subsectores incluidos, es decir, las qu (3) El Presupuesto del subsector fundacional recoge los estados financieros siguientes: F Carlos III (CNIO), Fundación Instituto de Investigación Cardiovascular Carlos III (CNIC), Carlos III (CSAI). Realizan actividades de apoyo científico-técnico y de investigación en t y el Instituto de Salud Carlos III. (4) Únicamente incluye Conciertos de asistencia sanitaria (art. 25). (5) La Dotación Complementaria para la financiación de la Asistencia Sanitaria y la Dotac Presidentes Autonómicos y de conformidad con el criterio de reparto adoptado por el Con (6) Los Fondos de Compensación Interterritorial se crearon por la Ley Orgánica 8/1980, diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial se establecen dos determinación de las Comunidades beneficiarias de estos fondos se basa fundamentalme Como anexo en las LPGE, figura una relación de los proyectos de inversión y, en su caso recogen en el cuadro, destinados a proyectos sanitarios. (7) La participación de las Entidades Locales en el fondo de asistencia sanitaria, cuyo fin uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos insulares, se realiza con cargo a la Sec correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, una asignación global en con Dependiendo de la evolución de los Servicios de Salud de las CCAA, estos fondos se tran caso, no es un gasto incurrido por la Administración Central.
(*) A partir de 2017, el programa de atención primaria del ISM se incluye en el Programa 312F de la (**) A partir de 2017, el programa de atención especializada del ISM se incluye en el Programa 312G
10/09
11/10
12/11
13/12
14/13
15/14
16/15
17/16
8,8 10,7 10,7 12,8 3,8 1,7 -2,1 5,8 -2,9 8,3 -8,0
3,0 12,7 10,6 24,9 -29,5 62,0 -17,4 -69,3 -83,4 15,7 0,0
10,0 6,4 7,7 7,2 -3,9 120,1 1,2 -81,8 -69,6 15,3 6,3
9,3 4,8 6,4 4,5 0,7 63,3 15,9 327,2 518,7 42,9 -7,8
7,6 11,9 8,9 14,4 2,7 18,8 2,2 -0,6 -3,0 3,2 2,0
4,8 1,7 3,6 1,0 1,8 2,2 -1,2 -49,1 -11,2 2,0 1,0
0,4 -0,4 3,9 -2,1 -2,7 61,2 0,5 0,0 0,0 2,2 -0,8
-14,2 -1,5 -1,7 -1,1 -5,9 30,2 -61,1 -11,9 -58,0 -16,7
-12,0 -4,6 -3,2 -5,1 -7,6 22,9 1,1 -13,4 22,4 1,4
-0,9 -1,4 -3,9 -0,6 -0,2 15,1 -1,2 0,6 -2,5 -1,3
1,0 0,1 0,8 -0,3 -0,1 8,5 -1,4 -21,5 -9,0 -0,1
1,6 4,5 0,4 6,7 0,0 4,5 -2,1 0,0 -1,0 -2,3
5,4 3,1 10,1 0,8 -0,3 0,0 0,0 -7,3 8,5 0,0
4,3 3,1 1,2 4,0 2,5 5,0 3,8
13,0 1,3 7,1 4,0 5,7 5,2 5,9 8,1 0,1 0,6 -13,2 0,2 -29,2 46,0
4,8 -1,3 8,8 0,8 -0,5 1,2 -1,5 1,7 10,3 -2,0 3,6 16,0 -11,7 12,9
11,0 13,8 -10,1 36,5 5,7 3,7 6,5 9,1 29,0 -0,7 3,2 53,9 5,5 -5,7
8,8 10,9 21,6 24,6 3,8 0,7 5,1 8,3 -2,5 0,9 -0,6 -5,1 12,4 7,1
8,6 4,6 -5,9 5,8 5,2 3,5 5,9 7,4 15,5 0,2 6,9 1,1 3,7 -2,9
6,0 6,5 -16,9 2,0 4,2 3,7 4,4 4,8 0,8 -1,3 13,3 -2,2 5,0 -20,4
-0,5 2,6 10,6 -2,1 2,1 2,0 2,3 1,2 -5,9 -7,1 2,9 -10,8 -10,8 -1,1 2,7
-14,3 -10,1 -28,6 -17,2 -0,8 0,3 -1,3 -0,7 -16,1 -12,5 -4,8 -13,0 -1,2 -1,3
-17,3 -2,7 -22,4 -3,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,1 -24,0 -28,5 10,8 -94,2 3.291,6 39,2
-1,7 1,2 1,1 -2,2 -1,3 -0,3 -1,8 -0,1 -34,0 -19,7 -18,9 -7,3 -59,1 -13,8
0,5 2,3 17,6 -2,5 0,2 0,3 0,2 0,0 -18,0 0,3 -21,4 -8,4 -34,1 2,3
-0,2 4,5 -3,2 1,6 1,5 0,5 2,1 0,4 -14,1 -1,4 2,0 1,9 -77,4 -0,2
5,2 7,1 18,3 0,1 3,5 3,5 3,6 1,9 -2,7 0,1 -8,4 0,3 -9,7 5,6
5,5 3,2 -8,2 0,7 0,6 0,0 1,0 0,0 4,1 0,0 -0,5 0,3 74,3 2,6
25,0 14,9 29,2 2,7 3,7 -1,0 7,2 -50,0
14,3 17,8 7,7 22,9 9,8 8,8 -12,7 3,5 0,0
18,3 25,2 8,2 2,0 0,0 21,3 -0,1 29,6 0,0
21,4 20,3 12,4 115,3 0,8 20,1 13,6 9,4 0,0
9,4 13,2 2,6 2,7 41,0 11,2 -0,8 6,3
9,1 12,3 3,4 0,6 27,3 2,4 -1,8 0,0
1,9 3,6 -2,0 -0,5 -2,3 -5,8 -2,8 0,0
-6,4 -6,0 -7,5 -5,7 -5,7 -11,4 -14,3 -5,3
-3,2 -1,5 -8,5 -0,8 8,9 -7,0 -15,7 48,7
-2,4 -1,4 -6,2 0,8 -10,2 -5,0 0,9 -39,6
0,0 0,0 0,0 0,0 -25,8 2,7 -8,6 22,5
0,5 -0,9 5,3 -0,5 -3,3 11,4 -5,6 -30,3
-1,4 -2,0 0,5 -1,4 2,6 -15,8 1,2 -19,8
0,9 0,4 1,3 4,3 0,7 -0,9 2,2 -31,9
18,0 17,5
0,0 18,9
0,0 -9,8
0,0 -24,3
-3,0
-38,4
-0,3
-11,7
-14,9
17,6
0,6
-3,4
-8,4
11,5
-1,9
19,5
-3,5
6,1
-2,1
0,2
5,7
1,6
27,0
19,8
6,3
2,8
-1,4
-16,3
-5,9
-1,8
-1,5
1,6
1,7
1,8
-25,0
11,2
VOLVER ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL Porcentaje sobre el total 2003 SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA) Atención Primaria de Salud Atención Especializada Dirección y Servicios de Salud Formación de Personal Sanitario INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM) Atención Primaria de Salud Atención Especializada Medicina Marítima Asistencia Sanitaria gestionada por comunidades autónomas MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Medicina Ambulatoria Medicina Hospitalaria Incapacidad temporal y otras prestaciones (1) ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) Mutualidad General Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) Mutualidad General Judicial (MUGEJU) MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (MSSSI) Plan Nacional sobre Drogas Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Políticas de Salud y Ordenación Profesional Prestaciones Sanitarias y Farmacia Salud Pública, Sanidad Exterior y Calidad Terapías avanzadas, Medicina regenerativa y Trasplantes SNS Investigación Sanitaria MSSSI: ORGANISMOS AUTÓNOMOS (2) Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) Organización Nacional de Trasplantes (ONT) MSSSI: FUNDACIONES ESTATALES (3) Ministerio de Economía y Competitividad: Instituto de Salud Carlos III Ministerio de Defensa: Asistencia Hospitalaria en las Fuerzas Armadas Ministerio del Interior: Centros e Instituciones Penitenciarias (4) Ministerio de Educación: Hospital Clínico y Provincial de Barcelona Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Dotación Complementaria Financiación de Asistencia Sanitaria e Insularidad (5) Fondos de Compensación Interterritorial (6) Mantenimiento de los Centros Sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas Uniprovinciales no Insulares y Consejos y Cabildos Insulares (7) TOTAL Finalización de los traspasos de competencias en 2002 a las diez Comunidades Autónom (1) Únicamente incluye Asistencia sanitaria con medios ajenos (art. 25). (2) Se ha separado del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igua Organismos Autónomos: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Age III cambió su dependencia orgánica al Ministerio de Ciencia e Innovación y en el 2012 al Se han integrado las transferencias internas en los subsectores incluidos, es decir, las qu (3) El Presupuesto del subsector fundacional recoge los estados financieros siguientes: F Carlos III (CNIO), Fundación Instituto de Investigación Cardiovascular Carlos III (CNIC), Carlos III (CSAI). Realizan actividades de apoyo científico-técnico y de investigación en t y el Instituto de Salud Carlos III. (4) Únicamente incluye Conciertos de asistencia sanitaria (art. 25). (5) La Dotación Complementaria para la financiación de la Asistencia Sanitaria y la Dotac Presidentes Autonómicos y de conformidad con el criterio de reparto adoptado por el Con (6) Los Fondos de Compensación Interterritorial se crearon por la Ley Orgánica 8/1980, diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial se establecen dos determinación de las Comunidades beneficiarias de estos fondos se basa fundamentalme Como anexo en las LPGE, figura una relación de los proyectos de inversión y, en su caso recogen en el cuadro, destinados a proyectos sanitarios. (7) La participación de las Entidades Locales en el fondo de asistencia sanitaria, cuyo fin uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos insulares, se realiza con cargo a la Sec correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, una asignación global en con Dependiendo de la evolución de los Servicios de Salud de las CCAA, estos fondos se tran caso, no es un gasto incurrido por la Administración Central.
(*) A partir de 2017, el programa de atención primaria del ISM se incluye en el Programa 312F de la (**) A partir de 2017, el programa de atención especializada del ISM se incluye en el Programa 312G
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013
2014
2015
2016
2017
35,8 4,7 1,2 3,0 0,5 0,0 1,9 0,1 0,0 0,5 1,2 29,2 21,3 7,3 0,7 64,2 43,3 14,4 27,4 1,5 7,3 0,8 1,6 3,9 0,1 0,9
31,0 3,9 1,0 2,5 0,3 0,0 1,5 0,0 0,0 0,5 1,0 25,6 18,6 6,5 0,5 69,0 36,0 11,7 23,0 1,3 7,4 0,6 1,3 4,7 0,1 0,7
28,3 3,4 0,9 2,2 0,3 0,0 1,5 0,1 0,0 0,6 0,8 23,4 16,9 6,0 0,5 71,7 31,2 9,9 20,1 1,2 6,0 0,5 1,1 3,8 0,0 0,6
28,6 3,6 0,9 2,4 0,3 0,0 1,4 0,1 0,0 0,6 0,7 23,6 17,2 5,9 0,4 71,4 30,8 9,6 20,1 1,2 6,5 0,5 1,1 3,6 0,0 0,6
0,0 0,8 0,5 0,3 2,1 4,7 6,0 0,4 0,6
0,0 1,0 0,6 0,4 0,0 2,0 4,6 5,6 0,4 0,3
0,0 1,1 0,7 0,4 0,0 2,2 4,9 4,8 0,4 0,3
0,0 1,0 0,7 0,3 0,0 1,7 4,7 3,8 0,4 0,2
0,0 1,0 0,7 0,3 0,1 1,5 4,7 3,6 0,4 0,2
0,8 1,1 0,7 0,3 0,1 1,9 4,9 3,4 0,4
11,0 2,8
10,9 2,7 9,6
9,1
8,6
8,0
10,6
11,1
13,5
13,2
13,8
13,3
13,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
9,9 2,7
29,7 3,6 1,0 2,3 0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,6 0,7 24,7 17,9 6,4 0,4 70,3 32,4 10,0 21,1 1,3 6,1 0,5 1,2 3,1 0,0 0,4 0,0 0,8 1,2 0,8 0,3 0,1 2,4 4,7 3,2 0,4
2012
35,3 4,2 1,1 2,4 0,7 0,0 2,3 0,5 0,2 0,5 1,2 28,7 20,6 7,5 0,7 64,7 44,2 14,4 28,2 1,5 6,7 0,8 1,5 3,4 0,1 0,8
10,2 3,0
29,2 3,6 0,9 2,3 0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,6 0,7 24,3 17,8 6,1 0,4 70,8 31,3 9,7 20,4 1,2 6,4 0,5 1,2 3,4 0,0 0,4 0,0 0,8 1,1 0,8 0,3 0,1 2,4 4,9 3,2 0,4
2011
34,2 4,0 1,0 2,3 0,7 0,0 2,5 0,5 0,2 0,5 1,4 27,7 19,3 7,8 0,7 65,8 44,2 14,5 28,2 1,5 7,1 0,9 1,9 3,6 0,1 0,6
10,1 2,0
30,4 4,2 1,1 2,7 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6
28,5 4,3 1,2 2,8 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,6
28,8 4,3 1,1 2,8 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,6
29,5 4,4 1,2 2,8 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,6
29,5 4,5 1,2 3,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,6
30,6 4,6 1,3 3,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,6
25,6 18,4 6,9 0,3 69,6 38,4 12,0 24,9 1,5 6,1 0,5 1,4 3,2 0,1 0,5
23,5 16,1 7,1 0,3 71,5 40,7 12,7 26,4 1,6 4,9 0,4 1,6 0,2 1,9 0,8
23,8 16,2 7,3 0,3 71,2 41,0 12,9 26,4 1,6 3,3 0,3 1,3 0,2 0,8 0,7
24,4 16,5 7,6 0,4 70,5 41,6 13,2 26,9 1,6 2,8 0,3 1,1 0,2 0,5 0,7
24,3 16,2 7,8 0,3 70,5 41,6 13,0 27,0 1,6 2,3 0,3 1,1 0,2 0,1 0,7
25,4 16,8 8,2 0,4 69,4 42,3 13,2 27,5 1,6 2,2 0,3 1,0 0,2 0,1 0,7
26,1 17,4 8,3 0,4 68,6 41,9 13,0 27,3 1,6 2,3 0,3 1,0 0,2 0,2 0,7
0,5 1,3 0,9 0,3 0,1 2,7 5,0 3,2 0,4
0,1 1,3 0,9 0,3 0,1 3,1 4,9 2,9 0,7
0,0 1,3 0,9 0,3 0,1 2,8 4,8 3,0 0,4
0,0 1,3 1,0 0,3 0,1 2,1 5,0 2,8 0,5
0,0 1,3 0,9 0,3 0,1 2,0 5,4 2,6 0,4
0,0 1,3 0,9 0,3 0,1 2,0 4,5 2,6 0,3
0,0 1,3 0,9 0,3 0,1 2,0 4,4 2,6 0,2
1,8
1,9
1,2
1,2
1,0
0,9
31,4 4,6 1,2 3,0 0,3 0,1 0,7 0,7
1,0
VOLVER PRESUPUESTOS INICIALES.- COMUNIDADES AUTÓNOMAS Miles de euros corrientes
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
52.328.839
56.518.611
58.909.680
59.767.615
57.360.289
56.491.330
53.164.176
53.052.299
54.466.783
56.438.689
58.601.288
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA
8.730.590
9.565.458
9.826.539
9.827.380
9.379.092
9.420.021
8.474.981
8.204.893
8.458.779
8.826.775
9.326.116
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
1.635.880
1.746.825
1.879.305
1.907.634
1.849.152
1.856.717
1.620.361
1.605.304
1.600.433
1.802.290
1.898.407
PRINCIPADO DE ASTURIAS
1.338.673
1.368.387
1.559.042
1.639.961
1.551.686
1.551.686
1.486.030
1.485.056
1.496.453
1.523.345
1.641.293
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES
1.086.683
1.197.301
1.257.526
1.176.349
1.176.349
1.222.481
1.174.188
1.195.017
1.318.084
1.392.211
1.492.584
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
2.522.347
2.803.522
2.929.877
2.857.009
2.540.923
2.605.948
2.578.065
2.607.637
2.633.376
2.643.052
2.718.928
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
721.331
754.779
793.574
795.926
729.379
753.697
773.156
786.713
788.822
805.758
805.758
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
3.048.015
3.333.440
3.408.749
3.518.637
3.461.605
3.429.864
3.246.743
3.200.341
3.275.726
3.308.487
3.485.944
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
2.406.306
2.634.185
2.852.557
2.918.501
2.814.097
2.606.714
2.443.160
2.390.245
2.423.201
2.635.703
2.635.703
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
8.683.930
9.159.636
9.426.529
9.888.282
9.200.862
8.760.892
8.291.791
8.290.594
8.466.990
8.453.274
8.876.115
5.089.957
5.455.613
5.659.738
5.720.255
5.515.299
5.492.485
4.964.006
5.374.512
5.492.995
5.909.145
6.084.267
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
1.459.767
1.599.915
1.717.678
1.694.261
1.572.092
1.513.429
1.311.006
1.324.428
1.404.483
1.577.223
1.566.080
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
3.388.135
3.639.001
3.767.119
3.728.814
3.547.323
3.530.927
3.419.362
3.302.150
3.410.273
3.513.531
3.613.980
COMUNIDAD DE MADRID
6.500.450
6.953.825
7.122.468
7.081.232
7.134.380
7.172.498
7.111.512
6.980.824
7.292.488
7.449.915
7.635.710
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA
1.571.200
1.765.535
1.853.664
1.984.828
2.023.453
1.803.524
1.567.002
1.623.243
1.648.424
COMUNITAT VALENCIANA
1.746.369
1.776.745
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
807.269
873.248
906.935
986.761
971.926
914.609
856.596
893.089
933.439
988.433
1.047.713
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
2.925.456
3.267.864
3.546.438
3.630.279
3.506.229
3.489.750
3.498.839
3.437.225
3.469.389
3.497.306
3.620.775
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
412.851
400.078
401.942
411.505
386.440
366.087
347.377
351.029
353.430
365.872
375.170
(*) (**)
Estructura porcentual
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA
16,68
16,92
16,68
16,44
16,35
16,68
15,94
15,47
15,53
15,64
15,91
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
3,13
3,09
3,19
3,19
3,22
3,29
3,05
3,03
2,94
3,19
PRINCIPADO DE ASTURIAS
2,56
2,42
2,65
2,74
2,71
2,75
2,80
2,80
2,75
2,70
2,80
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES
2,08
2,12
2,13
1,97
2,05
2,16
2,21
2,25
2,42
2,47
2,55
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
4,82
4,96
4,97
4,78
4,43
4,61
4,85
4,92
4,83
4,68
4,64
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
1,38
1,34
1,35
1,33
1,27
1,33
1,45
1,48
1,45
1,43
3,24
1,37
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
5,82
5,90
5,79
5,89
6,03
6,07
6,11
6,03
6,01
5,86
5,95
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
4,60
4,66
4,84
4,88
4,91
4,61
4,60
4,51
4,45
4,67
4,50
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
16,59
16,21
16,00
16,54
16,04
15,51
15,60
15,63
15,55
14,98
15,15
9,73
9,65
9,61
9,57
9,62
9,72
9,34
10,13
10,09
10,47
10,38
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
COMUNITAT VALENCIANA
2,79
2,83
2,92
2,83
2,74
2,68
2,47
2,50
2,58
2,79
2,67
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
6,47
6,44
6,39
6,24
6,18
6,25
6,43
6,22
6,26
6,23
6,17
COMUNIDAD DE MADRID
12,42
12,30
12,09
11,85
12,44
12,70
13,38
13,16
13,39
13,20
13,03
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA
3,00
3,12
3,15
3,32
3,53
3,19
2,95
3,06
3,03
3,09
3,03 1,79
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1,54
1,55
1,54
1,65
1,69
1,62
1,61
1,68
1,71
1,75
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
5,59
5,78
6,02
6,07
6,11
6,18
6,58
6,48
6,37
6,20
6,18
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
0,79
0,71
0,68
0,69
0,67
0,65
0,65
0,66
0,65
0,65
0,64
(*) (**)
Variación interanual
2007 COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2008 --
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
8,01
4,23
1,46
-4,03
-1,51
-5,89
-0,21
2,67
3,62
3,83
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA
9,56
2,73
0,01
-4,56
0,44
-10,03
-3,19
3,09
4,35
5,66
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
6,78
7,58
1,51
-3,07
0,41
-12,73
-0,93
-0,30
12,61
5,33
PRINCIPADO DE ASTURIAS
2,22
13,93
5,19
-5,38
0,00
-4,23
-0,07
0,77
1,80
7,74
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES
10,18
5,03
-6,46
0,00
3,92
-3,95
1,77
10,30
5,62
7,21
2,56
-1,07
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
11,15
4,51
-2,49
-11,06
1,15
0,99
0,37
2,87
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
4,64
5,14
0,30
-8,36
3,33
2,58
1,75
0,27
2,15
0,00
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
9,36
2,26
3,22
-1,62
-0,92
-5,34
-1,43
2,36
1,00
5,36
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
9,47
8,29
2,31
-3,58
-7,37
-6,27
-2,17
1,38
8,77
0,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
5,48
2,91
4,90
-6,95
-4,78
-5,35
-0,01
2,13
-0,16
5,00
7,18
3,74
1,07
-3,58
-0,41
-9,62
8,27
2,20
7,58
2,96
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
9,60
7,36
-1,36
-7,21
-3,73
-13,38
1,02
6,04
12,30
-0,71
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
COMUNITAT VALENCIANA
7,40
3,52
-1,02
-4,87
-0,46
-3,16
-3,43
3,27
3,03
2,86
COMUNIDAD DE MADRID
6,97
2,43
-0,58
0,75
0,53
-0,85
-1,84
4,46
2,16
2,49
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA
12,37
4,99
7,08
1,95
-10,87
-13,11
3,59
1,55
5,94
1,74
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
8,17
3,86
8,80
-1,50
-5,90
-6,34
4,26
4,52
5,89
6,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
11,70
8,52
2,36
-3,42
-0,47
0,26
-1,76
0,94
0,80
3,53
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
-3,09
0,47
2,38
-6,09
-5,27
-5,11
1,05
0,68
3,52
2,54
(*) En el momento de publicar el presente trabajo, la Comunidad Autónoma de Cantabria no ha remitido las cifras del presupuesto de 2017. (**) En el momento de publicar el presente trabajo, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en 2017, tiene prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior.
(*) (**)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles de euros)
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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica
1300 31B
1200 31P 41A 41C 41D 41H 41J 41K
1231 31P 41A 41B 41C 41E 41F 41G
Programa
Consejeria de Igualdad y Políticas Sociales PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS
Consejeria de Salud
I
II
III
76
2.225
36.175
22.222
76
2.225
36.175
8.896.449
625
125.868
9.159.253
SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION
16.332 1.440 11.445 3.446
Servicio Andaluz de Salud
FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO ATENCION SANITARIA HEMOTERAPIA
TRASPLANTE DE ORGANOS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS
32
380 32
85 848
4.252.221
2.328.254
20.875 15.246 195.543 3.991.312 21.894 7.351
2.149 5.370 3.740 2.290.227 26.484 284
2.843
29.282 72.610 517.382 20.668 8.478.571 11.580 29.161
8.842
8.578.768
8.842
23.024 20.617 199.283 6.472.842 48.378 7.641 1.806.984
118.621
8.448.080
515 513.086 2.799 8.358.160
4.054 60 118.971 50
22.024
5.194
5.194
1.868.968
61.977
115.289
115.289
6 1.806.984
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
8.329.459
0
Resto Transferencias internas
0
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
TOTAL
22.222
28.902 6.819 242 1.476
DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD
VIII
7.973
38.373
SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS
VII
7.973
0 65.244
POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION
VI
3.679
97.907
INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS
V
3.679
SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD ATENCION SANITARIA PLANIFICACION Y FINANCIACION
IV
4.353.807
2.374.600
5.226
10.787.639
4.353.807
2.374.600
5.226
2.458.180
A SCS, ICS y OOAA
115.990
8.329.459 115.990
136.935
17.774.197
118.621
8.448.080
18.314
9.326.116
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)
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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica
1200 31B 31P 41A 41C 41D 41H 41J 41K
1231 31P 41A 41B 41C 41E 41F 41G
Programa
Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS ATENCION SANITARIA SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION PLANIFICACION Y FINANCIACION INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION
Servicio Andaluz de Salud SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO ATENCION SANITARIA HEMOTERAPIA
TRASPLANTE DE ORGANOS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS
I
II
III
81.826
34.411
3.726
7.742 17.959 6.656 200 1.476
43.682 17.573 1.919 11.478 3.449
IV
7
7
85 293
4.155.221
2.045.650
19.058 15.123 3.911.356 180.317 22.012 7.355
2.149 5.378 2.008.238 3.120 26.484 282
V
VI
VII
VIII
8.491.640
943
103.368
8.712.197
21.257 1.820 31 492.121 2.444 7.952.028
60
1.847
5.508 0 91.127 0 4.886
34.632 19.779 50.922 497.829 21.785 8.045.074 11.609 30.566
8.129.150
545 292 46
21.939
39.583
1.797.919
78.798
11.979
39.583
59.723 84
78.798
11.979
6 1.738.106
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
7.923.795
90.777
8.014.572
0
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
21.207 20.500 6.109.677 183.521 48.496 7.643 1.738.106
0
Resto Transferencias internas
TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS
TOTAL
4.237.047
2.080.062
39.590
10.289.560
4.237.047
2.080.062
39.590
2.365.764
A SCS, ICS y OOAA
79.741
115.347 90.777
8.014.572
79.741
24.570
8.826.775
7.923.795
16.841.347
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica
1200 31B 31P 41A 41C 41D 41H 41J 41K
1231 31P 41A 41B 41C 41E 41F 41G
Programa
Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS ATENCION SANITARIA SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION PLANIFICACION Y FINANCIACION INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION
Servicio Andaluz de Salud SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO ATENCION SANITARIA HEMOTERAPIA
TRASPLANTE DE ORGANOS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
61.834
30.769
19
8.156.143
208
102.967
8.351.940
3.779 0 25.319 0 17.035 1.729 10.386 3.586
7.742 17.148 3.296 200 2.010 0 80 293
0 0 19 0 0 0 0 0
20.635 289 8 462.122 2.783 7.648.550 0 21.756
99 0 60 0 49 0
274 0 0 0 0 102.693 0 0
32.430 17.437 28.741 462.322 21.888 7.752.972 10.515 25.635
4.013.468
1.961.158
40.583
1.658.321
88.267
2.100
7.763.897
19.378 14.876 203.270 3.748.512 21.804 5.628
2.149 5.247 3.874 1.922.923 26.648 317
0 0 0 40.583
0 0 35 53.250
0 0 497 87.770
0 0 0 2.100
21.527 20.123 207.676 5.855.138 48.452 5.951 1.605.030
90.368
7.657.058 0 0
6 1.605.030
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
7.566.690
Resto Transferencias internas
0
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
TOTAL
4.075.302
1.991.927
40.602
A SCS, ICS y OOAA
9.814.464
88.475
7.566.690 4.075.302
1.991.927
40.602
2.247.774
88.475
105.067
16.115.837
90.368
7.657.058
14.699
8.458.779
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros) TULO PRESUPUESTARIO
Código de programas 1200 31B 31P 41A 41C 41D 41H 41J 41K
1231 31P 41A 41B 41C 41E 41F 41G
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Programa/ Agente de gasto Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS ATENCION SANITARIA SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION PLANIFICACION Y FINANCIACION INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION
Servicio Andaluz de Salud SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO ATENCION SANITARIA HEMOTERAPIA
TRASPLANTE DE ORGANOS
I
II
III
57.637
142.888
3.535
7.540 13.973 3.327 114.932 2.561
23.602 16.172 1.704 9.310 3.314
IV 20
20
80 475
3.882.652
1.799.860
25.474 14.287 153.029 3.660.522 21.537 7.803
2.149 5.307 4.543 1.762.184 25.386 291
V
7.849.248 16.995 3.588 9 383.450 4.140 7.415.851
VI
VII 81
VIII
56.509
8.106.383
1.983
30.053 17.561 26.989 498.382 22.872 7.472.082 9.440 29.005
32
54.526
25.216
49 0
41.500
1.781.981
50.562
41.500
1.666 150.117
50.562
3.965
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS
7.407.483
0
7.560.520
3.965
27.622 19.594 159.239 5.668.849 46.923 8.100 1.630.192
54.526
7.462.010
60.474
15.666.903
6 1.630.192
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
TOTAL
Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
3.940.289
1.942.748
41.520
A SCS, ICS y OOAA
9.631.230
50.643
7.407.483 3.940.289
1.942.748
41.520
2.223.746
50.643
54.526
7.462.010
5.948
8.204.893
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 (En miles de euros) Código de programas 17.00 31B 41A 41C 41D 41H 41J 41K
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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto
1. CONSEJ. DE SALUD Y B. SOCIAL Plan sobre Drogodependencias Dirección y Servicios Generales de salud Atención sanitaria Salud pública y participación Planificación y Financiación Inspección de servicios sanitarios Política de calidad y modernización
I
II
130.538 3.666 96.039 0 16.420 1.658 9.230 3.526
145.193 7.540 12.622 120.981 3.404 0 92 553
III
IV 7.978.905 19.272 39 403.755 3.674 7.525.537 26.628
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud 17.31 41A 41B 41C 41E.06 41F 41G.06
2. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Dirección y Servicios Generales de salud Formación sanitaria, continua y postgrado Atención sanitaria Hemoterapia Trasplante de órganos Prestaciones Complem. y farmacéuticas
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
V
VI 2.978 966 1.130 0 379
1.801 18.719
7.535.447
69.113 138 18.719 50.256
4.862
4.862
7.664.996 20.034 178.348 5.725.678 46.948 8.149 1.685.838
72.091
92.681 18.719 73.962
16.010.429 7.535.447 8.474.981
59 445
1.881.398 5.307 4.772 1.845.604 25.386 328
7.000
1.845.118
7.000
1.828 157.434
87.819 3.611 8.190 243 73.975
18 1.685.838
3.988.043
2.026.590
7.000
3.988.043
2.026.590
7.000
9.824.023 7.516.729 2.307.294
TOTAL 8.345.433 35.054 109.829 532.927 24.120 7.601.170 9.382 32.952
7.516.729
3.857.505 14.589 153.029 3.660.522 21.562 7.803
VIII
VII
72.091
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)
Clasificac. por programas
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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa
19.00 31P 41A 41C 41D 41H 41J 41K
Consejeria de Salud Servicio de Apoyo a las Familias Direcciónn y Servicios Grales. de Salud Atención Sanitaria Salud Pública y Participación Planificación y Financiación Inspección de Servicios Sanitarios Política de Calidad y Modernización
19.31 31P 41A 41B 41C 41E 41F 41G
Servicio Andaluz de Salud Servicio de Apoyo a las Familias Dirección y Servicios Grales. de Salud Formación Sanitaria, continua y Posgrado Atención Sanitaria Hemoterapia Trasplante de órganos Prestaciones Complementarias y Farmacéuticas
20 31B
CONS. PARA LA IGUALDAD SOCIAL Plan sobre Dependencias
I
II
72.552 39.540 0 17.687 1.736 9.923 3.666
III
187.804 16.541 9.061 155.486 5.440 126 1.149
4.232.298 27.705 16.269 163.680 3.992.683 23.291 8.670
2.047.225 2.361 5.817 10.235 2.002.515 25.935 362
3.856 3.856
9.290 9.290
23.000
23.000
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud TOTAL PRESUPUESTOS TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
IV
V
VI
VII
8.794.988 3.400 39 454.527 4.717 8.301.076 0 31.229
2.480
213.138
200 0 295 0 67 1.917
0 11.642 105 198.480 0 2.911
2.098.596
182.133
18.348
2.091 165.748
250 3.808 177.925
18.348
6 1.930.751
150
27.511 27.511
611 611
8.298.035
4.308.706
2.244.319
23.000
4.308.706
2.244.319
23.000
A SCS, ICS y OOAA
10.921.095 8.298.035 2.623.060
185.223 185.223
VIII
TOTAL 9.270.961 19.941 48.840 621.655 28.245 8.501.292 10.117 40.871 8.601.599 30.066 22.336 179.813 6.380.218 49.226 9.188 1.930.751
2.707 2.707
43.975 43.975
198.480
8.496.515 0 0
234.192 198.480 35.712
17.916.536 8.496.515 9.420.021
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
17.00
1. CONSEJERIA DE SALUD
41A 41C 41D 41H 41J 41K
Dirección y Servicios Generales de salud Atención sanitaria Salud pública y participación Planificación y Financiación Inspección de servicios sanitarios Política de calidad y modernización
19.00
1. CONS. PARA LA IGUALD. Y B. SOCIAL
31B
(*) Plan sobre Drogodependencias
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
71.178
171.686
8.764.077
3.293
39.360
43 454.049 5.688 8.276.324
425
17.040 1.737 9.360 3.681
9.320 155.786 5.195 26 168 1.192
27.973
67 2.741
2.820
49.148 620.890 28.244 8.504.363 9.596 38.406
3.906
8.999
27.456
345
2.969
43.675
3.906
8.999
27.456
345
2.969
43.675
223.368
8.492.643
18.383
8.577.412
18.383
6.232.264
60
240.413
TOTAL
11.055 262 226.276
9.250.647
(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud 17.31
2. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
41A
Dirección y Servicios Generales de salud
41B
Formación sanitaria, continua y postgrado
41C
Atención sanitaria
41E.06
Hemoterapia
41F
Trasplante de órganos
41G.06
Prestaciones Complem. y farmacéuticas
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
8.269.275
4.039.321
2.037.647
16.618
6.252
158.836
14.012
3.833.065
1.991.184
22.131
25.966
8.670
233
23.000
2.248.660
210.402
2.105
3.917
160.797
205.836
6
150
500 23.000
23.370 178.870 48.097 9.059
2.085.751
4.114.406
2.218.331
23.000
4.114.406
2.218.331
23.000
11.040.193 8.269.275 2.770.918
2.085.751
214.040 214.040
261.765 223.368 38.396
17.871.735 8.492.643 9.379.092
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. Por programas 19
VOLVER
Programa Consejeria de Salud
31P
Servicio de Apoyo a las Familias
41A
Direcciónn y Servicios Grales. de Salud
41C
Atención Sanitaria
41D
Salud Pública y Participación
41H 41J 41K
I
II
III
IV
193.644
8.961.310
31B 19.31
VI
VII
VIII
5.195
447.372
TOTAL 9.681.145
0
16.460
2.032
0
296
40.071
10.297
62
1.557
0
51.987
0
157.786
440.729
0
25.125
623.640
17.727
7.270
7.108
260
340
32.705
Planificación y Financiación
2.552
336
8.482.331
0
413.619
8.898.838
Inspección de Servicios Sanitarios
9.547
223
0
50
0
9.820
Política de Calidad y Modernización
3.727
1.272
29.048
3.328
7.992
45.367
4.122 4.122
8.999 8.999
Transferencias al Servicio de Salud 20
V
73.624
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD SOCIAL Plan sobre Dependencias
8.475.062
18.788
412.066
8.887.128
27.721 27.721
1.587 1.587
1.746 1.746
44.175 44.175
396.184
18.382
8.989.188
Servicio Andaluz de Salud
4.238.230
1.980.651
1.252
2.354.489
31P
Servicio de Apoyo a las Familias
22.795
2.352
0
0
41A
Direcciónn y Servicios Grales. de Salud
18.055
6.252
0
0
960
25.267
41B
Formación Sanitaria, continua y Posgrado
164.352
14.013
0
2.105
3.566
184.036
41C
Atención Sanitaria
4.004.132
1.931.604
1.252
140.795
391.508
19.769
25.966
9.127
464
8
150
41E
Hemoterapia
41F
Trasplante de órganos
41G
Prestaciones Complementarias y Farmacéuticas
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
25.147
18.382
6.487.673 45.735 9.749
2.211.581
4.315.976
2.183.294
1.252
4.315.976
2.183.294
1.252
11.343.520 8.475.062 2.868.458
2.211.581
402.966 402.966
467.500 412.066 55.434
18.714.508 8.887.128 9.827.380
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Programa
Clasif. Orgánica
17.00
1. CONSEJERIA DE SALUD
31P
Servicio de apoyo a la familia
41A
Dirección y Servicios Generales de salud
41C
I
II
72.838 40.568
Atención sanitaria
III
IV
V
209.625
8.931.872
18.091
2.017
10.323
62
171.568
VI
VII
6.513
VIII
457.330 296
1.947
430.443
27.870 260
333
TOTAL 9.678.177 20.404 52.899 629.881 33.511 8.889.917 9.743 41.822
41D
Salud pública y participación
17.591
7.564
7.763
41H
Planificación y Financiación
1.895
423
8.467.027
41J
Inspección de servicios sanitarios
9.469
224
41K
Política de calidad y modernización
3.316
1.432
24.561
4.256
19.00
1. CONS. PARA LA IGUALD. Y B. SOCIAL
4.121
8.623
28.640
794
1.996
31B
(*) Plan sobre Drogodependencias
4.121
8.623
28.640
794
1.996
44.175 44.175
418.631
8.878.388
16.000
8.982.576 25.276 29.896 176.485 6.547.846 45.620 9.752 2.147.701
420.572 50 8.258
(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud 17.31
2. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
8.459.757
4.225.554
1.980.650
31P
Servicio de apoyo a la familia
22.776
2.500
41A
Dirección y Servicios Generales de salud
21.913
7.024
41B
Formación sanitaria, continua y postgrado
41C
Atención sanitaria
41E.06
Hemoterapia
41F
Trasplante de órganos
41G.06
Prestaciones Complem. y farmacéuticas
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
1.252
2.354.489
404.631 960
155.940
15.692
3.996.153
1.928.992
19.654
25.966
9.119
477
4.302.513
2.198.898
1.252
11.315.001
4.302.513
2.198.898
1.252
8.459.757 2.855.244
1.252
2.071
2.782
204.711
400.738
6
150
16.000
2.147.701
411.937 0 411.937
475.326 418.631 56.695
18.704.927 8.878.388 9.826.539
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2017 En miles de euros Código de programas
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Programa/ Agente de gasto
16
1. DEPARTAMENTO DE SANIDAD
4111 4131 5425 4134 4132
Servicios Generales Sanidad Protección y Promoción de la Salud Investigación y desarrollo en el área de la salud Salud Pública Servicios de Atención al Usuario
52
2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
4121
Asistencia sanitaria
73
3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD
5425
Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud
