Presupuestos iniciales 2017 - Ministerio de Sanidad, Servicios

Ministerio de Educación: Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. 20,6. 10,3 ...... 601 Gerència Hospital Son Espases. 226.917 ...... REINA SOFIA. 71.318.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Secretaría General de Sanidad y Consumo Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia Subdirección General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Fondos de Compensación

RECURSOS ECONÓMICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD METODOLOGÍA

TABLAS ESTADÍSTICAS 1.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL

2.- EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2007-2017) 2.1.- Comunidades autónomas: Datos globales, estructura porcentual y variación interanual 2.2.- Comunidades autónomas: Presupuestos iniciales por ejercicios económicos Comunidad Autónoma de Andalucia Comunidad Autónoma de Aragón Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Comunidad Autónoma de las Illes Balears Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria Comunidad de Castilla y León Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Comunidad Autónoma de Cataluña Comunitat Valenciana Comunidad Autónoma de Extremadura Comunidad Autónoma de Galicia Comunidad de Madrid Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Comunidad Foral de Navarra Comunidad Autónoma del País Vasco Comunidad Autónoma de La Rioja 2.3.- Comunidades autónomas: Euros por habitante

3.- ENTIDADES LOCALES (2003-2016)

VOLVER Nota metodológica sobre la serie de presupuestos iniciales A partir del ejercicio 2007 la presentación de los Recursos Económicos del SNS ha introducido un cambio de metodología en lo que se refiere a los presupuestos sanitarios de las Comunidades Autónomas. Este cambio va encaminado a presentar los datos de las previsiones presupuestarias de las CCAA de acuerdo con los principios generales de la técnicas presupuestarias y en línea con la forma en que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, elabora y presenta-en términos homogéneos para el conjunto de las CCAA- los datos relativos a los presupuestos iniciales de las mismas. El cambio no es otro que limitar el ámbito sobre el que se recoge la información presupuestaria, fijando las fronteras de las unidades que se consideran a efectos de la consolidación. Y esta limitación se concreta en definir como consolidables, en el marco de este trabajo, las mismas entidades que las CCAA integran y consolidan para obtener sus presupuestos anuales consolidados. La principal característica de estos presupuestos, que determina su inclusión en el ámbito consolidado de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas, es su carácter limitativo (constituyen un límite al reconocimiento de obligaciones y responden a una autorización normativa del Parlamento que obliga al Ejecutivo a realizar únicamente los gastos en él previstos). Frente a este tipo de presupuestos se sitúan los de los sectores empresariales, fundacionales y consorcios, que no contemplan ningún efecto jurídico particular, por lo que suele hablarse de presupuestos estimativos. Por tanto, y de acuerdo con esta metodología, los datos que a partir de 2007 se incorporan a esta publicación reflejan los presupuestos sanitarios iniciales, consolidados al nivel de cada Comunidad Autónoma, de aquellas entidades que las CCAA han incluido en sus presupuestos consolidados. Quedan, por tanto, excluidas las fundaciones, los consorcios, las empresas públicas y cualquier otro ente público con presupuesto estimativo que realicen actividades en el ámbito de la sanidad. En el apartado Presupuestos iniciales de las instituciones de las CCAA, se recoge la relación de los agentes de gasto sanitario incluidos. Los recursos que las Administraciones sanitarias autonómicas -Consejerías de Sanidad y Servicios de Saluddestinan a este tipo de entes que han quedado fuera de la consolidación, sí se encuentran incluidos en los presupuestos consolidados, al estar recogidos como transferencia corriente, de capital y/o concierto.

VOLVER ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL Millones de euros 2003 2004 2005 2006 2007 2008 SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA) Atención Primaria de Salud Atención Especializada Dirección y Servicios de Salud Formación de Personal Sanitario INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM) Atención Primaria de Salud Atención Especializada Medicina Marítima Asistencia Sanitaria gestionada por comunidades autónomas MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Medicina Ambulatoria Medicina Hospitalaria Incapacidad temporal y otras prestaciones (1) ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) Mutualidad General Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) Mutualidad General Judicial (MUGEJU) MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (MSSSI) Plan Nacional sobre Drogas Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Políticas de Salud y Ordenación Profesional Prestaciones Sanitarias y Farmacia Salud Pública, Sanidad Exterior y Calidad Terapías avanzadas, Medicina regenerativa y Trasplantes SNS Investigación Sanitaria MSSSI: ORGANISMOS AUTÓNOMOS (2) Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) Organización Nacional de Trasplantes (ONT) MSSSI: FUNDACIONES ESTATALES (3) Ministerio de Economía y Competitividad: Instituto de Salud Carlos III Ministerio de Defensa: Asistencia Hospitalaria en las Fuerzas Armadas Ministerio del Interior: Centros e Instituciones Penitenciarias (4) Ministerio de Educación: Hospital Clínico y Provincial de Barcelona Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Dotación Complementaria Financiación de Asistencia Sanitaria e Insularidad (5) Fondos de Compensación Interterritorial (6) Mantenimiento de los Centros Sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas Uniprovinciales no Insulares y Consejos y Cabildos Insulares (7) TOTAL

1.833,4 230,2 58,5 152,8 18,1 0,7 90,4 4,2 2,4 37,0 46,8 1.512,9 1.104,6 379,5 28,8 4.576,4 1.977,4 615,0 1.285,7 76,7 417,7 32,3 67,9 229,0 3,1 35,5

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.417,5 184,5 46,9 119,2 18,2 0,2 75,3 5,5 1,3 21,8 46,8 1.157,6 842,3 287,4 28,0 2.544,3 1.713,7 568,7 1.084,6 60,4 287,9 32,1 61,9 155,1 2,5 36,2

1.559,5 196,3 50,5 127,9 17,5 0,4 76,3 1,0 0,4 25,1 49,8 1.287,0 934,8 327,1 25,1 3.472,5 1.810,8 589,6 1.155,3 65,9 371,2 31,9 63,9 238,6 2,7 34,1

1.704,5 205,6 53,8 133,6 17,6 0,6 88,4 4,3 2,4 35,9 45,9 1.410,5 1.017,2 362,7 30,6 4.325,1 1.879,5 594,0 1.214,1 71,4 361,8 32,2 63,5 226,6 3,0 36,6

30,1 19,4 10,7 76,9 173,4 220,8 14,5 20,6

37,6 22,3 13,8 1,5 79,1 179,8 218,6 15,6 10,3

43,0 26,3 14,9 1,9 86,8 195,6 191,0 16,1 10,3

50,9 32,9 16,1 1,9 86,7 237,2 190,8 20,9 10,3

61,7 39,6 18,1 4,1 87,5 285,0 216,8 22,9 10,3

555,0 138,7

655,0 162,9 581,7

585,3

565,4

517,9

577,6

566,4

677,1

653,3

693,1

678,9

679,9

3.691,2

3.900,9

3.961,8

5.032,0

6.029,6

6.409,8

6.589,3

6.498,6

5.436,9

5.114,8

5.020,7

4.947,9

5.026,1

5.110,6

5.203,2

655,0 193,8

655,0 174,8

1.928,8 233,1 63,0 151,0 17,9 1,2 89,7 2,2 2,1 38,5 46,9 1.606,0 1.164,9 414,6 26,5 4.569,9 2.104,7 650,3 1.373,1 81,3 396,4 29,6 79,1 199,9 2,9 28,0 2,9 54,0 75,1 52,1 18,8 4,2 153,2 305,8 205,1 24,3

2011

1.375,9 163,8 42,4 95,5 25,8 0,1 91,2 17,8 7,8 18,8 46,8 1.120,9 804,0 291,1 25,7 2.525,0 1.723,0 562,0 1.101,6 59,4 261,1 32,8 59,7 133,7 2,8 32,1

50,0 67,5 44,8 18,6 4,2 123,3 317,0 215,0 24,3

1.921,8 234,1 60,7 154,3 18,4 0,7 89,2 2,2 2,1 37,7 47,3 1.598,4 1.170,5 404,0 23,9 4.667,5 2.060,5 637,7 1.342,4 80,3 421,1 31,8 76,9 224,1 3,2 28,3 2,8 54,0 73,7 50,3 19,2 4,2 156,9 324,8 211,1 24,3

2010

1.264,1 148,0 38,3 84,7 24,9 0,1 93,1 16,8 8,0 17,4 50,9 1.023,0 711,5 287,5 24,0 2.427,1 1.629,9 534,4 1.040,6 54,9 260,8 32,6 68,8 133,4 4,0 22,0

655,0 132,3

1.654,7 229,7 62,0 149,3 16,9 1,6 34,9 1,9 0,9 32,1

1.456,9 219,1 60,0 141,6 15,6 1,9 35,3 1,6 1,1 32,6

1.444,1 216,1 57,6 140,7 15,5 2,2 34,8 1,6 1,0 32,1

1.459,1 216,3 58,1 140,3 15,5 2,4 34,4 1,3 1,0 32,1

1.483,1 226,0 58,3 149,7 15,5 2,5 33,6 1,3 0,9 31,4

1.563,7 233,1 64,2 150,9 15,5 2,5 33,6 1,2 1,0 31,4

1.631,6 240,3 64,9 156,9 15,9 2,6 34,9 (*) (**) 34,9

1.390,1 998,6 372,6 18,9 3.782,3 2.088,3 652,1 1.355,5 80,8 332,6 25,9 75,4 173,9 2,9 27,6