76
4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON
4124
PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE
I
II
III
36.454
59.669
7.068 7.325
4.215 44.502
21.118 943
9.347 1.605
V
1.739.418
1.734.062 4.154 902 300
VI
VII
581
4 175
VIII
TOTAL
IX
32.156
1.868.278
11.287 1.817.219 5.155 31.767 2.850
31.155 1.001
400 2
994.952
420.758
328.210
31.105
1.775.025
994.952
420.758
328.210
31.105
1.775.025
4.949
3.251
590
957
507
10.254
4.949
3.251
590
957
507
10.254
2.600
6.505
276
110
9.491
2.600
6.505
276
110
9.491
Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. Transferencias Internas Banco de sangre Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
IV
1.728.571 3.964
1.038.955
490.183
1.038.955
490.183
2.068.494 1.732.535 335.959
1.759.676 4.965
31.105 1.001
32.753 0 32.753
32.156 32.106 50
507 507
3.663.048 1.764.641 1.898.407
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2016 En miles de euros Código de programas
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Programa/ Agente de gasto
16
1. CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR
4111 4131 5425 4134 4132
Servicios Generales Sanidad Protección y Promoción de la Salud Investigación y desarrollo en el área de la salud Salud Pública Servicios de Atención al Usuario
52
2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
4121
Asistencia sanitaria
73
3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD
5425
Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud
76
4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON
4124
PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE
I
II
III
35.807
54.362
6.941 7.236
3.215 41.374
20.714 916
8.168 1.605
V
1.660.860
1.655.551 4.176 833 300
VI
VII
451
24 175
VIII
IX
TOTAL
17.191
1.768.670
10.179 1.720.879 4.823 29.964 2.824
16.544 647
250 2
964.131
412.756
288.380
16.543
1.681.810
964.131
412.756
288.380
16.543
1.681.810
5.914
3.435
2.037
641
506
12.532
5.914
3.435
2.037
641
506
12.532
2.847
6.600
272
270
9.990
2.847
6.600
272
270
9.990
Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. Transferencias Internas Banco de sangre Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
IV
1.649.545 3.976
1.008.698
477.153
1.008.698
477.153
1.951.549 1.653.521 298.028
1.666.088 4.623
16.543 647
17.905 17.905
17.191 17.190 1
506 506
3.473.002 1.670.712 1.802.290
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2015 En miles de euros Código de programas
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Programa/ Agente de gasto
16
1. CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR
4111 4131 5425 4134 4132
Servicios Generales de Bienestar Social y Familia Protección y Promoción de la Salud Investigación y desarrollo en el área de la salud Salud Pública Servicios de Atención al Usuario
52
2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
4121
Asistencia sanitaria
73
3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD
5425
Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud
76
4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON
4124
PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE
I
II
III
36.028
49.018
6.884 7.805
3.214 39.135
20.311 1.028
5.064 1.605
V
VI
1.444.259
878.147
301.950
252.956
301.950
252.956
5.996
2.874
877
5.996
2.874
877
VII
261
23 181
1.439.469 3.893 697 200
878.147
VIII
IX
TOTAL
39.090
1.568.657
10.121 1.525.062 4.511 26.127 2.835
38.472 618
55 2 0
0
38.408
1.471.461
38.408
1.471.461
1.504
512
11.763
1.504
512
11.763
2.394
5.900
260
370
8.924
2.394
5.900
260
370
8.924
Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. Transferencias Internas Banco de sangre Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
IV
1.417.347 3.999
922.565
359.742
922.565
359.742
1.698.352 1.421.346 277.006
1.455.755 4.617
38.408 618
40.543 0 40.543
39.090 39.026 64
512 512
3.060.805 1.460.372 1.600.433
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2014 En miles de euros Código de programas
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Programa/ Agente de gasto
16
1. CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR
4111 4131 5425 4134 4132
Servicios Generales de Bienestar Social y Familia Protección y Promoción de la Salud Investigación y desarrollo en el área de la salud Salud Pública Servicios de Atención al Usuario
52
2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
4121
Asistencia sanitaria
73
3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD
5425
Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud
76
4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON
4124
PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE
II
I
III
35.961
48.699
6.918 7.811
3.215 39.154
20.212 1.020
4.725 1.605
V
VI
1.445.691
878.161
301.661
257.437
301.661
257.437
6.263
3.079
756
6.263
3.079
756
VII
262
8 238
1.441.209 3.586 697 200
878.161
VIII
IX
TOTAL
39.113
1.569.726
10.141 1.526.883 4.226 25.649 2.827
38.472 641
15 2 0
0
38.408
1.475.667
38.408
1.475.667
1.648
512
12.258
1.648
512
12.258
2.395
6.220
260
50
8.925
2.395
6.220
260
50
8.925
Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. Transferencias Internas Banco de sangre Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
IV
1.419.087 3.778
922.780
359.659
922.780
359.659
1.704.144 1.422.865 281.279
1.457.495 3.778
38.408
40.368 0 40.368
39.113 38.408 705
512 512
3.066.577 1.461.273 1.605.304
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros Código de programas
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Programa/ Agente de gasto
16
1. CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR
4111 4131 5425 4134 4132
Servicios Generales de Bienestar Social y Familia Protección y Promoción de la Salud Investigación y desarrollo en el área de la salud Salud Pública Servicios de Atención al Usuario
52
2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
4121
Asistencia sanitaria
73
3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD
5425
Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud
76
4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON
4124
PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE
I
II
III
34.712
44.568
7.048 7.151
3.210 35.080
19.874 639
4.544 1.734
V
VI
1.457.722
878.542
302.640
268.148
302.640
268.148
5.959
3.093
756
5.959
3.093
756
VII
4.120
8 4.090
1.453.687 3.107 728 200
878.542
VIII
IX
TOTAL
41.279
1.582.401
10.266 1.540.656 3.738 25.167 2.575
40.647 631
20 2 0
0
40.430
1.489.759
40.430
1.489.759
1.638
512
11.959
1.638
512
11.959
2.298
6.220
261
50
8.829
2.298
6.220
261
50
8.829
Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. Transferencias Internas Banco de sangre Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
IV
1.431.779 378
921.511
356.521
921.511
356.521
1.726.887 1.432.157 294.730
1.472.209 378
40.430
46.239 0 46.239
41.279 40.430 849
512 512
3.092.948 1.472.587 1.620.361
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
VOLVER
(En miles de euros)
Clasificac. por programas
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa
16 4111 4131 5425,02 4132 4134
1. C. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA Servicios Gles. Sanidad, B. Social y Familia Protección y Promoción de la Salud Invest. y desarrollo en el área de la salud Servicios de Atención al Usuario Salud Pública
52 4121
2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD Asistencia sanitaria
73
4133
I
II
III
IV
V
VI
1.709.017 25 1.705.704 2.076 311 902
VII
IX
TOTAL
47.286 3.358 35.522
351 20.929
1.959 6.447
968.091 968.091
400.940 400.940
0
330.538 330.538
0
24.342 24.342
0
0
0
3. INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD (IACS)
6.269
2.699
0
890
0
3.397
0
0
231
13.486
INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA S
6.269
2.699
231
13.486
76
4. E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE ARAGO
2.534
7.502
4124
PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE TEJI
2.534
7.502
0
261
458.427 0 458.427
0
261
0 0 0
2.040.706 1.684.520 356.186
1.819.754 11.112 1.773.645 4.016 2.624 28.358
24.417 1.940
3.397 71
0
0
0
71
1.682.019 2.501
1.013.064 0 1.013.064
26.357
3 80
890
Transf. Al Servicio Aragonés de Salud Resto transferencias internas
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
924 14 827
VIII
36.170 7.715 7.175
28.734 0 28.734
10.367
10.367
1.706.361 4.441
24.342 1.940
0 0 0
1.723.911 1.723.911
26.357 26.282 75
0 0 0
231 231
3.567.518 1.710.802 1.856.717
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011
VOLVER
(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
II
I
35.128
III
IV
43.491
VI
V
1.698.573
VII
16
1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
5.201
4111
Servicios Generales de Salud y Consumo
6.579
2.920
21
15
4131
Protección y Promoción de la Salud
7.214
31.899
1.693.029
4.885
5425
Investigación y desarrollo en el área de la salud
4134 4132
Salud Pública
3.642 20.987 348
8.074 598
1.556 325
298 3
967.434 967.434
300.941 300.941
422.963 422.963
23.500 23.500
Servicios de Atención al Usuario
VIII
IX
TOTAL
27.544
1.809.937
25.155
1.762.182
2.389
6.031
9.535
30.915 1.275
52
2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
4121
Asistencia sanitaria
73
3. INSITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD Investigación y desarrollo en el ärea de Salud
6.284
3.558
871
3.919
73
14.705
6.284
3.558
871
3.919
73
14.705
4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE TEJIDOS
2.534
6.918
275
75
2.534
6.918
275
75
4133
76 4124
Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. Transferencias Internas Banco de sangre Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
1.011.380 0 1.011.380
1.669.862 4.087 217 354.908 0 354.908
0 0 0
2.122.681 1.674.166 448.516
780 780
1.715.618 1.715.618
9.802 9.802
1.694.142 6.476 292
24.280 2.389 75 0 0 0
32.695 0 32.695
28.324 26.744 1.580
0 0 0
73 0 73
3.550.062 1.700.910 1.849.152
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2010
VOLVER
(En miles de euros) Clasific. por programas 16 4111 4131 4134 4132 5425.02
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO Servicios Generales de Salud y Consumo Protección y Promoción de la Salud Salud Pública Servicio de Atención al Usuario Investigación y desarrollo en el área de la salud
I
II
36.938 6.844 7.574 22.168 352
III
43.913 2.993 32.289 8.461 171
Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Resto transferencias internas
4121
52 2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD Asistencia sanitaria
IV
V
VI
1.730.436 24 1.724.320 1.559 428 4.105
VII 6.485 30 5.774 675 6
1.699.952 4.747 995.603 995.603
303.541 303.541
422.984 422.984
73 3. INSITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD 4133 FORMACION, INVESTIGACION ASESOR. Y COOP. EN M
6.615 6.615
3.691 3.691
871 871
4.327 4.327
76 4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON 4124 PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE TEJI
2.492 2.492
4.000 4.000
350 350
150 150
1.041.647
355.145
1.041.647
355.145
2.154.641 1.704.699 449.943
57.361
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
0
46.400 46.400
57.361
VIII
IX
TOTAL
52.812
2.797
1.870.584 9.891 1.819.970 32.862 957 6.903
47.465 2.947
1.747.417 7.694
1.065 1.065
1.769.593 1.769.593
50.015
73 73
15.577 15.577 6.992 6.992
53.877 50.412 3.465
73
3.662.745 1.755.111
73
1.907.634
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009
VOLVER
(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica
Programa 16 4111 4131 4134 4132
52 4121
73 4133
76 4124
I
1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO Servicios Generales de Salud y Consumo Protección y Promoción de la Salud Salud Pública Servicios de Atención al Usuario 2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD Asistencia sanitaria
II
III
IV
V
35.301 6.548 7.320 21.090 342
59.687 3.991 44.226 11.281 190
1.676.303 172 1.673.286 2.370 476
957.663 957.663
303.541 303.541
406.984 406.984
VI
0
VIII
VII
12.327 50 11.371 900 6
55.691
46.552 46.552
1.417 1.417
55.691
IX
TOTAL
1.839.309
10.761 1.791.894 35.640 1.014 1.716.157 1.716.157
3. INSITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD FORMACION, INVESTIGACION ASESOR. Y COOP. EN SALUD
7.492
4.682
1.106
6.571
19.850
7.492
4.682
1.106
6.571
19.850
4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE TEJI
2.492 2.492
4.800 4.800
500 500
250 250
8.042 8.042
Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. Transferencias Internas Banco de sangre Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
1.646.684 4.347 932
1.002.947
372.710
1.002.947
372.710
2.084.894 1.651.963 432.931
65.701 65.701
47.970 3.871 250
1.694.654 8.218 1.182
57.108 52.091 5.017
3.583.359 1.704.053 1.879.305
COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017
(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica
Programa
17
Consejeria de Sanidad
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
15.751
10.991
1.641.361
5.223
1701 1702 1705
411A Dirección y Servicios Generales
2.215
275
6
3.540
6.036
412P Salud pública
2.672
579
3.930
140
5.000
1.678.326 7.321
443E Protección de la Salud
7.806
1.268
162
135
1703 1704
413D Prestaciones Sanitarias y planificación
2.287
74
1.636.293
771
8.795
970
1.408
778.844
574.767
285.197
5.507
1.800
1.646.115
778.844
574.767
285.197
5.507
1.800
1.646.115
9.371 0
413C Calidad y Sistemas de Información
97 Servicio De Salud del Principado de Asturias 9701 412B ASISTENCIA SANITARIA
Transferencias al Servicio de Salud
5.000
1.636.293
1.643.654 11.944
5.000
1.641.293
Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS
794.595 A SCS, ICS y OOAA
585.758
1.926.558 1.636.293
10.730
5.000 5.000
1.800
3.324.441 1.641.293
COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17
Programa Consejeria de Sanidad
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
18.793
34.927
1.431.613
5.235
1701 411A Dirección y Servicios Generales
2.215
24.075
6
1.970
28.266
1702 412P Salud pública
2.656
432
2.505
30
5.623
1702 443E Protección de la Salud
6.590
1.003
956
249
162
5.403
114
1.427.970
973
9.054
970
2.960
735.062
445.770
276.115
2.000
1.800
1.460.747
735.062
445.770
276.115
2.000
1.800
1.460.747
1702 443H Defensa del Consumidor 1703 413D Prestaciones Sanitarias y planificación 1703 413C Calidad y Sistemas de Información 97 Servicio De Salud del Principado de Asturias 9701 412B ASISTENCIA SANITARIA
Transferencias al Servicio de Salud
2.000
1.492.568
275
7.868 1.367 2.000
1.427.970
1.435.487 13.957
2.000
1.429.970
Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
753.855
480.697
753.855
480.697
A SCS, ICS y OOAA
1.707.728
7.235
1.427.970 279.758
2.000
1.800
2.953.315
1.800
1.523.345
2.000 7.235
1.429.970
COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17
Programa Consejeria de Sanidad
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
18.793
34.927
1.431.613
5.235
1701 411A Dirección y Servicios Generales
2.215
24.075
6
1.970
28.266
1702 412P Salud pública
2.656
432
2.505
30
5.623
1702 443E Protección de la Salud
6.590
1.003
956
249
162
5.403
114
1.427.970
973
9.054
970
2.960
731.941
421.999
276.115
2.000
1.800
1.433.855
731.941
421.999
276.115
2.000
1.800
1.433.855
1702 443H Defensa del Consumidor 1703 413D Prestaciones Sanitarias y planificación 1703 413C Calidad y Sistemas de Información 97 Servicio De Salud del Principado de Asturias 9701 412B ASISTENCIA SANITARIA
Transferencias al Servicio de Salud
2.000
1.492.568
275
7.868 1.367 2.000
1.427.970
1.435.487 13.957
2.000
1.429.970
Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
750.734
456.926
750.734
456.926
A SCS, ICS y OOAA
1.707.728
7.235
1.427.970 279.758
2.000
1.800
2.926.423
1.800
1.496.453
2.000 7.235
1.429.970
COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Código de programas
Programa/ Agente de gasto
17
Consejeria de Sanidad 1701 1702 1702 1702 1703 1704
411A dirección y Servicios Generales 412P Salud pública 443E Protección de la Salud 443H Defensa del Consumidor 413D Prestaciones Sanitarias y planificación 413C Calidad y Sistemas de Información
97 Servicio De Salud del Principado de Asturias 9701 412B ASISTENCIA SANITARIA
I
II
III
IV
V
VI
VII
18.570
34.594
1.418.583
6.009
2.173 2.636 6.544 968 5.186 1.063
24.307 437 895 249 120 8.586
6 2.505
750 50
162 1.415.250 660
732.155
402.126
732.155
402.126
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
VIII
2.000
TOTAL
300
1.480.056
5.209
300
27.236 5.628 7.439 1.379 1.422.556 15.818
284.069
2.000
1.900
1.422.250
284.069
2.000
1.900
1.422.250 0
2.000
1.415.250
2.000
1.417.250
Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
750.725
436.720
A SCS, ICS y OOAA
1.702.652
8.009
1.415.250 750.725
436.720
287.402
2.000
2.200
2.902.306
2.200
1.485.056
2.000 8.009
1.417.250
COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Código de programas
Programa/ Agente de gasto
I
II
III
IV
V
VI
VII
18.928
34.827
1.418.821
6.055
411A
Dirección y Servicios Generales
2.173
24.307
6
750
412P
Salud Pública
2.636
437
2.505
50
413D
Prestaciones Sanitarias y Planificación
5.186
120
1.415.250
0
413C 443E
Calidad y Sistemas de Información Protección de la Salud y Defensa Consumidores
1.063 7.871
8.586 1.377
660 400
5.209 46
20
1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 97
2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
412B
Asistencia Sanitaria
Total Presupuestos
1.415.250
2.000
TOTAL
300
1.480.930 27.236 5.627
2.000
1.422.556 300
2.000
15.818 9.694
1.417.250
732.155
402.126
284.069
2.000
2.000
1.422.350
732.155
402.126
284.069
2.000
2.000
1.422.350
751.083
436.953
1.702.890
8.055
751.083
436.953
1.415.250 287.640
8.055
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
VIII
2.000
2.300
2.903.280
2.300
1.417.250 1.486.030
2.000
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
20
Programa
I
II
III
IV
V
VI
VII
19.667
36.791
1.475.067
13.501
411A
Dirección y Servicios Generales
2.575
25.116
11
2.545
412P
Salud Pública
2.834
616
4.577
40
413D
Prestaciones Sanitarias y Planificación
5.612
399
1.469.558
100
413C 443E
Calidad y Sistemas de Información Protección de la Salud y Defensa Consumidores
775 7.871
9.283 1.377
520 400
10.770 46
1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 97
2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
412A
Administración y Servicios Generales
1.469.583
VIII
TOTAL
1.000
1.546.026
1.000
1.476.670
30.247 8.067 21.349 9.694
1.000
1.470.583 0 0
753.771
373.347
346.226
1.000
1.900
9.608
12.000
416
100
95
1.476.243 22.219
412F
Formación de Personal Sanitario
25.551
5
412G
Atención Primaria
176.756
21.465
343.200
400
285
542.105
412H 412I
Atención Especializada Servicios de Salud Mental
520.196 21.660
337.800 2.077
2.610
500
1.520
862.626 23.738
Total Presupuestos
773.438
410.138
1.821.293
14.501
773.438
410.138
1.469.583 351.709
14.501
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
25.556
(*) Prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad del Principado de Asturias del 2011 para el ejercicio 2012.
1.000
1.900
3.022.269
1.900
1.470.583 1.551.686
1.000
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
20
Programa
I
III
II
V
IV
VI
19.667
36.791
1.475.067
13.501
411A
Dirección y Servicios Generales
2.575
25.116
11
2.545
412P
Salud Pública
2.834
616
4.577
40
413D
Prestaciones Sanitarias y Planificación
5.612
399
1.469.558
100
413C 443E
Calidad y Sistemas de Información Protección de la Salud y Defensa Consumidores
775 7.871
9.283 1.377
520 400
10.770 46
1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 97
2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
412A
Administración y Servicios Generales
VIII
VII
1.469.583
TOTAL
1.000
1.546.026
1.000
1.476.670
30.247 8.067 21.349 9.694
1.000
0
1.470.583 0 0
753.771
373.347
346.226
1.000
9.608
12.000
416
100
1.900 95
1.476.243 22.219
412F
Formación de Personal Sanitario
25.551
5
412G
Atención Primaria
176.756
21.465
343.200
400
285
542.105
412H 412I
Atención Especializada Servicios de Salud Mental
520.196 21.660
337.800 2.077
2.610
500
1.520
862.626 23.738
Total Presupuestos
773.438
410.138
1.821.293
14.501
773.438
410.138
1.469.583 351.709
14.501
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
25.556
1.000
1.900
3.022.269
1.900
1.470.583 1.551.686
1.000
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
20 411A 412P 413D 411B 413C 443E Transferencias
1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARI Dirección y Servicios Generales Salud Pública Prestaciones Sanitarias y Planificación Contratación y Evaluación Servicios Sanitarios Calidad y Sistemas de Información Protección de la Salud y Defensa Consumidores al Servicio de Salud
97
412A 412F 412G 412H 412I
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
20.649 2.673 3.018 5.825
30.046 20.208 703 400
1.563.379 12 4.987 1.557.354
16.747 7.176 200 250
799 8.334
7.353 1.382
570 457 1.557.354
8.669 451 0
2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
789.196
388.120
382.278
4.900
2.000
1.566.494
Administración y Servicios Generales Formación de Personal Sanitario Atención Primaria Atención Especializada Servicios de Salud Mental
13.963 22.133 184.816 545.625 22.660
8.923 5 22.244 354.705 2.243
412
800
100
379.256 2.610
700 3.400
300 1.600
24.198 22.138 587.316 907.940 24.902
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos
Total Presupuesto Consolidado
809.845
418.166
1.945.657 1.557.354
21.647
809.845
418.166
388.303
21.647
4.900
1.635.721 30.069 8.908 1.568.729 0 17.392 10.624 1.562.254
4.900
4.900
4.900 4.900
2.000
3.202.215 1.562.254
2.000
1.639.961
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica
Programa
413C
1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS Dirección y Servicios Generales Salud Pública Prestaciones Sanitarias y Planificación Calidad y Sistemas de Información
443E
Protección de la Salud y Defensa Consumidores
20 411A 412P 413D
I
II
20.372 2.561 3.008 5.764 784 8.256
III
10.005 1.669 732 379 5.988 1.236
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
412H
2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Administración y Servicios Generales Formación de Personal Sanitario Atención Primaria Atención Especializada
412I
Servicios de Salud Mental
97 412A 412F 412G
Total Presupuestos
0
V
1.497.841 47 5.979 1.490.396 900 519
VI
0
VII
21.625 13.342 205
742.956 15.101 20.814 174.079 511.640 21.322
TOTAL
VIII
70 4.860
1.554.773 17.618 9.994 1.501.399 15.302 10.460
4.570
1.494.714
4.930
0
7.630 449
1.490.144
378.536 8.500 13 21.641 346.207 2.176
370.920 412
4.570 806
2.000 100
367.917 2.592
600 3.164
300 1.600
763.328
388.541
1.868.761 1.490.144
26.195
4.930 4.570
2.000
763.328
388.541
378.618
26.195
360
2.000
Total Transferencias internas/ Contratos
Total Presupuesto Consolidado
IV
1.498.983 24.919 20.826 564.536 865.203 23.498 3.053.755 1.494.714 1.559.042
COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017
(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica
Programa 18 Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
I
II
III
IV
V
VI
IX
VII
TOTAL
14.348
9.168
1.417.150
1.192
28.786
1.470.644
181 Secretaría General de la Consellería de Salut
4.381
3.076
1.414.250
279
28.786
1.450.772
182 Direcció General de Salut Pública i Participació
9.003
6.001
2.421
871
18.296
964
92
478
42
1.576
726.426
184 Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia
60 Servei de Salut de les Illes Balears
494.730
3.506
211.529
26.475
2.311
1.464.977
24.019
182.588
3.498
211.529
18.818
2.311
442.763
226.917
126.630
782
602 Gerència Àrea de Salut de Menorca
53.973
22.440
562
76.975
603 Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
78.301
33.852
513
112.675
125.922
1.179
58
127.159
600 Gerència Serveis Centrals 601 Gerència Hospital Son Espases
604 Gerència Atenció Primària de Mallorca
5.114
8
62
6.334
606 Hospital Son Llàtzer
106.445
66.532
3.633
176.610
607 Hospital de Manacor
53.950
28.320
1.210
83.481
608 Hospital comarcal d'Inca
40.073
19.395
760
60.227
609 Gerència 061
11.710
352
79
12.141
605 Hospital de Formentera
1.158
354.329
60A Complex hospitalari de Mallorca 60B Central de Compres del Servei de Salut
12.285
12.285
Transferencias al Servicio de Salud
1.414.250
28.786
1.443.036
Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
740.773
503.898
3.506
A SCS, ICS y OOAA
1.628.679
27.667
1.414.250 740.773
503.898
3.506
214.429
28.786
2.311
2.935.621
2.311
1.492.584
28.786 27.667
1.443.036
COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
VOLVER
(En miles de euros)
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
Clasific. Orgánica
II
III
IV
V
VI
VII
IX
TOTAL
Programa 18 Conselleria de Salut, Família i Benestar Social 181 Secretaria General de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Socia 182 Direcció General de Salut Pública i Consum 184 Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia
60 Servei de Salut de les Illes Balears 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 60A 60B
Gerència Serveis Centrals Gerència Hospital Son Espases Gerència Àrea de Salut de Menorca Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera Gerència Atenció Primària de Mallorca Hospital de Formentera Hospital Son Llàtzer Hospital de Manacor Hospital comarcal d'Inca Gerència 061
16.150
4.118
4.176 11.254 720
2.963 1.120 35
698.754
451.527
3.506
181.402
25.377
2.311
1.362.877
47.471 216.156 51.935 73.461 114.403 4.993 95.517 48.854 34.993 10.971
183.824 95.974 19.690 24.197 1.236 858 51.138 21.590 14.299 212
3.498
181.402
21.442 500 500 500 500 60 500 800 500 75
2.311
439.948 312.631 72.125 98.165 116.139 5.911 147.155 71.244 49.792 11.258 0 38.509
Complex hospitalari de Mallorca Central de Compres del Servei de Salut
0
1.316.792
5.418
27.658
1.370.137
27.658
7.286 21.292 1.341.558
147 5.271
3.647 1.313.145
8
38.509
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
1.313.145
27.658
1.340.803
Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
A SCS, ICS y OOAA
714.904
455.645
3.506
1.498.194
0
30.796
27.658
2.311
0
0
0
1.313.145
0
0
27.658
0
2.733.014 1.340.803
714.904
455.645
3.506
185.049
0
30.796
0
2.311
1.392.211
COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
Clasific. Orgánica
II
III
IV
V
VI
VII
IX
TOTAL
Programa 18 Conselleria de Salut, Família i Benestar Social 181 Secretaria General de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Socia 182 Direcció General de Salut Pública i Consum 184 Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia
60 Servei de Salut de les Illes Balears 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 60A 60B
Gerència Serveis Centrals Gerència Hospital Son Espases Gerència Àrea de Salut de Menorca Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera Gerència Atenció Primària de Mallorca Hospital de Formentera Hospital Son Llàtzer Hospital de Manacor Hospital comarcal d'Inca Gerència 061
Complex hospitalari de Mallorca Central de Compres del Servei de Salut
15.913
3.840
4.254 10.561 1.098
2.932 845 63
0
1.243.512
627.500
469.243
5.191
163.000
24.356 202.592 48.344 65.001 105.310 4.503 88.544 45.954 33.225 9.670 0 0
180.750 19.425 5.106 5.197 1.006 1.143 15.612 6.806 5.145 277 0 228.775
5.182
163.000
0
0 2.781 1.240.732
0
4.918
25.694
110 4.808 0
0 260 25.434
23.066
0
23.000 34
9
0
1.293.877 7.297 19.255 1.267.326
2.372
1.290.372
2.372
398.661 222.051 53.450 70.240 106.316 5.646 104.156 52.761 38.370 9.947
33
228.775
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
1.240.732
25.434
1.266.165
Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
643.413
473.083
5.191
A SCS, ICS y OOAA
1.406.512
0
27.985
1.240.732 643.413
473.083
5.191
165.781
25.694
2.372
2.584.250
2.372
1.318.084
25.434 0
27.985
260
1.266.165
COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros) Orgánica
VOLVER
Programa
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
N. orgán. 18 Conselleria de Salut, Família i Benestar Social 181 Secretaria General de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Socia 182 Direcció General de Salut Pública i Consum 184 Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia
60 Servei de Salut de les Illes Balears 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 60A 60B
Gerència Serveis Centrals Gerència Hospital Son Espases Gerència Àrea de Salut de Menorca Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera Gerència Atenció Primària de Mallorca Hospital de Formentera Hospital Son Llàtzer Hospital de Manacor Hospital comarcal d'Inca Gerència 061
II
III
IV
V
VI
VII
IX
TOTAL
II
III
III
V
VI
VI
VI
TOTAL
15.588
3.837
1.120.603
5.378
3.950 10.615 1.022
3.013 761 63
0 2.214 1.118.389
60 5.318
596.975
374.431
6.088
165.042
23.282
14.449 197.017 46.620 63.404 101.212 4.262 85.692 43.201 32.064 9.054
164.417 46.070 10.059 11.819 540 557 24.687 11.336 7.532 158
5.998
165.042
21.627 299 267 250 24 21 474 248 50 23
Complex hospitalari de Mallorca Central de Compres del Servei de Salut
90
25.429
1.170.835
25.429
7.024 18.909 1.144.903
0
2.182
1.168.000
2.182
373.715 243.387 56.946 75.473 101.777 4.839 110.942 54.785 39.646 9.234
97.256
97.256
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
1.118.389
25.429
1.143.818
Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
A SCS, ICS y OOAA
612.563
378.268
6.088
1.285.645
0
28.660
25.429
2.182
0
0
0
1.118.389
0
0
25.429
0
2.338.835 1.143.818
612.563
378.268
6.088
167.256
0
28.660
0
2.182
1.195.017
COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros
Código de programas
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto
18
1. CONSEJERÍA DE SALUD FAM. Y B. SOCIAL
411A 413B 413D 411D 413A 413F 413C 413E 412D
Dirección y servicios generales de salud y consum Programas de salud pública Coordinación de centros insulares Planificación de la Asistencia Sanitaria Ordenación, e Inspección de los servicios sanitario Planif. control y gestión del medicam. y serv. farm Sanidad ambiental y alimentaria Plan. autonómico de drogas Asistencia Sanitaria
I
II
III
19.041
58.866
9.143 2.114 873 364 467 653 5.186 242
5.738 226 164 45 26 43 342
IV
2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud
411B 411C 412A 412B 412C
Administración y Servicios Grales. Formación del personal sanitario Atención primaria de salud Atención especializada de salud Asistencia sociosanitaria y salud mental
Total Presupuestos
VII
5.176
322
100 4.514 120
1.847
1.095.895
IX
TOTAL
1.202.598
14.981 7.175 1.037 1.117.667 701 773 5.643 2.139 52.483
21.292
1.117.187 0 0
21.292
565.586
323.607
8.850
169.535
11.574 19.390 130.287 372.554 31.781
20.596 52 29.480 267.675 5.804
6.662
1.651
2.216
2.014
160.824 7.060
6.050 10.726 25
584.627
382.473
8.850
1.267.757
24.194
584.627
382.473
8.850
1.095.895 171.862
24.194
174
VIII
21.292
77 115 50 200
52.283
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
VI
1.095.845 209
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 60
V
1.098.223
0
19.017
0
0
2.182
1.088.777
1.875
44.575 19.442 328.655 658.015 38.090
307 21.292
2.182
2.291.375 1.117.187
2.182
1.174.188
21.292
COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasificac. por programas
Programa
18
1. CONSEJERÍA DE SALUD FAMILIA Y B. SOCIAL
411A 413A 413B 413C 413E 413D 411D 413F
social Ordenación, e Inspección de los servicios sanitarios Programas de salud pública Sanidad ambiental y alimentaria Plan autonómico de drogas Coordinación de centros insulares Planificación de la Asistencia Sanitaria Planif. control y gestión del medicam. y serv. farmacéu
I
II
III
IV
V
19.465
6.928
1.146.269
9.496 465 2.117 5.155 242 934 365 691
6.048 40 216 360
206 338
172 47 45
1.143.783
1.942
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
VI
VII
7.205
148 95
1.144.924
TOTAL
1.206.160
16.745 749 7.852 5.961 2.282 1.106 1.170.635 831
26.292
1.171.216
26.292
2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud
438.749
501.004
11.850
209.641
22.917
411B 412A 412B 411C 412C
Administración y Servicios Grales. asistencia sanitaria Atención primaria de salud Atención especializada de salud Formación del personal sanitario Asistencia sociosanitaria y salud mental
13.507 142.564 265.826 13.561 3.291
13.019 17.835 470.143 7
10.261 1.589
1.537 201.054 7.050
2.287 6.000 14.631
1.500
1.875
1.187.537
1.875
42.486 369.042 759.150 13.568 3.291 2.393.697 1.171.216 1.222.481
1.500
458.215
507.932
11.850
1.355.911
30.123
27.792
1.875
458.215
507.932
11.850
1.144.924 210.987
30.123
26.292 1.500
1.875
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
IX
1.201 38 5.181 446 97
60
Total Presupuestos
VIII
26.292
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL (*) EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
18
1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
411A 413B 413D
I
II
IV
III
V
14.893
1.869
Dirección y servicios generales de salud y consumo
4.202
1.215
Programas de salud pública
2.386
175
Coordinación de centros insulares
955
171
411D
Planificación de la Asistencia Sanitaria
377
30
1.090.159
413A
Ordenación, e Inspección de los servicios sanitarios
40
383
413F
Planif. control y gestión del medicam. y serv. farmacéut.