1.202,6 825,4 362,5 14,7 3.657,9 2.082,9 650,9 1.351,3 80,7 252,6 18,5 83,5 10,2 97,0 38,4

1.193,1 811,5 366,8 14,8 3.576,6 2.056,1 648,8 1.326,7 80,6 166,8 14,8 67,7 9,4 39,7 33,1

1.208,4 815,8 375,2 17,4 3.488,8 2.060,3 650,7 1.328,9 80,6 136,8 14,9 53,2 8,6 26,1 33,9

1.223,5 814,5 392,1 16,9 3.542,9 2.091,3 654,0 1.356,4 80,9 117,5 14,7 54,3 8,8 5,9 33,8

1.297,0 857,2 419,8 20,0 3.546,9 2.164,0 677,1 1.404,6 82,4 114,3 14,7 49,8 8,8 5,3 35,7

1.356,4 904,8 433,3 18,3 3.571,6 2.177,7 677,1 1.418,2 82,4 119,0 14,7 49,5 8,9 9,3 36,6

27,0 70,3 48,9 17,4 4,0 144,5 270,8 175,8 23,0

5,0 68,1 48,2 15,9 3,9 157,3 251,8 148,3 34,2

2,0 66,4 47,5 14,9 4,0 141,2 239,3 149,7 20,6

66,4 47,5 14,9 4,0 104,8 245,8 136,8 25,3

66,8 47,1 15,7 4,0 101,3 273,8 129,2 17,6

65,9 46,2 15,8 3,9 103,9 230,4 130,7 14,1

66,5 46,4 16,0 4,1 104,7 228,3 133,6 9,6

99,3

96,3

59,4

Finalización de los traspasos de competencias en 2002 a las diez Comunidades Autónomas que seguían dependiendo del antiguo INSALUD. (1) Únicamente incluye Asistencia sanitaria con medios ajenos (art. 25). (2) Se ha separado del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (con anterioridad denominado Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad o Ministerio de Sanidad y Consumo), el de sus Organismos Autónomos: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y Organización Nacional de Transplantes. En 2009, el Instituto de Salud Carlos III cambió su dependencia orgánica al Ministerio de Ciencia e Innovación y en el 2012 al Ministerio de Economía y Competitividad. Se han integrado las transferencias internas en los subsectores incluidos, es decir, las que financian desde el presupuesto del MSSSI a estos organismos. (3) El Presupuesto del subsector fundacional recoge los estados financieros siguientes: Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN), Fundación Centro Nacional de Investigación Oncológica Carlos III (CNIO), Fundación Instituto de Investigación Cardiovascular Carlos III (CNIC), Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteónica y Fundación para la Cooperación y Salud Internacional Carlos III (CSAI). Realizan actividades de apoyo científico-técnico y de investigación en todos los campos de la neurología básica, oncología, etc., desarrolladas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de Salud Carlos III. (4) Únicamente incluye Conciertos de asistencia sanitaria (art. 25). (5) La Dotación Complementaria para la financiación de la Asistencia Sanitaria y la Dotación de Compensación de Insularidad se distribuye entre las comunidades autónomas según acuerdo de la II Conferencia de Presidentes Autonómicos y de conformidad con el criterio de reparto adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la sesión celebrada el 13 de septiembre de 2005. (6) Los Fondos de Compensación Interterritorial se crearon por la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. En su actual regulación, la LEY 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial se establecen dos Fondos, el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario, dotados respectivamente con un 75 y un 25 % del total. La determinación de las Comunidades beneficiarias de estos fondos se basa fundamentalmente en las variables renta, población relativa, saldo migratorio, superficie y dispersión de la población. Como anexo en las LPGE, figura una relación de los proyectos de inversión y, en su caso, gastos de funcionamiento asociados, que se financian con cargo a los Fondos, de donde se han extraido los importes que se recogen en el cuadro, destinados a proyectos sanitarios. (7) La participación de las Entidades Locales en el fondo de asistencia sanitaria, cuyo fin es el mantenimiento de centros sanitarios no psiquiátricos dependientes de las Diputaciones, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos insulares, se realiza con cargo a la Sección 32, servicio 23 “Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales”. Anualmente se establece en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, una asignación global en concepto de entregas a cuenta, abonándose mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del crédito. Dependiendo de la evolución de los Servicios de Salud de las CCAA, estos fondos se transfieren bien a Entidades Locales o a las Comunidades Autónomas. Aquí se consolidan por su importe global porque, en cualquier caso, no es un gasto incurrido por la Administración Central.

(*) A partir de 2017, el programa de atención primaria del ISM se incluye en el Programa 312F de la Seguridad Social: Atención primaria de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marin (**) A partir de 2017, el programa de atención especializada del ISM se incluye en el Programa 312G de la Seguridad Social: Atención especializada de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marin

59,2

52,2

44,5

52,3

VOLVER ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL Porcentaje de variación interanual 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA) Atención Primaria de Salud Atención Especializada Dirección y Servicios de Salud Formación de Personal Sanitario INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM) Atención Primaria de Salud Atención Especializada Medicina Marítima Asistencia Sanitaria gestionada por comunidades autónomas MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Medicina Ambulatoria Medicina Hospitalaria Incapacidad temporal y otras prestaciones (1) ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) Mutualidad General Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) Mutualidad General Judicial (MUGEJU) MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (MSSSI) Plan Nacional sobre Drogas Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Políticas de Salud y Ordenación Profesional Prestaciones Sanitarias y Farmacia Salud Pública, Sanidad Exterior y Calidad Terapías avanzadas, Medicina regenerativa y Trasplantes SNS Investigación Sanitaria MSSSI: ORGANISMOS AUTÓNOMOS (2) Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) Organización Nacional de Trasplantes (ONT) MSSSI: FUNDACIONES ESTATALES (3) Ministerio de Economía y Competitividad: Instituto de Salud Carlos III Ministerio de Defensa: Asistencia Hospitalaria en las Fuerzas Armadas Ministerio del Interior: Centros e Instituciones Penitenciarias (4) Ministerio de Educación: Hospital Clínico y Provincial de Barcelona Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Dotación Complementaria Financiación de Asistencia Sanitaria e Insularidad (5) Fondos de Compensación Interterritorial (6) Mantenimiento de los Centros Sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas Uniprovinciales no Insulares y Consejos y Cabildos Insulares (7) TOTAL Finalización de los traspasos de competencias en 2002 a las diez Comunidades Autónom (1) Únicamente incluye Asistencia sanitaria con medios ajenos (art. 25). (2) Se ha separado del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igua Organismos Autónomos: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Age III cambió su dependencia orgánica al Ministerio de Ciencia e Innovación y en el 2012 al Se han integrado las transferencias internas en los subsectores incluidos, es decir, las qu (3) El Presupuesto del subsector fundacional recoge los estados financieros siguientes: F Carlos III (CNIO), Fundación Instituto de Investigación Cardiovascular Carlos III (CNIC), Carlos III (CSAI). Realizan actividades de apoyo científico-técnico y de investigación en t y el Instituto de Salud Carlos III. (4) Únicamente incluye Conciertos de asistencia sanitaria (art. 25). (5) La Dotación Complementaria para la financiación de la Asistencia Sanitaria y la Dotac Presidentes Autonómicos y de conformidad con el criterio de reparto adoptado por el Con (6) Los Fondos de Compensación Interterritorial se crearon por la Ley Orgánica 8/1980, diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial se establecen dos determinación de las Comunidades beneficiarias de estos fondos se basa fundamentalme Como anexo en las LPGE, figura una relación de los proyectos de inversión y, en su caso recogen en el cuadro, destinados a proyectos sanitarios. (7) La participación de las Entidades Locales en el fondo de asistencia sanitaria, cuyo fin uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos insulares, se realiza con cargo a la Sec correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, una asignación global en con Dependiendo de la evolución de los Servicios de Salud de las CCAA, estos fondos se tran caso, no es un gasto incurrido por la Administración Central.

(*) A partir de 2017, el programa de atención primaria del ISM se incluye en el Programa 312F de la (**) A partir de 2017, el programa de atención especializada del ISM se incluye en el Programa 312G

10/09

11/10

12/11

13/12

14/13

15/14

16/15

17/16

8,8 10,7 10,7 12,8 3,8 1,7 -2,1 5,8 -2,9 8,3 -8,0

3,0 12,7 10,6 24,9 -29,5 62,0 -17,4 -69,3 -83,4 15,7 0,0

10,0 6,4 7,7 7,2 -3,9 120,1 1,2 -81,8 -69,6 15,3 6,3

9,3 4,8 6,4 4,5 0,7 63,3 15,9 327,2 518,7 42,9 -7,8

7,6 11,9 8,9 14,4 2,7 18,8 2,2 -0,6 -3,0 3,2 2,0

4,8 1,7 3,6 1,0 1,8 2,2 -1,2 -49,1 -11,2 2,0 1,0

0,4 -0,4 3,9 -2,1 -2,7 61,2 0,5 0,0 0,0 2,2 -0,8

-14,2 -1,5 -1,7 -1,1 -5,9 30,2 -61,1 -11,9 -58,0 -16,7

-12,0 -4,6 -3,2 -5,1 -7,6 22,9 1,1 -13,4 22,4 1,4

-0,9 -1,4 -3,9 -0,6 -0,2 15,1 -1,2 0,6 -2,5 -1,3

1,0 0,1 0,8 -0,3 -0,1 8,5 -1,4 -21,5 -9,0 -0,1

1,6 4,5 0,4 6,7 0,0 4,5 -2,1 0,0 -1,0 -2,3

5,4 3,1 10,1 0,8 -0,3 0,0 0,0 -7,3 8,5 0,0

4,3 3,1 1,2 4,0 2,5 5,0 3,8

13,0 1,3 7,1 4,0 5,7 5,2 5,9 8,1 0,1 0,6 -13,2 0,2 -29,2 46,0

4,8 -1,3 8,8 0,8 -0,5 1,2 -1,5 1,7 10,3 -2,0 3,6 16,0 -11,7 12,9

11,0 13,8 -10,1 36,5 5,7 3,7 6,5 9,1 29,0 -0,7 3,2 53,9 5,5 -5,7

8,8 10,9 21,6 24,6 3,8 0,7 5,1 8,3 -2,5 0,9 -0,6 -5,1 12,4 7,1

8,6 4,6 -5,9 5,8 5,2 3,5 5,9 7,4 15,5 0,2 6,9 1,1 3,7 -2,9

6,0 6,5 -16,9 2,0 4,2 3,7 4,4 4,8 0,8 -1,3 13,3 -2,2 5,0 -20,4

-0,5 2,6 10,6 -2,1 2,1 2,0 2,3 1,2 -5,9 -7,1 2,9 -10,8 -10,8 -1,1 2,7

-14,3 -10,1 -28,6 -17,2 -0,8 0,3 -1,3 -0,7 -16,1 -12,5 -4,8 -13,0 -1,2 -1,3

-17,3 -2,7 -22,4 -3,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,1 -24,0 -28,5 10,8 -94,2 3.291,6 39,2

-1,7 1,2 1,1 -2,2 -1,3 -0,3 -1,8 -0,1 -34,0 -19,7 -18,9 -7,3 -59,1 -13,8

0,5 2,3 17,6 -2,5 0,2 0,3 0,2 0,0 -18,0 0,3 -21,4 -8,4 -34,1 2,3

-0,2 4,5 -3,2 1,6 1,5 0,5 2,1 0,4 -14,1 -1,4 2,0 1,9 -77,4 -0,2

5,2 7,1 18,3 0,1 3,5 3,5 3,6 1,9 -2,7 0,1 -8,4 0,3 -9,7 5,6

5,5 3,2 -8,2 0,7 0,6 0,0 1,0 0,0 4,1 0,0 -0,5 0,3 74,3 2,6

25,0 14,9 29,2 2,7 3,7 -1,0 7,2 -50,0

14,3 17,8 7,7 22,9 9,8 8,8 -12,7 3,5 0,0

18,3 25,2 8,2 2,0 0,0 21,3 -0,1 29,6 0,0

21,4 20,3 12,4 115,3 0,8 20,1 13,6 9,4 0,0

9,4 13,2 2,6 2,7 41,0 11,2 -0,8 6,3

9,1 12,3 3,4 0,6 27,3 2,4 -1,8 0,0

1,9 3,6 -2,0 -0,5 -2,3 -5,8 -2,8 0,0

-6,4 -6,0 -7,5 -5,7 -5,7 -11,4 -14,3 -5,3

-3,2 -1,5 -8,5 -0,8 8,9 -7,0 -15,7 48,7

-2,4 -1,4 -6,2 0,8 -10,2 -5,0 0,9 -39,6

0,0 0,0 0,0 0,0 -25,8 2,7 -8,6 22,5

0,5 -0,9 5,3 -0,5 -3,3 11,4 -5,6 -30,3

-1,4 -2,0 0,5 -1,4 2,6 -15,8 1,2 -19,8

0,9 0,4 1,3 4,3 0,7 -0,9 2,2 -31,9

18,0 17,5

0,0 18,9

0,0 -9,8

0,0 -24,3

-3,0

-38,4

-0,3

-11,7

-14,9

17,6

0,6

-3,4

-8,4

11,5

-1,9

19,5

-3,5

6,1

-2,1

0,2

5,7

1,6

27,0

19,8

6,3

2,8

-1,4

-16,3

-5,9

-1,8

-1,5

1,6

1,7

1,8

-25,0

11,2

VOLVER ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL Porcentaje sobre el total 2003 SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA) Atención Primaria de Salud Atención Especializada Dirección y Servicios de Salud Formación de Personal Sanitario INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM) Atención Primaria de Salud Atención Especializada Medicina Marítima Asistencia Sanitaria gestionada por comunidades autónomas MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Medicina Ambulatoria Medicina Hospitalaria Incapacidad temporal y otras prestaciones (1) ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) Mutualidad General Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) Mutualidad General Judicial (MUGEJU) MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (MSSSI) Plan Nacional sobre Drogas Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Políticas de Salud y Ordenación Profesional Prestaciones Sanitarias y Farmacia Salud Pública, Sanidad Exterior y Calidad Terapías avanzadas, Medicina regenerativa y Trasplantes SNS Investigación Sanitaria MSSSI: ORGANISMOS AUTÓNOMOS (2) Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) Organización Nacional de Trasplantes (ONT) MSSSI: FUNDACIONES ESTATALES (3) Ministerio de Economía y Competitividad: Instituto de Salud Carlos III Ministerio de Defensa: Asistencia Hospitalaria en las Fuerzas Armadas Ministerio del Interior: Centros e Instituciones Penitenciarias (4) Ministerio de Educación: Hospital Clínico y Provincial de Barcelona Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Dotación Complementaria Financiación de Asistencia Sanitaria e Insularidad (5) Fondos de Compensación Interterritorial (6) Mantenimiento de los Centros Sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas Uniprovinciales no Insulares y Consejos y Cabildos Insulares (7) TOTAL Finalización de los traspasos de competencias en 2002 a las diez Comunidades Autónom (1) Únicamente incluye Asistencia sanitaria con medios ajenos (art. 25). (2) Se ha separado del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igua Organismos Autónomos: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Age III cambió su dependencia orgánica al Ministerio de Ciencia e Innovación y en el 2012 al Se han integrado las transferencias internas en los subsectores incluidos, es decir, las qu (3) El Presupuesto del subsector fundacional recoge los estados financieros siguientes: F Carlos III (CNIO), Fundación Instituto de Investigación Cardiovascular Carlos III (CNIC), Carlos III (CSAI). Realizan actividades de apoyo científico-técnico y de investigación en t y el Instituto de Salud Carlos III. (4) Únicamente incluye Conciertos de asistencia sanitaria (art. 25). (5) La Dotación Complementaria para la financiación de la Asistencia Sanitaria y la Dotac Presidentes Autonómicos y de conformidad con el criterio de reparto adoptado por el Con (6) Los Fondos de Compensación Interterritorial se crearon por la Ley Orgánica 8/1980, diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial se establecen dos determinación de las Comunidades beneficiarias de estos fondos se basa fundamentalme Como anexo en las LPGE, figura una relación de los proyectos de inversión y, en su caso recogen en el cuadro, destinados a proyectos sanitarios. (7) La participación de las Entidades Locales en el fondo de asistencia sanitaria, cuyo fin uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos insulares, se realiza con cargo a la Sec correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, una asignación global en con Dependiendo de la evolución de los Servicios de Salud de las CCAA, estos fondos se tran caso, no es un gasto incurrido por la Administración Central.