413C 413E
Sanidad ambiental y alimentaria Plan autonómico de drogas
555
1.092.985
2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud
VII
6.709
TOTAL
1.165.952 7.490 6.300 1.126
175
49.497
1.140.238
202
1.180
791
68
173
1.031
5.377 251
161 8
283 138
5.821 2.766
2.368
1.089.994
49.497
425.959
465.609
11.850
196.973
38.644
Administración y Servicios Grales. asistencia sanitaria
15.772
11.701
10.261
399
1.391
411C
Formación del personal sanitario
12.644
22
412A
Atención primaria de salud
136.863
19.492
1.589
189.999
14.156
412B 412C
Atención especializada de salud Asistencia sociosanitaria y salud mental
237.523 23.158
434.394
6.575
23.098
8.978
1.139.491
1.875 1.875
1.149.888 41.398 12.666 362.099
8.978
710.567 23.158
440.852
467.478
11.850
1.289.957
45.353
58.475
1.875
2.315.840
440.852
467.478
11.850
1.089.994 199.963
45.353
49.497 8.978
1.875
1.139.491 1.176.349
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
IX
3.665
411B
Total Presupuestos
VIII
49.497
2.073 74
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 60
VI
(*) Prórroga presupuestaria: Presupuesto de 2010 prorrogado a 2011 hasta la elaboración de uno nuevo
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. Por programas 18 411A 413B 413D 411D 413A 413F 413C 413E
Programa 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO Dirección y servicios generales de salud y consumo Programas de salud pública Coordinación de centros insulares Planificación de la Asistencia Sanitaria Ordenación, e Inspección de los servicios sanitarios Planif. control y gestión del medicam. y serv. farmacéu Sanidad ambiental y alimentaria Plan autonómico de drogas
I
II
III
IV
1.869
4.202
1.215
2.386
175
955
171
377
30
1.090.159
40
383
555
1.092.985
2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud
411B 411C 412A 412B 412C
Administración y Servicios Grales. asistencia sanitaria Formación del personal sanitario Atención primaria de salud Atención especializada de salud Asistencia sociosanitaria y salud mental
Total Presupuestos
74
VIII
VII 6.709
IX
TOTAL
49.497
1.165.952 7.490
3.665
6.300 1.126
175
49.497
1.140.238
202
1.180
791
68
173
1.031
5.377 251
161 8
283 138
5.821 2.766
2.368
1.089.994
49.497
425.959
465.609
11.850
196.973
38.644
15.772
11.701
10.261
399
1.391
12.644
22
136.863
19.492
1.589
189.999
14.156
237.523 23.158
434.394
6.575
23.098
8.978
1.139.491
1.875 1.875
1.149.888 41.398 12.666 362.099
8.978
710.567 23.158
440.852
467.478
11.850
1.289.957
45.353
58.475
1.875
2.315.840
440.852
467.478
11.850
1.089.994 199.963
45.353
49.497 8.978
1.875
1.176.349
Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
VI
2.073
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 60
V
14.893
1.139.491
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica
Programa 18
1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
411A 411D 413A 413B 413C 413D 413E
Dirección y servicios generales de salud y consumo Planificación de la Asistencia Sanitaria Ordenación, e Inspección de los servicios sanitarios Programas de salud pública Sanidad ambiental y alimentaria Coordinación de centros insulares Plan autonómico de drogas
413F
Planif. control y gestión del medicam. y serv. farmacéu
I
II
III
14.761 4.144
1.943 1.043
377
IV
0
2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud
411B 411C 412A 412B
Administración y Servicios Grales. asistencia sanitaria Formación del personal sanitario Atención primaria de salud Atención especializada de salud
412C
Asistencia sociosanitaria y salud mental
Total Presupuestos
VII
VIII
IX
TOTAL
51.519
1.252.397 7.652
30
1.172.838
175
51.519
1.224.939
543
60
409
402
2.415
225
406
3.865
5.367
261
894
178
246
48
774
98
494.154 13.637
13.110
22
145.978
18.815
249.637
461.680
6.912 5.911 1.072
2.930
153
3.378
247
1.172.662
445.055 14.172
1.415
283
40.666 6.893
1.119
51.519
1.224.181 0 0
10.853
1.229.310 45.990
11.850 10.850
226.732 439
1.000
218.892
17.790
7.401
15.984
10.853
745.555
2.481.707 1.224.181 1.257.526
13.132 402.475
22.158
22.158
459.816
496.097
11.850
1.403.493
48.079
62.372
459.816
496.097
11.850
1.172.662 230.831
48.079
51.519 10.853
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
VI
7.413 2.287
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 60
V
1.176.761 178
COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica
I
14
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD
14.01 14.02 14.02
Direc. Admva. y Servicios Generales
14.02
Formación Sanitaria y Social
14.02
Asistencia Sanitaria
14.02
Hemodonación y Hemoterapia
II
III
2.776
565
Dirección Política y Gobierno
482
56
Dirección Política y Gobierno
75 2.219
IV
V
VI
VIII
VII
2.508.272
115
200
115
45.452
2.557.179 538 75
508
3.043 204
204
2.550.677
402
2.643
300
2.712.425
39
2. SERVICIO CANARIO DE SALUD Dirección Política y Gobierno
850
Atención a la Drogodependencia
571
444
(*)
Direc. Admva. Y Servicios Generales
16.122
14.182
(*)
Formación del Personal Sanitario
44.032
84
100
(*)
Asistencia Sanitaria
(*)
Atención Especializada
931.507
710.354
52.230
28.249
(*)
Atención Primaria
340.491
36.914
477.394
9.688
864.487
14.952
10.136
30
30
25.148
239
1.228
Salud Pública Investigación Sanitaria
46
3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA
46.01
Hemodonación y Hemoterapia
5.007
45.050
2.241
(*)
(*)
772.353
2.505.627
(*)
(*)
1.348.526
TOTAL
850 5.007
385
11.137 42.479
6.783
44.216 300
1.722.641
1.467
2.179
62
402
2.643
2.179
62
402
2.643
Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud
Total Presupuestos
44.750
10.122
Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación
1.353.480
772.980
5.007
1.353.480
772.980
5.007
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud e Instituto C. H. y H. Total Presupuesto Consolidado
541.489
2.505.627
45.050
2.550.677
2.241
402
2.643
3.049.761
45.267
2.507.868 541.893
45.267
45.752
5.272.247
45.452
2.553.320
300
2.718.928
COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
VOLVER
(En miles euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasificac. por programas
Programa
I
II
III
14
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD
2.624
515
14.01 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Dirección Política y Gobierno
401
57
Dirección Política y Gobierno
90
Direc. Admva. y Servicios Generales
2.133
IV
0
V
2.450.796
458
VI
VII
163
VIII
42.166
163
Formación Sanitaria y Social
204
Asistencia Sanitaria Hemodonación y Hemoterapia
2. SERVICIO CANARIO DE SALUD Dirección Política y Gobierno Atención a la Drogodependencia
856 750
545
Direc. Admva. Y Servicios Generales
16.500
14.917
44.032 891.690 329.921 13.684
84 691.979 35.731 9.736 239
2.107
62
120
2.289
2.107
62
120
2.289
46
3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia
5.007
120
Presupuesto Consolidado
1.302.164
753.808
42.446
5.007
5.007
323
4.177
100 50.622 477.394 30 600
31.257 6.982 30
753.808
856 11.367 40.923 44.215 1.665.548 850.028 23.480 839
2.448.423
42.046
2.169
120
2.989.937
42.729
2.450.592 1.302.164
2.637.257
10.072
Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación
Total Presupuestos Total Transferencias
539.141
458 90 2.754 204 2.490.468 2.289
39
46.01
753.231
42.046
2.169
2.496.263
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Formación del Personal Sanitario Atención Especializada Atención Primaria Salud Pública Investigación Sanitaria
1.297.433
2.448.423
TOTAL
5.007
539.345
42.729
2.490.468 2.289
42.166
5.135.809
42.166
2.492.757 2.643.052
COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
VOLVER
(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasificac. por programas
Programa
14
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD
14.01 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Dirección Política y Gobierno Dirección Política y Gobierno Direc. Admva. y Servicios Generales
I
II
III
2.403
616
451 64
57
1.888
559
IV
2.421.764
Hemodonación y Hemoterapia
39
2. SERVICIO CANARIO DE SALUD
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Dirección Política y Gobierno Atención a la Drogodependencia
869 860
545
Direc. Admva. Y Servicios Generales
17.065
20.342
46
3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia
1.278.778
769.314
5.007
160
VIII
35.372
2.419.158
35.072
2.392
300
539.121
32.569
2.500
10.072 5.007
323
4.074
43.654
84
879.302
697.532
50.622
24.216
323.699
40.655
477.274
100 4.234
13.330
9.918
130
46
239
600
2.500
TOTAL
2.460.315 508 64 2.608 214 2.454.230 2.692 0
2.627.291 869 11.477 46.810 43.837 1.654.173 845.861 23.423 839
2.093
299
300
2.692
2.093
299
300
2.692
Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación
Total Presupuestos Total Transferencias
VII
214
Asistencia Sanitaria
46.01
VI
160
Formación Sanitaria y Social
Formación del Personal Sanitario Atención Especializada Atención Primaria Salud Pública Investigación Sanitaria
V
1.283.275
770.229
5.007
2.419.158
35.072
2.392
300
2.960.885
33.030
2.421.550
Presupuesto Consolidado 1.283.275 770.229 5.007 539.335 (*) El código de servicio variará en función del Centro Directivo, Dirección de Área o Gerencia de prestación de servicios de asistencia sanitaria que corresponda.
33.030
2.454.230 2.692
37.872
5.090.297
35.372
2.456.922
2.500
2.633.376
COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014
VOLVER
(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasificac. por programas
Programa
I
II
III
14
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD
2.399
677
14.01 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Dirección Política y Gobierno
421 69 1.909
57
Dirección Política y Gobierno Direc. Admva. y Servicios Generales
IV
2.415.984
620
Hemodonación y Hemoterapia
2. SERVICIO CANARIO DE SALUD Dirección Política y Gobierno Atención a la Drogodependencia Direc. Admva. Y Servicios Generales
Formación del Personal Sanitario Atención Especializada Atención Primaria Salud Pública Investigación Sanitaria
46
3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA
46.01
Hemodonación y Hemoterapia
1.285.505
866 1.138 17.997 41.176 887.055 323.198 14.074
752.887
586 20.599 84 682.362 39.192 9.826 239
4.807
4.807
527.562
10.072 303 100 51.882 464.575 30 600
25.442
30.726
2.449.946
30.572 154
478 69 2.689 214 2.443.888 2.609
5.375
2.601.578
5.903 17.345 2.194
TOTAL
5.375
866 11.796 49.609 41.360 1.644.019 829.160 23.930 839
299
0
0
154
2.609
2.156
299
0
0
154
2.609
Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud
Presupuesto Consolidado
160
VIII
2.156
ejería al Instituto Canario de Hemodonación
Total Presupuestos Total Transferencias
0
VII
214 2.413.316 2.455
Asistencia Sanitaria
39
VI
160
Formación Sanitaria y Social
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
V
1.290.059
753.863
4.807
2.413.316
30.572
2.455
154
2.943.547
25.756
2.415.771 1.290.059
753.863
4.807
527.776
(*) El código de servicio variará en función del Centro Directivo, Dirección de Área o Gerencia de prestación de servicios de asistencia sanitaria que corresponda.
25.756
2.443.888 2.609
36.101
5.054.134
30.726
2.446.497
5.375
2.607.637
COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasificac. por programas
Programa
I
II
III
14
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD
3.774
1.308
14.01 14.02 14.10 14.10 14.02 14.02 14.01 14.02
Dirección Política y Gobierno Dirección Política y Gobierno Dirección Política y Gobierno Atención a las Drogodependencias Direc. Admva. Y Servicios Generales Formación Sanitaria y Social Asistencia Sanitaria Hemodonación y Hemoterapia
414 64 62 1.082 2.152
58
39
2. SERVICIO CANARIO DE SALUD
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Dirección Política y Gobierno Direc. Admva. Y Servicios Generales Formación del Personal Sanitario Gestión de Recursos Económicos del SCS Atención Especializada Atención Primaria Salud Pública Investigación Sanitaria
46 46.01
3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia
IV
2.404.244
586 664
10.347
1.273.283
VII
210
4.607
518.511
20.399
21.269 84
4.607
303 100
5.497
52.826 464.682
12.689 2.194 20
669.685 38.708 11.798 248
2.124 2.124
336 336
VIII
TOTAL
20.809
2.430.345
20.308 500
472 64 62 12.065 2.976 214 2.411.532 2.960
659
2.559.251
50 160
741.792
940 14.845 40.937 3.072 879.603 320.812 13.074 0
659
600 500 500
Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación
940 46.521 41.120 3.072 1.615.461 826.396 24.892 848 2.960 2.960
2.391.223
20.308
2.411.532
2.460,24
500,16
2.960
1.279.181
743.436
4.607
2.922.755
21.110
21.468
4.992.557
1.279.181
743.436
4.607
2.393.684 529.072
21.110
20.809 659
2.414.492 2.578.065
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud e Instituto C. H. y H. Total Presupuesto Consolidado
VI
214 2.391.223 2.460
Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud
Total Presupuestos
V
COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasificac. por programas
Programa
I
II
14
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD
112A
Dirección Política y Gobierno
503
61
313A
Atención a las Drogodependencias
1.122
866
411A
Direc. Admva. Y Servicios Generales
2.273
793
412H
Formación Sanitaria y Social
412A
Asistencia Sanitaria
412B
Hemodonación y Hemoterapia
2. SERVICIO CANARIO DE SALUD
3.899
III
1.721
IV
0
V
2.429.181
VI
VII
252
VIII
36.118
2.471.171 565
10.194
12.183 252
3.318
214
214
2.416.305
35.856
2.452.161
2.468
262
2.730
1.094
2.586.938
707.375
4.607
545.261
35.482
112A
Dirección Política y Gobierno
412E
Dir. Serv. Grales. de Asistencia Sanitaria
15.741
18.779
600
533
7.394
412D
Formación del Personal Sanitario
44.154
84
412G
Gestión de Recursos Económicos del SCS
2.327
1.362
412C
Atención Especializada
890.013
639.505
71.773
22.577
412F
Atención Primaria
326.493
35.609
471.264
5.456
838.822
13.443
11.787
391
55
25.677
248
600
413A
Salud Pública
542C
Investigación Sanitaria
412B
Hemodonación y Hemoterapia
3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA
1.293.120
TOTAL
948
948
4.007
600
8.296 1.094
1.624.962
848
295
262
2.730
2.173
295
262
2.730
Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación
2.416.305
35.856
2.468
262
2.452.161 2.730
1.299.192
709.391
4.607
2.974.442
35.995
37.212
5.060.839
1.299.192
709.391
4.607
2.418.773 555.669
35.995
36.118 1.094
2.454.891 2.605.948
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud e Instituto C. H. y H. Total Presupuesto Consolidado
44.338
2.173
Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud
Total Presupuestos
43.048
100
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
I
II
III
IV
V
14
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD
4.993
1.306
2.346.737
231A.10
Atención a las Drogodependencias
1.191
477
10.583
311A.02
Direc. Admva. Y Servicios Generales
2.401
760
311B.02
Formación Sanitaria y Social
312A.01
Asistencia Sanitaria
312B.02
Hemodonación y Hemoterapia Direc. Admva. Y Servicios Generales
837
Dirección Política y Gobierno
563
69
1.342.331
681.225
4.607
18.743
600
Direc. Admva. Y Servicios Generales
391
52.684
5
15.318
2.406.110 12.256 3.547 225
52.160
2.385.716
2.373
524
2.897 837 632
439.468 667
48.462
4.400
2.520.493
4.400
1.645.432
8.000
311C
Formación del Personal Sanitario
41.031
84
108
Atención Especializada
939.002
614.889
54.814
32.327
312F
Atención Primaria
331.072
33.107
382.795
8.135
313A
Salud Pública
12.527
12.792
311D
Gestión de Recursos Económicos del SCS
2.484
1.362
465A.18 912A
Investigación Sanitaria Dirección Política y Gobierno
312B
Hemodonación y Hemoterapia
43.329 41.223 755.109
483
25.802
4.007
248
7.853 600
848 896
896 2.106 2.106
TOTAL
2.333.557
312C
3. INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOT
VIII
225
912A
311A
VII
385
411A.02
2. SERVICIO CANARIO DE SALUD
VI
303 303
524 524
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias al Instituto Canario de Hemodonación
2.933 2.933
2.333.557
52.160
2.385.716
2.373
524
2.897
Contrato Programa con Servicio de Salud (CST) Resto de Transferencias internas / Contratos programa Total Presupuestos
1.349.429
682.835
4.607
2.786.205
49.377
57.084
4.929.536
1.349.429
682.835
4.607
2.335.930 450.275
49.377
52.684 4.400
2.388.613 2.540.923
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud e Instituto C. H. y H. Total Presupuesto Consolidado
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas 14 112A 313A 411A 412A 542C 412B 412H
VOLVER
Programa 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección Política y Gobierno Atención a las Drogodependencias Direc. Admva. Y Servicios Generales Asistencia Sanitaria Investigación Sanitaria Hemodonación y Hemoterapia Formación Sanitaria y Social
I
II 4.184
III
IV
2.047
590
77
141
1.216
425
11.373
2.378
1.545
2. SERVICIO CANARIO DE SALUD Dirección Política y Gobierno Atención Especializada Formación del Personal Sanitario Dir. Serv. Grales. de Asistencia Sanitaria Atención Primaria Gestión de Recursos Económicos del SCS Salud Pública Investigación Sanitaria
412B
Hemodonación y Hemoterapia
3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA
Total Presupuestos
VII 312
VIII
TOTAL
50.975
2.725.429 808
85
13.099
227
4.150 50.300
2.703.337
675
3.478
50.300 675
2.703.337 3.478 0
284
284
2.803 273
273
2.653.037 2.803
1.368.702
743.688
4.799
664.044
46.000
4.300
3.333
2.834.867
968.339
670.599
592
75.500
29.064
4.300
2.540
1.750.934
35.788
101
957
957 131 400
36.020
16.514
21.100
331.467
35.973
2.593
1.603
13.044
14.102
582
210
1.479
2.531
270
38
675
14
2.531
270
38
675
14
3.807
724
8.853
102
47.693
585.615
7.936
690
961.682
14
8.016 147
27.876 1.689 3.528 3.528
1.375.416
746.005
4.799
3.331.993
46.987
55.275
3.347
5.563.824
1.375.416
746.005
4.799
2.655.840 676.154
46.987
50.975 4.300
3.347
2.706.815 2.857.009
Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
VI
2.653.037
Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación Resto de Transferencias internas / Contratos programa
112A 412C 412D 412E 412F 412G 413A 542C
V
2.667.911
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009
VOLVER
(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica
Programa 14 112A 313A 411A 412A 542C 412B 412H
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección Política y Gobierno Atención a las Drogodependencias Direc. Admva. Y Servicios Generales Asistencia Sanitaria Investigación Sanitaria Hemodonación y Hemoterapia Formación Sanitaria y Social
542C
2. SERVICIO CANARIO DE SALUD Dirección Política y Gobierno Atención Especializada Formación del Personal Sanitario Dir. Serv. Grales. de Asistencia Sanitaria Atención Primaria Gestión de Recursos Económicos del SCS Salud Pública Investigación Sanitaria
412B
3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPI Hemodonación y Hemoterapia
112A 412C 412D 412E 412F 412G 413A
I
II
4.144
III
IV
1.368
2.666.577
588
91
170
1.165
582
12.695
2.391
695
VII
457
TOTAL
VIII
90.959
2.763.505 849
119
14.561
338
3.424 90.263
2.739.653
696
4.002
499
499
3.306 517
517
800.869
5.999
645.430
88.774
1.490
3.333
2.906.040
959.856
717.927
1.642
67.059
54.882
1.490
3.171
1.806.027
30.684
103
17.305 334.982 2.895 13.443
25.004 37.930 2.929 16.766 210
2.790
2.790
1.360.145 980
980 131
250
30.918
809 575.615 22 659 1.135
12.631 20.146 464 651
102 60
502
50
696
13
502
50
696
13
4.107
56.101 968.733 10.417 31.519 1.345
2.649.390 3.306 64
90.263 696
4.051 4.051 2.739.653 4.002 64
1.367.079
802.739
5.999
3.312.057
89.927
92.449
3.346
5.673.596
1.367.079
802.739
5.999
2.652.760 659.297
89.927
90.959 1.490
3.346
2.743.719 2.929.877
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
VI
2.649.390
Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación Resto de Transferencias internas / Contratos programa (**) Total Presupuestos
V
(*) El Consorcio Sanitario de Tenerife ha quedado integrado en el Servicio Canario de la Salud, según Acuerdo suscrito entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife con fecha 30 de diciembre de 2008 Por lo tanto a partir de este ejercicio los datos que se cumplimentaban en este apartado se encuentran incluidos en los del Servicio Canario de la Salud (**) Transferencia de la Consejería de Sanidad (Programa 313A Atención a las Drogodependencias) al Servicio Canario de la Salud.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Código de programas
Programa/ Agente de gasto
10 Consejería de Sanidad 00 03 04
311M: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 313A: SALUD PÚBLICA 311N: ORDENACIÓN SANITARIA
11 Servicio Cántabro de Salud 00 00 10 10 20 20 21 21 22
312A: ASISTENCIA SANITARIA 312M: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312A: ASISTENCIA SANITARIA 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312A: ASISTENCIA SANITARIA 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312A: ASISTENCIA SANITARIA
312A: ASISTENCIA SANITARIA
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
10.209
1.293
3
3.231
3.275
589
18.599
4.063 3.810 2.336
731 337 226
3
263 845 2.124
80 2.952 243
12 577
5.151 8.520 4.929 0
384.057
258.799
199
130.990
13.113
787.159
3.200 2.773 5.774 92.845 13.319 190.971 475 46.650 28.050
17.900 1.080
13.113
199
130.790 200
165.003 4.252 5.774 122.502 13.319 351.678 475 78.897 45.259
29.656 160.708 32.247 17.209
394.265
260.093
202
134.221
16.388
589
805.758
394.265
260.093
202
134.221
16.388
589
805.758
A SCS, ICS y OOAA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Código de programas
Programa/ Agente de gasto
10 Consejería de Sanidad 00 03 04
311M: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 313A: SALUD PÚBLICA 311N: ORDENACIÓN SANITARIA
11 Servicio Cántabro de Salud 00 00 10 10 20 20 21 21 22
312A: ASISTENCIA SANITARIA 312: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312A: ASISTENCIA SANITARIA 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312A: ASISTENCIA SANITARIA 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312A: ASISTENCIA SANITARIA
312A: ASISTENCIA SANITARIA
II
I
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
9.767
1.296
1
3.110
3.141
657
17.972
3.877 3.851 2.039
733 337 227
1 0 0
263 708 2.140
80 2.829 231
12 645 0
4.965 8.370 4.636 0
371.517
255.246
1.000
129.875
13.213
770.850
10.720 2.684 5.714 86.837 13.319 181.446 412 43.221 27.165
17.116 1.686
129.875
11.363
169.074 5.369 5.714 115.678 13.319 342.905 412 76.120 42.260
1.000
27.991
850
161.459 31.899 15.095
1.000
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
381.284
256.541
1.001
132.985
16.354
657
788.822
381.284
256.541
1.001
132.985
16.354
657
788.822
A SCS, ICS y OOAA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Código de programas
Programa/ Agente de gasto
10 Consejeria o departamento 00 03 04 04
311M: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 313A: SALUD PÚBLICA 311N: ORDENACIÓN SANITARIA 312A: ASISTENCIA SANITARIA
11 Servicio Cántabro de Salud 00 00 00 10 10 20 20 21 21 22
312B: ATENCIÓN PRIMARIA 312C: ATENCIÓN ESPECIALIZADA 312M: DIRECCIÓN Y SERVICIO GENERALES 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312B: ATENCIÓN PRIMARIA 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312C: ATENCIÓN ESPECIALIZADA 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312C: ATENCIÓN ESPECIALIZADA 312C: ATENCIÓN ESPECIALIZADA
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
I
II
III
IV
VI
V
2.576
VIII 0
TOTAL
13.742
3.325
1
3.505
6.164 3.953 716 2.909
798 357 126 2.044
1 0 0 0
263 1.148 2.095 0
365.117
253.244
5.500
129.820
173 8.837 3.944 5.633 84.737 13.103 178.670 385 42.580 27.056
2.015 12.013 4.510 27.951 159.688 31.897 15.170 0
378.859
256.568
5.501
133.325
0
12.460
0
0
786.713
378.859
256.568
5.501
133.325
0
12.460
0
0
786.713
5.500
0
VII
0
92 2.206 217 61
0
128.050 1.670 100 0
9.884
23.148 7.318 7.663 3.153 5.014
0
0
4.392 4.681 200 0
763.565 134.630 27.201 14.254 33.584 244.426 45.000 193.839 385 43.191 27.056
611
A SCS, ICS y OOAA
COMUNIDAD AUTÓNOMA CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 (En miles de euros)
Código de programas 10 311M.00 311N.04 312N.04 313A.03
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto
1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES Dirección y Servicios Generales de Sanidad Ordenac. E Inspección Sanitaria Asistencia Sanitaria Salud Pública
II
I
III
IV
14.136 6.423 738 2.822 4.153
3.422 796 157 2.090 379
1 1
361.541 4.035 19.248 84.529 253.729
246.818 4.153
5.800 5.800
V 3.457 263 2.095
VI
VII
VIII
TOTAL
1.100
2.675 93 197 64 2.321
23.691 7.576 3.187 4.975 7.953
125.340 100
9.966 320
123.570 1.670
4.196 5.450
749.465 14.408 19.248 242.090 473.719
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 11 312M.00 311O 312B 312C
2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD Direc. y Serv. Grales.del Serv. Cántabro de Salud Formación de Personal Sanitario Atención Primaria Atención Especializada
Total Presupuestos
29.795 212.870
375.678
250.240
5.801
128.797
12.641
773.156
375.678
250.240
5.801
128.797
12.641
773.156
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
COMUNIDAD AUTÓNOMA CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasificac. por programas
10 311M.00 313A.03 311N.04 04312N
VOLVER
Programa
1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES Dirección y Serv. Grales. de Sanidad y S. Sociales Salud Pública Ordenación e Inspección sanitaria Asistencia Sanitaria
I
II
III
IV
V
3.493
VI
VII
VIII
TOTAL
13.796
3.475
1
3.075
23.840
2.272
860
1
312
176
3.621
5.471
397
1.316
2.541
1.138
164
1.865
281
3.448
4.915
2.054
77
7.045
358.967
171.211
5.800
4.584
2.442
5.800
9.726
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 11 00312M 311O 312O 312P
2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD Direc. y Serv. Grales. Serv. del Cántabro de Salud Formación de Personal Sanitario Atención Primaria Atención Especializada
Total Presupuestos
145.604
48.076
200
320
200
18.122
13.346 18.122
84.473
26.264
143.474
3.350
251.788
142.505
372.763
174.686
5.801
372.763
174.686
5.801
149.096
257.561
2.130
44.406
149.096
51.151
200
753.697
51.151
200
0 753.697
440.829
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
729.857
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
I
II
III
IV
10
1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
16.804
3.867
1
311M.00
Dirección y Servicios Generales de Sanidad
2.460
1.059
1
311N.04
Ordenac. E Inspección Sanitaria
2.885
325
312N.04 313A.03
Asistencia Sanitaria
5.401 6.058
2.025 458
351.170
Salud Pública
V
4.217
VI
VII
VIII
TOTAL
3.170
28.058
333
221
4.074
2.152
243
5.605
1.732
77 2.628
7.503 10.876
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 11
2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
312M.00
Direc. y Serv. Grales.del Serv. Cántabro de Salud
311O
Formación de Personal Sanitario
312B 312C
Atención Primaria Atención Especializada
Total Presupuestos
180.812
1
145.604
23.735
3.444
2.410
1
490
1.152
200
7.697
17.869
155
701.321
83.107 246.750
24.754 153.493
143.048 2.065
4.533 18.050
9 159
255.452 420.517
18.024
367.974
184.678
2
149.821
26.905
729.379
367.974
184.678
2
149.821
26.905
729.379
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas 10 311M.00 313A.03 311N.04 04312N
VOLVER
Programa 1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES Dirección y Serv. Grales. De Sanidad y S. Sociales Salud Pública Ordenación e Inspección sanitaria Asistencia Sanitaria
I
II
III
V
IV
18.718 3.724 6.399 3.298 5.297
4.591 1.416 457 432 2.286
6 6
362.373 3.608 88.044 270.721
189.331 2.487 29.489 155.404 1.950 160
2 2
VI
VII
5.130 332 2.256 2.501 40
4.341 285 3.247 649 160
164.871 742 162.064 2.065
27.260 2 2.659 24.599
VIII
TOTAL 32.785 5.762 12.490 6.881 7.783
130
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 11 00312M 312O 312P 929M.00 311O
2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD Direc. y Serv. Grales.del Serv. Cántabro de Salud Atención Primaria Atención Especializada Imprevistos y Funciones no clasificadas Formación de Personal Sanitario
Total Presupuestos
18.613
400 200 41 159
744.237 7.042 282.297 452.948 1.950 18.773
381.091
193.922
8
170.001
31.601
400
795.926
381.091
193.922
8
170.001
31.601
400
795.926
Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009
VOLVER
(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica
Programa 10 311M.00 313A.03 311N.04 312N.04
1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES Dirección y Servicios Generales de Sanidad Salud Pública Planific., Ordenac. Y Recursos Humanos Sanitarios Asistencia Sanitaria
I
II
III
IV
19.643 4.168 6.589 3.315 5.570
4.813 1.492 442 353 2.526
6 6
365.213 3.274 88.987 255.330
2 2
17.622
179.307 2.347 23.877 150.983 2.022 78
490 490
1.584 1.584
1 1
V 6.368 361 2.628 3.239 140
VI 0
VII 5.116 438 3.688 745 245
TOTAL
VIII 175
36.121 6.466 13.522 7.652 8.481
175
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
11 312M.00 312O 312P 929M.00 311O
2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD Direc. y Serv. Grales.del Serv. Cántabro de Salud Atención Primaria Atención Especializada Imprevistos y Funciones no clasificadas Formación de Personal Sanitario
06 312M.00
3. OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA Oficina de Calidad Alimentria
Total Presupuestos
167.723 3.940 161.611 2.173
42.487 1.328 3.475 37.684
604 404 41 159
755.336 11.295 277.990 446.329 2.022 17.700
30 30
13 13
2.117 2.117
385.345
185.704
9
174.091
47.633
175
617
793.574
385.345
185.704
9
174.091
47.633
175
617
793.574
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 En miles de euros
Código de programas
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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/Agente de gasto
05 311A01 491A02.01 313B01.02 467B01.02
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Salud Pública Investig. y Desarrollo en otros Sectores
0921 231B07
CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT Intervención en Drogodependencias (*)
I
II
III
IV
V
66.849 12.842
17.518 5.143
3.116.192 3.115.504
54.007
12.375
388 300
1.373 1.373
55 55
7.169 7.169
VI
VIII
VII 4.903 730 136 4.037
110.859 109.741
TOTAL 23 23
750 368
125 125
3.316.344 3.243.983 136 71.557 668 8.722 8.722
(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria. Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
3.115.504
0522
2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD
1.743.368
928.306
311B01 312A01 312A02 312A03 312A04 467B01 491A
Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud Atención Primaria Atención Especializada Formación internos residentes Emergencias Sanitarias Investig. aplicada y Desarr. en Sectores Telecomunic. y Socie. de la Información
36.960 507.133 1.127.257 58.787 13.231
4.543 55.051 826.894
Total Presupuestos
590.779
118.924
1.300
936
3.386.123
2.500
577.897 10.746
50 11.745 93.256
300 1.000
33 213 684
41.586 1.152.339 2.062.337 58.787 41.372 6.428 23.274
2.136 10
1.811.590
945.879
2.510
1.811.590
945.879
2.510
Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
3.225.245
2.510
26.818 15.000
109.741
3.714.140
1.317 4.292 8.264 123.952
3.115.504 598.636
6
112.159
959
6.711.189
959
3.485.944
109.741 123.952
2.418
3.225.245
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 En miles de euros
Código de programas
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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/Agente de gasto
05 311A01 491A02.01 313B01.02 467B01.02
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Salud Pública Investig. y Desarrollo en otros Sectores
0921 231B07
CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT Intervención en Drogodependencias (*)
I
II
III
V
IV
66.871 12.588
16.941 5.143
2.954.745 2.954.060
54.283
11.798
385 300
1.115 1.115
55 55
7.030 7.030
VI
VII 4.660 730 136 3.794
VIII
95.573 94.963
TOTAL 23 23
610 125 125
3.138.813 3.067.507 136 70.260 910 8.325 8.325
(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria. Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
2.954.060
94.963
3.049.023
0522
2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD
1.701.330
881.393
521.965
104.448
300
936
3.210.372
311B01 312A01 312A02 312A03 312A04 467B01 491A
Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud Atención Primaria Atención Especializada Formación internos residentes Emergencias Sanitarias Investig. aplicada y Desarr. en Sectores Telecomunic. y Socie. de la Información
36.960 494.640 1.099.486 57.339 12.905
7.983 54.506 792.598
509.176 10.509
50 6.654 85.016
300
33 213 684
45.026 1.065.489 1.988.293 57.339 40.134 6.319 7.772
Total Presupuestos
26.306 2.280
6
1.769.316
898.389
3.483.740
109.233
95.873
959
6.357.510
1.769.316
898.389
2.954.060 529.680
109.233
94.963 910
959
3.049.023 3.308.487
Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
917 4.039 7.772
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 En miles de euros
Código de programas
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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/Agente de gasto
05 311A01 491A02.01 313B01.02 467B01.02
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Salud Pública Investig. y Desarrollo en otros Sectores
0921 231B07
CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT Intervención en Drogodependencias (*)
II
I
III
IV
V
65.896 12.779
16.941 5.143
2.921.622 2.920.817
53.117
11.798
385 420
1.196 1.196
55 55
6.939 6.939
VI
VII 4.146 731 136 3.279
VIII
95.165 94.765
TOTAL 23 23
400 125 125
3.103.793 3.034.258 136 68.579 820 8.315 8.315
(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria. Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
2.920.817
94.765
3.015.582
0522
2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD
1.676.665
876.392
521.371
103.536
300
936
3.179.200
311B01 312A01 312A02 312A03 312A04 467B01 491A
Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud Atención Primaria Atención Especializada Formación internos residentes Emergencias Sanitarias Investig. aplicada y Desarr. en Sectores Telecomunic. y Socie. de la Información
36.424 487.349 1.083.666 56.508 12.718
7.983 54.506 787.598
508.260 10.399
50 6.622 85.114
300
33 213 684
44.490 1.057.250 1.967.461 56.508 39.522 6.236 7.733
Total Presupuestos
26.305 2.712
6
1.743.757
893.388
3.449.932
107.807
95.465
959
6.291.308
1.743.757
893.388
2.920.817 529.115
107.807
94.765 700
959
3.015.582 3.275.726
Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
493 3.524 7.733
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 En miles de euros
Código de programas
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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/Agente de gasto
05 311A01 491A02.01 313B01.02 467B01.02
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Salud Pública Investig. y Desarrollo en otros Sectores
09 231B07
CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT Intervención en Drogodependencias (*)
I
II
III
IV
V
66.531 12.239
16.941 5.143
2.867.647 2.867.082
54.292
11.798
385 180
1.154 1.154
55 55
6.939 6.939
VI
VIII
VII 4.101 753 69 3.279
72.541 71.901
TOTAL 23 23
640 125 125
3.027.784 2.957.141 69 69.754 820 8.273 8.273
(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria. Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
2.867.082
71.901
2.938.983
0522
2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD
1.673.019
844.728
502.349
81.403
832
936
3.103.267
311B01 312A01 312A02 312A03 312A04 467B01 491A
Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud Atención Primaria Atención Especializada Formación internos residentes Emergencias Sanitarias Investig. aplicada y Desarr. en Sectores Telecomunic. y Socie. de la Información
36.674 486.002 1.081.290 56.367 12.686
8.133 50.667 760.497
490.028 10.117
75 4.338 65.927
300
33 213 684
493 3.339 7.231
532
44.915 1.031.548 1.918.515 56.367 38.616 6.075 7.231
Total Presupuestos
25.431 2.204
1.740.704
861.724
3.376.935
85.629
73.373
959
6.139.324
1.740.704
861.724
2.867.082 509.853
85.629
71.901 1.472
959
2.938.983 3.200.341
Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
6
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros
Código de programas
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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/Agente de gasto
05 311A01 491A02.01 313B01.02 467B01.02
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Salud Pública Investig. y Desarrollo en otros Sectores
09 231B07
CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT Intervención en Drogodependencias (*)
II
I
III
IV
V
68.030 13.046
17.035 5.142
2.933.435 2.932.870
54.984
11.893
385 180
1.137 1.137
55 55
6.939 6.939
VI
VII 3.762 222 8 3.532
VIII
65.684 65.043
TOTAL 23 23
641 125 125
3.087.970 3.016.346 8 70.795 821 8.256 8.256
(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria. Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
2.932.870
65.043
2.997.914
0522
2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD
1.643.493
869.728
562.371
69.996
1.907
936
3.148.431
311B01 312A01 312A02 312A03 312A04 467B01 491A
Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud Atención Primaria Atención Especializada Formación internos residentes Emergencias Sanitarias Investig. aplicada y Desarr. en Sectores Telecomunic. y Socie. de la Información
36.681 476.011 1.062.121 56.367 12.314
8.133 52.167 783.997
551.078 9.677
70 6.013 52.094
1.435
33 213 684
65 4.104 7.650
472
44.917 1.086.916 1.908.573 56.367 37.816 6.193 7.650
Total Presupuestos
25.431 1.617
1.712.660
886.818
3.502.746
73.883
67.591
959
6.244.657
1.712.660
886.818
2.932.870 569.876
73.883
65.043 2.548
959
2.997.914 3.246.743
Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
6
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas 05 311A 491A 313B01 467B
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Subprograma
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Promoc.Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Salud Pública y Seguridad Alimentaria Invest. y Desarrollo en Sectores
I
III
II
IV
13.045 5.256
3.118.027 3.117.277
56.359
7.789
460 290
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 22
2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD
1.703.993
873.718
Admón. Gral. De la Geren. Region. de Salud 40.274 Atención Primaria 493.631 Atención Especializada 1.102.076 Formación internos residentes 55.261 12.751 Emergencias Sanitarias Invest. y Desarrollo en otros Sectores Promoc. De Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
8.244 53.265 785.658
09 231B07
1. CONS. DE FAM. E IGUALD. DE OPORTUNIDADES Intervención en Drogodependencias (*)
Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
VI 0
VII
12.514 435 35 12.044
3.117.277
311B01 312A01 312A02 312A03 312A04 467B01 491A
Total Presupuestos
V
69.641 13.282
1.238 1.238
VIII
69.276 68.579
TOTAL 23 23
697
3.282.526 3.204.852 35 76.652 987
68.579
3.185.856
116
669.286
71.248
5.434
936
3.324.730
116
600 651.978 14.390
186,978 11.626 46.051
2.997 2.148
33 213 684
2.319
75 5.000 8.309
49.338 1.213.710 1.951.123 55.261 39.383 7.607 8.309
7.039 7.039
125 125
26.550
61 61
6 288
8.464 8.464
1.774.872
886.824
116
3.794.352
83.887
74.710
959
6.615.720
0 1.774.872
0 886.824
0 116
3.117.277 677.076
0 83.887
68.579 6.130
959
3.185.856 3.429.864
(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías que tienen Servicios de Atención Sanitaria
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)
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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
184.794 183.567 87 120 1.020
TOTAL
05 311A01 313A01 313B01 467B01 491A
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Planificación Sanitaria Salud Pública y Seguridad Alimentaria Investig. y Desarrollo en otros Sectores Comunicaciones
72.960 13.858 2.172 56.931
7.726 6.106 71 1.549
3.013.287 3.008.263 1.880 1.150 1.993
21.949 793 303 20.792
23 23
61
3.300.739 3.212.610 4.513 80.542 3.013 61
09 231B07
CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT Intervención en Drogodependencias (*)
1.180 1.180
61 61
7.596 7.596
170 170
9.006 9.006
(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria.