(*) A partir de 2017, el programa de atención primaria del ISM se incluye en el Programa 312F de la (**) A partir de 2017, el programa de atención especializada del ISM se incluye en el Programa 312G

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2013

2014

2015

2016

2017

35,8 4,7 1,2 3,0 0,5 0,0 1,9 0,1 0,0 0,5 1,2 29,2 21,3 7,3 0,7 64,2 43,3 14,4 27,4 1,5 7,3 0,8 1,6 3,9 0,1 0,9

31,0 3,9 1,0 2,5 0,3 0,0 1,5 0,0 0,0 0,5 1,0 25,6 18,6 6,5 0,5 69,0 36,0 11,7 23,0 1,3 7,4 0,6 1,3 4,7 0,1 0,7

28,3 3,4 0,9 2,2 0,3 0,0 1,5 0,1 0,0 0,6 0,8 23,4 16,9 6,0 0,5 71,7 31,2 9,9 20,1 1,2 6,0 0,5 1,1 3,8 0,0 0,6

28,6 3,6 0,9 2,4 0,3 0,0 1,4 0,1 0,0 0,6 0,7 23,6 17,2 5,9 0,4 71,4 30,8 9,6 20,1 1,2 6,5 0,5 1,1 3,6 0,0 0,6

0,0 0,8 0,5 0,3 2,1 4,7 6,0 0,4 0,6

0,0 1,0 0,6 0,4 0,0 2,0 4,6 5,6 0,4 0,3

0,0 1,1 0,7 0,4 0,0 2,2 4,9 4,8 0,4 0,3

0,0 1,0 0,7 0,3 0,0 1,7 4,7 3,8 0,4 0,2

0,0 1,0 0,7 0,3 0,1 1,5 4,7 3,6 0,4 0,2

0,8 1,1 0,7 0,3 0,1 1,9 4,9 3,4 0,4

11,0 2,8

10,9 2,7 9,6

9,1

8,6

8,0

10,6

11,1

13,5

13,2

13,8

13,3

13,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9,9 2,7

29,7 3,6 1,0 2,3 0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,6 0,7 24,7 17,9 6,4 0,4 70,3 32,4 10,0 21,1 1,3 6,1 0,5 1,2 3,1 0,0 0,4 0,0 0,8 1,2 0,8 0,3 0,1 2,4 4,7 3,2 0,4

2012

35,3 4,2 1,1 2,4 0,7 0,0 2,3 0,5 0,2 0,5 1,2 28,7 20,6 7,5 0,7 64,7 44,2 14,4 28,2 1,5 6,7 0,8 1,5 3,4 0,1 0,8

10,2 3,0

29,2 3,6 0,9 2,3 0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,6 0,7 24,3 17,8 6,1 0,4 70,8 31,3 9,7 20,4 1,2 6,4 0,5 1,2 3,4 0,0 0,4 0,0 0,8 1,1 0,8 0,3 0,1 2,4 4,9 3,2 0,4

2011

34,2 4,0 1,0 2,3 0,7 0,0 2,5 0,5 0,2 0,5 1,4 27,7 19,3 7,8 0,7 65,8 44,2 14,5 28,2 1,5 7,1 0,9 1,9 3,6 0,1 0,6

10,1 2,0

30,4 4,2 1,1 2,7 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

28,5 4,3 1,2 2,8 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,6

28,8 4,3 1,1 2,8 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,6

29,5 4,4 1,2 2,8 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,6

29,5 4,5 1,2 3,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,6

30,6 4,6 1,3 3,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,6

25,6 18,4 6,9 0,3 69,6 38,4 12,0 24,9 1,5 6,1 0,5 1,4 3,2 0,1 0,5

23,5 16,1 7,1 0,3 71,5 40,7 12,7 26,4 1,6 4,9 0,4 1,6 0,2 1,9 0,8

23,8 16,2 7,3 0,3 71,2 41,0 12,9 26,4 1,6 3,3 0,3 1,3 0,2 0,8 0,7

24,4 16,5 7,6 0,4 70,5 41,6 13,2 26,9 1,6 2,8 0,3 1,1 0,2 0,5 0,7

24,3 16,2 7,8 0,3 70,5 41,6 13,0 27,0 1,6 2,3 0,3 1,1 0,2 0,1 0,7

25,4 16,8 8,2 0,4 69,4 42,3 13,2 27,5 1,6 2,2 0,3 1,0 0,2 0,1 0,7

26,1 17,4 8,3 0,4 68,6 41,9 13,0 27,3 1,6 2,3 0,3 1,0 0,2 0,2 0,7

0,5 1,3 0,9 0,3 0,1 2,7 5,0 3,2 0,4

0,1 1,3 0,9 0,3 0,1 3,1 4,9 2,9 0,7

0,0 1,3 0,9 0,3 0,1 2,8 4,8 3,0 0,4

0,0 1,3 1,0 0,3 0,1 2,1 5,0 2,8 0,5

0,0 1,3 0,9 0,3 0,1 2,0 5,4 2,6 0,4

0,0 1,3 0,9 0,3 0,1 2,0 4,5 2,6 0,3

0,0 1,3 0,9 0,3 0,1 2,0 4,4 2,6 0,2

1,8

1,9

1,2

1,2

1,0

0,9

31,4 4,6 1,2 3,0 0,3 0,1 0,7 0,7

1,0

VOLVER PRESUPUESTOS INICIALES.- COMUNIDADES AUTÓNOMAS Miles de euros corrientes

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

52.328.839

56.518.611

58.909.680

59.767.615

57.360.289

56.491.330

53.164.176

53.052.299

54.466.783

56.438.689

58.601.288

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA

8.730.590

9.565.458

9.826.539

9.827.380

9.379.092

9.420.021

8.474.981

8.204.893

8.458.779

8.826.775

9.326.116

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

1.635.880

1.746.825

1.879.305

1.907.634

1.849.152

1.856.717

1.620.361

1.605.304

1.600.433

1.802.290

1.898.407

PRINCIPADO DE ASTURIAS

1.338.673

1.368.387

1.559.042

1.639.961

1.551.686

1.551.686

1.486.030

1.485.056

1.496.453

1.523.345

1.641.293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES

1.086.683

1.197.301

1.257.526

1.176.349

1.176.349

1.222.481

1.174.188

1.195.017

1.318.084

1.392.211

1.492.584

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2.522.347

2.803.522

2.929.877

2.857.009

2.540.923

2.605.948

2.578.065

2.607.637

2.633.376

2.643.052

2.718.928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

721.331

754.779

793.574

795.926

729.379

753.697

773.156

786.713

788.822

805.758

805.758

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

3.048.015

3.333.440

3.408.749

3.518.637

3.461.605

3.429.864

3.246.743

3.200.341

3.275.726

3.308.487

3.485.944

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

2.406.306

2.634.185

2.852.557

2.918.501

2.814.097

2.606.714

2.443.160

2.390.245

2.423.201

2.635.703

2.635.703

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

8.683.930

9.159.636

9.426.529

9.888.282

9.200.862

8.760.892

8.291.791

8.290.594

8.466.990

8.453.274

8.876.115

5.089.957

5.455.613

5.659.738

5.720.255

5.515.299

5.492.485

4.964.006

5.374.512

5.492.995

5.909.145

6.084.267

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

1.459.767

1.599.915

1.717.678

1.694.261

1.572.092

1.513.429

1.311.006

1.324.428

1.404.483

1.577.223

1.566.080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

3.388.135

3.639.001

3.767.119

3.728.814

3.547.323

3.530.927

3.419.362

3.302.150

3.410.273

3.513.531

3.613.980

COMUNIDAD DE MADRID

6.500.450

6.953.825

7.122.468

7.081.232

7.134.380

7.172.498

7.111.512

6.980.824

7.292.488

7.449.915

7.635.710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA

1.571.200

1.765.535

1.853.664

1.984.828

2.023.453

1.803.524

1.567.002

1.623.243

1.648.424

COMUNITAT VALENCIANA

1.746.369

1.776.745

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

807.269

873.248

906.935

986.761

971.926

914.609

856.596

893.089

933.439

988.433

1.047.713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

2.925.456

3.267.864

3.546.438

3.630.279

3.506.229

3.489.750

3.498.839

3.437.225

3.469.389

3.497.306

3.620.775

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

412.851

400.078

401.942

411.505

386.440

366.087

347.377

351.029

353.430

365.872

375.170

(*) (**)

Estructura porcentual

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA

16,68

16,92

16,68

16,44

16,35

16,68

15,94

15,47

15,53

15,64

15,91

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

3,13

3,09

3,19

3,19

3,22

3,29

3,05

3,03

2,94

3,19

PRINCIPADO DE ASTURIAS

2,56

2,42

2,65

2,74

2,71

2,75

2,80

2,80

2,75

2,70

2,80

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES

2,08

2,12

2,13

1,97

2,05

2,16

2,21

2,25

2,42

2,47

2,55

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

4,82

4,96

4,97

4,78

4,43

4,61

4,85

4,92

4,83

4,68

4,64

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

1,38

1,34

1,35

1,33

1,27

1,33

1,45

1,48

1,45

1,43

3,24

1,37

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

5,82

5,90

5,79

5,89

6,03

6,07

6,11

6,03

6,01

5,86

5,95

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

4,60

4,66

4,84

4,88

4,91

4,61

4,60

4,51

4,45

4,67

4,50

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

16,59

16,21

16,00

16,54

16,04

15,51

15,60

15,63

15,55

14,98

15,15

9,73

9,65

9,61

9,57

9,62

9,72

9,34

10,13

10,09

10,47

10,38

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

COMUNITAT VALENCIANA

2,79

2,83

2,92

2,83

2,74

2,68

2,47

2,50

2,58

2,79

2,67

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

6,47

6,44

6,39

6,24

6,18

6,25

6,43

6,22

6,26

6,23

6,17

COMUNIDAD DE MADRID

12,42

12,30

12,09

11,85

12,44

12,70

13,38

13,16

13,39

13,20

13,03

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA

3,00

3,12

3,15

3,32

3,53

3,19

2,95

3,06

3,03

3,09

3,03 1,79

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1,54

1,55

1,54

1,65

1,69

1,62

1,61

1,68

1,71

1,75

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

5,59

5,78

6,02

6,07

6,11

6,18

6,58

6,48

6,37

6,20

6,18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

0,79

0,71

0,68

0,69

0,67

0,65

0,65

0,66

0,65

0,65

0,64

(*) (**)

Variación interanual

2007 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2008 --

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8,01

4,23

1,46

-4,03

-1,51

-5,89

-0,21

2,67

3,62

3,83

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA

9,56

2,73

0,01

-4,56

0,44

-10,03

-3,19

3,09

4,35

5,66

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

6,78

7,58

1,51

-3,07

0,41

-12,73

-0,93

-0,30

12,61

5,33

PRINCIPADO DE ASTURIAS

2,22

13,93

5,19

-5,38

0,00

-4,23

-0,07

0,77

1,80

7,74

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES

10,18

5,03

-6,46

0,00

3,92

-3,95

1,77

10,30

5,62

7,21

2,56

-1,07

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

11,15

4,51

-2,49

-11,06

1,15

0,99

0,37

2,87

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

4,64

5,14

0,30

-8,36

3,33

2,58

1,75

0,27

2,15

0,00

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

9,36

2,26

3,22

-1,62

-0,92

-5,34

-1,43

2,36

1,00

5,36

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

9,47

8,29

2,31

-3,58

-7,37

-6,27

-2,17

1,38

8,77

0,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

5,48

2,91

4,90

-6,95

-4,78

-5,35

-0,01

2,13

-0,16

5,00

7,18

3,74

1,07

-3,58

-0,41

-9,62

8,27

2,20

7,58

2,96

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

9,60

7,36

-1,36

-7,21

-3,73

-13,38

1,02

6,04

12,30

-0,71

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

COMUNITAT VALENCIANA

7,40

3,52

-1,02

-4,87

-0,46

-3,16

-3,43

3,27

3,03

2,86

COMUNIDAD DE MADRID

6,97

2,43

-0,58

0,75

0,53

-0,85

-1,84

4,46

2,16

2,49

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA

12,37

4,99

7,08

1,95

-10,87

-13,11

3,59

1,55

5,94

1,74

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

8,17

3,86

8,80

-1,50

-5,90

-6,34

4,26

4,52

5,89

6,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

11,70

8,52

2,36

-3,42

-0,47

0,26

-1,76

0,94

0,80

3,53

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

-3,09

0,47

2,38

-6,09

-5,27

-5,11

1,05

0,68

3,52

2,54

(*) En el momento de publicar el presente trabajo, la Comunidad Autónoma de Cantabria no ha remitido las cifras del presupuesto de 2017. (**) En el momento de publicar el presente trabajo, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en 2017, tiene prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior.

(*) (**)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica

1300 31B

1200 31P 41A 41C 41D 41H 41J 41K

1231 31P 41A 41B 41C 41E 41F 41G

Programa

Consejeria de Igualdad y Políticas Sociales PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS

Consejeria de Salud

I

II

III

76

2.225

36.175

22.222

76

2.225

36.175

8.896.449

625

125.868

9.159.253

SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION

16.332 1.440 11.445 3.446

Servicio Andaluz de Salud

FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO ATENCION SANITARIA HEMOTERAPIA

TRASPLANTE DE ORGANOS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS

32

380 32

85 848

4.252.221

2.328.254

20.875 15.246 195.543 3.991.312 21.894 7.351

2.149 5.370 3.740 2.290.227 26.484 284

2.843

29.282 72.610 517.382 20.668 8.478.571 11.580 29.161

8.842

8.578.768

8.842

23.024 20.617 199.283 6.472.842 48.378 7.641 1.806.984

118.621

8.448.080

515 513.086 2.799 8.358.160

4.054 60 118.971 50

22.024

5.194

5.194

1.868.968

61.977

115.289

115.289

6 1.806.984

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

8.329.459

0

Resto Transferencias internas

0

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

TOTAL

22.222

28.902 6.819 242 1.476

DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD

VIII

7.973

38.373

SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

VII

7.973

0 65.244

POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION

VI

3.679

97.907

INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS

V

3.679

SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD ATENCION SANITARIA PLANIFICACION Y FINANCIACION

IV

4.353.807

2.374.600

5.226

10.787.639

4.353.807

2.374.600

5.226

2.458.180

A SCS, ICS y OOAA

115.990

8.329.459 115.990

136.935

17.774.197

118.621

8.448.080

18.314

9.326.116

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica

1200 31B 31P 41A 41C 41D 41H 41J 41K

1231 31P 41A 41B 41C 41E 41F 41G

Programa

Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS ATENCION SANITARIA SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION PLANIFICACION Y FINANCIACION INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION

Servicio Andaluz de Salud SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO ATENCION SANITARIA HEMOTERAPIA

TRASPLANTE DE ORGANOS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS

I

II

III

81.826

34.411

3.726

7.742 17.959 6.656 200 1.476

43.682 17.573 1.919 11.478 3.449

IV

7

7

85 293

4.155.221

2.045.650

19.058 15.123 3.911.356 180.317 22.012 7.355

2.149 5.378 2.008.238 3.120 26.484 282

V

VI

VII

VIII

8.491.640

943

103.368

8.712.197

21.257 1.820 31 492.121 2.444 7.952.028

60

1.847

5.508 0 91.127 0 4.886

34.632 19.779 50.922 497.829 21.785 8.045.074 11.609 30.566

8.129.150

545 292 46

21.939

39.583

1.797.919

78.798

11.979

39.583

59.723 84

78.798

11.979

6 1.738.106

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

7.923.795

90.777

8.014.572

0

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

21.207 20.500 6.109.677 183.521 48.496 7.643 1.738.106

0

Resto Transferencias internas

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS

TOTAL

4.237.047

2.080.062

39.590

10.289.560

4.237.047

2.080.062

39.590

2.365.764

A SCS, ICS y OOAA

79.741

115.347 90.777

8.014.572

79.741

24.570

8.826.775

7.923.795

16.841.347

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica

1200 31B 31P 41A 41C 41D 41H 41J 41K

1231 31P 41A 41B 41C 41E 41F 41G

Programa

Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS ATENCION SANITARIA SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION PLANIFICACION Y FINANCIACION INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION

Servicio Andaluz de Salud SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO ATENCION SANITARIA HEMOTERAPIA

TRASPLANTE DE ORGANOS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

61.834

30.769

19

8.156.143

208

102.967

8.351.940

3.779 0 25.319 0 17.035 1.729 10.386 3.586

7.742 17.148 3.296 200 2.010 0 80 293

0 0 19 0 0 0 0 0

20.635 289 8 462.122 2.783 7.648.550 0 21.756

99 0 60 0 49 0

274 0 0 0 0 102.693 0 0

32.430 17.437 28.741 462.322 21.888 7.752.972 10.515 25.635

4.013.468

1.961.158

40.583

1.658.321

88.267

2.100

7.763.897

19.378 14.876 203.270 3.748.512 21.804 5.628

2.149 5.247 3.874 1.922.923 26.648 317

0 0 0 40.583

0 0 35 53.250

0 0 497 87.770

0 0 0 2.100

21.527 20.123 207.676 5.855.138 48.452 5.951 1.605.030

90.368

7.657.058 0 0

6 1.605.030

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

7.566.690

Resto Transferencias internas

0

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

TOTAL

4.075.302

1.991.927

40.602

A SCS, ICS y OOAA

9.814.464

88.475

7.566.690 4.075.302

1.991.927

40.602

2.247.774

88.475

105.067

16.115.837

90.368

7.657.058

14.699

8.458.779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros) TULO PRESUPUESTARIO

Código de programas 1200 31B 31P 41A 41C 41D 41H 41J 41K

1231 31P 41A 41B 41C 41E 41F 41G

VOLVER

Programa/ Agente de gasto Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS ATENCION SANITARIA SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION PLANIFICACION Y FINANCIACION INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION

Servicio Andaluz de Salud SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO ATENCION SANITARIA HEMOTERAPIA

TRASPLANTE DE ORGANOS

I

II

III

57.637

142.888

3.535

7.540 13.973 3.327 114.932 2.561

23.602 16.172 1.704 9.310 3.314

IV 20

20

80 475

3.882.652

1.799.860

25.474 14.287 153.029 3.660.522 21.537 7.803

2.149 5.307 4.543 1.762.184 25.386 291

V

7.849.248 16.995 3.588 9 383.450 4.140 7.415.851

VI

VII 81

VIII

56.509

8.106.383

1.983

30.053 17.561 26.989 498.382 22.872 7.472.082 9.440 29.005

32

54.526

25.216

49 0

41.500

1.781.981

50.562

41.500

1.666 150.117

50.562

3.965

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS

7.407.483

0

7.560.520

3.965

27.622 19.594 159.239 5.668.849 46.923 8.100 1.630.192

54.526

7.462.010

60.474

15.666.903

6 1.630.192

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

TOTAL

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

3.940.289

1.942.748

41.520

A SCS, ICS y OOAA

9.631.230

50.643

7.407.483 3.940.289

1.942.748

41.520

2.223.746

50.643

54.526

7.462.010

5.948

8.204.893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 (En miles de euros) Código de programas 17.00 31B 41A 41C 41D 41H 41J 41K