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 0522 311B01 312A01 312A02 312A03 312A04 467B01 491A
2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud Atención Primaria Atención Especializada Formación internos residentes Emergencias Sanitarias Investig. aplicada y Desarr. en Sectores Telecomunic. y Socie. de la Información
Total Presupuestos
3.008.263
1.612.345 38.079 462.451 1.042.291 57.478 12.045
738.287 9.535 43.701 661.653
784.657 15.187
23.397 112
185.250 75 41.119 126.124
6.915 4.774 2.142
113 5.006 12.813
3.191.830
936 33 213 684 6
3.343.690 47.721 1.336.915 1.848.081 57.478 35.562 5.119 12.813
1.686.485
746.073
3.820.838
207.370
191.710
959
6.653.436
1.686.485
746.073
3.008.263 812.575
207.370
183.567 8.142
959
3.191.830 3.461.605
Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
799.956
183.567
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas 05 311A01.01 491A02.01 313B01.02 467B01.02 313B02.03 313A01.04
VOLVER
Programa 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Promoc.Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Salud Pública Investigación y Desarrollo en otros Sectores Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria Planificación y Desarrollo
I
II
74.629 15.455
III 8.779 6.777
3.043.920 3.040.395
8.279
623
50.895 2.011
1.379 84
1.262 2.158 105 2.565
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 0522
2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD
V
IV
VI
VII
26.765 1.973 524 22.803 1.464 492
3.040.395
1.690.089
6.915
936 33
51.181
784.407
43.775
4.370
213
1.359.972
1.096.133
618.363
15.112
137.624
2.545
684
1.870.460
139
3.897
4.037
12.326
12.326
Atención Especializada
312A03
Formación internos residentes
54.936
312A04
Emergencias Sanitarias
12.667
467B01
Investigación y Desarrollo en Sectores
491A02
Promoc. De Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
09 231B07
23. C. FAMIL. E IGUALD. DE OPORTUNID. Intervención en Drogodependencias
198.473
3.230.902
10.404
312A02
0
190.507
40.896
Atención Primaria
799.658
1.155 480 131
3.346.258 3.255.130 524 32.968 3.313 54.323 5.282
40.043
Admón. Gral. De la Gerencia Reg. de Salud
312A01
0
TOTAL 23 23
486.310
311B01.22
691.586
VIII
192.142 190.507
702
3.387.657
54.936 21.922
150
6
34.745
0
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
1.227 1.227
68 68
8.647 8.647
0
0
255 255
144 144
0
10.342 10.342
1.767.955
700.517
8.647
3.846.143
0
225.985
199.333
959
6.749.539
0 1.767.955
0 700.517
0 8.647
3.040.395 805.748
0 0
0 225.985
190.507 8.826
0 959
3.230.902 3.518.637
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica
Programa 05
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD
311A01.01
Dirección y Servicios Generales de Sanidad
467C01.01
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
313B01
Salud Pública y Seguridad Alimentaria
467B01
Investigación y Desarrollo en otros Sectores
313A01.04
Planificación y Desarrollo
231B08.01
Migración y Cooperacion al Desarrollo
09 231B07
CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT Intervención en Drogodependencias (*)
I
II
III
IV
V
VI
VII
TOTAL
VIII
76.308
9.830
2.928.214
28.342
190.115
23
3.232.832
15.001
7.284
2.919.746
4.459
188.505
23
3.135.017
546 59.028
2.375
2.478
20.256
2.441 2.278
172
3.549
1.780
546 490
84.627
1.100
3.541
20
7.799
1.301
1.091 1.091
75 75
8.474 8.474
388 388
1.301
206 206
0
10.234 10.234
(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria.
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 0522
2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD
2.919.746
1.616.272
767.828
197.742
7.570
936
39.983
12.113
33
53.004
42.232
752.185
41.649
3.825
213
1.296.475
1.053.896
607.317
15.503
138.247
3.745
684
1.819.392
140
3.821
3.961
12.850
12.850
Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud
312A01
Atención Primaria
312A02
Atención Especializada
312A03
Formación internos residentes
53.830
312A04
Emergencias Sanitarias
12.194
467B01
Investigación y Desarrollo en Sectores
467C01
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
Total Presupuestos
875
3.273.934
53.830 21.922
1.693.671
693.490
1.693.671
693.490
Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
3.108.251
456.371
311B01.22
683.585
188.505
300
3.704.516
226.472
2.919.746 784.770
6
197.891
959
188.505 226.472
9.386
959
34.422
6.517.000 3.108.251 3.408.749
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
Clasific. Orgánica
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES SANIDAD PLANIFICACION, ATENCION A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARI EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS INSPECCION SANITARIA PROTECCION, FORMACION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA
61 Servicio Regional de Salud 411B 412C 412D 521B
III
V
IV
VII
VI
TOTAL
VIII
Programa 26 Consejería de Sanidad
411A 412E 413A 413B 413C 443B 413D 541E
II
GESTION Y ADMINISTRACION SANITARIA FORMACION DE PERSONAL SANITARIO ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD
52.632
15.884
2.675 5.995 6.512 25.085 4.775 3.164 917 3.508
2.972 611 9.953 1.770 32 59 56 431
10
1.323.593
685.043
1.500
9.959 52.699 1.260.936
7.345 229 655.712 21.757
DESARROLLO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
1.500
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
2.438.539
362
662 2.435.153 543 85
190 37 29 51
1.588 508
55
493.899 732 492.403 765
216
2.547.642
216
6.726 2.481.796 17.037 26.991 4.807 3.223 2.560 4.502
48.105
560
2.552.700
114
123
42.451 5.540
437
18.273 52.928 2.453.438 28.061
2.425.046
40.000 40.000
39.593
2.464.639
Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.376.225
700.927
1.500
A SCS, ICS y OOAA
2.932.438
48.467
2.425.046 1.376.225
700.927
1.500
507.392
40.000
776
5.100.342
776
2.635.703
39.593 48.467
407
2.464.639
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
Clasific. Orgánica
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES SANIDAD (11,47%) PLANIFICACION, ATENCION A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARI EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS INSPECCION Y CALIDAD SANITARIA PROTECCION, FORMACION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES INVESTIGACION SANITARIA
61 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 411B 412C 412D 521B
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
Programa 27 Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
311A 412E 413A 413B 413C 443B 541E
II
GESTION Y ADMINISTRACION SANITARIA FORMACION DEL PERSONAL SANITARIO ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD
51.351
13.858
2.021 5.864 6.630 25.149 5.131 3.303 3.253
1.360 1.026 8.933 1.935 33 29 542
1.265.285
568.765
10.930 52.405 1.201.950
7.610 11 539.235 21.909
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
2.227.379 2.226.798 581
353
33.848
92 106
33.848
103
2.326.891
103
3.576 2.267.641 16.143 27.239 5.164 3.332 3.795
560
2.344.366
123
18.777 52.416 2.245.412 27.761
155
1.500
460.091
47.926
240
114 1.500
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
459.326 765
42.965 4.847
2.214.409
0 240
437
33.648
2.248.056
Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.316.636
582.623
1.500
A SCS, ICS y OOAA
2.687.469
48.279
2.214.409 1.316.636
582.623
1.500
473.061
34.088
663
4.671.257
663
2.423.201
33.648 48.279
440
2.248.056
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros)
Código de programas
Programa/ Agente de gasto
TULO PRESUPUESTARIO
27 Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 311A 412E 413A 413B 413C 443B 541E
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES SANIDAD (11,31%) PLANIFICACION, ATENCION A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARI EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS INSPECCION Y CALIDAD SANITARIA PROTECCION, FORMACION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES INVESTIGACION SANITARIA
61 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 411B 412C 412D 521B
GESTION Y ADMINISTRACION SANITARIA FORMACION DEL PERSONAL SANITARIO ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD
I
II
III
51.712
12.521
2.008 6.027 6.734 24.972 5.233 3.313 3.424
1.274 1.094 7.759 1.795 31 29 538
1.249.794
576.630
9.012 52.429 1.188.353
8.060 15 548.952 19.602
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
IV
V
2.208.952
1.713
VI
VII
VIII
382
17.367
62 146
17.367
2.208.162 713 15
152
32 30
23
460.995
22.907
1.090
114 1.713
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
459.925 1.070
16.747 6.047
2.197.573
530 560
TOTAL 117
2.291.051
117
3.461 2.232.797 15.205 26.934 5.264 3.374 4.014
704
2.313.834
123
17.309 52.444 2.216.801 27.279
581
17.067
2.214.640
Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.301.506
589.151
1.713
A SCS, ICS y OOAA
2.669.947
23.289
2.197.573 1.301.506
589.151
1.713
472.374
18.457
822
4.604.885
822
2.390.245
17.067 23.289
1.390
2.214.640
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros
Código de programas
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto
II
I
III
26
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD
59.772
25.808
311A 412E.04 413A.03 413B.03 413C.06 521B.02 541E.05
Dirección y Servicios Generales de Sanidad Planificación, atención a la salud e instituciónes sa Epidemiología y Promoción de la Salud Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos Inspección y Calidad Sanitaria Desarrollo de la Sociedad de la Información Investigación Sanitaria
18.475 8.233 5.482 20.696 3.138
11.519 1.285 10.468 1.858 37
3.749
642
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
IV
V
2.247.371
VII
VI 3.252
230
1.306 40 831 217
507
836 23
2.246.634
2.236.302
24.735
VIII
TOTAL
1.037
2.361.975
1.037
32.337 2.280.925 16.781 23.001 3.175 836 4.920
24.735
24.460
61
2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC
1.217.130
602.595
509.377
9.467
411B 412C 412D 521B.02
Gestión y administración sanitaria Formación del personal sanitario ATENCIÓN INTEGRADA DE SALUD Desarrollo de la sociedad de la información
13.558 44.617 1.158.955
9.561
328 970 507.630 450
34 3.522 5.911
2.673
581
2.756.749 2.236.302 520.446
12.719 12.719
27.408 24.460 2.948
1.741
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
570.160 22.874
1.276.902
628.403
1.276.902
628.403
2.673
2.260.762 0
704
2.341.947
123
23.604 45.587 2.243.520 29.235
1.741
4.703.922 2.260.762 2.443.160
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. por programas
Programa
I
II
III
27
1. CONS. DE SANIDAD Y ASUNT. S.
69.350
27.395
311A.02 412E.09 413A.06 413B.06 413C.09 521B.02 541E.09
Dir. y Serv. Grales. de Salud y B. Social Planific., atenc. a la salud e inst. sanitarias Epidemiología y Promoción de la Salud Sanidad Ambiental e Higiene de los Alim. Inspección y Calidad Sanitaria Desarrollo de la Sociedad de la Inform. Investigación Sanitaria
23.448 8.830 5.867 23.764 3.503
13.719 1.411 9.186 2.093 75
3.938
912
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 61
2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC
411B 412C 412A 412B 521B.02
Gestión y administración sanitaria Formación del personal sanitario Atención primaria de salud Atención especializada de salud Desarrollo de la sociedad de la inform.
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
V
IV 2.304.165
VI
VII 25.541
1.037 24.501
234
2.096 68 2.234 410
1.497
1.010 110
2.302.434
2.297.531
47.764
TOTAL
VIII
5.929
0
2.432.380
3
40.300 2.337.245 17.287 26.501 3.578 1.010 6.459
23.812
2.321.343
1.322.326
606.945
511.120
17.220 49.878 364.313 890.915
8.600 151 44.410 533.216 20.568
2.353 988 495.097 12.458 224
6.686
837
2.495.677
147 2.597 28.699 16.468
1.351 5.335
171 519
28.319 51.018 907.939 1.471.142 37.259
1.391.676
634.340 634.340
2.815.285 2.297.531 517.755
53.692
1.391.676
53.692
32.227 23.812 8.415
837
837
4.928.057 2.321.343 2.606.714
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
26
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD
311A
Dirección y Servicios Generales de Sanidad
412E.04
Planificación, atención a la salud e instituciónes sanitarias
413A.03
Epidemiología y Promoción de la Salud
413B.03
Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos
413C.06
Inspección y Calidad Sanitaria
521B.02 541E.05
Desarrollo de la Sociedad de la Información Investigación Sanitaria
I
III
II
IV
V
VII
29.427
VIII
20.899
22.429
14.029
8.432
1.950
2.318.767
225
6.656
838
675
15.366
23.534
24.767
2.617
621
822
28.827
4.994
252
10
1.212
5.276
1.459 200
11.346
2.294.157
Transferencias al Servicio de Salud
256.601
TOTAL
72.818
5.541
2.325.339
VI
1.220 1.220
255.966
49.024 2.585.340
5.257 635
1.459 12.864
251.166
2.545.323
Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC
2.706.305
0
1.156.791
684.398
249.012
41.448
1.165
411B
Gestión y administración sanitaria
27.149
16.886
1.965
834
10
201
47.045
412C
Formación del personal sanitario
31.468
1.388
1.620
829
412A
Atención primaria de salud
318.979
59.627
499.756
60.253
17.310
289
956.215
412B 521B.02
Atención especializada de salud
779.195
575.125
16.961
159.327
24.128
675
1.555.410
1.229.609
705.297
2.845.641
278.439
298.048
2.386
5.359.420
1.229.609
705.297
2.294.157 551.483
278.439
251.166 46.883
2.386
2.545.323 2.814.097
31.371
Desarrollo de la sociedad de la información
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
520.302
2.653.116 35.305
27.769
59.140
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas 02.311A 02.521B 03.311A 06.413A 06.413B 09.412E 09.541E 09.413C
VOLVER
Programa
27 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Dirección y Servicios Generales de Salud y Bienestar So Desarrollo de la Sociedad de la Información Dirección y Servicios Generales de Salud y Bienestar So Epidemiología y Promoción de la Salud Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos Planificación, Atención a la salud e Instit. Sanitarias Investigación Sanitaria Inspección y Calidad Sanitaria
I
II
III
2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC Gestión y administración sanitaria Formación del personal sanitario Atención primaria de salud Atención especializada de salud Desarrollo de la sociedad de la información
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos
Total Presupuesto Consolidado
V
VI
79.081 19.951
17.164 10.189
2.428.377
36.129 17.634 1.996
4.299 7.179 27.033 9.245 5.945 5.428
835 2.569 1.989 1.287 295
774 911 2.421.401 5.291
14.180 1.259 550 480 30
2.396.697 9.380
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas (Instituto de Consumo de C-LM) Contrato Programa con Servicio de Salud 0522 411B 412C 412A 412B 521B.02
IV
1.239.883 31.095 36.536 342.604 829.648
VII 260.014
VIII
TOTAL
1.202 1.202
259.096 918
249.219 496
249.411 5.278 769 65.588 150.007 27.769
2.821.967 48.978 1.996 4.299 22.968 31.772 2.692.281 13.922 5.753 2.645.916 9.876
662.321 13.462 1.388 59.225 559.371 28.875
560.598 1.972 1.725 538.683 18.219
38.948 10
1.165 201
15.220 23.717
289 675
2.752.326 52.018 40.418 1.021.609 1.581.637 56.644
1.318.965
679.485
2.988.974 2.406.077
285.540
298.962 249.716
2.368
5.574.294 2.655.792
1.318.965
679.485
582.898
285.540
49.246
2.368
2.918.501
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica
Programa 26 411A
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad
521B.02 413A.03 413B.03 412E.04 541E.05 413C.06
Desarrollo de la Sociedad de la Información Epidemiología y Promoción de la Salud Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos Planificación, atención a la salud e institucióne Investigación Sanitaria Inspección y Calidad Sanitaria
I
II 78.517 23.805
7.125 27.004 9.219 5.918 5.446
III
15.087 8.573
IV 0
749 2.284 1.983 1.287 212
412B
2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC Gestión y administración sanitaria Formación del personal sanitario Atención primaria de salud Atención especializada de salud
521B.02
Desarrollo de la sociedad de la información
412A
Total Presupuestos
1.181.969 30.397 31.282 331.146 789.144
643.113 11.567 1.222 58.179 546.960 25.184
38.924 16.848
2.668 16.480 1.224 1.000 579 125
0
554.720 2.255 1.740 532.737 17.989
TOTAL
VIII
261.739 1.211
1.202 1.202
202 259.454 872 251.171 1.211
0
2.752.649 60.593 2.668 25.138 31.824 2.612.664 13.980 5.782 2.568.668 10.164
257.642 18.474 288 72.827 138.653 27.399
40.152 5
1.142 197
13.980 25.317 850
284 662
2.678.739 62.895 34.532 1.009.153 1.518.725 53.434
1.260.486
658.200
2.911.900 2.326.450
296.566
301.891 252.381
2.345
5.431.389 2.578.832
1.260.486
658.200
585.450
296.566
49.510
2.345
2.852.557
Total Transferencias internas/ Contratos
Total Presupuesto Consolidado
0
VII
2.317.497 8.954
Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
412C
VI
784 1.111 2.341.007 5.324
Transferencias al Servicio de Salud
411B
2.357.180 8.954
V
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017
VOLVER
(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. Orgánica
Programa
17
1. DEPARTAMENTO DE SALUD
121 414 415 415 419 573 611
Dirección y administración general
121 411 412 415 419
Dirección y administración general
5100
5200
Salud pública
I
II
III
71.034 16.879 45.548
52.082 5.010 14.067
8.607
32.663 311 32
IV
0
Transferencias internas para servicios de salud
V
8.456.315 45 64.190 8.336.990
VI
0
VII
486 312 18
VIII
TOTAL
143.409
83.389 10
143.346
83.379
Transferencias internas que no consolidan Otros servicios de salud I+D biomédicas y ciencias de la salud Sanidad vegetal, animal y control de producciones
2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD
26.148 26.148
Atención primaria Atención especializada Transferencias internas para servicios de salud Otros servicios de salud
3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
121 Dirección y administración General 411 Atención primaria 412 Atención especializada
1.804.995 7.254 931.584 866.157
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias al ICS Compra del Servicio de Salud al ICS (MHDA) Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales
4.789.280 28.371 286.165 3.999.051 189.308 286.385
0
806.265 35.600 158.510 612.155
0
156 63
3.525.893 5.077 1.121.347 40.878 2.356.967 1.624
0
15 15
0
103.183 2.546 35.758 64.880
40.163
23.025 150 7.025 15.850
8.336.990 2.356.967
83.448 69 200 60.154 23.025
8.568.115 62.211 1.443.470 4.205.125 2.569.300 288.009
0
0
2.634.300 43.018 1.097.119 1.494.163
143.346
83.379 23.025
8.563.715 2.379.992 189.308
183.572
166.836
20.009.129
143.346
106.404
11.133.015
40.225
60.433
8.876.115
40.163
189.308
1.902.177
5.647.628
0
189.308
TRANSFERENCIAS Y COMPRAS INTERNAS A SCS, ICS y OOAA
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
11.435 43.655
1.902.177
5.458.319
11.982.222
0
126.694
10.693.956 0
1.288.266
0
126.694
8.806.715 22.255 123.823 8.563.715 0 52.861 44.028 32
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (Presupuesto 2015 prorrogado para el 2016)
VOLVER
(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. Orgánica
Programa
17
1. DEPARTAMENTO DE SALUD
121 414 415 415 419 573 611
Dirección y administración general
121 411 412 415 419
Dirección y administración general
5100
5200
Salud pública
I
71.385 64.073 7.312
II
III
46.616 4.452 15.886
Transferencias internas para servicios de salud Transferencias internas que no consolidan
26.218
Otros servicios de salud I+D biomédicas y ciencias de la salud
25.147 25.147
Atención primaria Atención especializada
4.397.220 22.321 283.209 3.793.404
Otros servicios de salud
3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
298.285
1.760.469 8.783 909.767 841.919
831.007 38.811 155.686 636.510
13 13 0 0
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias al ICS Contrato programa Resto Transferencias internas
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
VII
VIII
135.749
71.212 10
135.686
71.202
63
93.926 4.596 40.796 48.535
41.760 0 1 41.759
0
0
1.857.001
5.274.843
11.644.348
15.625
1.857.001
5.274.843
1.113.798
15.625
TOTAL
8.395.234 68.847 55.376 8.201.194 19.684 33.710 16.363 60
8.203.990 57.092 1.327.824 3.967.295 2.551.870 299.909 0 2.607.114 48.032 1.070.403 1.488.679
94.528
10.530.550
A SCS, ICS y OOAA
71.271 69 285 55.293 15.625 0
15.625 425 4.950 10.250
7.994.305 2.536.245
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS
VI
602 312 290
31.888 7.994.305 19.684 7.429 16.363
3.574.666 4.960 1.003.532 28.305 2.536.245 1.624
Transferencias internas para servicios de salud
121 Dirección y administración General 411 Atención primaria 412 Atención especializada
V
8.069.670
60
Sanidad vegetal, animal y control de producciones
2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD
IV
94.528
135.686
71.202 15.625
8.201.194 2.551.870
177.509
142.484
19.206.338
135.686
86.827
10.753.064
41.822
55.656
8.453.274
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. Orgánica
Programa
17
1. DEPARTAMENTO DE SALUD 121 Dirección y administración general 414 Salud pública
I
III
II
71.385
50.576
64.073
4.452
7.312
15.886
415 Transferencias internas para servicios de salud 30.178
8.069.670
VII
602
VIII
135.749
312 31.888
TOTAL
71.212
2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD
Dirección y administración general Atención primaria Atención especializada Transferencias internas para servicios de salud Otros servicios de salud
3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
121 Dirección y administración General 411 Atención primaria 412 Atención especializada
8.399.194
10
68.847
71.202
8.201.194
290
55.376 135.686
19.684
7.429
63
37.670
16.363
573 I+D biomédicas y ciencias de la salud 611 Sanidad vegetal, animal y control de producciones
5200
VI
19.684
532 Sociedad digital
121 411 412 415 419
V
7.994.305
419 Otros servicios de salud
5100
IV
16.363
60
60
25.147
4.397.220
3.574.666
93.926
41.760
71.271
8.203.990
25.147
22.321 283.209 3.793.404
4.960 1.003.532 28.305 2.536.245 1.624
4.596 40.796 48.535
1 41.759
69 285 55.293 15.625
57.092 1.327.824 3.967.295 2.551.870 299.909
298.285
1.760.469
840.763
13
15.625
2.616.870
8.783 909.767 841.919
39.000 158.263 643.500
13
425 4.950 10.250
48.221 1.072.980 1.495.669
Transferencias al Servicio de Salud
7.994.305
Transferencias al ICS
2.536.245
135.686
71.202
8.201.194
15.625
2.551.870
177.509
142.484
19.220.054
135.686
86.827
10.753.064
41.822
55.656
8.466.990
Contrato programa Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.857.001
5.288.559
A SCS, ICS y OOAA
11.644.348
15.625
94.528
10.530.550 1.857.001
5.288.559
1.113.798
15.625
94.528
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. Orgánica
Programa
17
1. DEPARTAMENTO DE SALUD 121 Dirección y administración general 414 Salud pública
I
II
67.616
III
29.091
60.225
4.757
7.391
11.437
IV
0
8.376
532 Sociedad digital
4.463
5200
3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
121 Dirección y administración General 411 Atención primaria 412 Atención especializada
158.878
TOTAL
48.083
65.341
48.073
8.039.485
6.730
290
15.396
13.069
17.532 63
34.018
59
23.847
4.347.500
23.847
22.657 275.814 3.755.455
59
0
1.686.873
815.359
68.000 105.892 641.467
3.466.160
0
6.396 994.420 27.319 2.438.025
293.575
8.767 881.519 796.586
8.220.615
10
48.783 158.816
33.956
611 Sanidad vegetal, animal y control de producciones
Dirección y administración general Atención primaria Atención especializada Transferencias internas para servicios de salud Otros servicios de salud
640 350
573 I+D biomédicas y ciencias de la salud
2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD
0
VIII
VII
7.832.597
419 Otros servicios de salud
121 411 412 415 419
7.916.307
VI
29.955
415 Transferencias internas para servicios de salud
5100
V
0
794
101.272
2.906 39.123 59.242
0
15.625
57.544
200 41.719 15.625
0
48.142
8.044.465
69 302 47.771
55.874 1.309.859 3.931.507 2.453.650 293.575
0
425 4.950 10.250
794
2.518.650
77.192 992.361 1.449.097
Transferencias al Servicio de Salud
7.832.597
158.816
Transferencias al ICS
2.438.025
15.625
48.073
8.039.485 2.453.650
Contrato programa Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.778.335
5.191.950
0
A SCS, ICS y OOAA
11.383.260
0
117.536
10.270.622 1.778.335
5.191.950
0
1.112.639
0
Para el 2014, las entidades autónomas administrativas IES e ICAMS, que figuraban en los años previos como entes autónomos, se incorporan a la estructura del Departamento de Salud.