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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto

1. CONSEJ. DE SALUD Y B. SOCIAL Plan sobre Drogodependencias Dirección y Servicios Generales de salud Atención sanitaria Salud pública y participación Planificación y Financiación Inspección de servicios sanitarios Política de calidad y modernización

I

II

130.538 3.666 96.039 0 16.420 1.658 9.230 3.526

145.193 7.540 12.622 120.981 3.404 0 92 553

III

IV 7.978.905 19.272 39 403.755 3.674 7.525.537 26.628

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud 17.31 41A 41B 41C 41E.06 41F 41G.06

2. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Dirección y Servicios Generales de salud Formación sanitaria, continua y postgrado Atención sanitaria Hemoterapia Trasplante de órganos Prestaciones Complem. y farmacéuticas

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

V

VI 2.978 966 1.130 0 379

1.801 18.719

7.535.447

69.113 138 18.719 50.256

4.862

4.862

7.664.996 20.034 178.348 5.725.678 46.948 8.149 1.685.838

72.091

92.681 18.719 73.962

16.010.429 7.535.447 8.474.981

59 445

1.881.398 5.307 4.772 1.845.604 25.386 328

7.000

1.845.118

7.000

1.828 157.434

87.819 3.611 8.190 243 73.975

18 1.685.838

3.988.043

2.026.590

7.000

3.988.043

2.026.590

7.000

9.824.023 7.516.729 2.307.294

TOTAL 8.345.433 35.054 109.829 532.927 24.120 7.601.170 9.382 32.952

7.516.729

3.857.505 14.589 153.029 3.660.522 21.562 7.803

VIII

VII

72.091

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)

Clasificac. por programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa

19.00 31P 41A 41C 41D 41H 41J 41K

Consejeria de Salud Servicio de Apoyo a las Familias Direcciónn y Servicios Grales. de Salud Atención Sanitaria Salud Pública y Participación Planificación y Financiación Inspección de Servicios Sanitarios Política de Calidad y Modernización

19.31 31P 41A 41B 41C 41E 41F 41G

Servicio Andaluz de Salud Servicio de Apoyo a las Familias Dirección y Servicios Grales. de Salud Formación Sanitaria, continua y Posgrado Atención Sanitaria Hemoterapia Trasplante de órganos Prestaciones Complementarias y Farmacéuticas

20 31B

CONS. PARA LA IGUALDAD SOCIAL Plan sobre Dependencias

I

II

72.552 39.540 0 17.687 1.736 9.923 3.666

III

187.804 16.541 9.061 155.486 5.440 126 1.149

4.232.298 27.705 16.269 163.680 3.992.683 23.291 8.670

2.047.225 2.361 5.817 10.235 2.002.515 25.935 362

3.856 3.856

9.290 9.290

23.000

23.000

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud TOTAL PRESUPUESTOS TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

IV

V

VI

VII

8.794.988 3.400 39 454.527 4.717 8.301.076 0 31.229

2.480

213.138

200 0 295 0 67 1.917

0 11.642 105 198.480 0 2.911

2.098.596

182.133

18.348

2.091 165.748

250 3.808 177.925

18.348

6 1.930.751

150

27.511 27.511

611 611

8.298.035

4.308.706

2.244.319

23.000

4.308.706

2.244.319

23.000

A SCS, ICS y OOAA

10.921.095 8.298.035 2.623.060

185.223 185.223

VIII

TOTAL 9.270.961 19.941 48.840 621.655 28.245 8.501.292 10.117 40.871 8.601.599 30.066 22.336 179.813 6.380.218 49.226 9.188 1.930.751

2.707 2.707

43.975 43.975

198.480

8.496.515 0 0

234.192 198.480 35.712

17.916.536 8.496.515 9.420.021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

17.00

1. CONSEJERIA DE SALUD

41A 41C 41D 41H 41J 41K

Dirección y Servicios Generales de salud Atención sanitaria Salud pública y participación Planificación y Financiación Inspección de servicios sanitarios Política de calidad y modernización

19.00

1. CONS. PARA LA IGUALD. Y B. SOCIAL

31B

(*) Plan sobre Drogodependencias

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

71.178

171.686

8.764.077

3.293

39.360

43 454.049 5.688 8.276.324

425

17.040 1.737 9.360 3.681

9.320 155.786 5.195 26 168 1.192

27.973

67 2.741

2.820

49.148 620.890 28.244 8.504.363 9.596 38.406

3.906

8.999

27.456

345

2.969

43.675

3.906

8.999

27.456

345

2.969

43.675

223.368

8.492.643

18.383

8.577.412

18.383

6.232.264

60

240.413

TOTAL

11.055 262 226.276

9.250.647

(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud 17.31

2. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

41A

Dirección y Servicios Generales de salud

41B

Formación sanitaria, continua y postgrado

41C

Atención sanitaria

41E.06

Hemoterapia

41F

Trasplante de órganos

41G.06

Prestaciones Complem. y farmacéuticas

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

8.269.275

4.039.321

2.037.647

16.618

6.252

158.836

14.012

3.833.065

1.991.184

22.131

25.966

8.670

233

23.000

2.248.660

210.402

2.105

3.917

160.797

205.836

6

150

500 23.000

23.370 178.870 48.097 9.059

2.085.751

4.114.406

2.218.331

23.000

4.114.406

2.218.331

23.000

11.040.193 8.269.275 2.770.918

2.085.751

214.040 214.040

261.765 223.368 38.396

17.871.735 8.492.643 9.379.092

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. Por programas 19

VOLVER

Programa Consejeria de Salud

31P

Servicio de Apoyo a las Familias

41A

Direcciónn y Servicios Grales. de Salud

41C

Atención Sanitaria

41D

Salud Pública y Participación

41H 41J 41K

I

II

III

IV

193.644

8.961.310

31B 19.31

VI

VII

VIII

5.195

447.372

TOTAL 9.681.145

0

16.460

2.032

0

296

40.071

10.297

62

1.557

0

51.987

0

157.786

440.729

0

25.125

623.640

17.727

7.270

7.108

260

340

32.705

Planificación y Financiación

2.552

336

8.482.331

0

413.619

8.898.838

Inspección de Servicios Sanitarios

9.547

223

0

50

0

9.820

Política de Calidad y Modernización

3.727

1.272

29.048

3.328

7.992

45.367

4.122 4.122

8.999 8.999

Transferencias al Servicio de Salud 20

V

73.624

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD SOCIAL Plan sobre Dependencias

8.475.062

18.788

412.066

8.887.128

27.721 27.721

1.587 1.587

1.746 1.746

44.175 44.175

396.184

18.382

8.989.188

Servicio Andaluz de Salud

4.238.230

1.980.651

1.252

2.354.489

31P

Servicio de Apoyo a las Familias

22.795

2.352

0

0

41A

Direcciónn y Servicios Grales. de Salud

18.055

6.252

0

0

960

25.267

41B

Formación Sanitaria, continua y Posgrado

164.352

14.013

0

2.105

3.566

184.036

41C

Atención Sanitaria

4.004.132

1.931.604

1.252

140.795

391.508

19.769

25.966

9.127

464

8

150

41E

Hemoterapia

41F

Trasplante de órganos

41G

Prestaciones Complementarias y Farmacéuticas

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

25.147

18.382

6.487.673 45.735 9.749

2.211.581

4.315.976

2.183.294

1.252

4.315.976

2.183.294

1.252

11.343.520 8.475.062 2.868.458

2.211.581

402.966 402.966

467.500 412.066 55.434

18.714.508 8.887.128 9.827.380

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Programa

Clasif. Orgánica

17.00

1. CONSEJERIA DE SALUD

31P

Servicio de apoyo a la familia

41A

Dirección y Servicios Generales de salud

41C

I

II

72.838 40.568

Atención sanitaria

III

IV

V

209.625

8.931.872

18.091

2.017

10.323

62

171.568

VI

VII

6.513

VIII

457.330 296

1.947

430.443

27.870 260

333

TOTAL 9.678.177 20.404 52.899 629.881 33.511 8.889.917 9.743 41.822

41D

Salud pública y participación

17.591

7.564

7.763

41H

Planificación y Financiación

1.895

423

8.467.027

41J

Inspección de servicios sanitarios

9.469

224

41K

Política de calidad y modernización

3.316

1.432

24.561

4.256

19.00

1. CONS. PARA LA IGUALD. Y B. SOCIAL

4.121

8.623

28.640

794

1.996

31B

(*) Plan sobre Drogodependencias

4.121

8.623

28.640

794

1.996

44.175 44.175

418.631

8.878.388

16.000

8.982.576 25.276 29.896 176.485 6.547.846 45.620 9.752 2.147.701

420.572 50 8.258

(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud 17.31

2. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

8.459.757

4.225.554

1.980.650

31P

Servicio de apoyo a la familia

22.776

2.500

41A

Dirección y Servicios Generales de salud

21.913

7.024

41B

Formación sanitaria, continua y postgrado

41C

Atención sanitaria

41E.06

Hemoterapia

41F

Trasplante de órganos

41G.06

Prestaciones Complem. y farmacéuticas

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

1.252

2.354.489

404.631 960

155.940

15.692

3.996.153

1.928.992

19.654

25.966

9.119

477

4.302.513

2.198.898

1.252

11.315.001

4.302.513

2.198.898

1.252

8.459.757 2.855.244

1.252

2.071

2.782

204.711

400.738

6

150

16.000

2.147.701

411.937 0 411.937

475.326 418.631 56.695

18.704.927 8.878.388 9.826.539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2017 En miles de euros Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Programa/ Agente de gasto