117.536
216.423
96.225
18.783.729
174.441
48.073
10.493.135
41.982
48.152
8.290.594
COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALUÑA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros
Código de programas 17
121 414 415 419 573 532
5100
121 411 412 415 419
5200
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto
1. DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección y Administración General Salud Pública Transf. internas para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud R+D Biomedica y en ciencias de la salud Sociedad Digital
2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD
Dirección y Administración General Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud Transf. internas para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud
3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
121 411 412
Dirección y Administración General Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud
6110
4. INSTIT. DE ESTUDIOS DE LA SALUD
419
Otros Servicios de Salud
6205
5. INST. CATALÁN DE EVAL. MÉDICAS
419
I
II
34.741
27.255 7.486
III
IV
12.630
5.803 100
62.110 7.842.788 9.973 46.644
3.111 3.616 23.847
23.847
4.360.557
3.465.402
21.693 257.185 3.821.355
6.295 984.216 34.241 2.440.650
260.324
1.688.549
8.868 890.284 789.396 1.508
1.508
816.939
162
48.261 119.224 649.454 2.111
2.111
162
2
114
3.546
114
Transferencias al Servicio de Salud Transf. a Organismos autónomos administrativos Contrato programa ICS Transferencias al ICS Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.748.645
5.195.782
2
1.748.645
5.195.782
2
A SCS, ICS y OOAA
VI
VII 400
400
VIII
TOTAL
159.025
52.646
158.963
52.636
10
63
110.571
2.046 49.411 59.114
53.398
50 40.348 13.000
42.611
63 306 42.243
13.000
0
100
3.621
3.621
3.761 158.963
2.440.650
13.000
124.071
8.056.386
53.944 1.291.167 3.997.301 2.453.650 260.324 0
3.761
100
124.071
33.468 69.696 8.054.386 13.084 46.706 3.616
57.892 1.013.608 1.447.151
7.842.788 3.546,53
11.427.194 10.286.985 1.140.209
8.220.956
2.518.650
600 4.100 8.300 0
2
3.546
Otros Servicios de Salud
V
7.961.515
212.423 171.963 40.461
52.636
8.054.386 3.547 2.453.650
95.257 52.636 42.621
Con respecto al ejercicio 2011 se han suprimido dos organismos autónomos administrativos: Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria y Agencia de Protección de la Salud.
18.803.374 10.511.583 8.291.791
COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALUÑA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. por programas
Programa
I
III
II
17
1. DEPARTAMENTO DE SALUD
40.558
10.628
121 414 415 419 573 532
Dirección y Administración General Salud Pública Transf. internas para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud R+D Biomedica y en ciencias de la salud Sociedad Digital
31.284 9.274
6.035
5100
2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD
25.241
121 411 412 415 419
Dirección y Administración General Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud Transf. internas para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud
25.241
5200
3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
121 411 412
Dirección y Administración General Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud
6110
419 6205
419
4. INSTIT. DE ESTUDIOS DE LA SALUD
Otros Servicios de Salud
IV
VI
VII 536
174.992
536 8.361.505 7.747 17.334
0
4.540.290
3.694.354
121.499
23.197 289.620 3.937.073
7.043 990.161 52.282 2.644.868
2.046 50.931 68.522
3.522
VIII
TOTAL
71.706
8.685.006
11
37.866 9.274 8.608.192 11.269 17.334 1.072
174.992
71.695
53.403
71.769
8.506.557
74 309 71.386
57.601 1.331.071 4.169.617 2.657.868 290.400
1.072
50 40.353 13.000
290.400 1.874.581
840.125
162
13.000
2.727.868
10.874 986.979 876.728
48.328 131.523 660.274
162
600 4.100 8.300
59.964 1.122.602 1.545.302
1.838
2.895
1.838
5. INST. CATALÁN DE EVAL. MÉDICAS
2.895
2
20
2
3.565
Otros Servicios de Salud
115
1.942.218
5.397.504
2
1.942.218
5.397.504
2
A SCS, ICS y OOAA
6
20
115
3.565
Transferencias al Servicio de Salud Transf. a Organismos autónomos administrativos Contrato programa ICS Transferencias al ICS Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
V
8.386.586
6
100
3.780
100
3.780
8.258.760 3.835
174.902 20
2.644.868
13.000
12.081.217 10.907.464 1.173.754
135.156 135.156
4.762
4.762
228.395 187.922 40.473
Con respecto al ejercicio 2011 se han suprimido dos organismos autónomos administrativos: Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria y Agencia de Protección de la Salud.
71.695
8.505.357 3.855 2.657.868
143.481 71.695 71.786
19.927.973 11.167.081 8.760.892
COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALUÑA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)
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Programa Clasific. por programas
17
1. DEPARTAMENTO DE SALUD
121
Dirección y Administración General
122
Formación del Personal de Admón. Y Servicios
123
Previsión Riesgos Lab. Pers. De Admón. Gen.
414
Salud Pública
415
Transferencias para el Servicio de Salud
419
Otros Servicios de Salud
451
Promoción de la Lengua Catalana
573
Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud
574 532
Desenvolvimiento Tecnológico e Investigación sociedad de la Información y el Coniocimiento
II
III
IV
V
VI
VII
40.812
19.981
8.805.185
596
31.402
6.265
2
596
VIII
191.697
TOTAL
69.637
9.127.908
12
38.277 0
140 9.410
140
3.182
38.927
51.518
8.738.059 3.974
191.697
69.625
5100
2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD
121
Dirección y Administración General Atención primaria de Salud
12.306
19.865
19.865
412
Atención Especializada de Salud
415
Transferencias para el Servicio de Salud
419 573
Otros Servicios de Salud Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud
25.938
5200
3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
121 411
Dirección y Administración General
412 6110 419
Otros Servicios de Salud
175 0 6.245
6.245
25.938
4.586.410
56.238
69.699
24.046
5.537
2.029
74
57.624
291.303
4.058.273 1.326.572
135.086 50.743
3.934
2.199
1.674.751
3.979.549
25.070
82.314
39.304
67.426
4.193.663
2.698.845
13.000
8.931.644
2.711.845
291.512
291.512 2.248
2.248
853.723
168
10.923
48.309
168
600
60.000
1.004.811
135.338
4.100
Atención Especializada de Salud
889.220
670.077
8.300
1.144.249 1.567.596
4. INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA SALUD
1.838
3.153
2
30
22
1
5.046
1.838
3.153
2
30
22
1
5.046
Atención primaria de Salud
1.904.954
8.999.381
8.332
175
411
6202 121 414 461 571 611
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
5. AGENCIA CATALANA DE SEG. ALIMENTARIA
13.000
2.771.845
695
5
Dirección y Administración General
83
5
Salud Pública
46
46
Ordenación, Control e Inform. sobre el Consumo
57
57
366 143
366 143
Investigación y desarrollo Sanidad Vegetal y Animal
6205 419
Otros Servicios de Salud
6. INST. CATALÁN DE EVALUACIONES MÉDICAS
6206
7. AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD
414
Salud Pública
701 88
3.422
88
248
3.422
88
248
3.757
33.224
8.890
6.917
225
49.256
33.224
8.890
6.917
225
Transferencias al Servicio de Salud Transf. a Organismos autónomos administrativos
3.757
49.256
8.669.995 46.223
191.324 282
2.698.845
13.000
69.625
8.930.944 46.505
Contrato programa ICS Transferencias al ICS Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
2.006.766
5.476.274
2
2.006.766
5.476.274
2
A SCS, ICS y OOAA
12.870.661 11.415.063 1.455.598
LEY 6/2011, del 27 de julio, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2011 (DOGC 5931 - 29.7,2011). Departament del Presidence.
149.183 149.183
247.935 204.607 43.328
2.711.845
139.337 69.625 69.712
20.890.157 11.689.295 9.200.862
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) Clasific. por programas 17 121 122 123 414 415 419 451 573 574 532
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa 1. DEPARTAMENTO DE SALUD Dirección y Administración General Formación del Personal de Admón. Y Servicios Previsión Riesgos Lab. Pers. De Admón. Gen. Salud Pública Transferencias para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud Promoción de la Lengua Catalana Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud Desenvolvimiento Tecnológico e Investigación sociedad de la Información y el Coniocimiento
I
II
III
46.626 36.368
31.730 11.370
10.258
175 4.315
IV
VI
VII 2.676 2.176
52.245 9.179.163 8.676
5.156 241 317
37.255
10.156
1.440
5100 121 411 412 415 419 573
2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD Dirección y Administración General Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud Transferencias para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud
27.038 27.038
4.828.660 28.494 310.573 4.174.343
5200 121 411 412
3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD Dirección y Administración General Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud
6110 419
4. INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA SALUD Otros Servicios de Salud
6202 121 414 461 571 611
5. AGENCIA CATALANA DE SEG. ALIMENTARIA Dirección y Administración General Salud Pública Ordenación, Control e Inform. sobre el Consumo Investigación y desarrollo Sanidad Vegetal y Animal
1.206 130 111 135 651 179
6205 419
6. INST. CATALÁN DE EVALUACIONES MÉDICAS Otros Servicios de Salud
3.408 3.408
6206 414
7. AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Salud Pública
10.011 10.011
4.345.845 7.973 1.520.416 21.850 2.793.507
VIII
TOTAL
264.531
85.028 20
261.446
85.008
3.085 500
9.131.266 47.897 2.793.507
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos autónomos administrativos Transferencias al ICS
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
V
9.278.798 19
189.370 3.546 81.042 104.782
261.114 332 26.000
85.008
9.477.388 48.229 2.819.507
71.744
85.149 142 3.432 81.575
9.547.806 67.193 1.921.965 4.421.794 2.819.507 315.250 2.098
6.500 39.244 26.000
315.250 2.098 2.129.656 11.838 1.117.842 999.977
759.665 46.782 154.594 558.289
2.072 2.072
3.465 3.465
32.568 32.568
186 186
5 5
2.237.960
5.638.145
5
2.237.960
5.638.145
5
9.709.389 49.953 0 175 66.818 9.525.617 13.832 241 40.657 0 12.096
26.000 2.600 9.000 14.400
2.915.507 61.406 1.281.436 1.572.665
26 26
6 6
5.574 5.574
6 6
1.212 136 111 135 651 179
140 140
232 232
3.780 3.780
7.259 7.259
300 300
50.138 50.138
13.632.228 11.972.670 1.659.558
218.610
218.610
336.276 287.446 48.829
170.183 85.008 85.175
22.233.406 12.345.124 9.888.282
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica
Programa
I
II
17 121 122 123 414 415 419 451 573 574
1. DEPARTAMENTO DE SALUD Dirección y Administración General Formación del Personal de Admón. Y Servicios Previsión Riesgos Lab. Pers. De Admón. Gen. Salud Pública Transferencias para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud Promoción de la Lengua Catalana Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud Desenvolvimiento Tecnológico e Investigación
87.263 76.169
5100
27.016 27.016
121
2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD Dirección y Administración General
122 411 412 415 419 573
Formación del Personal de Admón. Y Servicios Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud Transferencias para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud
5200
3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD Dirección y Administración General Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud
121
411 412 6110
11.094
III
IV
21.270 11.428 29 175 3.308
V
8.850.309 1.440
VII
VI 3.148 3.148
60.460 8.759.337 7.341
5.880 241 209
21.580 152
4.427.217 30.355
4.362.245 10.309
166.219 2.546
282.748 3.792.742
1.740.299 29.556 2.580.084
62.624 101.048
TOTAL
VIII
219.585
65.167 20
216.585
65.147
3.000
50.035
24.035 26.000
65.289 142 3.284 61.863
321.371 1.997 1.918.939 14.400 1.010.678 893.860
755.857 46.549 153.825 555.483
2.162 2.162
3.719 3.719
419
4. INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA SALUD Otros Servicios de Salud
6202 121 414 461 571 611
5. AGENCIA CATALANA DE SEG. ALIMENTARIA Dirección y Administración General Salud Pública Ordenación, Control e Inform. sobre el Consumo Investigación Sanidad Vegetal y Animal
194 194 111 116 705 209
6205 419
6. INST. CATALÁN DE EVALUACIONES MÉDICAS Otros Servicios de Salud
3.300 3.300
6206 414
7. AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT Salut Pública
8.836 8.836
186 186
5 5
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos autónomos administrativos
9.246.743 92.205 29 175 74.862 9.041.069 13.221 241 24.580 361 9.098.020
70.368 0 2.088.955 4.009.244 2.606.084 321.371 1.997
26.000 2.600 9.000 14.400
1.103 495 325 283
2.702.084
26 26
12 12
5.924
64.231 1.173.827 1.464.026
5.924
6 6
1.342
86 86
205 205
3.591
6.842 6.842
300 300
15.978
200 111 116 705 209
3.591
15.978
8.746.463 12.873
216.253 332
2.580.084
26.000
65.147
9.027.863 13.206
Contrato programa ICS Transferencias al ICS Resto Transferencias internas
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
2.035.379
5.220.393
5
2.035.379
5.220.393
5
13.219.668 11.339.421 1.880.247
195.904 195.904
269.620 242.585 27.035
2.606.084 0 131.570 65.147 66.424
21.073.682 11.647.153 9.426.529
COMUNITAT VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 En miles de euros
Código de programas
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto
I
II
IV
III
V
VI
VII
VIII
TOTAL
10
SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
01
SUBSECRETARIA
38.757,10
8.247,01
222,58
427,00
47.653,69
411.10 411.40 411.70 411.20 411.30
Dirección y Servicios Generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud Inspección Administración Económico Financiera Administración de Recursos Humanos
15.224,15 2.081,46 12.644,70 5.129,74 3.677,05
5.625,00 1.700,00 250,00 80,00 592,01
81,58 40,00
400,00
21.330,73 3.821,46 12.903,70 5.294,74 4.303,06
2.432.563,25
2.298.474,03
Drogodependencias y Otras Adicciones 958,91 Asistencia Sanitaria 2.189.420,48 Prestaciones Externas Personal Sanitario Residente 116.412,00 57.923,72 Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta Servicios Generales de la Secretaría Autonómica 281,83 Prestaciones farmacéuticas 2.863,67 Prestaciones externas complementarias Información para la salud 3.143,52
6.948,14 1.794.949,03 242.000,00
76,00 25,00
9,00 9,00 9,00
15.400,00
1.205.508,60
74.677,48
9.989,66
350,00
3.773,54 6.388,00 6.000,00
52.733,06
4.670,00
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 02
313.20 412.22 412.24 412.26 412.28 412.25 412.23 412.27 412.29
411.60 412.10 413.10
SECRETARIA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA Y DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e Investigación en Ciencias de la Salud Centros Integrados de Salud Pública Salud
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
2.062,59 48.133,41 11.363,12
16.200,01 90,00 80.000,00 104.000,00 15.599,99
600,00 4.256,03 33.830,83
15.000,00
950,00 46.666,24 1.106.318,32 25.850,10 27,30
8.490,60 50,00
1.044,50
1.066,94 9,00 5,00 19.670,00
335,00 310,00 548,48
5.319,66
6.036.613,02
11.680,59 4.048.510,57 248.000,00 116.412,00 76.140,67 62.047,07 1.189.186,99 129.850,10 38.440,81
16.807,85 52.699,44 46.836,93
2.471.320,35
2.306.721,04
15.400,00
1.205.731,18
75.104,48
9.989,66
6.084.266,71
2.471.320,35
2.306.721,04
15.400,00
1.205.731,18
75.104,48
9.989,66
6.084.266,71
COMUNITAT VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 En miles de euros
Código de programas
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto
I
II
10
SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
01
SUBSECRETARIA
37.841,64
9.002,01
411.10 411.40 411.70 411.20 411.30
Dirección y Servicios Generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud Inspección Administración Económico Financiera Administración de Recursos Humanos
15.175,85 2.073,90 12.634,34 4.486,18 3.471,37
6.125,00 1.700,00 450,00 235,01 492,00
2.463.260,42
2.253.485,04
Drogodependencias y Otras Adicciones 937,91 Asistencia Sanitaria 2.220.504,73 Prestaciones Externas Personal Sanitario Residente 115.951,81 58.628,21 Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta Servicios Generales de la Secretaría Autonómica 394,76 Prestaciones farmacéuticas 2.194,36 Prestaciones externas complementarias Información para la salud 2.441,64
8.100,01 1.820.000,00 242.000,00
III
IV 0,00
V
VI
VII
VIII
136,38
252,00
0,00
83,38
28,00 25,00
110,00 115,00 9,00 9,00 9,00
1.065.487,56
67.600,00
7.080,11
3.404,16 6.776,00 6.000,00
46.256,00
1.600,00
TOTAL 47.232,03
21.494,23 3.888,90 13.093,34 4.758,19 3.997,37
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 02
313.20 412.22 412.24 412.26 412.28 412.25 412.23 412.27 412.29
411.60 412.10 413.10
SECRETARIA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA Y DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e Investigación en Ciencias de la Salud Centros Integrados de Salud Pública Salud
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
2.052,55 51.442,29 8.712,16
16.210,01 94,99 22.600,00 88.800,00 17.099,99
5.000,00
946,31 5.000,00 1.020.570,24 19.200,00 27,30
700,00 4.856,03 33.024,01
7.759,60 803,95
1.390,00 9,00 5,00 19.000,00
5,00 300,00 635,00
5.480,11
5.861.913,13
12.442,08 4.095.136,73 248.000,00 115.951,81 77.174,53 5.498,75 1.045.369,60 108.000,00 38.568,93
15.997,26 56.598,32 43.175,12
2.501.102,06
2.262.487,05
5.000,00
1.065.623,94
67.852,00
7.080,11
5.909.145,16
2.501.102,06
2.262.487,05
5.000,00
1.065.623,94
67.852,00
7.080,11
5.909.145,16
COMUNITAT VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 En miles de euros
Código de programas
Programa/ Agente de gasto
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
10
SANIDAD
01
SUBSECRETARIA
36.379,69
10.265,00
136,88
98,00
46.879,57
411.10 411.40 411.20 411.30
Dirección y Servicios Generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud Administración Económico Financiera Administración de Recursos Humanos
26.978,42 1.986,98 4.054,12 3.360,17
7.750,00 1.700,00 435,00 380,00
83,38 28,00 25,50
60,00 20,00 9,00 9,00
34.871,80 3.706,98 4.526,12 3.774,67
900.996,41
67.954,64
2.206,32
3.404,16 5.916,00 3.600,00
49.928,64
790,62
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 02
SECRETARIA AUTONÓMICA DE SANIDAD
2.408.210,93
2.061.746,89
313.20 412.22 412.24 412.26 412.28 412.25 412.29 412.23 412.27 411.60 412.10 413.10
Drogodependencias y Otras Adicciones 948,84 Asistencia Sanitaria 2.171.478,97 Prestaciones Externas Personal Sanitario Residente 113.633,19 57.300,73 Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta 500,95 Servicios Generales de la Secretaría Autonómica de Información para la salud 2.326,11 Prestaciones farmacéuticas 2.135,34 Prestaciones externas complementarias Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e I 1.969,84 49.397,66 Centros Integrados de Salud Pública Salud 8.519,30
8.162,30 1.673.075,99 204.000,00
Total Presupuestos Transferencias Total Presupuesto Consolidado
16.110,00 300,00 17.030,00 22.560,00 80.200,00 2.000,00 4.808,60 33.500,00
5.000,00
941,31 5.000,00 27,30 860.105,00 19.200,00 6.236,60 1.566,04
400,00 9,00 17.552,00 5,00 5,00 20,00 35,00
1.415,70
5.446.115,19
12.515,30 3.901.190,22 207.600,00 113.633,19 74.752,04 5.809,95 36.935,41 884.805,34 99.400,00 11.627,14 54.226,26 43.620,34
2.444.590,62
2.072.011,89
5.000,00
901.133,29
68.052,64
2.206,32
5.492.994,76
2.444.590,62
2.072.011,89
5.000,00
901.133,29
68.052,64
2.206,32
5.492.994,76
COMUNITAT VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 En miles de euros
VOLVER
Clasificac. por programas 10
SANIDAD
01
SUBSECRETARIA
27.956
11.550
83
105
39.694
411.10 411.40
Dirección y Servicios Generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud
26.056 1.900
9.750 1.800
83
80 25
35.970 3.725
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 02
SECRETARIA AUTONÓMICA DE SANIDAD
2.300.918
2.051.238
914.455
65.707
2.500
313.20 412.22 412.24 412.26 412.28 412.25 412.29 411.20 411.30 412.23 412.27 411.60 412.10 413.10
Drogodependencias y Otras Adicciones Asistencia Sanitaria Prestaciones Externas Personal Sanitario Residente Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta Servicios Generales de la Secretaría Autonómica de Información para la salud Administración Económico Financiera Administración de Recursos Humanos Prestaciones farmacéuticas Prestaciones externas complementarias Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e I Centros Integrados de Salud Salud
978 2.065.483
8.162 1.671.556 204.000
3.404 6.286 3.600
47.144
2.500
16.110 419 17.030 355 380 9.560 80.200 4.161 5.539 33.766
941
Total Presupuestos Transferencias Total Presupuesto Consolidado
110.320 55.445 496 2.252 3.855 3.227 2.129 2.105 46.733 7.897
5.334.818
12.545 3.792.969 207.600 110.320 72.896 924 37.309 4.248 3.641 884.799 99.400 12.545 52.331 43.289
400 10 18.000 10 9 6
27 28 26 873.105 19.200 6.272
8 60 60
1.566
2.328.874
2.062.788
0
914.538
0
65.812
2.500
0
5.374.512
2.328.874
2.062.788
0
914.538
0
65.812
2.500
0
5.374.512
COMUNIDAD VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO V VI V VI
Clasificac. por programas 10
SANIDAD
01
SUBSECRETARIA
27.077
10.436
83
140
37.737
411.10 411.40
Dirección y Servicios Generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud
25.253 1.824
8.500 1.936
83
105 35
33.942 3.795
Programa
II II
I
III
VII VI
IV
VIII VI
TOTAL
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 02
AGENCIA VALENCIANA DE SALUD
2.311.670
1.710.767
835.440
14.271
313.20 411.60 412.10 412.22 412.23 412.24 412.26 412.27 412.28 413.10
Drogodependencias y Otras Adicciones Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente Centros Integrados de Salud Asistencia Sanitaria Prestaciones farmacéuticas Prestaciones Externas Personal Sanitario Residente Prestaciones externas complementarias Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta Salud
914 1.914 44.180 2.014.111 2.047
7.265 4.296 5.539 1.416.004 24.516 203.270
3.404 910 6.286 800.126 3.000
80 9 100 13.441 6
107.260 80.200 53.669 7.374
16.110 33.766
19.200 941 1.573
9.877 2.200 3.708 916 3.054
18.274 17.030 385 459 400
5.442 27 28 5.362 26
412.29 411.20 412,25 411.30
03 SECRETARIA AUTONÓMICA DE SANIDAD Información para la salud Administración Económico Financiera Gerencia y Admon. Gral. De AVS Administración de recursos Humanos
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
0
2.500
4.874.647
500 135
11.664 7.130 49.819 3.452.342 826.694 206.270 107.260 99.400 71.221 42.848
18.029 18.000 10 10 9
51.622 37.257 4.131 6.746 3.489
2.500
2.348.625
1.739.476
840.966
32.440
2.500
4.964.006
2.348.625
1.739.476
840.966
32.440
2.500
4.964.006
COMUNIDAD VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasificac. por programas 10
SANIDAD
01
SUBSECRETARIA
28.814
14.504
310
170
411.10 411.40
Dirección y Servicios Generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud
26.824 1.990
12.236 2.268
186 125
105 65
-
39.350 4.447
02
AGENCIA VALENCIANA DE SALUD
2.386.397
1.707.093
1.216.171
87.399
4.000
5.401.059
313.20 411.60 412.10 412.22 412.23 412.24 412.26 412.27 412.28 413.10
Drogodependencias y Otras Adicciones Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente Centros integrados de Salud Pública Asistencia Sanitaria Prestaciones farmacéuticas Prestaciones Externas Personal Sanitario Residente Prestaciones externas complementarias Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta Salud
1.010 2.167 48.814 2.166.853 2.287
7.265 4.596 6.239 1.294.759 7.216 243.270
4.212 1.206
80 9 100 86.179 6
Programa
II
I
III
IV
V
VII
VIII
TOTAL 43.798
700 325
12.567 7.977 55.153 3.558.117 1.169.134 259.270 99.150 117.809 75.671 46.210
5.727
13.029
47.629
33 26 5.642 27
10 9 10 13.000
4.277 3.737 7.287 32.328
57.807 8.309
91.809 16.110 35.829
6.327 1.159.626 16.000 26.000 1.054 1.748
10.222
18.651
3.836 3.040 1.077 2.270
399 663 559 17.030
99.150
VI
4.000
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 03
SECRETARIA AUTONÓMICA DE LA AGENCIA VALEN
411.20 411.30 412.25 412.29
Administración Económico Financiera Administración de Recursos Humanos Gerencia y Administración General de la AVS Información para la salud
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
2.425.433
1.740.247
1.222.208
100.597
4.000
2.425.433
1.740.247
1.222.208
100.597
4.000
5.492.485 0 5.492.485
COMUNIDAD VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
I
II
III
IV
V
VI
VIII
VII
TOTAL
10
SANIDAD
01
SUBSECRETARIA
90.866
62.605
11.490
1.770
685
167.416
411.10 411.40 411.50 412.10 413.10
Dirección y Servicios Generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria Centros integrados de Salud Pública Salud
19.440 2.088 10.557 50.281 8.500
11.925 2.520 5.093 6.739 36.329
186 125 8.693
196
2.487
105 130 18 912 605
489
31.655 4.862 24.557 57.932 48.410
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
02
AGENCIA VALENCIANA DE SALUD
2.357.356
1.477.561
1.242.117
211.820
5.812
5.294.666
313.20 411.60 412.22 412.23 412.24 412.25 412.26 412.27 412.28
Drogodependencias y Otras Adicciones Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente Asistencia Sanitaria Prestaciones farmacéuticas Prestaciones Externas Administración y Servicios Generales Personal Sanitario Residente Prestaciones externas complementarias Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta
1.146 1.230 2.190.052 2.309
1.599 795 1.116.528 7.216 245.727 799
11.632 1.634 6.477 1.163.928 26.000
120 9 208.672 6
301 11 5.500
58.669
91.809 13.089
31.130 1.317
3.000
14.798 3.678 3.527.228 1.173.458 271.727 5.612 99.150 122.939 76.075
03
SECRETARIA AUTONÓMICA DE SANIDAD
9.102
23.508
86
20.521
53.216
412.29 411.20 411.30
Información para la salud Administración Económico Financiera Administración de recursos Humanos
2.262 3.843 2.997
22.469 409 630
27 33 26
20.500 12 9
45.257 4.297 3.662
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
4.799 99.150
14
2.457.324
1.563.674
1.253.693
234.111
6.496
5.515.299
2.457.324
1.563.674
1.253.693
234.111
6.496
5.515.299
COMUNIDAD VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) Clasific. por programas
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa
10
CONSELLERIA DE SANIDAD
01 411.10 411.20 411.30 411.40 411.50 412.10 412.29 413.10
SUBSECRETARIA Dirección y Servicios Generales Administración Económico Financiera Administración de Recursos Humanos Escuela Valenciana de Estudios para la Salud Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria Centros integrados de Salud Pública Información para la salud Salud
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
105.867 20.803 4.116 3.117 2.244 11.293 52.887 2.440 8.967
97.139 14.707 455 700 2.800 5.659 7.488 24.965 40.365
16.506 235 47 36 178 12.417
2.508.327 1.235 1.298 2.336.744 2.457
1.516.249 1.776 929 1.115.054 8.018 273.030 888
1.242.878 11.632 2.333 6.539 1.163.928 26.000
59.320
102.010 14.543
31.130 1.317
4.051
2.614.194
1.613.387
1.259.384
223.067
10.222
5.720.255
2.614.194
1.613.387
1.259.384
223.067
10.222
5.720.255
39 3.554
25.438 258 17 13 267 26 993 23.000 864
1.017 39
197.629 390 13 193.148 8
9.205 401 16 8.788
TOTAL
280
698
245.967 36.042 4.635 3.867 5.489 29.676 61.367 50.444 54.448
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 02 313.20 411.60 412.22 412.23 412.24 412.25 412.26 412.27 412.28
AGENCIA VALENCIANA DE SALUD Drogodependencias y Otras Adicciones Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente Asistencia Sanitaria Prestaciones farmacéuticas Prestaciones Externas Administración y Servicios Generales Personal Sanitario Residente Prestaciones externas complementarias Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Estancia
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
5.166 102.108
20
5.474.288 15.434 4.589 3.660.273 1.174.410 299.030 6.074 102.108 133.140 79.231
COMUNIDAD VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica
Programa 10 411.10 411.40 412.10 413.10 411.50 411.20 411.30
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicos generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud Centros integrados de Salud Pública Salud Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria Administración Económico Financiera Administración de Recursos Humanos
II
I 101.439 19.980 2.168 52.558 8.617 11.186 3.970 2.960
69.432 15.481 2.832 7.415 38.900 3.588 479 737
III
V
IV 17.149 437 178 4.172 12.235 72 56
VI
VII 3.821 389 310 1.389 1.653 40 20 20
TOTAL
VIII 1.537 60
193.378 36.346 5.488 61.363 54.419 27.449 4.541 3.773
1.077 400
Transferencias al Servicio de Salud
250,00
Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
97 313.20 411.60 412.22 412.23 412.24 412.25 412.26 412.27 412.28 412.29
2. AGENCIA VALENCIANA DE SALUD Drogodependencias y otras Adicciones Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente Asistencia Sanitaria Prestaciones farmacéuticas Prestaciones externas Administración y Servicios Generales Personal Sanitario Residente Prestaciones Externas Complementarias Salud Mental y Atenc. Sanit. De Media y Larga Estanc. Información para la Salud
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
2.431.676 1.204 1.258 2.269.846 2.383
250,00
1.571.133 1.794 904 1.142.765 8.440 273.000 1.040
1.242.626 11.664 2.304 6.578 1.163.534 26.000 60
102.000 14.690 26.500
31.130 1.317 39
5.305 21.550
2.533.115
1.640.565
15.422
30
1.640.565
1.259.775 250 1.259.525
211.082
2.533.115
211.082
15.422
30
4.999 101.802 47.837 2.346
207.261 430 20 179.914 12
13.885 340 25 13.520
30
30
30
5.466.610 15.432 4.511 3.612.623 1.174.369 299.000 6.129 101.802 133.130 69.179 50.435 5.659.988 250 5.659.738
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles de euros) Clasificación orgánica 11
Programa
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
II
III
35.248
5.917
IV 0
V
1.485.552
VI 0
VII 1.101
11.01.211A
Dirección y Administración de Sanidad
6.583
2.122
11.02.211B
Formación, inspección y calidad sanitarias
3.908
752
115
465
11.02.212A
Planificación y ordenación sanitarias
1.145
37
1.284
25
11.06.232A
Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos)
23.613
3.006
11.01
Transferencias entre subsectores
VIII
38.263
TOTAL 0
217
8.921 5.239 1.311
3.801
395
Transferencias al Servicio de Salud
1.566.080
27.014
1.484.153
36.952
1.521.105
1.484.153
36.952
1.521.105
Resto de Transferencias Internas
0
Contrato Programa con Servicio de Salud 11.100
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
826.474
317.640
5.303
334.736
11.100.211A
Dirección y administración de Sanidad
11.470
20.291
5.303
68
2.579
39.711
11.100.211B
Formación, inspección y calidad sanitaria
26.254
0
36.952
0
0
11.100.212B
Atención primaria de salud
266.039
23.251
325.665
3.370
618.325
11.100.212C
Atención especializada de salud
522.710
269.343
6.047
31.003
829.104
11.100.212D
Salud Pública
4.755
2.956
26.254
7.712
Transferencias entre subsectores
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
1.521.105
0
5.303
1.820.288
38.053
38.263
0
3.087.185
0
0
0
1.484.153
0
0
36.952
0
1.521.105
861.722
323.557
5.303
336.135
0
38.053
1.311
0
1.566.080
861.722
323.557
0
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros) Clasificación orgánica 11
Programa
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
II
III
34.969
6.309
IV
V
1.487.124
VI
VII 1.194
11.01.211A
Dirección y Administración de Sanidad
6.806
2.130
11.02.211B
Formación, inspección y calidad sanitarias
3.745
610
115
617
11.02.212A
Planificación y ordenación sanitarias
1.138
60
1.258
26
11.06.232A
Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos)
23.280
3.509
11.01
Transferencias entre subsectores
VIII
47.627
219
1.577.223 9.154 5.087
1.135
332
Transferencias al Servicio de Salud
TOTAL
3.618 27.121
1.485.751
46.492
1.532.242
1.485.751
46.492
1.532.242
Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 11.100
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
818.727
325.517
5.303
336.204
46.492
11.100.211A
Dirección y administración de Sanidad
11.410
20.914
5.303
67
2.394
40.088
11.100.211B
Formación, inspección y calidad sanitaria
25.021
1.532.242
11.100.212B
Atención primaria de salud
262.801
24.039
327.734
6.624
621.197
11.100.212C
Atención especializada de salud
519.496
275.368
5.343
37.474
837.681
11.100.212D
Salud Pública
5.196
3.060
25.021
8.255
Transferencias entre subsectores
Total Presupuestos
853.697
331.825
5.303
853.697
331.825
5.303
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
1.823.328
47.685
1.485.751 337.578
47.685
47.627
3.109.465
46.492
1.532.242
1.135
1.577.223
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros) Clasificación orgánica 15
Programa
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
II
III
32.947
5.351
IV
V
VI
VII
1.337.978
2.604
15.01.211A
Dirección y Administración de Sanidad
4.447
990
15.03.211B
Formación, inspección y calidad sanitarias
3.888
812
115
2.155
15.03.212A
Planificación y ordenación sanitarias
865
45
203
19
15.04.232A
Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos)