16

1. DEPARTAMENTO DE SANIDAD

4111 4131 5425 4134 4132

Servicios Generales Sanidad Protección y Promoción de la Salud Investigación y desarrollo en el área de la salud Salud Pública Servicios de Atención al Usuario

52

2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

4121

Asistencia sanitaria

73

3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

5425

Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud

76

4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON

4124

PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE

I

II

III

36.454

59.669

7.068 7.325

4.215 44.502

21.118 943

9.347 1.605

V

1.739.418

1.734.062 4.154 902 300

VI

VII

581

4 175

VIII

TOTAL

IX

32.156

1.868.278

11.287 1.817.219 5.155 31.767 2.850

31.155 1.001

400 2

994.952

420.758

328.210

31.105

1.775.025

994.952

420.758

328.210

31.105

1.775.025

4.949

3.251

590

957

507

10.254

4.949

3.251

590

957

507

10.254

2.600

6.505

276

110

9.491

2.600

6.505

276

110

9.491

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. Transferencias Internas Banco de sangre Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

IV

1.728.571 3.964

1.038.955

490.183

1.038.955

490.183

2.068.494 1.732.535 335.959

1.759.676 4.965

31.105 1.001

32.753 0 32.753

32.156 32.106 50

507 507

3.663.048 1.764.641 1.898.407

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2016 En miles de euros Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Programa/ Agente de gasto

16

1. CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR

4111 4131 5425 4134 4132

Servicios Generales Sanidad Protección y Promoción de la Salud Investigación y desarrollo en el área de la salud Salud Pública Servicios de Atención al Usuario

52

2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

4121

Asistencia sanitaria

73

3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

5425

Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud

76

4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON

4124

PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE

I

II

III

35.807

54.362

6.941 7.236

3.215 41.374

20.714 916

8.168 1.605

V

1.660.860

1.655.551 4.176 833 300

VI

VII

451

24 175

VIII

IX

TOTAL

17.191

1.768.670

10.179 1.720.879 4.823 29.964 2.824

16.544 647

250 2

964.131

412.756

288.380

16.543

1.681.810

964.131

412.756

288.380

16.543

1.681.810

5.914

3.435

2.037

641

506

12.532

5.914

3.435

2.037

641

506

12.532

2.847

6.600

272

270

9.990

2.847

6.600

272

270

9.990

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. Transferencias Internas Banco de sangre Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

IV

1.649.545 3.976

1.008.698

477.153

1.008.698

477.153

1.951.549 1.653.521 298.028

1.666.088 4.623

16.543 647

17.905 17.905

17.191 17.190 1

506 506

3.473.002 1.670.712 1.802.290

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2015 En miles de euros Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Programa/ Agente de gasto

16

1. CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR

4111 4131 5425 4134 4132

Servicios Generales de Bienestar Social y Familia Protección y Promoción de la Salud Investigación y desarrollo en el área de la salud Salud Pública Servicios de Atención al Usuario

52

2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

4121

Asistencia sanitaria

73

3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

5425

Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud

76

4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON

4124

PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE

I

II

III

36.028

49.018

6.884 7.805

3.214 39.135

20.311 1.028

5.064 1.605

V

VI

1.444.259

878.147

301.950

252.956

301.950

252.956

5.996

2.874

877

5.996

2.874

877

VII

261

23 181

1.439.469 3.893 697 200

878.147

VIII

IX

TOTAL

39.090

1.568.657

10.121 1.525.062 4.511 26.127 2.835

38.472 618

55 2 0

0

38.408

1.471.461

38.408

1.471.461

1.504

512

11.763

1.504

512

11.763

2.394

5.900

260

370

8.924

2.394

5.900

260

370

8.924

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. Transferencias Internas Banco de sangre Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

IV

1.417.347 3.999

922.565

359.742

922.565

359.742

1.698.352 1.421.346 277.006

1.455.755 4.617

38.408 618

40.543 0 40.543

39.090 39.026 64

512 512

3.060.805 1.460.372 1.600.433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2014 En miles de euros Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Programa/ Agente de gasto

16

1. CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR

4111 4131 5425 4134 4132

Servicios Generales de Bienestar Social y Familia Protección y Promoción de la Salud Investigación y desarrollo en el área de la salud Salud Pública Servicios de Atención al Usuario

52

2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

4121

Asistencia sanitaria

73

3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

5425

Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud

76

4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON

4124

PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE

II

I

III

35.961

48.699

6.918 7.811

3.215 39.154

20.212 1.020

4.725 1.605

V

VI

1.445.691

878.161

301.661

257.437

301.661

257.437

6.263

3.079

756

6.263

3.079

756

VII

262

8 238

1.441.209 3.586 697 200

878.161

VIII

IX

TOTAL

39.113

1.569.726

10.141 1.526.883 4.226 25.649 2.827

38.472 641

15 2 0

0

38.408

1.475.667

38.408

1.475.667

1.648

512

12.258

1.648

512

12.258

2.395

6.220

260

50

8.925

2.395

6.220

260

50

8.925

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. Transferencias Internas Banco de sangre Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

IV

1.419.087 3.778

922.780

359.659

922.780

359.659

1.704.144 1.422.865 281.279

1.457.495 3.778

38.408

40.368 0 40.368

39.113 38.408 705

512 512

3.066.577 1.461.273 1.605.304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Programa/ Agente de gasto

16

1. CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR

4111 4131 5425 4134 4132

Servicios Generales de Bienestar Social y Familia Protección y Promoción de la Salud Investigación y desarrollo en el área de la salud Salud Pública Servicios de Atención al Usuario

52

2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

4121

Asistencia sanitaria

73

3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD

5425

Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud

76

4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON

4124

PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE

I

II

III

34.712

44.568

7.048 7.151

3.210 35.080

19.874 639

4.544 1.734

V

VI

1.457.722

878.542

302.640

268.148

302.640

268.148

5.959

3.093

756

5.959

3.093

756

VII

4.120

8 4.090

1.453.687 3.107 728 200

878.542

VIII

IX

TOTAL

41.279

1.582.401

10.266 1.540.656 3.738 25.167 2.575

40.647 631

20 2 0

0

40.430

1.489.759

40.430

1.489.759

1.638

512

11.959

1.638

512

11.959

2.298

6.220

261

50

8.829

2.298

6.220

261

50

8.829

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. Transferencias Internas Banco de sangre Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

IV

1.431.779 378

921.511

356.521

921.511

356.521

1.726.887 1.432.157 294.730

1.472.209 378

40.430

46.239 0 46.239

41.279 40.430 849

512 512

3.092.948 1.472.587 1.620.361

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

VOLVER

(En miles de euros)

Clasificac. por programas

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa

16 4111 4131 5425,02 4132 4134

1. C. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA Servicios Gles. Sanidad, B. Social y Familia Protección y Promoción de la Salud Invest. y desarrollo en el área de la salud Servicios de Atención al Usuario Salud Pública

52 4121

2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD Asistencia sanitaria

73

4133

I

II

III

IV

V

VI

1.709.017 25 1.705.704 2.076 311 902

VII

IX

TOTAL

47.286 3.358 35.522

351 20.929

1.959 6.447

968.091 968.091

400.940 400.940

0

330.538 330.538

0

24.342 24.342

0

0

0

3. INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD (IACS)

6.269

2.699

0

890

0

3.397

0

0

231

13.486

INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA S

6.269

2.699

231

13.486

76

4. E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE ARAGO

2.534

7.502

4124

PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE TEJI

2.534

7.502

0

261

458.427 0 458.427

0

261

0 0 0

2.040.706 1.684.520 356.186

1.819.754 11.112 1.773.645 4.016 2.624 28.358

24.417 1.940

3.397 71

0

0

0

71

1.682.019 2.501

1.013.064 0 1.013.064

26.357

3 80

890

Transf. Al Servicio Aragonés de Salud Resto transferencias internas

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

924 14 827

VIII

36.170 7.715 7.175

28.734 0 28.734

10.367

10.367

1.706.361 4.441

24.342 1.940

0 0 0

1.723.911 1.723.911

26.357 26.282 75

0 0 0

231 231

3.567.518 1.710.802 1.856.717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