23.746
3.503
15.01
Transferencias entre subsectores
VIII
1.406.901
1.461
2.594
53
5.490 6.970
377
Transferencias al Servicio de Salud
TOTAL
28.022
27.626
1.337.660
26.561
1.364.221
1.337.660
26.561
1.364.221
Resto de Transferencias Internas
0
Contrato Programa con Servicio de Salud 15.100
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
780.839
309.571
4.141
240.690
26.381
180
15.100.211A
Dirección y administración de Sanidad
10.879
21.266
4.141
24
730
180
15.100.211B
Formación, inspección y calidad sanitaria
23.991
1.361.802
15.100.212B
Atención primaria de salud
252.771
21.751
231.434
2.500
508.455
15.100.212C
Atención especializada de salud
493.199
263.134
5.293
22.851
784.477
15.100.212D
Salud Pública
3.420
3.939
300
7.659
37.220 23.991
Transferencias entre subsectores Total Presupuestos
813.786
314.921
4.141
813.786
314.921
4.141
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
1.578.669
28.984
1.337.660 241.009
28.984
28.202
2.768.704
26.561
1.364.221
1.641
1.404.483
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros) Clasificación orgánica 15
Programa
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
II
III
34.641
6.238
IV
V
VI
VII
1.268.951
2.728
15.01.211A
Dirección y Administración de Sanidad
6.205
1.828
15.03.211B
Formación, inspección y calidad sanitarias
4.126
1.141
115
1.693
15.03.212A
Planificación y ordenación sanitarias
859
45
175
18
15.04.232A
Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos)
23.451
3.224
15.01
Transferencias entre subsectores
VIII
14.181
773
Resto de Transferencias Internas
1.326.739 8.806 7.075
1.131
244
Transferencias al Servicio de Salud
TOTAL 0
2.228 26.919
1.268.661
13.050
1.281.711
1.266.350
13.050
1.279.400
2.311
2.311
Contrato Programa con Servicio de Salud 15.100
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
712.185
309.869
4.300
15.100.211A
Dirección y administración de Sanidad
10.671
22.596
4.300
15.100.211B
Formación, inspección y calidad sanitaria
25.111
15.100.212B
Atención primaria de salud
224.784
21.494
15.100.212C
Atención especializada de salud
451.619
15.100.212D
Salud Pública
239.996
13.050
1.279.400
550
38.117
230.925
5.000
482.203
262.369
5.190
7.500
726.678
3.410
3.881
25.111
7.291
Transferencias entre subsectores Total Presupuestos
0
746.826
316.107
4.300
746.826
316.107
4.300
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
1.508.947
15.778
1.268.661 240.286
15.778
14.181
2.606.139
13.050
1.281.711
1.131
1.324.428
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros
Código de programas
211A 212A 232A.04 211B.04
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto
15 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO Dirección y Administración de Sanidad Planificación y Ordenación Sanitaria Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos) Formación, inspección y calidad sanitaria
I 33.248 6.008 820 22.456 3.965
III
II
IV
6.505 1.890 45 3.678 892
170
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 18.100 211A 211B 212B 212C
2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD Dirección y Administración de Sanidad Inspección y calidad sanitaria Atención Primaria de Salud Atención Especializada de salud
212D
Salud Pública Transferencias entre subsectores
V
1.254.093 1.253.751 171
VI
VII 3.041 682 37 100 2.222
1.253.751 9
689.687 10.399 23.332 217.239 438.717
310.336 24.319
1.072 1.072
250.050
15.155 1.444
26.761 253.087
239.918 5.183
2.557 11.155
6.169
4.940 9
VIII
TOTAL
16.734 15.155 1.579
1.313.621 1.277.487 2.652 26.234 7.249
15.155
1.268.907 9
1.266.300 37.234 23.332 486.475 708.142
11.108 9
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y
722.936
316.841
1.072
1.504.142 1.253.761
18.197
16.734 15.155
2.579.922 1.268.916
Total Presupuesto Consolidado
722.936
316.841
1.072
250.382
18.197
1.579
1.311.006
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasificac. por programas
Programa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
15
1. CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL
36.043
7.543
1.454.422
3.010
12.422
1.513.440
211A
Direcc. y Administración de Sanidad
5.771
1.290
1.449.894
1.364
10.547
1.468.866
211B.04
Formación, inspección y calidad sanitaria
4.125
1.325
1.314
1.180
212A
Planificación y Ordenación sanitaria
847
123
3.214
33
232A.04
Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos)
25.300
4.175
211A.01
Dirección y Administración de Dependencia
7.944 1.875
432
6.093 29.907
630
630
Transferencias al Servicio de Salud
1.449.894
10.547
1.460.441
Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 15100
2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
797.400
304.997
2.809
344.677
10.547
211A
Direcc. y Administración de Sanidad
11.278
24.517
2.809
35
1.209
39.849
211B.04
Formación, inspección y calidad sanitaria
21.537
212B
Atención Primaria de Salud
255.639
30.271
334.441
2.650
623.001
212C
Atención Especializada de salud
506.163
236.310
5.208
6.389
754.071
212D 231A (*)
Salud Pública
0 2.782
13.884 14
4.993
300
19.177 2.796
Dirección y Administración de Dependencia
Total Presupuestos
21.537
833.442
312.540
2.809
1.799.099 1.449.894
0
10.547
1.460.441
833.442
312.540
2.809
349.206
13.557
1.875
1.513.429
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros
Total Presupuesto Consolidado
1.460.431
13.557
12.422
2.973.870
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
18
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
211A
Dirección y Administración de Sanidad
212A
Planificación y Ordenación Sanitaria
I
II
III
36.399
7.481
3.627
1.812
793
154
Atención a la Dependencia Formación, inspección y calidad sanitaria
V
1.475.487
VI
27.599 4.381
4.005 1.510
VIII
VII
4.176
TOTAL
48.395
1.571.937
816 4.300
101
1.469.501
Transferencias intersectores
232A 211B.04
IV
1.686
6.255 3.864
9.211
44.531
1.514.032
825 2.434
32.429 10.010
En el Progama 232A (Atención a la Dependencia) sólo se incluye la parte de gasto sanitario que va a hospitales psiquiátricos Transferencias al Servicio de Salud
1.469.501
44.531
1.514.032
Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 18.100
2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
749.024
330.908
389.574
44.296
211A
Dirección y Administración de Sanidad
11.442
29.445
39
2.048
42.974
211B
Formación, inspección y calidad sanitaria
17.898
212B
Atención Primaria de Salud
246.960
25.743
378.101
9.178
659.983
212C
Atención Especializada de salud
472.725
268.093
5.241
32.988
779.047
212D
Salud Pública
7.627
6.181 11
81
785.424
338.388
1.865.061
785.424
338.388
395.560
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros
Total Presupuesto Consolidado
0
1.514.187 17.898
Transferencias intersectores Total Presupuestos
385
385
14.274 11
48.472
48.780 44.531
1.514.032
48.472
4.249
1.572.092
1.469.501
3.086.124
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
18
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
36.687
7.387
1.574.083
4.797
70.895
1.693.849 1.640.096
211A
Direcc. y Administración de Sanidad
4.102
1.989
1.566.470
1.175
66.360
212A
Planificación y Ordenación sanitaria
1.551
325
5.768
387
4.535
211B.04
Formación, inspección y calidad sanitaria
4.810
1.773
1.844
2.811
11.238
232A.02
Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos)
26.224
3.301
424
29.949
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 18.100 211A 211B.04 212C 212B 212D
2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD Direcc. y Administración de Sanidad Formación, inspección y calidad sanitaria Atención Especializada de salud Atención Primaria de Salud Salud Pública
Total Presupuestos
1.566.467
829.347 12.586 20.361 521.966 274.433
348.144 29.501
389.118 44
66.650 7.385
273.023 32.507 13.114
5.629 378.117 5.329
46.983 11.473 809
866.034
355.532
1.963.201
866.034
355.532
396.734
Total Transferencias internas/ Contratos
Total Presupuesto Consolidado
66.380
12.566
1.632.848
1.633.260 49.515 20.361 847.601 696.530 19.252
71.447
70.895 66.380
1.632.848
71.447
4.515
1.694.261
1.566.467
3.327.109
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica
Programa 18
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
411A.01
Direcc. y Serv. Gles. de Sanidad y Dependencia
412A.03 411B.04 412F
Planificación y Asistencia Sanitaria Formación en salud pública y admón. sanitaria Atención dependencia salud mental
I
II
III
18.100
2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD Formación en salud púb. y admón. sanitaria
411C 412B 412D 412E
Admón. y serv. Grales. de asistencia sanitaria Atención Especializada de salud Atención Primaria de Salud Atención sociosanitaria de la salud
Total Presupuestos
VI
VII
VIII
TOTAL
11.411
1.563.272
7.857
92.428
1.717.253
5.564
2.469
1.555.410
1.620
87.506
1.652.569
2.023 5.052 29.645
417 1.623 6.902
6.065 1.798
445 4.196 1.596
4.922
13.872 12.670 38.143
87.506
1.642.883
1.555.377
829.347
356.767
369.268
87.926
1.643.308
25.333 279.898 36.717 14.819
54 3.644 358.446 7.124
10.595 61.715 14.432 1.184
47.141 875.081 677.620 23.127
871.631
368.178
1.932.540 1.555.377
95.783
92.428 87.506
871.631
368.178
377.164
95.783
4.922
20.339
11.159 529.825 268.025
20.339
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros
Total Presupuesto Consolidado
V
42.284
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
411B
IV
3.360.561 1.642.883 1.717.678
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17
5100
Programa CONSELLERÍA DE SANIDADE
I
II
IV
V
VI
VIII
VII
TOTAL
1.935
3.220.737
19.773
124.923
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
7.370
688
3.219.276
1.077
124.923
413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
37.418
1.247
1.461
18.695
0
1.567.566
1.023.374
787.964
31.669
123.429
3.195
650
Servicio Regional de Salud 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 412A ATENCIÓN ESPECIALIZADA 412B ATENCIÓN PRIMARIA 413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 414A FORMACIÓN DE GRADUADOS Y POSTGRADUADOS 561C INVESTIGACIÓN SANITARIA Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos
412A ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Axencia Galega para a xestión do coñecemento en saúde
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
44.788
III
3.412.156 3.353.335 58.821 3.537.847
8.241
1.977
0
0
31.938
0
392
42.547
1.077.184
993.169
81.209
31.669
83.384
3.195
258
2.270.069
432.454
28.075
696.719
0
152
10.036
48.896
1
791
6.414
1.163.662
315
10.503
378
49.275
1.000
1.791
9.424
14.662
82
24.168
9.424
14.662
82
24.168
1.483
647
8
1.350
3.488
1.373
647
8
413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 561C INVESTIGACIÓN SANITARIA
0
110
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
208
2.237
555
555
587
697
3.216.750
123.491
2.483
1.432
3.340.241 3.914
19.524
19.524
Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.623.262 A AGENCIAS 1.623.262
1.040.618
4.008.709
19.524
3.219.232
1.021.093
789.477
31.669
144.634
128.118
650
6.977.660
650
3.613.980
124.923 31.669
144.634
3.195
3.363.680
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
Clasific. Orgánica 17
CONSELLERÍA DE SANIDADE
Servicio Regional de Salud 411A 412A 412B 413A 414A 561C
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
Programa
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
5100
II
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD ATENCIÓN ESPECIALIZADA ATENCIÓN PRIMARIA
44.666
1.845
8.245 36.421
620 1.225
1.551.480
942.427
7.685 1.076.972 418.631
1.870 911.914 28.494 150
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA FORMACIÓN DE GRADUADOS Y POSTGRADUADOS
INVESTIGACIÓN SANITARIA
Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos
412A ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Axencia Galega para a xestión do coñecemento en saúde
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 561C INVESTIGACIÓN SANITARIA
0
3.107.556
0
18.677
137.192
3.102.837 4.719
0 0
1.081 17.595
137.192 0
0 0
3.249.976 59.960
766.019
39.090
132.923
3.353
650
3.435.942
3.353
392 258
38.546 2.198.922 1.141.608 7.297 47.849 1.721
77.863 681.398 6.758
39.090
47.471 721
28.599 89.471 13.085 389 378 1.000
3.309.935
9.376
14.662
82
24.120
9.376
14.662
82
24.120 0
1.347
638
8
834
1.347
638
8
2.827 1.993 555 279
555 279
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
3.100.483 2.310
136.276 916
3.236.760 3.226 19.308
19.308
Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.606.869 A SCS, ICS y OOAA 1.606.869
959.572
3.873.583
19.308
3.102.794
940.263
770.790
39.090
152.516
140.546
650
6.772.825
650
3.513.531
137.192 39.090
152.516
3.353
3.259.294
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
Clasific. Orgánica 17
CONSELLERÍA DE SANIDADE
Servicio Regional de Salud 411A 412A 412B 413A 414A 561C
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
Programa
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
5100
II
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD ATENCIÓN ESPECIALIZADA ATENCIÓN PRIMARIA
43.246
1.845
3.014.019
0
17.608
93.308
3.170.026
17.366 25.880
576 1.269
3.009.276 4.743
0 0
1.081 16.527
93.308
3.121.607 48.419
1.465.845
864.804
808.992
72.819
125.718
2.981
258
8.148 1.017.215 394.531
2.260 834.587 27.807 150
1.407 90.329 710.498 6.758
27.591 89.516 6.680 389 378 1.164
392 2.589
258
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA FORMACIÓN DE GRADUADOS Y POSTGRADUADOS
INVESTIGACIÓN SANITARIA
72.819
45.564 387
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
3.007.862
93.308
3.341.417 39.798 2.107.313 1.139.516 7.297 45.942 1.551
3.101.170
Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.509.091
866.649
A SCS, ICS y OOAA
3.823.011
72.819
143.326
3.007.862 1.509.091
866.649
815.149
96.289
258
6.511.443
258
3.410.273
93.308 72.819
143.326
2.981
3.101.170
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros) Orgánica
VOLVER
Programa
TULO PRESUPUESTARIO I
N. orgán. 17
CONSELLERÍA DE SANIDADE 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
5100
Servicio Regional de Salud 411A 412A 412B 413A 414A 561C
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD ATENCIÓN ESPECIALIZADA ATENCIÓN PRIMARIA
INVESTIGACIÓN SANITARIA
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
III
III
V
VI
VI
VI
TOTAL
43.491
1.621
3.023.860
18.293
87.140
3.174.405
17.220 26.271
561 1.060
3.018.988 4.872
1.319 16.974
87.140
3.125.228 49.177
1.465.878
844.644
817.093
122.444
2.589
650
3.326.117
8.291 1.017.074 394.834
2.814 811.662 29.988 180
1.423 92.487 716.216 6.967
41.729 50.383 28.251 420 461 1.200
0 2.589
392 258
54.649 2.047.272 1.169.289 7.567 45.753 1.587
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA FORMACIÓN DE GRADUADOS Y POSTGRADUADOS
II II
72.819
72.819
45.292 387
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
3.014.715
87.140
3.101.855
18.355,00
75.667,00
2.495,00
96.517
846.265
3.840.953
18.355
3.090.382
827.910
750.571
Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.509.369 A SCS, ICS y OOAA 1.509.369
72.819
140.737
89.729
650
6.500.522
650
3.302.150
89.635 72.819
140.737
94
3.198.372
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros
Código de programas
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
15
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD
43.763
1.573
3.052.399
19.875
91.490
3.209.100
411A 413A
Dirección y servicios generales de sanidad Protección y promoción de la salud
17.327 26.436
640 934
3.047.178 5.221
1.711 18.164
91.490
3.158.346 50.754
91.490
3.138.623 0 0
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
3.047.133
80
2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD
1.470.963
853.770
827.579
411A 412A 412B 413A.01,50 414A 561C
Dirección y servicios generales de sanidad Atención Especializada Atención Primaria Protección y promoción de la salud pública Form. de Graduados y posgraduados Investigación Sanitartia
11.081 1.016.350 398.066
3.649 820.590 29.284 240,467 7
1.426 92.949 726.218 6.987
Total Presupuestos
45.079 387 1.514.726
855.343
3.879.978
1.514.726
855.343
832.845
Total Transferencias internas/ Contratos
Total Presupuesto Consolidado
77.233
77.233
118.513
35.694 48.662 31.999 496 461 1.200
77.233
138.387
77.233
138.387
3.047.133
177
650
3.348.885
177
392 258
52.241 2.056.220 1.185.567 7.723 45.547 1.587
650
6.557.985 3.138.623 3.419.362
91.667 91.490
177
650
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasificac. por programas
Programa
10 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD
411A 413A
VOLVER
Dirección y servicios grles. de sanidad Protección y promoción de la salud
I
II
III
80
2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SESGAS) Dirección y Servicios Generales de Sanidad
412A
Atención Especializada
412B
Atención Primaria de la Salud
413A.01.50
Protección y Promoción de Salud Pública
414A 561C
Form. de Graduados y posgraduados Investigación Sanitaria
Total Presupuestos
VI
VII
VIII
TOTAL
1.650
3.221.685
26.562
58.392
3.354.356
18.008 28.058
689 961
3.214.373 7.312
3.116 23.446
58.392
3.294.578 59.777
58.392
3.272.720
3.214.328
1.558.658 14.308 1.075.409 421.973 46.581 387
858.770 5.412 819.798 33.303
895.001 2.359 99.078 785.789
240
7.775
76.320 76.320
16
59.535 28.403 20.725 7.832
357 243 94
746
20
650 392 258
1.604.725
860.420
4.116.687
860.420
902.358
76.320
86.097
76.320
86.097
3.214.328
3.449.292 51.116 2.091.683 1.248.897 8.781
496 1.333
1.604.725
Total Transferencias internas/ Contratos
Total Presupuesto Consolidado
V
46.066
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
411A
IV
47.094 1.720 58.749
650
58.392
357
650
6.803.647 3.272.720 3.530.927
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
15
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD
411A
Dirección y servicios generales de sanidad
413A 581A
Protección y promoción de la salud
I
II
46.344 18.157 28.187
III
1.649 689 960
IV
V
VI
3.229.158 3.220.625 8.534
25.602 3.041 22.524 37
Elaborac. Y difusión estadist.
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 522 2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD 411A
Dirección y servicios generales de sanidad
412A
Atención Especializada
412B
Atención Primaria
413A.01,50
Protección y promoción de la salud pública
414A 561C
Form. de Graduados y posgraduados Investigación Sanitartia
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
VII
3.220.575
1.560.041 14.265 1.075.585 423.453 46.351 387
828.749 5.418 789.733 33.289
932.929 2.532 99.880 822.214
294
8304,04
1.606.385
830.399 830.399
TOTAL
64.954 64.954
3.367.708 3.307.467 60.204 37
64.954
77.820 77.820
16
1.606.385
VIII
64.427 28.516 25.476 7.556
527 243 94
733,648
190
3.285.529 0 0 650 392 258
3.465.144 51.365 2.068.847 1.286.512 9.522 46.827 2.071
650
6.832.852 3.285.529 3.547.323
461 1.684 4.162.087 3.220.575 941.513
77.820
90.029
77.820
90.029
65.482 64.954 527
650
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) Clasific. por programas 411A 413A 581A 621B.01
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa
10 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y servicios grles. de sanidad Protección y promoción de la salud Elaborac. Y difusión estadist. Imprevistos y funciones no clasificadas
I 50.501 20.113 30.388
II
III 1.813 746 1.066
2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD Atención Primaria de la Salud Atención Especializada Dirección y Servicios Generales de Sanidad Form. de Graduados y posgraduados Investigación Sanitaria Protección y Promoción de Salud Pública
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
3.324.299 3.320.937 3.362
V
VI 6
VII
37.509 4.476 32.909 125
VIII
TOTAL
104.372 104.372
3.518.499 3.450.644 67.724 125 6
104.372
3.422.598 0 0
6
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 80 412B 412A 411A 414A 561C 413A.01.50
IV
3.318.226
1.614.066 444.100 1.106.720 14.906 47.933 408
861.361 36.023 819.509 5.529
990.505 880.745 93.192 2.767
300
13.801
1.664.567
863.173
1.664.567
863.173
4.314.804 3.318.226 996.578
41.033 41.033
124.000 15.541 70.383 36.012 461
1.298
650
94 944
258 392
1.603
260
41.039
161.509
41.039
161.509
105.669 104.372 1.298
650 650
3.632.913 1.376.408 2.131.189 60.550 48.394 408 15.964 7.151.412 3.422.598 3.728.814
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009
VOLVER
(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica
Programa 15 411A 414A
1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y servicios generales de sanidad Protección y promoción de la salud Formación de graduados y posgruadados
581A
Elaborac. Y difusión estadist.
413A
I
II
III
2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD Atención Primaria Atención Especializada Dirección y Servicios Generales de Sanidad Form. de Graduados y posgraduados
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
V
VI
VII
TOTAL
VIII
50.454 20.833
2.132 1.066
3.427.021 3.412.069
39.672 3.303
27.475 27.150
3.546.754 3.464.421
29.621
1.066
14.944 8
36.086 158
325
82.042 166
125
125
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 80
IV
3.409.069
1.555.951 442.231 1.052.641 14.717
883.524 36.572 840.968 5.974
46.362
10
1.606.405
885.656
1.606.405
885.656
26.265
985.449 884.125 98.514 2.811
79.370 54.270 25.100
150.326 19.550 93.860 36.481
4.412.471 3.409.069 1.003.402
79.370
189.998
79.370
189.998
3.435.334 0 0
429
650
3.655.699
429
258 392
2.111.770 60.375
27.903 26.265 1.639
650
7.202.453 3.435.334 3.767.119
1.436.746
46.807
435
650
COMUNIDAD DE MADRID
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. Orgánica
17
Programa
CONSEJERÍA DE SANIDAD
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
74.549
89.773
7.046.856
14.208
340.858
183
7.566.428
311M
DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD
17.852
8.354
7.044.423
7.811
338.328
183
7.416.952
311N
INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN
19.739
118
312D
PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
6.149
486
758
6.221
2.530
313A
ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIA
4.295
24.945
313B
ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
26.515
55.870
3.300.984
2.710.000
1017
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
311P
DIR. Y SS.GG. SERMAS
312A
ATENCIÓN HOSPITALARIA
312B
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
312C
PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA
312F
FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
313C
SUMMA 112
25.958
50.579
2.293.389
2.445.430
664.714
117.302
23.319
28.214
19.857 29.272
1.675
145
84.203
704
1.098.989
75.959 8.112
69
84.718
704
8.690
45.491
265.005
5.058.710
1.090.083
22.062
203
1.894.364
216
294
43
160.125
265.504
15.018.386
TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
265.504
7.635.710
265.321
7.451.958
51.533
202.508
202.508
91.096
68.476
3.375.534
2.799.773
704
8.145.845
3.375.534
2.799.773
704
1.101.497
Transferencias al Servicio Madrileño de Salud TOTAL PRESUPUESTOS iniciales
16.145
31
7.044.348
A SCS, ICS y OOAA
338.328 90.168
7.044.348
340.858
7.382.677
338.328 90.168
2.530
7.382.677
COMUNIDAD DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. Orgánica
Programa
17 311M 311N 312D 313A 313B
CONSEJERÍA DE SANIDAD DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIA ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
1017 311P 312A 312B 312C 312F 313C
DIR. Y SS.GG. SERMAS ATENCIÓN HOSPITALARIA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO SUMMA 112
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
I
II
III
IV
84.661 7.855 137 551 27.303 48.815
0
2.963.362 25.957 1.996.585 637.214 13.319 201.833 88.454
2.408.679 49.655 2.137.856 116.802 33.214
785
1.088.599
785
8.700 1.079.683 216
VI 0
864
71.152
0
VII 7.021 481 1 6.382 26 131
3.034.938
2.493.340
785
A SCS, ICS y OOAA
7.494.650
2.493.340
785
1.090.369
819.861 818.331
TOTAL 7.389.293 7.246.930 19.507 15.030 32.285 75.541
65.291 7.811 37.304 20.062
756.518 109 755.896 465
114
48
7.283.234 83.532 4.937.126 1.854.226 46.533 201.833 159.984
1.530
818.331
72.312
6.404.281 3.034.938
VIII 123 123
6.404.281
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
6.406.051 6.404.334 853
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Agencia Antidroga Contrato programa Resto Transferencias internas
TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS
V
71.576 15.806 19.369 5.714 4.956 25.731
819.861
7.222.612
756.641
14.672.527
756.641
7.449.915
818.331 72.312
1.530
7.222.612
COMUNIDAD DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica
17 311M 311N 312D
Programa
CONSEJERÍA DE SANIDAD DIRECCIÓN Y SS.GG. DE SANIDAD ORDENACIÓN E INSPECCIÓN INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. SANITARIOS
1007
AGENCIA ANTIDROGA
313A
ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIA
1017
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
311P 312A 312B 312C 312F 313B 313C
DIR. Y SS.GG. SERMAS ATENCIÓN ESPECIALIZADA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO SUMMA 112
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
50.521
11.266
6.379.070
22.537
767.074
110
7.230.578
12.369 33.431 4.722
8.888 2.208 170
6.378.912 150 8
334 80 22.123
765.430
110
7.166.043 35.869 28.667 0
5.249
30.665
189
13
36.115
5.249
30.665
189
13
36.115
2.918.010
2.428.481
1.054.052
33.948
734.772
7.170.114
31.679 1.970.821 617.392 13.305 199.298 0 85.514
54.609 2.133.900 103.492 33.214
8.700 1.034.976
4.871 21.672 7.391
109 734.150 465
10.159 216
14
48
91.269 4.870.093 1.763.717 46.519 199.298 41.492 157.726 0
851
851
31.333 71.934
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Agencia Antidroga Contrato programa
6.344.551 34.339
1.644
765.242 189
7.109.793 34.527 0
Resto Transferencias internas
0
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
2.973.780
2.470.412
851
7.433.122
2.973.780
2.470.412
851
1.054.232
A SCS, ICS y OOAA
56.674
6.378.890
767.074
734.896
14.436.808
734.896
7.292.488
765.430 56.674
1.644
7.144.320
COMUNIDAD DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros)
Clasific. Orgánica
VOLVER
Programa/ agente de gasto
17
CONSEJERÍA DE SANIDAD
700 701 702 703
DIRECCION Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PLANIFICACIÓN SANITARIA ORDENACIÓN E INSPECCIÓN INVEST., FORM. E INFRAEST. SANITARIAS
106
AGENCIA ANTIDROGA
710
ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIA
118
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
720 721 723 724 725 727 730 750 751 752 753 754 755 756 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 769 770 771 773 774
DIR.Y SS.GG. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROM. DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA SUMMA 112 HEMOTERAPIA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMON Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL DEL NIÑO JESUS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRIA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS HGU GREGORIO MARAÑON HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA INST. PSIQ. JOSÉ GERMAIN
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
50.445
22.881
6.156.968
28.280
663.311
110
6.921.995
10.922 1.394 33.487 4.642
7.750 15 2.253 12.864
6.121.151 35.666 150
91
661.578 88
110
6.801.604 37.163 35.942 47.286
5.373
31.396
88
13
36.870
5.373
31.396
88
13
36.870
2.901.067
2.304.798
18.103
646.955
6.840.421
31.456 0 196.443 13.305 85.310 8.974 611.107 9.075 288.305 242.281 198.719 185.885 84.628 28.536 45.803 27.315 111.443 23.959 11.797 91.465 78.510 75.374 90.313 280.004 22.635 12.851 10.482 21.001 14.090
60.278 33.286 0 33.214 74.411 15.928 109.746 703.917 198.550 158.004 127.483 144.427 75.254 10.426 15.957 10.430 151.795 4.621 2.504 54.628 37.265 40.228 45.972 180.069 7.247 1.871 1.720 3.233 2.334
6.311
109
14 70 2.554 804 679 317 653 1.131 1.400 40 20 102
48 23 465 643.524 273 327 208 314 68 41 43 21 117 38 12 75 78 82 58 784 62 39 21 88 37
98.154 42.600 196.443 46.519 159.999 24.995 1.673.532 1.367.608 487.806 400.930 327.063 331.756 161.351 39.044 61.823 37.867 263.355 28.687 14.619 146.388 116.078 115.837 136.773 463.233 30.041 14.782 12.232 24.391 16.516
844
53 28.136
968.654
1.644
9.314
216
823
949.660 9.465
68 307 220 224 153 431 2.355 97 22 8 69 55
21
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Agencia Antidroga Contrato programa
6.121.151 35.644
661.578 88
6.782.730 35.732 0
Resto Transferencias internas
0
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
2.956.886 A SCS, ICS y OOAA
2.359.075
844
7.125.622
0
46.471
663.311
647.078
13.799.286
0
0
0
6.156.795
0
0
661.667
0
6.818.462
2.956.886
2.359.075
844
968.827
0
46.471
1.644
647.078
6.980.824
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros
Código programas
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ agente de gasto
I
II
III
IV
V
VI
VIII
VII
TOTAL
17
1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
54.195
26.372
6.303.329
27.810
647.562
110
7.059.378
700 701 702 703
Dirección y Gestión Administrativa Planificación Sanitaria Ordenación e Inspección Infraestructuras y equipamientos sanitarios
11.618 1.551 36.299 4.727
11.134 20 2.413 12.804
6.264.795 36.648 150 1.736
71
645.223 88
110
6.932.951 38.307 38.900 49.220
106 710
AGENCIA ANTIDROGA Actuaciones en drogodependencia
5.627 5.627
33.047 33.047
13 13
38.775 38.775
2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD Dirección y Servicios Generales Promoción de la Salud y Aseguramiento Formación Personal Sanitario Plan Integral Listas de Espera 725 Summa 112 Hemoterapia Atención Primaria de Salud Atención Especializada HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMON Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSPITAL GRAL. UNIVERSIT. GREGORIO MARAÑO HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN LAVANDERÍA CENTRAL
6.264.795 36.625
2.909.368 34.784 194.573 13.305 95.483 9.756 608.298
2.348.720 61.561 33.183
2.250
88 88
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Agencia Antidroga Resto de Transferencias Internas
118 720 721 723 724 725 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 769 770 771 773 774 775
37 27.702
773
1.052.527
645.223 88
6.910.018 36.714
17.275 6.342
631.427 109
14 69 2.384 2.347 586 317 653 1.131 1.400 40 93 20 102
48 23 465 627.988 266 327 208 314 68 41 7 43 21 117 38 12 75 78 82 58 784 62 39 21 88 37 8
9.314
6.960.091 102.796 42.497 194.573 46.519 169.515 26.417 1.737.855 1.341.787 465.058 417.001 340.096 344.545 138.235 41.993 32.607 62.634 38.806 264.938 29.519 13.909 148.708 121.185 116.662 141.060 471.490 30.568 15.331 12.117 26.359 17.286 8.025
268.877 243.861 201.040 188.624 65.281 30.040 15.313 44.887 27.531 116.276 24.274 11.346 91.582 80.641 74.821 92.870 286.461 22.637 13.416 10.252 22.768 14.557 5.814
33.214 73.760 16.569 91.404 702.999 195.328 172.497 138.195 154.476 71.486 11.871 17.193 17.684 11.152 148.545 5.140 2.535 56.831 40.242 41.607 47.701 183.868 7.772 1.855 1.836 3.434 2.638 2.144
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Agencia antidroga
2.969.189
2.408.139
773
7.355.856 6.264.795 36.625
45.174
647.562 645.223 88
631.551
14.058.244 6.910.018 36.714
Total Presupuesto Consolidado
2.969.189
2.408.139
773
1.054.436
45.174
2.250
631.551
7.111.512
210
752
1.035.304 7.700
68 17 220 224 153 431 355 97 22 8 69 55 60
21
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasificac. por programas
Programa
17
1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD
700 701 702 703
Dirección y Gestión Administrativa Planificación Sanitaria Ordenación e Inspección Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios
106
AGENCIA ANTIDROGA
710
Actuaciones en drogodependencia
II
I
III
IV
2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
720 721 723 724 725 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 769 770 771 772 773 774
Direc. y Serv. Grales. Servicio Madrileño de Salud Promoción de la Salud y Aseguramiento Formación Personal Sanitario Plan Integral Listas de Espera 725 Summa 112 Hemoterapia Atención Primaria de Salud Atención Especializada HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMON Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA (PARLA) HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO (MAJADAHONDA) HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSP. GRAL. UNIVERS. GREGORIO MARAÑON HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN
775
LAVANDERÍA CENTRAL
VI
VII
TOTAL
VIII
52.646
109.787
6.140.443
58.394
752.491
7.485
7.121.246
12.220 1.634 35.971 2.821
13.593 50 2.819 93.324
6.097.601 42.542 300
267 0 121 58.007
752.191 300
110 7.374
6.875.982 51.901 39.211 154.152
5.740
38.453
1.475
300
13
45.982
5.740
38.453
1.475
300
13
45.982
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 118
V
6.082.594 42.497
2.949.043
1.972.937
34.995
64.603 57.285
117
1.205.084
752.191 300
6.834.785 42.797 0
34.734
500
720.437
6.882.852
9.247
500
109
266 65 864 880 599 2.085 1.392 380 85 33 49 270 214
48 23 465 716.998 266 327 208 286 68 41 7 43 21 117 38 12 75 78 82 58 784 62 39 21 28 88 37
109.455 66.599 167.280 54.605 158.181 26.532 1.869.844 1.287.006 438.040 394.129 321.037 326.158 153.636 40.832 37.872 58.138 38.228 232.274 37.225 13.343 125.562 111.271 110.765 128.327 451.324 32.798 14.920 12.752 8.684 27.093 18.110
235
8
10.834
9.314
167.280 13.305 86.107 10.021 601.028 52.272 266.538 244.719 202.470 192.751 84.617 29.512 19.369 43.060 26.524 107.229 28.238 10.987 84.267 76.929 73.236 83.984 306.445 25.939 12.918 10.685 7.765 22.837 15.491
41.300 71.759 16.215 77.270 507.995 168.937 147.841 115.797 129.053 67.550 11.120 18.131 14.957 11.283 124.927 8.682 2.279 40.355 33.384 36.848 42.201 142.681 6.417 1.879 2.013 842 3.899 2.368
7.526
3.064
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Agencia antidroga
3.007.429
2.121.177
117
7.347.003 6.082.594 42.497
93.428
752.991 752.191 300
727.935
14.050.080 6.834.785 42.797
Total Presupuesto Consolidado
3.007.429
2.121.177
117
1.221.911
93.428
500
727.935
7.172.498
210
95
1.187.583 7.977
22
57 272 3.498 1.669 2.300 1.243 2.562 4.068 1.400 158 365 79 400
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
17
1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
700
Dirección y Gestión Administrativa
701
Planificación Sanitaria
702
Ordenación e Inspección
703 704
Infraestructuras y equipamientos sanitarios Defensa del Paciente
106 710
AGENCIA ANTIDROGA Actuaciones en drogodependencia
I
II
III
2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
720 721 723 724 725 726 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774
Dirección y Servicios Generales Promoción de la Salud y Aseguramiento Formación Personal Sanitario Plan Integral Listas de Espera 725 Summa 112 Oficina Regional de Salud Mental Hemoterapia Atención Primaria de Salud Atención Especializada HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMON Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSPITAL GRAL. UNIVERSIT. GREGORIO MARAÑO HOSPITAL DE CANTOBLANCO HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN
775
LAVANDERÍA CENTRAL
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
VI
VII
VIII
TOTAL
54.329
43.958
6.110.827
86.493
779.667
8.117
7.083.391
12.603
13.566
6.063.941
316
779.367
110
6.869.904
1.700
55
46.536
300
8.006
36.038
3.014
350
2.826 1.162
26.963 361
5.685 5.685
42.606 42.606
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 118
V
IV
1.553 1.553
39.521
86.054 4
115.843 1.527
300 300
6.048.934 46.451
3.000.134
1.854.339
1.238.566
34.239
61.583 57.585
17.931
41.300 70.908
210
56.598
119
13 13
779.367 300
50.156 50.156
6.828.301 46.751 0
39.695
100
743.051
6.875.885
11.703
100
259
124 65 864 880 499 2.085 901
48 40 23 465 739.422 266 327 208 286 68 41 7 43 21 117 38 12 75 78 82 58 784
107.885 75.516 163.163 58.652 160.168 26.782 25.974 1.912.575 1.160.693 442.682 400.309 327.240 328.322 157.705 42.382 38.300 59.466 39.192 228.048 46.087 13.652 127.642 114.271 111.406 137.933 444.953
163.163 17.352 88.943 26.742 9.687 611.514 42.108 267.058 249.577 206.295 195.752 84.920 30.395 19.790 43.776 27.237 108.534 34.772 11.228 85.653 77.871 75.418 85.644 299.112
15.992 75.951 377.768 173.159 145.593 118.275 128.315 71.359 11.788 18.239 15.568 11.534 119.397 11.153 2.347 41.050 35.442 35.406 50.147 144.155
26.017 12.773 10.588 7.582 22.933 15.738
6.291 1.865 2.050 845 3.961 2.329
103 85 33 49 270 153
62 39 21 28 88 37
32.472 14.761 12.692 8.503 27.252 18.257
7.723
2.983
235
8
10.949
751.180
14.009.432 6.875.052 7.134.380
3.060.147
1.940.903
3.060.147
1.940.903
1.220.240 185
7.350.946 6.095.385 1.255.561
59 272 4.404 1.210 2.200 4.812 2.462 3.968 1.358 158 265 79 400
126.489 126.489
779.767 779.667 100
751.180
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas 17 700 701 702 703 704
VOLVER
Programa 1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Gestión Administrativa Planificación Sanitaria Ordenación e Inspección Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios Defensa al Paciente
I
II
57.697 12.830 1.879 38.699 3.038 1.251
III
18.945 14.393 75 3.684 425 368
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 118 720 721 723 724 725 726 727 728 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD Direc. y Serv. Grales. Servicio Madrileño de Salud Promoción de la Salud y Aseguramiento Formación Personal Sanitario Plan Integral Listas de Espera 725 Summa 112 Oficina Regional de Salud Mental Hemoterapia Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios Atención Primaria de Salud Atención Especializada HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMON Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSP. GRAL. UNIVERS. GREGORIO MARAÑON HOSPITAL DE CANTOBLANCO HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN LAVANDERÍA CENTRAL
106 710
AGENCIA ANTIDROGA Actuaciones en drogodependencia
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos
Total Presupuesto Consolidado
IV
V
6.910.117 6.748.701 58.358 450 102.608
VI
VII 538 451 0 84
177.538 17.352 94.905 28.911 10.127
2.402.556 55.433 58.622 46.000 65.466 27.361 12.941
633.509 42.534 263.760 256.757 213.442 205.065 90.542 31.344 21.578 45.520 28.849 110.338 38.682 13.314 90.280 80.315 79.484 85.697 316.210 16.866 25.965 13.428 11.613 7.719 24.230 16.396 8.211
67.876 996.356 170.742 142.811 115.956 127.082 55.141 7.923 16.976 15.263 11.308 117.056 13.829 2.301 33.325 34.649 34.465 35.959 117.791
6.126 6.126
47.243 47.243
110 110
4 6.733.194 51.548
3.137.196 36.715
TOTAL
VIII
41.741 38.432 3.309
38.432 608
1.238.360 700 16.939
38.332 9903,324
247
459 2.045 308
1.220.289 185
364 364
1.589 1.589
6.771.626 52.155 0
315 118 105 61 375 222 400
43 21 117 38 12 75 78 82 58 784 55 62 39 21 28 88 37 8
6.820.287 103.224 75.561 177.538 63.352 161.125 58.362 23.399 0 1.926.706 1.039.075 437.672 401.861 332.600 333.177 147.470 39.580 38.889 60.904 40.914 227.511 53.305 15.692 124.896 116.426 114.657 124.314 435.788 16.922 32.509 15.413 13.749 8.636 28.576 18.939 11.544
3.479 109
608 608
13 13
55.578 55.578
48 44 23
4.564
468
2.960 1.966 2.995 744 1.719 272 336 79 737
210 327 208 286 68 41
756 65 1.216 1.384 626 2.600 1.003
6.167 1.828 2.010 828 3.884 2.284 2.925
7.029.148 6.814.916 63.622 42.917 106.071 1.623
3.201.019
2.468.743
8.150.067 6.784.741
39.478
42.105 39.040
3.603
13.905.014 6.823.781
3.201.019
2.468.743
1.365.325
39.478
3.065
3.603
7.081.232
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Programa
Clasif. Orgánica
17
703
1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO Dirección y Gestión Administrativa Planificación Sanitaria Ordenación e Inspección Infraestructuras y equipamientos sanitarios
704
Defensa del Paciente
106
AGENCIA ANTIDROGA Actuaciones en drogodependencia
700 701 702
710
I
II
III
118
774
2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD Dirección y Servicios Generales Promoción de la Salud y Aseguramiento Formación Personal Sanitario Plan Integral Listas de Espera 725 Summa 112 Oficina Regional de Salud Mental Promoción de la Hemodonación Atención Primaria de Salud Atención Especializada HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMON Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSPITAL GRAL. UNIVERSIT. GREGORIO MARAÑON HOSPITAL DE CANTOBLANCO HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN
775
LAVANDERÍA CENTRAL
721 723 724 725 726 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773
Total Presupuestos
VI
VII
21.258 15.653 299 4.299 600 408
6.793.688 6.728.496 64.592 600
149.879 566
6.237 6.237
50.804 50.804
1.727 1.727
748 748
3.140.385 37.274 168.943 17.012 90.632 29.459 10.428 670.065 65.256 259.787 254.386 204.823 201.964 98.107 39.427 25.295 49.360 30.835 99.834 44.799 11.628 91.430 72.443 74.201 82.977 290.724 16.516 23.253 13.478 10.873 7.672 22.860 15.353 9.291
2.364.623 49.484 50.210 1.067 60.808 65.299 27.699 12.826 64.789 951.711 170.928 144.998 116.569 127.680 55.331 8.119 16.889 15.271 11.354 114.883 14.764 2.349 33.869 34.845 34.321 36.117 120.122 2.308 6.147 1.821 2.017 834 3.966 2.300 2.928
46.536 38.848 7.688
102 102
7.068.738 6.796.920 74.504 43.029 152.583 1.702
13 13
59.530 59.530
38.848 748
1.254.005 995 18.826
38.733 16.828
325
487 2.155 319 4.440
1.233.674 185
TOTAL
VIII
180 149.123 10
6.712.988 54.720
200 200
6.751.836 55.467
3.557 162
48 25 473
1.595 748 2.047 242 1.095
210 327 208 286 68 41
309 79 604
43 21 117 38 12 75 78 82 58 828 58 65 41 23 29 93 39 8
584 64 930 1.186 451 2.001 795 546 193 103 96 14 321 168 331
6.801.503 104.944 69.036 170.010 77.819 156.791 59.314 23.598 1.973.441 1.017.151 432.521 400.460 323.647 330.173 154.600 47.587 42.493 64.752 42.813 214.834 60.186 14.053 126.304 108.552 109.055 121.152 412.469 19.429 29.659 15.443 13.009 8.550 27.240 17.860 12.558
3.203.897
2.436.685
8.049.421 6.767.708
189.360
46.736 39.596
3.672
13.929.771 6.807.303
3.203.897
2.436.685
1.281.713
189.360
7.141
3.672
7.122.468
Total Transferencias internas/ Contratos
Total Presupuesto Consolidado
V
57.275 13.255 1.925 37.951 2.860 1.284
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
720
IV
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL
VOLVER
EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica
Programa
17
Consejeria de Sanidad
411A
Dirección y Servicios Generales
412E
Centro de Area de Lorca
412F
Centro de Area de Cartagena
412I
Centro de Area de Caravaca
412M
Coordinación Regional de Trasplantes
413B
Salud
413C
Intervención de desigualdades sociales en salud
413D
Salud Pública e Inspecciones
I
II
III
IV
V
VI
VII
IX
TOTAL
10.603
1.629.506
2.832
882
1.626.445
707
66
773
1.086
197
1.283
27
20
28
28
2.935
8.307
90
VIII
21.934
51.380
1.713.513
51.100
1.681.259
47 56 1.390
82
12.713
7.591
452
8.044
411B
Atención al ciudadano
565
42
607
411D
Calidad asistencial
147
33
411E
Agencia para la excelencia en la práctica clínica
412J
Planificación Sanitaria
412P
Nuevas Estruc. y Pgmas. Sanit. Gestión y Evaluación.
180
26 826
26 71
166
43
43
413E
Ordenación Sanitaria
522
217
182
413F
Ordenación Farmacéutica
964
84
666
413G
Inspección de servicios sanitarios
3.398
190
413H
Investigación y formación
237
15
1.035.975
5100
Servicio Murciano de Salud
1.062 8
929 1.714 3.587
657
1.189
364.280
12.432
Administración y Servicios no territorializados
117.607
21.172
12.432
Gerencias Únicas de Área
918.368
343.108
5.913
2.891
455
327
9.585
5.913
2.891
455
327
9.585
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias Administración y servicios
Transferencias al Servicio de Salud
272.040
280 43.345
100
1.000
6.655
46.838
28.027
100
1.000
6.655
225.203
15.318
1.735.827 233.830 1.501.998
1.626.445
51.100
1.677.545
4.255
380
4.635
Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas (FFIS)
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.063.822
377.774
12.886
A SCS, ICS y OOAA
1.901.546
43.762
1.630.701 1.063.822
377.774
12.886
270.846
51.480
1.000
6.655
3.458.926
1.000
6.655
1.776.745
51.480 43.762
1.682.181
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL
VOLVER
EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Código de programas
Programa/ Agente de gasto
17
Consejeria de Sanidad
411A 412E 412F 412I 412M 413B 413C 413D 411B 411D 411E 412J 412P 413E 413F 413G 413H
Dirección y Servicios Generales
5100
Servicio Murciano de Salud
Centro de Area de Lorca Centro de Area de Cartagena Centro de Area de Caravaca Coordinación Regional de Trasplantes Salud Intervención de desigualdades sociales en salud Salud Pública e Inspecciones Atención al ciudadano Calidad asistencial Agencia para la excelencia en la práctica clínica Planificación Sanitaria Nuevas Estruc. y Pgmas. Sanit. Gestión y Evaluación. Ordenación Sanitaria Ordenación Farmacéutica Inspección de servicios sanitarios Investigación y formación
Administración y Servicios no territorializados Gerencias Únicas de Área
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias Administración y servicios
I
II
III
IV
VII 48
VIII
IX
TOTAL
1.603.334
3.830 694 1.080 27 28 2.920 162 7.529 535 587 55 858 112 287 865 3.782 266
750 66 197 27 48 7.265 40 424 42 33
1.600.171
51.550
1.687.957
51.150
1.655.901 760 1.277 54 75 11.778 202 7.994 577 619 55 964 112 646 1.597 3.972 1.374
1.016.300
359.620
10.873
267.302
38.650
1.000
11.500
1.705.245
115.827 900.473
23.072 336.549
10.873
24.449 242.853
13.841 24.810
1.000
11.500
200.561 1.504.684 0
5.913
2.678
336
441
5.913
2.678
336
441
1.592 40
71
35
209 32 190 15
142 700
8
693
400
1.600.171
Resto Transferencias internas (FFIS) 1.045.831
371.706
11.208
1.045.831
371.706
11.208
A SCS, ICS y OOAA
1.870.636
9.368 0 1.651.321
400 39.139
1.604.651 265.985
9.368
51.150
4.480
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
VI
9.407
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS
V
23.618
51.550
4.880 1.000
11.500
3.402.571
1.000
11.500
1.746.369
51.550 39.139
0
1.656.201
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL
VOLVER
EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Código de programas
Programa/ Agente de gasto
17
Consejeria de Sanidad
411A 412E 412F 412I 412M 413B 413D 411B 411D 412J 413E 413F 413G 413H
Dirección y Servicios Generales
5100
Centro de Area de Lorca Centro de Area de Cartagena Centro de Area de Caravaca Coordinación Regional de Trasplantes Salud Salud Pública e Inspecciones Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias Calidad asistencial Planificación Sanitaria Ordenación Sanitaria Ordenación Farmacéutica Inspección de servicios sanitarios Investigación y formación
Servicio Murciano de Salud Administración y Servicios no territorializados Gerencias Únicas de Área
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias Administración y servicios
I
II
III
IV
VII 8
IX
VIII
TOTAL
1.500.252
3.812 657 1.024 26 27 2.848 7.376 526 573 797 284 912 3.720 255
1.765 68 197 27 58 8.870 452 43 33 71 218 84 190 15
1.497.369
71.983
1.607.171
71.983
1.574.930 724 1.222 54 85 13.078 7.828 568 605 904 652 1.665 3.911 947
987.382
300.130
16.385
246.021
43.561
1.000
11.236
1.605.715
111.292 876.090
18.654 281.476
16.385
15.290 230.731
9.888 33.674
1.000
11.236
183.745 1.421.970
5.903
2.584
595
241
5.903
2.584
595
241
1.360
36 142 668
8
677
1.497.369
Resto Transferencias internas (FFIS)
9.323 9.323 0 71.983
1.569.353
4.433
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
VI
12.091
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS
V
22.837
1.016.121
314.805
16.980
1.016.121
314.805
16.980
A SCS, ICS y OOAA
1.746.273
4.433 43.810
1.501.802 244.471
71.983
1.000
11.236
3.222.209
1.000
11.236
1.648.424
71.983 43.810
0
1.573.785
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 En miles de euros
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Código de programas
Programa/ Agente de gasto
17
Consejeria de Sanidad
411A 412E 412F 412I 412M 413B 413D 422A 411C 412J 413F 411B 413G 411D 413E
Dirección y Servicios Generales
5100
VOLVER
Centro de Area de Lorca Centro de Area de Cartagena Centro de Area de Caravaca Coordinación Regional de Trasplantes Salud Salud Pública e Inspecciones
I
II
III
IV
V
VI
VII
3.754
VIII
IX
TOTAL
22.074
12.455
1.490.763
3.478 659 983 25 25 2.591 6.909
1.410 68 197 27 58 9.657 253
1.488.016
49.798
1.578.844
49.798
1.542.702 727 1.180 52 83 12.998 7.162 0 4.022 896 1.618 1.370 3.419 636 1.979
391 663 866 808 3.218 595 863
31 95 84 47 201 33 294
960.910
300.888
106.600 854.310
18.738 282.150
5.883
3.235
381
1.745
11.244
5.883
3.235
381
1.745
11.244
750
Escuela Universitaria de Enfermería Programación y Recursos Sanitarios Planificación Sanitaria Ordenación Farmacéutica Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias Inspección de servicios sanitarios Calidad asistencial
Ordenación Sanitaria
Servicio Murciano de Salud Administración y Servicios no territorializados Gerencias Únicas de Área
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias Administración y servicios
3.600 138 668 515
814
8 8
18.379
244.890
38.809
10.989
1.574.865
18.379
13.907 230.983
811 37.998
10.989
169.424 1.405.441
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
1.488.016
Resto Transferencias internas
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
1.537.814 0 0
3.897
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales
TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS
49.798
988.867
316.578
18.760
988.867
316.578
18.760
A SCS, ICS y OOAA
1.735.653
3.897 44.308
1.491.913 243.740
49.798
10.989
1.541.711
49.798 44.308
3.164.953
10.989
1.623.243
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Código de programas
Programa/ Agente de gasto
18
1 .CONSEJERIA DE SANIDAD
411A
Dirección y Servicios Generales
412E
Centro de Area de Lorca
412F
Centro de Area de Cartagena
412I
Centro de Area de Caravaca
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
TOTAL
24.245
13.226
1.430.177
5.429
50.204
1.523.281
5.013
1.546
1.426.944
40
50.204
1.483.747
717
68
785
1.017
197
1.214
56
27
83
412M
Coordinación Regional de Trasplantes
25
58
26
109
413B
Salud
2.704
10.171
751
13.626
413D
Salud Pública e Inspecciones
7.017
253
0
422A
Escuela Universitaria de Enfermería
411C
Programación y Recursos Sanitarios
402
36
219
5.262
5.918
412J
Planificación Sanitaria
818
117
0
119
1.054
413F
Ordenación Farmacéutica
905
411B
Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias
413G
Inspección de servicios sanitarios
411D 413E
Calidad asistencial
Ordenación Sanitaria
100
668
1.674
785
48
677
1.509
223
596 878
38 344
3.535 48 844
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos
Fundación para la Formación e Investigación Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
0
3.312
682 2.074
8
1.426.944 2.213
Contrato programa Resto Transferencias internas
2. SERVICIO MURCIANO DE SALUD
7.270
0
1.477.148
50.204
1.740
986.000
289.890
6.020
181.434
5.687
3.537
297
45.749
1.015.932
306.653
6.317
1.611.612
52.930
1.015.932
306.653
6.317
1.430.897 180.714
52.930
4.455
1.513.548
50.204
4.455
3.048.103
50.204 0
4.455
1.481.101 1.567.002
1.753
11.274
COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)
Código de programas
VOLVER
Programa/ Agente de gasto
17
Consejeria de Sanidad
411A 412E 412F 412I 412M 413B 413D 422A 411C 412J 413F 411B 413G 411D 413E
Dirección y Servicios Generales
5100
Centro de Area de Lorca Centro de Area de Cartagena Centro de Area de Caravaca Coordinación Regional de Trasplantes Salud Salud Pública e Inspecciones
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
II
IV
III
V
VI
VII
VIII
IX
TOTAL
26.745
14.191
1.448.788
6.340
251.813
1.747.878
5.901 875 1.172 55 65 3.099 7.156
1.690 70 201 31 60 10.520 283
1.445.141
86
250.313
550
7 51
460 1.131 977 841 3.095 838 1.080
43 307 183 62 251 98 392
269
6.188
500 815 80 48 1.386
8
1.703.131 945 1.374 87 131 14.220 7.439 0 8.459 1.437 1.660 1.718 3.426 984 2.867
1.002.960
419.408
18.072
267.118
31.001
1.000
4.470
1.744.029
68.217 934.743
106.827 312.581
14.157 3.915
264.437 2.682
5.390 25.611
1.000
4.470
464.498 1.279.531 0
4.628
3.653
41
2.694
11.017
4.628
3.653
42
2.694
11.017 0
Escuela Universitaria de Enfermería Programación y Recursos Sanitarios Planificación Sanitaria Ordenación Farmacéutica Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias Inspección de servicios sanitarios Calidad asistencial
Ordenación Sanitaria
Servicio Murciano de Salud Administración y Servicios no territorializados Gerencias Únicas de Área
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias Administración y servicios
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
1.445.423 1.991
Resto Transferencias internas
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
250.313
1.695.736 1.991 0
1.673
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS
1.500
1.034.333
437.252
18.113
A SCS, ICS y OOAA
1.715.906
1.673
40.035
1.449.087 1.034.333
437.252
18.113
266.819
251.813
1.000
4.470
3.502.924
1.000
4.470
1.803.524
250.313 40.035
1.500
1.699.400
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
18
1 .CONSEJERIA DE SANIDAD
411A 412E 412F 412I 412M 413B 413D 411C 411D 412J 413E 413F 411B 413G
Dirección y Servicios Generales Centro de Area de Lorca Centro de Area de Cartagena Centro de Area de Caravaca Coordinación Regional de Trasplantes Salud Salud Pública e Inspecciones Programación y Recursos Sanitarios Calidad asistencial Planificación Sanitaria Ordenación Sanitaria Ordenación Farmacéutica Atención al Ciudadano y Drogodependencias Inspección de servicios sanitarios
I
II
III
IV
14.946
1.737.924
3.563 842 1.129 53 62 3.128 6.915 451 814 1.093 1.056 960 823 2.988
880 69 180 32 62 11.639 311 238 55 458 418 221 97 286
1.734.582
VI
VII
7.994
7 226 40 270 168 1.099 500 830 210
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 2. SERVICIO MURCIANO DE SALUD
V
23.877
VIII
IX
TOTAL
184.405
1.969.146
184.367
1.923.392 911 1.309 85 169 14.993 7.266 8.938 1.037 1.550 2.582 1.681 1.750 3.484
38
7.979
8
1.734.582
1.917.345
182.763
1.097.000
408.683
2.868
431.372
24.763
1.500
5.466
1.971.652
01
Organos Centrales
23.661
178.110
2.868
431.372
24.763
389
5.466
666.629
02
Red Regional de Salud Mental
17.058
1.092
04
Centro regional de Hemodonación
3.641
2.264
05
Gerencia 061
20.418
06
Hospital Psiquiátrico Román Alberca
8.748
23
Ger. Area de Salud I Murc. Oeste
289.239
24
Ger. Area de Salud II Cartagena
195.426
25
Ger. Area de Salud III Lorca
95.166
15.661
26
Ger. Area de Salud IV Noroeste
46.652
6.496
51
27
Ger. Area de Salud V Altiplano
39.410
6.104
70
45.584
28
Ger. Area de Salud VI Vega M. Seg.ra
143.953
28.834
191
172.978
29
Ger. Area de Salud VII Murcia
119.059
21.781
84
140.924
30 31
Ger. Area de Salud VIII Mar Menor Ger. Area de Salud IX Vega alta Seg.
59.560 35.009
10.627 6.213
101 12
70.289 41.234
Total Presupuestos
15
18.165
496
44
20.957
1.036
42
9.826
77.268
104
366.611
52.703
189
248.318
207
111.034
5.904
1.120.877
423.629
2.868
2.169.296
32.757
184.405
1.500
5.466
3.940.798
1.120.877
423.629
2.868
1.734.582 434.714
32.757
182.763 1.642
1.500
5.466
1.917.345 2.023.453
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
53.199
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
18
1 .CONSEJERIA DE SANIDAD
411A 412E 412F 412I 412M 413B 413D 422A 411C 412J 413F 411B 413G 411D
Dirección y Servicios Generales Centro de Area de Lorca Centro de Area de Cartagena Centro de Area de Caravaca Coordinación Regional de Trasplantes Salud Salud Pública e Inspecciones Escuela Universitaria de Enfermería Programación y Recursos Sanitarios Planificación Sanitaria Ordenación Farmacéutica Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias Inspección de servicios sanitarios Calidad asistencial
413E
Ordenación Sanitaria
I
II
III
IV
2. SERVICIO MURCIANO DE SALUD Administración y Servicios no territorializados Gerencias Únicas de Área
Total Presupuestos
VII
VIII
IX
TOTAL
1.770.894
11.406
106.895
1.930.428
977 77 201 36 69 10.763 345 142 264 509 245 108 318 61
1.764.934
138,318
104.786
43 672 66
10 42 43
96 15
643
10.124 573 78
1.677
1.875.468 957 1.395 91 282 14.890 7.855 398 13.113 2.310 2.323 2.283 3.825 1.467
1.104
580
1.376
980 1.326 315 539
6 391
1.764.934
320
3.772
104.786
1.869.720 0 0
1.081.578 72.971 1.008.607
385.116 183.001 202.115
2.672 2.672
424.129 423.419 710
24.659 24.659
534 174 359
5.432 5.432
1.924.120 712.329 1.211.791
1.108.117
399.810
2.672
2.195.023
36.065
106.895
534
5.432
3.854.548
1.108.117
399.810
2.672
1.764.934 430.089
36.065
104.786 2.109
534
5.432
1.869.720 1.984.828
Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
VI
14.694
4.634 880 1.194 55 65 3.398 7.401 256 405 1.228 1.019 849 3.191 860
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 0522
V
26.539
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica
Programa 18
1 .CONSEJERIA DE SANIDAD
411A 411B 411C 411D 412E 412F 412I 412J 412M 413B 413D 413E 413F 413G
Dirección y Servicios Generales Atención al Ciudadano y Drogodependencias Programación y Recursos Sanitarios Calidad asistencial Centro de Area de Lorca Centro de Area de Cartagena Centro de Area de Caravaca Planificación Sanitaria Coordinación Regional de Trasplantes Salud Salud Pública e Inspecciones Ordenación Sanitaria Ordenación Farmacéutica Inspección de servicios sanitarios
422A
Escuela Universitaria de Enfermería
I
II
III
IV
V
23.933
15.556
1.690.617
3.372 793 365 811 828 1.103 50 1.161 67 3.206 6.943 989 926 3.094
942 219 348 61 118 297 38 503 69 11.292 445 586 245 321
1.684.613 1.291 643 537
224
72
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
VI 0
VII
VIII
TOTAL
IX
17.380
64.862
1.812.348
61.860 30 2.417
22 90 1.101 22 1.093 1.008 191
758,424 192 14.137 6 65 72 10 1.073 17 288 196 391 78 89
6
7
1.751.544 2.524 17.910 1.416 1.011 1.472 98 2.759 459 15.906 7.607 3.379 2.258 3.695 308
1.684.734
216 19 320
1.746.594
61.860
2. SERVICIO MURCIANO DE SALUD
945.338
353.912
2.672
424.129
56.384
534
4.942
1.787.911
01 02 03 04 20 21 22 40 41 42 43 44 45 46
ORGANOS CENTRALES PLANIFICACIÓN FAMILIAR RED REGIONAL DE SALUD MENTAL CENTRO REGIONAL HEMODONACIÓN GAP MURCIA GAP CARTAGENA GERENCIA 061 GERENCIA AREA DE SALUD LORCA GERENCIA AREA DE SALUD NOROESTE GERENCIA AREA DE SALUD YECLA HOSPITAL COMARCAL DE CIEZA HOSP. GRAL UNIVERS. REINA SOFIA HOSPITAL LOS ARCOS HOSPITAL ROMÁN ALBERCA
19.013 928 13.345 3.681 124.406 61.130 15.227 83.753 41.870 35.245 22.374 71.318 25.839 8.402
104.106
2.672
419.275
56383,53
158
4.942
47 48 49
HOSPITAL VIIRGEN LA ARRIXACA HOSPITAL MORALES MESEGUER HOSPITAL SANTA MARÍA DEL ROSELL
226.038 91.084 101.683
90.037 33.107 37.506
Total Presupuestos
1.348 2.795 8.230 5.053 612 18.485 7.572 7.296 6.847 24.606 5.033 1.279
19 26 15
70 34
57 52
316.075 124.318 139.276
5
153 81
44 25 16 74 18 25
7 2
969.271
369.468
2.672
2.114.745 1.684.734
73.763
64.862 61.860
534
4.942
969.271
369.468
2.672
430.011
73.763
3.003
534
4.942
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros
Total Presupuesto Consolidado
362
606.550 928 18.842 6.476 132.835 66.290 15.855 102.319 49.462 42.565 29.221 96.306 30.898 9.695
4.143
3.600.258 1.746.594 1.853.664
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (PRESUPUESTO DEFINITIVO) (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Código de programas 17
Programa Consejeria o departamento
I
II
16.995
III
IV
7.375
V
VI
1.410 22
500
Dirección y servicios generales de salud
2.292
236
0
511
Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías
578
143
1.508
512
Planificación, evaluación y gestión del conocimiento
688
875
2.878
967
520
Salud pública y laboral de Navarra
13.436
6.121
1.313
421
35.586
5100
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
VIII
VII
5.699
510.126
315.959
152.348
540
Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
40.648
67.111
151.423
8.605
541
Salud Mental
16.684
12.144
120
5.164
543
Complejo Hospitalario de Navarra
266.484
185.782
545
Área de salud de Tudela
55.569
25.341
546
Área de salud de Estella
40.659
11.698
547
Atención primaria
90.082
13.883
527.120
323.334
0
158.046
527.120
323.334
0
158.046
IX
245
TOTAL
31 31
2.251
2.581 2.250
225
5.633 21.291
1.940
1.015.958 267.787 34.112
12.171 80
31.754
20
464.437 700
83.941
3.071
1.240
109.000
0
36.996
2.185
0
31
1.047.713
0
36.996
2.185
0
31
1.047.713
4.324 724
56.681
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
A SCS, ICS y OOAA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)
Código de programas
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa
17
Consejeria o departamento 500
Dirección y servicios generales de salud
511
Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías
512 520
Planificación, evaluación y gestión del conocimiento
540 541 543 545 546 547
Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Salud pública y laboral de Navarra
Servicio Regional de Salud (Servicio Navarro de Salud-
5100
Salud Mental Complejo Hospitalario de Navarra Área de salud de Tudela Área de salud de Estella
Atención primaria
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII 350
IX
TOTAL
15.715
6.289
4.056
955
31
1.969
251
0
15
644
108
1.211
665 12.436
783 5.147
1.448 1.397
700 240
350
487.007
298.419
143.073
32.215
325
26.266 16.598 260.835 54.159 39.481 89.667
63.358 11.052 177.462 23.577 9.879 13.090
142.103 132 36 88 4 710
8.030 7.768 11.450 1.907 1.845 1.215
502.722
304.707
147.128
33.170
675
31
988.433
502.722
304.707
147.128
33.170
675
31
988.433
31
27.395 2.266 1.963 3.946 19.219
961.038 239.757 35.550 449.783 80.031 51.209 104.708
300 25
A SCS, ICS y OOAA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Código de programas 17
Programa/ Agente de gasto
Consejeria o departamento 500 511 512 520
Dirección y servicios generales de salud
540 541 544 547 549
Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Ordenación e inspección sanitarias Investigación, innovación y formación sanitarias Salud pública y laboral de Navarra
Servicio Regional de Salud (Servicio Navarro de Salud-
5100
VOLVER
Osasunbidea) Salud Mental Asistencia especializasda Atención primaria Banco de Sangre y Tejidos de Navarra
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII 300
IX
TOTAL
17.481
8.055
3.392
7.016
4.439 573 637 11.832
2.475 91 781 4.707
0 1.000 1.268 1.125
6.281
31
36.275
31
13.227 1.664 3.653 17.732
667 68
300
456.502
281.800
141.935
16.907
20
28.472 16.622 294.859 114.144 2.405
60.815 10.616 190.360 17.251 2.758
1.686 161 102 139.986
70 5.737 10.276 799 25
473.983
289.854
145.327
23.923
320
31
933.439
473.983
289.854
145.327
23.923
320
31
933.439
897.163 91.044 33.136 495.596 272.200 5.188
20
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
A SCS, ICS y OOAA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Código de programas 17
VOLVER
Programa/ Agente de gasto
Consejeria o departamento 500
Dirección y Servicios Generales Departamento Salud
511
Ordenación e Inspección sanitarias
512
Investigación, innovación y formación sanitaria
520
Salud Pública y Salud Laboral
540
Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
541
Salud Mental
544
I
II
III
IV
V
17.894 4.653
8.159 2.288
3.550
573
89
1.054
VII
VI
VIII
7.304 6.570
400
400
IX
TOTAL
31
37.338 13.542 1.716
626
832
1.270
599
12.042
4.950
1.226
135
447.993
256.324
141.086
10.328
27.059
59.120
3.214
415
16.658
8.644
1.989
2.600
29.891
Asistencia especializasda
289.746
168.868
92
6.038
464.744
547
Atención Primaria
112.132
16.936
135.791
1.250
549
Banco de Sangre y Tejidos de Navarra
2.398
2.756
465.887
264.483
144.636
17.632
420
893.089
465.887
264.483
144.636
17.632
420
893.089
5100
Servicio Regional de Salud
3.727 18.353
20
855.751 89.808
20
25
266.129 5.179
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
A SCS, ICS y OOAA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros Código de programas
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto
I
II
III
IV
5
DEPARTAMENTO DE SALUD
15.036
6.449
0
500 511 512 514
Dirección y servicios generales de salud Ordenacion e Inspeccion Sanit. Docencia, investig. y desarrollo sanitario Salud laboral
2.023 570 583 11.860
388 89 644 5.329
0
431.169 29.852 16.560 225.118 32.016 20.561 104.689 2.374
376.016 59.416 8.995 130.253 15.133 6.868 152.722 2.629
0
V 4.039
VI 0
VII 1.682
IX
VIII 0
0
143 1.116 1.472 1.451
TOTAL 31
27.238
31
2.585 1.774 3.793 19.085
0
829.358 96.162 28.178 365.968 47.358 27.803 258.861 5.028
31 0 31
856.596 0 856.596
1.094 445
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
54 540 541 543 545 546 547 549
SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBID Servicios centrales Salud Mental Complejo Hospitalario de Navarra Área de Salud de Tudela Área de Salud de Estella Atención Primaria Censo de Transfusión Sanguínea
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y Total Presupuesto Consolidado
6.138 3.284 2.008 42 43 4 731 25
0
16.035 3.610 615 10.555 165 370 720
446.205
382.466
10.177
17.717
446.205
382.466
10.177
17.717
0
0
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasificac. por programas
Programa
5
DEPARTAMENTO DE SALUD
500 510 511 512 520
Direc. y serv. grales. de salud Salud pública Ordenación e Inspección Sanitaria Docen., investig. y innovación y formación sanitar Salud laboral
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
TOTAL
6.057
1.467
4.535
730
12.788
1.809 51 603 546 3.047
320 29 100 482 536
1.595 805 1.278 453 404
178
536 16
3.902 885 1.982 2.017 4.003
474.450
225.226
157.548
43.718
848
31
901.821
11.008 18.988 322.514 109.999 9.259 2.682
62.851 9.090 132.290 13.733 4.706 2.556
3.250 1.991 162 152.145
8.885 1.825 31.618 1.307 33 50
200
31
86.226 31.895 486.584 277.832 13.998 5.287
480.507
226.693
162.083
44.448
848
31
914.609
480.507
226.693
162.083
44.448
848
31
0 914.609
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 54
SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBIDEA
540 541 544 547 548 549
Servicios centrales Salud Mental Asistencia Especializada Atención primaria Instituto de Salud Pública Banco de Sangre y Tejidos de Nav.
Total Presupuestos
648
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
Programa
5
DEPARTAMENTO DE SALUD
500 510 511 512 513 514
Dirección y servicios grales. de salud Salud pública Asistencia sanitaria Docen., investig. y desarrollo sanit. Agencia Navarra de la salud Salud laboral
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
TOTAL
6.335
1.677
4.916
700
13.628
1.887 51 638 545 51 3.165
387 18 100 474 0 698
1.482 859 1.652 420
90
558
502
52
3.846 927 2.390 1.997 51 4.417
166.838
73.474
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 54
SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBIDEA
472.311
243.918
540
Servicios centrales
17.679
66.389
4.050
2.206
541
Salud Mental
17.614
9.909
2.088
1.745
31.356
543
Complejo Hospitalario de Navarra
257.871
120.758
378
55.763
434.769
545
Área de Salud de Tudela
47.195
17.144
17
10.047
546
Área de Salud de Estella
37.664
8.854
8
870
547
Atención primaria
82.394
12.636
160.296
2.720
548 549
Instituto de Salud Pública
9.213 2.680
5.332 2.896
Censo de transfusión sanguínea
Total Presupuestos
1.757
90.325
74.403 47.396 1.757
33 90
259.804 14.578 5.666
478.647
245.595
171.753
74.174
1.757
971.926
478.647
245.595
171.753
74.174
1.757
0 971.926
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
958.298
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas 5 500 510 511 512 513 514
VOLVER
Programa DEPARTAMENTO DE SALUD Direc. y serv. grales. de salud Salud pública Asistencia sanitaria Docen., investig. y desarrollo sanitaarios. Agencia Navarra de la salud Salud laboral
I
II
III
6.768 1.432 77 946 919 77 3.319
2.374 630 52 120 634 0 938
485.524 21.294 21.544 240.845 17.146 49.637 36.413 85.041 10.650 2.953
221.492 63.633 9.344 93.697 8.101 16.812 8.614 12.768 5.950 2.572
IV
V
VI
VIII
VII
5.211 1.352 969 1.714 616
1.000 150
560
90
IX
TOTAL
36
15.389 3.564 1.134 2.779 2.929 77 4.907
36 760
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 54 540 541 543 544 545 546 547 548 549
SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBIDEA Servicios centrales Salud Mental Centro Hospitalario Clínica Ubarmín Área de Salud de Tudela Área de Salud de Estella Atención primaria Instituto de Salud Pública Centro de Transfusión Sanguínea
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos
Total Presupuesto Consolidado
0
176.397 3.992 2.237 275 18 18 9 169.850
0
85.751 2.304 2.297 58.123 5.934 8.353 962 7.560 129 89
2.207
300
1.907
0
0
971.371 91.222 35.422 393.241 31.199 74.820 45.998 277.126 16.729 5.614
492.293
223.866
181.608
86.751
2.243
986.761
492.293
223.866
181.608
86.751
2.243
986.761
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica
Programa 5 500 510 511 512 513 514
DEPARTAMENTO DE SALUD Dirección y servicios grales. de salud Salud pública Asistencia sanitaria Docen., investigación y desarrollo sanit. Agencia navarra de la salud Salud laboral
I
II
III
6.603 1.391 78 848 895 74 3.318
2.425 693 52 116 613 0 950
469.559 21.390 52.773 96.723 111.875 17.574 47.204 34.157 78.253 9.611
205.413 3.627 74.857 45.730 31.744 7.428 15.869 8.318 12.179 5.661
IV
0 0
V
5.262 1.195 869 1.787 811
VI
0
VII
1.032 160
VIII
136 100 36
772
600
100
171.017
42.789 2.475 3.635 17.378 3.405 1.960 2.325 1.023 10.378 210
TOTAL
IX
0
0
15.459 3.539 1.035 2.751 3.092 74 4.968
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 54 540 541 542 543 544 545 546 547 549
SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBIDEA Servicios centrales Asistencia especializada Hospital de Navarra Hospital Virgen del Camino Clínica Ubarmín Área de Salud de Tudela Área de Salud de Estella Atención primaria Salud Pública
Total Presupuestos
6.293 53 226 202 85 9 164.149
2.700 250
2.450
476.162
207.837
176.279
43.821
2.836
476.162
207.837
176.279
43.821
2.836
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros
Total Presupuesto Consolidado
891.477 27.492 137.808 159.883 147.250 27.164 65.483 43.506 267.408 15.483
906.935 0 906.935
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica
Programa
I
II
47.708
III
IV
2.920.018
1
9.806
5.718
1
12.888
2.892.990
V
´,08
1. DEPARTAMENTO DE SALUD
4111
Estructura y Apoyo del Dpto. 08- salud
4112
Financiación y Contratación Sanitaria
4113
Salud Pública
19.620
13.770
8.296
4114
Investigación y Planificación sanitaria
2.695
704
4.660
4115
Farmacia
2.243
5.890
495.419
4116
Adicciones
457
946
3.180
VI
518.542
VII
2.121
VIII
54.227
2.011 6.987
TOTAL
100
17.636
100
2.967.082
54.218
41.796
10
503.552
111
8.068 4.582 0
Transferencias al Servicio de Salud
54.218
54.218
Resto de Transferencias Internas
0
Contrato Programa con Servicio de Salud 800
2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud Osakidetza
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
2.645.733
2.645.733
1.824.553
846.113
137
5.585
46.903
54.218
500
1.824.553
846.113
137
5.585
46.903
54.218
500
1.872.261
3.766.131
138
524.127
46.903
56.339
54.727
138
524.127
46.903
56.339
0
2.645.733
1.872.261
1.120.398
2.778.009 2.778.009
100
6.320.726
100
3.620.775
54.218 510
2.699.951
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica
Programa
´,08
1. DEPARTAMENTO DE SALUD
4111 4112 4113 4114 4115 4116
Estructura y Apoyo del Dpto. 08- salud Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Investigación y Planificación sanitaria Farmacia Adicciones
I
II
2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud Osakidetza
Total Presupuestos Total Total Presupuesto Consolidado
IV
47.080
2.817.504
1
9.875 12.581 19.495 2.606 2.128 395
5.797 2.790.402 13.457 484 5.902 1.462
1
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
800
III
V
VI
506.346
VII
2.076
VIII
48.587
1.966 6.638 8.278 4.623 483.619 3.188
111
TOTAL
150
3.421.743
150
17.788 2.858.198 41.341 7.722 491.649 5.045
48.577 0 10
48.577
48.577 0 2.545.233
2.545.233
1.769.347
798.489
4.893
47.566
48.577
500
2.669.373
1.769.347
798.489
4.893
47.566
48.577
500
2.669.373
1.816.426
3.615.992
1
511.239
47.566
50.654
49.087
150
6.091.116
0 1.816.426
2.545.233 1.070.759
1
511.239
47.566
50.654
48.577 510
150
2.593.810 3.497.306
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)
Código de programas
Programa/Agente de gasto
´,08
1. DEPARTAMENTO DE SALUD
4111 4112 4113 4114 4115 4116
Estructura y Apoyo del Dpto. 08- salud Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Investigación y Planificación sanitaria Farmacia Adicciones
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
II
2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud Osakidetza
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
IV
46.470
2.779.322
1
9.245 12.649 19.407 2.584 2.138 447
5.973 2.760.016 10.706 484 681 1.462
1
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
800
III
V
VI
514.237
VII 2.168
VIII
47.657
2.093 6.614 12.508 4.488 487.438 3.188
75
709
TOTAL 150
3.390.005
150
17.462 2.826.856 42.767 7.566 490.257 5.097
47.577 70 10
47.577
48.287 0 2.515.000
2.515.000
1.751.014
786.968
4.514
52.097
47.577
500
2.642.670
1.751.014
786.968
4.514
52.097
47.577
500
2.642.670
1.797.484
3.566.290
1
518.751
52.097
49.746
48.157
150
6.032.676
1.797.484
2.515.000 1.051.290
1
709 518.042
0 52.097
49.746
47.577 580
150
2.563.287 3.469.389
COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros)
Código de programas
Programa/Agente de gasto
´,08
1. DEPARTAMENTO DE SALUD
4111 4112 4113 4114 4115 4116
Estructura y Apoyo del Dpto. 08- salud Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Investigación y Planificación sanitaria Farmacia Drogodependencias
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
II
2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud Osakidetza
Total Presupuestos Total Total Presupuesto Consolidado
IV
45.780
2.724.021
1
8.678 12.726 19.232 2.592 2.125 426
6.025 2.704.827 10.437 451 818 1.462
1
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud
800
III
V
530.636
VI 0
VII 2.470
VIII
45.361
2.453 6.614 19.057 4.777 497.000 3.188
TOTAL 150
3.348.418
150
17.308 2.769.492 48.742 7.858 499.943 5.077
45.324 17 37
758
44.524
45.281 0 2.463.000
2.463.000
1.720.014
766.783
3.699
61.569
44.524
500
2.597.088
1.720.014
766.783
3.699
61.569
44.524
500
2.597.088
1.765.793
3.490.804
1
534.335
61.569
46.993
45.861
150
5.945.507
0 1.765.793
2.463.000 1.027.804
1
758 533.578
0 61.569
0 46.993
44.524 1.337
150
2.508.281 3.437.225
COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Código de programas 08
4111 4112 4113 4114 4115
Programa/Agente de gasto
1. DEPARTAMENTO DE SALUD Estructura y Apoyo del Dpto. 09- sanidad y consumo Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Gestión del Conocimiento y Evaluación sanitaria Farmacia
4116 5211 5414
VOLVER
Drogodependencias
I 46.009
9.059 12.915 18.948 2.425 2.103 560
5.077 2.672.518 11.745 807 1.265 1.437
III
IV 2
2
Plan Euskadi en la Soc. de la Información Fondo de Innovación
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud
800
II 2.692.848
2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud Osakidetza
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
V
VI
581.445
VII 8.337
79.037
144
76.286 52 32
8.193
6.614 1.267 4.228 562.710 3.633 2.550 443
VIII
TOTAL 183
183
50 2.617
1.478
75.328 0 2.416.563
73.849
2.416.563
1.732.891 1.732.891
702.936 702.936
63 63
4.098 4.098
65.055 65.055
1.778.900 0 1.778.900
3.395.784 2.416.563 979.222
65
585.543 1.478 584.065
65.055
3.407.862
22.331 2.768.333 32.156 7.492 566.077 5.629 2.600 3.060
77.106 77.106
719 718,629
0 0
2.582.867 2.582.867
85.443
79.756 73.849 5.907
183 183
5.990.729 2.491.890 3.498.839
85.443
COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasificac. por programas
09
4111 4112 4113 4114 4115 4116
VOLVER
Programa 1. DEPART. DE SANIDAD
Admón. General: Estructura y Apoyo del Departame Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Gest. del Conocimiento y Evaluación Sanitaria Farmacia Grogodependencias
I
II
46.388
9.637 12.715 18.949 2.425 2.103 560
III
IV
2.689.503
V
VI
581.809
5.296 2.668.940 12.310 472 1.049 1.437
6.337
75.370
144
75.286 52 32
6.193
6.432 1.105 4.218 566.422 3.633
VIII
VII
TOTAL
243
243
3.399.651
21.369 2.763.372 32.560 7.147 569.573 5.629
Nota: No se incluye el programa de consumo por no formar parte de la atención sanitaria.
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud
800
3. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud
Osakidetza
Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
1.263
74.112 0 2.414.400
72.849
2.414.400
1.732.891
1.732.891 1.779.279
702.936
702.936
3.392.439
63
63
63
585.908
63
584.645
2.414.400 1.779.279
978.039
4.098
4.098
65.055
65.055
72.849
72.849
65.055
79.186
65.055
79.186
1.263
719
2.578.611
719
76.089
2.578.611 243
5.978.262
243
3.489.750
72.849 3.239
2.488.512
COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas
09
4111 4112 4113 4114 4115
VOLVER
Programa 1. DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Admón. General: Estructura y Apoyo Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Gest. del conoocimiento y eval. sanitaria Farmacia
I
II
45.868
9.415 12.651 19.233 2.423 2.146
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud 08 3123.12
2. EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES (*) Dirección de Drogodependencias
III
IV
2.655.512
V
VI
623.376
5.849 2.633.964 14.116 469 1.114
VII
3.651
77.658
225
77.516 102 40
3.426
7.208 1.142 4.027 611.000
VIII
1.435
TOTAL
304
304
78.951 0 2.377.768
77.516
2.377.768 559 559
2.126 2.126
3.406.369
18.993 2.731.339 34.818 6.959 614.260
3.635 3.635
6.320 6.320
(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otros Departamentos, que tienen atención de servicios sanitarios 800
2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud Osakidetza
Total Presupuestos
1.696.857 1.696.857
119 119
65.055 65.055
77.516 77.516
2.550.259 2.550.259
1.743.284
3.368.350
119
627.011
65.055
81.167
77.658
304
5.962.948
1.743.284
2.377.768 990.582
119
1.435 625.576
65.055
81.167
77.516 142
304
2.456.719 3.506.229
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado
710.712 710.712
COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO
Clasific. por programas 09
4111 4112 4113 4114 4115
VOLVER
Programa 1. DEPART. DE SANIDAD
Admón. General: Estructura y Apoyo Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Planificación y Ordenación Sanitaria Farmacia
II
I 48.018
11.456 12.614 18.587 3.210 2.152
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 04 3123.12
2. EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES Dirección de Drogodependencias
800
3. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud Osakidetza
Total Presupuestos
2.723.247
6.072 2.701.562 13.985 568 1.061
IV
VI
V
664.146
VII 4.231
3.579
7.496 1.462 4.188 651.000
652
1.271
VIII
83.678
83.638
TOTAL 304
304
40
83.638
3.523.624
21.411 2.805.309 34.684 8.006 654.213 3.523.624
2.455.942
2.455.942
556 556
2.266 2.266
3.191 3.191
1.792.362 1.792.362
693.713 693.713
4.258 4.258
6.013 6.013 65.056 65.056
83.638 83.638
659 659
1.808 1.808
2.641.494 2.641.494
1.840.936
3.419.226
671.595
65.056
87.869
84.337
2.112
6.171.130
1.840.936
2.455.942 963.284
1.271 670.323
65.056
87.869
83.638 699
2.112
2.540.851 3.630.279
Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado
III
COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica
Programa 09
4111 4112 4113 4114 4115 5211
1. DEPART. DE SANIDAD
Admón. General: Estructura y Apoyo Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Planificación y Ordenación Sanitaria Farmacia y Prestación ortoprotésica Plan Euskadi en la Sociedad de la Inform.
I
II
48.592
11.207 12.969 18.886 3.305 2.225
III
305.387
6.323 283.114 14.186 538 1.226
IV
V
662.346
VI
0
606 1.102 2.567 658.071
VII
5.285
3.847 1.438
TOTAL
VIII
115
304
304
115
1.022.029
21.681 296.690 35.611 6.525 661.522
07
2. VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES
543
1.444
6.350
8.337
3123.24
(*) Dirección de Drogodependencias
543
1.444
6.350
8.337
(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otros Departamentos, que tienen atención de servicios sanitarios
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud 800
2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud
Osakidetza
Total Presupuestos
1.071
114.717
115.788 0 2.312.526
2.312.526 1.678.216
676.526
22
44.089
114.717
700
1.803
2.516.072
1.678.216
676.526
22
44.089
114.717
700
1.803
2.516.072
1.727.351
983.358
668.718
44.089
120.001
815
2.106
3.546.438
1.727.351
983.358
668.718
44.089
120.001
815
2.106
3.546.438
Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros
Total Presupuesto Consolidado
COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles de euros) Orgánica
VOLVER
Programa
TULO PRESUPUESTARIO I
17
Consejería de Salud 3111 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SALUD 3121 ATENCIÓN PRIMARIA 3122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 3141 ACTUACIONES SOCIOSANITARIAS 4611 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3131 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 3132 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
5100
Servicio Riojano de Salud 3111 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SALUD 3121 ATENCIÓN PRIMARIA 3122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 3123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO
II
III
IV
V
8.885
27.140
21
113.269
2.023,53 2.133,05 1.497,43 3.230,62
476,54 105,30 14.991,57 9.175,57 2.220,87 169,76
20,88 -
64.310,49 43.916,01 297,05 4.123,88 480,70 140,63
VI -
VII
VIII
1.773
1.342
7,00 1.742,49 3,50 20,45
539,95 575,04 196,67 17,95 12,44
TOTAL
-
152.429 2.528 68.831 59.483 9.473 4.321 4.220 3.574
174.359
92.373
350
2.497
269.579
600,00 48.551,93 117.921,10 7.286,10
3.876,78 88.378,73 117,30
350,00
706,91 1.790,14
600 53.136 208.440 7.403
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
46.218
620
46.838
1.342
422.008
Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
183.244
119.512
371
A SCS, ICS y OOAA
113.269
4.270
46.218 183.244
119.512
371
67.051
4.270
620
46.838
722
375.170
COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
Clasific. Orgánica 17
II
III
IV
Consejería de Salud 4111 DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
8.804
26.975
43
2.011,01 2.127,67
401,75 105,30 23.988,33 2.309,37 169,76
42,68
4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4131 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 4421 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN
1.497,36 3.167,85
5431 INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD
5100
V
VI
VII
VIII
TOTAL
Programa
Servicio Riojano de Salud 4111 DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO
109.746
295
1.197
147.059
62.081,93 43.491,56 429,90 140,63 3.601,86
7,00 264,00 3,50 20,45 -
546,82 575,04 17,95 12,44 45,00
2.462 65.126 68.055 4.258 3.511 3.647
173.487
90.317
350
1.497
265.651
603,70 48.254,36 116.954,06 7.674,98
3.938,38 86.256,27 122,06
350,00
670,03 827,02
604 52.863 204.387 7.797
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
46.218
620
46.838
1.197
412.710
Resto Transferencias internas
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
182.291
117.291
393
A SCS, ICS y OOAA
109.746
1.792
46.218 182.291
117.291
393
63.528
1.792
620
46.838
577
365.872
COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I
Clasific. Orgánica 17
II
III
IV
Consejería de Salud y Servicios Sociales 4111 DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
VI
VII
VIII
TOTAL
8.483
27.116
39
107.258
275
1.198
144.368
1.396,93 2.381,69
1.087,73 105,30 23.988,33 1.738,43 196,28
38,80
59.763,17 43.491,56 566,11 140,62 3.296,28
34,00 216,13
546,82 575,04 18,50 12,82 45,00
2.557 63.013 68.055 3.833 3.568 3.341
4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4131 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 4421 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN
1.506,57 3.197,64
5431 INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD
5100
V
Programa
Servicio Riojano de Salud 4111 DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO
167.594
86.905
350
579,76 48.314,88 110.779,04 7.920,59
4.003,26 82.779,62 122,06
350,00
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
3,50 20,90 -
0
745
0
580 52.684 194.288 8.043
366,04 379,02
45.912
620
0
TOTAL PRESUPUESTOS iniciales
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
46.532 0
Resto Transferencias internas
TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS
255.594
176.077
114.021
389
A SCS, ICS y OOAA
107.258
1.020
45.912 176.077
114.021
389
61.345
1.020
1.198
399.962
620
46.532
578
353.430
COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA
VOLVER
PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros) TULO PRESUPUESTARIO I
Clasific. Orgánica 17
II
III
IV
Consejería de Salud y Servicios Sociales 4111 DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
VI
VII
VIII
TOTAL
8.458
25.287
40
109.805
147
1.683
145.420
1.415 2.357
1.224 108 21.777 1.976 202
40
61.744 44.344 400 147 3.170
35 86
563 1.045 18 12 45
2.714 64.858 67.166 3.896 3.571 3.215
4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4131 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 4421 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN
1.502 3.184
5431 INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD
5100
V
Programa
Servicio Riojano de Salud 4111 DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO
26
167.539
85.345
200
401
253.485
580 48.708 110.228 8.023
4.167 81.056 122
200
361 40
580 53.236 191.524 8.145
Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa
46.786
1.090
47.876
1.683
398.905
Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
175.997
110.632
240
A SCS, ICS y OOAA
109.805
548
46.786 175.997
110.632
240
63.019
548
1.090
47.876
593
351.029
COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17
5100
Programa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
Consejería de Salud y Servicios Sociales
8.659
25.832
109.751
191
472
144.904
4111 4121 4122 4131 4421 5431
1.500 2.511 0 1.498 3.149 0
900 115 22.382 2.227 208 0
0 60.751 45.344 401 147 3.108
50 109 0 4 28
0 346 48 19 13 48
2.450 63.832 67.774 4.147 3.545 3.155
Servicio Riojano de Salud
168.018
81.581
691
250.290
4111 4121 4122 4123
675 46.637 113.085 7.621
3.540 77.925 116
330 361
675 50.507 191.371 7.737
176.676
107.413
176.676
107.413
DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD
DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
47.723
A SCS, ICS y OOAA
109.751 47.723 62.028
882 882
94
47.817
472 94 378
395.194 47.817 347.377
COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17
5100
Programa
I
II
III
V
IV
VI
VII
TOTAL
VIII
Consejería de Salud y Servicios Sociales
9.333
22.759
0
129.187
0
756
570
0
162.605
4111 4121 4122 4131 4421 5431
1.800 2.640 0 1.519 3.373 0
1.000 138 18.994 2.406 222 0
0 0 0 0 0 0
0 74.849 50.502 610 155 3.071
0 0 0 0 0 0
193 511 12 9 32 0
0 438 50 19 14 50
0 0 0 0 0 0
2.993 78.576 69.558 4.561 3.796 3.121
Servicio Riojano de Salud
174.302
80.864
0
0
0
1.161
0
0
256.327
4111 4121 4122 4123
765 45.900 120.683 6.954
3.178 77.563 123
DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD
DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
52.745
183.635
103.623
183.635
103.623
A SCS, ICS y OOAA
765 49.573 198.912 7.077
495 666
129.187 52.745 76.442
1.917 0 1.917
100
0 52.845 0
570 100 470
418.932 52.845 366.087
COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17
Programa Consejería de Salud y Servicios Sociales
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TOTAL
10.402
24.094
133.748
5.474
2.981 2.501 1.511 3.409
1.514 286 19.431 2.611 252
21 80.944 48.803 730 172 3.078
566 4.366 500 15 27
Servicio Riojano de Salud
175.500
80.670
3
1.176
257.349
4111 4121 4122 4123
46.239 122.300 6.962
3.608 76.861 200
3
50 1.126
0 49.897 200.290 7.162
4111 4121 4122 4131 4421 5431 5100
I
DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD
DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
47.690
185.902
104.764
185.902
104.764
A SCS, ICS y OOAA
133.751 47.690 86.061
6.650 6.650
3.263
176.982
3.030 100 18 15 100
5.082 91.127 68.834 4.885 3.875 3.178
200
0 47.890 0
3.263 200 3.063
434.331 47.890 386.440
COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17
Programa Consejería de Salud y Servicios Sociales
II
III
11.259
25.286
3.206 2711,844 1522,745 3818,252
1.923 310 19.901 2.845 306
Servicio Riojano de Salud
189.319
83.464
4111 4121 4122 4123
49.846 132.012 7.460
3.538 79.633 293
4111 4121 4122 4131 4421 5431 5100
I
DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD
DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO
IV
0
A SCS, ICS y OOAA
139.339
VI
0
28 81.968 53.327 535 173 3.309 0
3
0
10.215
1.100
108.750 0 108.750
0 0 0
139.343 52.014 87.328
4.534
TOTAL
0
0
0
11.315 0 11.315
273.887
0 53.514 212.619 7.754 0 53.014 0
1.000
0 0 0
190.632
5.567 91.818 80.146 4.966 4.344 3.791
3.500 518 18 15 482
130 970
52.014
200.578 0 200.578
VIII
VII
410 3.328 6.400 45 32
3
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
V
4.534 1.000 3.534
0 0 0
464.519 53.014 411.505
COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)
VOLVER
CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17
Programa Consejería de Salud y Servicios Sociales
II
III
V
IV
2.742
11
666
1468,765 3816,55
397 16.693 2.995 381
86.159 50.940 727 216 3.127
2.630 2.000 50 50
2.024 200 23 19 800
Servicio Riojano de Salud
189.319
78.048
905
0
4111 4121 4122 4123
50.496 133.086 5.737
3.294 74.461 293
0
A SCS, ICS y OOAA
0
5.396
49.627
200.761 0 200.761
101.257 0 101.257
0 0 0
141.184 49.627 91.557
3.066
TOTAL
0
0
6.301 0 6.301
268.276
0 53.995 208.250 6.030 0 50.627 0
1.000
0 0 0
184.294
6.732 1 94.053 69.833 5.264 4.483 3.927
205 700
3
Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
3
0
VIII
23.209
DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO
141.181
VII
3.312 1,494 2843,185
DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD PLAN REGIONAL SOBRE DROGAS ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD
0
VI
11.442
4111 3124 4121 4122 4131 4421 5431
5100
I
3.066 1.000 2.066
0 0 0
452.570 50.627 401.942
VOLVER PRESUPUESTOS INICIALES.- COMUNIDADES AUTÓNOMAS Euros por habitante (*)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 (P)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
1.172,20
1.241,55
1.278,17
1.290,01
1.233,38
1.210,89
1.141,85
1.144,76
1.176,89
1.219,75
1.264,08
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA
1.093,16 1.263,96 1.256,63 1.081,08 1.296,12 1.269,52 1.212,32 1.220,72 1.214,25 1.060,05 1.349,29 1.236,06 1.070,04 1.133,85 1.339,13 1.365,38 1.339,91
1.178,22 1.317,93 1.277,57 1.148,10 1.407,43 1.307,51 1.311,49 1.296,46 1.252,83 1.107,04 1.468,28 1.320,98 1.116,87 1.243,71 1.415,98 1.513,30 1.265,30
1.196,46 1.399,57 1.448,55 1.175,08 1.446,51 1.357,34 1.337,20 1.380,44 1.269,21 1.136,20 1.569,10 1.361,21 1.125,62 1.285,67 1.445,83 1.631,24 1.256,91
1.187,45 1.419,18 1.522,57 1.085,51 1.396,96 1.352,42 1.381,26 1.400,12 1.324,89 1.146,43 1.540,79 1.344,95 1.111,04 1.365,51 1.558,82 1.665,62 1.286,20
1.125,66 1.375,45 1.442,25 1.077,58 1.230,55 1.234,41 1.360,01 1.340,65 1.227,89 1.103,23 1.426,19 1.279,04 1.115,75 1.386,80 1.525,55 1.606,05 1.204,43
1.124,40 1.381,70 1.444,36 1.110,62 1.249,30 1.272,31 1.351,59 1.237,79 1.165,79 1.096,38 1.370,43 1.273,82 1.116,24 1.233,66 1.429,02 1.597,36 1.140,63
1.009,75 1.210,75 1.391,67 1.057,72 1.224,60 1.310,35 1.289,14 1.166,53 1.108,39 995,39 1.190,78 1.238,02 1.108,63 1.071,83 1.340,63 1.607,18 1.090,19
978,07 1.205,82 1.402,35 1.070,96 1.233,02 1.338,67 1.282,35 1.151,82 1.117,90 1.084,35 1.207,96 1.201,99 1.094,47 1.110,44 1.403,24 1.586,05 1.113,59
1.007,04 1.206,60 1.425,36 1.171,66 1.238,57 1.347,59 1.321,88 1.174,73 1.144,65 1.112,02 1.286,60 1.247,06 1.142,07 1.126,15 1.466,74 1.602,42 1.127,12
1.050,33 1.366,85 1.463,45 1.226,05 1.237,84 1.383,27 1.347,95 1.286,40 1.141,06 1.198,04 1.453,70 1.291,69 1.159,65 1.190,86 1.550,52 1.616,08 1.169,63
1.108,98 1.441,38 1.586,64 1.296,95 1.261,74 1.385,71 1.431,13 1.291,77 1.192,84 1.232,88 1.453,15 1.333,27 1.179,10 1.206,25 1.635,77 1.670,33 1.199,98
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA COMUNITAT VALENCIANA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA COMUNIDAD DE MADRID COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(*): Datos de población correspondientes a las Cifras de Población publicadas por el Instituto Nacional de Estradística. (P): Datos provisionales.
VOLVER
Clasificación económica.- Función sanidad. Total nacional consolidado.
Presupuestos de las Entidades locales Miles de euros corrientes 2003
Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII
(Gastos de personal). (Bienes corrientes en bienes y servicios) (Gastos financieros). (Transferencias corrientes). (Inversiones Reales) (Transferencias de capital). (Activos financieros).
TOTAL CONSOLIDADO.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
340.868 181.378 261 197.611 103.709 7.949 509
358.973 202.671 284 244.090 123.813 5.904 639
350.089 220.379 267 264.043 151.652 4.626 520
342.436 223.720 347 268.473 186.891 10.043 71
382.234 272.865 513 272.057 194.683 4.006 511
386.112 282.534 612 227.791 193.004 4.860 690
382.190 281.091 907 227.478 121.047 5.505 740
367.544 215.664 15 177.337 116.923 17.051 655
358.538 200.670 87 179.161 63.050 13.607 733
339.764 179.740 106 153.635 31.387 11.832 713
288.876 153.342 50 194.945 20.030 12.732 700
277.191 149.326 31 181.502 24.779 10.996 825
254.797 143.475 38 205.622 24.434 11.530 125
286.426 163.977 62 185.722 24.454 12.333 400
832.286
936.373
991.576
1.031.980
1.126.868
1.095.602
1.018.957
895.188
815.846
717.176
670.676
644.650
640.021
673.375
2003
2004
79.936 18.861 3.481 11.428 88.586 1.664 68.069 47.782
98.848 15.876 3.796 13.903 90.990 1.809 67.501 47.495
2005
2006
2007
2008
2009
102.666 17.612 4.001 15.009 99.907 2.052 100.068 47.353
134.929 15.260 4.683 15.098 79.982 2.446 42.089 62.534
131.556 19.045 5.065 20.531 117.636 2.186 69.486 59.092
113.199 17.620 6.430 16.363 122.223 2.641 67.112 60.700
101.056 14.630 5.504 15.440 121.852 3.614 35.437 57.150
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
87.934 24.431 4.453 15.751 59.374 3.481 48.955 70.096
76.347 9.948 4.521 15.852 60.228 2.435 30.108 72.119
67.338 5.174 3.782 16.089 59.790 2.689 20.294 65.691
55.539 7.774 3.999 15.148 57.181 1.881 23.641 48.878
55.163 12.580 4.454 15.760 54.753 1.944 22.186 43.888
56.978 11.066 4.159 16.554 52.970 2.345 17.988 36.378
55.587 10.757 3.849 13.660 57.160 2.461 18.053 19.280
COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA COMUNITAT VALENCIANA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA COMUNIDAD DE MADRID COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
181.020
186.454
183.629
229.036
253.311
219.864
189.847
158.908
150.215
119.494
133.654
124.230
119.030
142.917
146.236 28.992 24.725 98.999 7.315 7.733 16.110 1.347
166.981 37.555 25.053 139.867 8.863 8.381 21.083 1.918
152.695 38.284 26.887 158.981 10.085 5.743 23.076 3.526
159.036 34.350 24.913 145.675 17.753 8.792 30.014 1.936
171.232 41.260 16.628 141.800 14.200 8.051 27.326 2.796
184.154 27.178 16.824 156.850 18.044 8.458 27.329 3.385
173.331 32.790 24.055 151.941 15.509 9.475 35.156 2.696
152.822 19.816 24.307 160.051 11.529 8.428 35.115 4.679
154.728 18.268 15.618 150.366 8.930 7.814 30.244 2.956
138.811 12.497 12.769 140.716 9.453 6.918 27.957 3.225
154.508 10.837 11.330 131.546 7.896
151.653 6.125 11.731 125.280 8.033
164.728 9.530 15.911 116.392 8.257
2.885
208 2.520
1.436 2.633
163.339 7.467 15.391 115.624 7.774 6.732 26.092 3.064
2.272 21.183
2.478 23.186
3.851 23.378
4.393 25.082
3.775 1.284
3.935 1.214
3.318 1.171
3.035 945
3.014 1.126
2.658 1.008
2.741 1.426
1.031.980
1.126.868
1.095.602
1.018.957
895.188
815.846
717.176
670.676
644.650
640.021
673.375
CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA Ciudad Autónoma de Ceuta Ciudad Autónoma de Melilla TOTAL
832.286
936.373
991.576