VOLVER

(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

II

I

35.128

III

IV

43.491

VI

V

1.698.573

VII

16

1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

5.201

4111

Servicios Generales de Salud y Consumo

6.579

2.920

21

15

4131

Protección y Promoción de la Salud

7.214

31.899

1.693.029

4.885

5425

Investigación y desarrollo en el área de la salud

4134 4132

Salud Pública

3.642 20.987 348

8.074 598

1.556 325

298 3

967.434 967.434

300.941 300.941

422.963 422.963

23.500 23.500

Servicios de Atención al Usuario

VIII

IX

TOTAL

27.544

1.809.937

25.155

1.762.182

2.389

6.031

9.535

30.915 1.275

52

2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

4121

Asistencia sanitaria

73

3. INSITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD Investigación y desarrollo en el ärea de Salud

6.284

3.558

871

3.919

73

14.705

6.284

3.558

871

3.919

73

14.705

4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE TEJIDOS

2.534

6.918

275

75

2.534

6.918

275

75

4133

76 4124

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. Transferencias Internas Banco de sangre Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

1.011.380 0 1.011.380

1.669.862 4.087 217 354.908 0 354.908

0 0 0

2.122.681 1.674.166 448.516

780 780

1.715.618 1.715.618

9.802 9.802

1.694.142 6.476 292

24.280 2.389 75 0 0 0

32.695 0 32.695

28.324 26.744 1.580

0 0 0

73 0 73

3.550.062 1.700.910 1.849.152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2010

VOLVER

(En miles de euros) Clasific. por programas 16 4111 4131 4134 4132 5425.02

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO Servicios Generales de Salud y Consumo Protección y Promoción de la Salud Salud Pública Servicio de Atención al Usuario Investigación y desarrollo en el área de la salud

I

II

36.938 6.844 7.574 22.168 352

III

43.913 2.993 32.289 8.461 171

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Resto transferencias internas

4121

52 2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD Asistencia sanitaria

IV

V

VI

1.730.436 24 1.724.320 1.559 428 4.105

VII 6.485 30 5.774 675 6

1.699.952 4.747 995.603 995.603

303.541 303.541

422.984 422.984

73 3. INSITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD 4133 FORMACION, INVESTIGACION ASESOR. Y COOP. EN M

6.615 6.615

3.691 3.691

871 871

4.327 4.327

76 4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON 4124 PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE TEJI

2.492 2.492

4.000 4.000

350 350

150 150

1.041.647

355.145

1.041.647

355.145

2.154.641 1.704.699 449.943

57.361

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

0

46.400 46.400

57.361

VIII

IX

TOTAL

52.812

2.797

1.870.584 9.891 1.819.970 32.862 957 6.903

47.465 2.947

1.747.417 7.694

1.065 1.065

1.769.593 1.769.593

50.015

73 73

15.577 15.577 6.992 6.992

53.877 50.412 3.465

73

3.662.745 1.755.111

73

1.907.634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009

VOLVER

(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica

Programa 16 4111 4131 4134 4132

52 4121

73 4133

76 4124

I

1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO Servicios Generales de Salud y Consumo Protección y Promoción de la Salud Salud Pública Servicios de Atención al Usuario 2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD Asistencia sanitaria

II

III

IV

V

35.301 6.548 7.320 21.090 342

59.687 3.991 44.226 11.281 190

1.676.303 172 1.673.286 2.370 476

957.663 957.663

303.541 303.541

406.984 406.984

VI

0

VIII

VII

12.327 50 11.371 900 6

55.691

46.552 46.552

1.417 1.417

55.691

IX

TOTAL

1.839.309

10.761 1.791.894 35.640 1.014 1.716.157 1.716.157

3. INSITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD FORMACION, INVESTIGACION ASESOR. Y COOP. EN SALUD

7.492

4.682

1.106

6.571

19.850

7.492

4.682

1.106

6.571

19.850

4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE TEJI

2.492 2.492

4.800 4.800

500 500

250 250

8.042 8.042

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. Transferencias Internas Banco de sangre Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

1.646.684 4.347 932

1.002.947

372.710

1.002.947

372.710

2.084.894 1.651.963 432.931

65.701 65.701

47.970 3.871 250

1.694.654 8.218 1.182

57.108 52.091 5.017

3.583.359 1.704.053 1.879.305

COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica

Programa

17

Consejeria de Sanidad

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

15.751

10.991

1.641.361

5.223

1701 1702 1705

411A Dirección y Servicios Generales

2.215

275

6

3.540

6.036

412P Salud pública

2.672

579

3.930

140

5.000

1.678.326 7.321

443E Protección de la Salud

7.806

1.268

162

135

1703 1704

413D Prestaciones Sanitarias y planificación

2.287

74

1.636.293

771

8.795

970

1.408

778.844

574.767

285.197

5.507

1.800

1.646.115

778.844

574.767

285.197

5.507

1.800

1.646.115

9.371 0

413C Calidad y Sistemas de Información

97 Servicio De Salud del Principado de Asturias 9701 412B ASISTENCIA SANITARIA

Transferencias al Servicio de Salud

5.000

1.636.293

1.643.654 11.944

5.000

1.641.293

Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS

794.595 A SCS, ICS y OOAA

585.758

1.926.558 1.636.293

10.730

5.000 5.000

1.800

3.324.441 1.641.293

COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17

Programa Consejeria de Sanidad

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

18.793

34.927

1.431.613

5.235

1701 411A Dirección y Servicios Generales

2.215

24.075

6

1.970

28.266

1702 412P Salud pública

2.656

432

2.505

30

5.623

1702 443E Protección de la Salud

6.590

1.003

956

249

162

5.403

114

1.427.970

973

9.054

970

2.960

735.062

445.770

276.115

2.000

1.800

1.460.747

735.062

445.770

276.115

2.000

1.800

1.460.747

1702 443H Defensa del Consumidor 1703 413D Prestaciones Sanitarias y planificación 1703 413C Calidad y Sistemas de Información 97 Servicio De Salud del Principado de Asturias 9701 412B ASISTENCIA SANITARIA

Transferencias al Servicio de Salud

2.000

1.492.568

275

7.868 1.367 2.000

1.427.970

1.435.487 13.957

2.000

1.429.970

Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

753.855

480.697

753.855

480.697

A SCS, ICS y OOAA

1.707.728

7.235

1.427.970 279.758

2.000

1.800

2.953.315

1.800

1.523.345

2.000 7.235

1.429.970

COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17

Programa Consejeria de Sanidad

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

18.793

34.927

1.431.613

5.235

1701 411A Dirección y Servicios Generales

2.215

24.075

6

1.970

28.266

1702 412P Salud pública

2.656

432

2.505

30

5.623

1702 443E Protección de la Salud

6.590

1.003

956

249

162

5.403

114

1.427.970

973

9.054

970

2.960

731.941

421.999

276.115

2.000

1.800

1.433.855

731.941

421.999

276.115

2.000

1.800

1.433.855

1702 443H Defensa del Consumidor 1703 413D Prestaciones Sanitarias y planificación 1703 413C Calidad y Sistemas de Información 97 Servicio De Salud del Principado de Asturias 9701 412B ASISTENCIA SANITARIA

Transferencias al Servicio de Salud

2.000

1.492.568

275

7.868 1.367 2.000

1.427.970

1.435.487 13.957

2.000

1.429.970

Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

750.734

456.926

750.734

456.926

A SCS, ICS y OOAA

1.707.728

7.235

1.427.970 279.758

2.000

1.800

2.926.423

1.800

1.496.453

2.000 7.235

1.429.970

COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Código de programas

Programa/ Agente de gasto

17

Consejeria de Sanidad 1701 1702 1702 1702 1703 1704

411A dirección y Servicios Generales 412P Salud pública 443E Protección de la Salud 443H Defensa del Consumidor 413D Prestaciones Sanitarias y planificación 413C Calidad y Sistemas de Información

97 Servicio De Salud del Principado de Asturias 9701 412B ASISTENCIA SANITARIA

I

II

III

IV

V

VI

VII

18.570

34.594

1.418.583

6.009

2.173 2.636 6.544 968 5.186 1.063

24.307 437 895 249 120 8.586

6 2.505

750 50

162 1.415.250 660

732.155

402.126

732.155

402.126

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

VIII

2.000

TOTAL

300

1.480.056

5.209

300

27.236 5.628 7.439 1.379 1.422.556 15.818

284.069

2.000

1.900

1.422.250

284.069

2.000

1.900

1.422.250 0

2.000

1.415.250

2.000

1.417.250

Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

750.725

436.720

A SCS, ICS y OOAA

1.702.652

8.009

1.415.250 750.725

436.720

287.402

2.000

2.200

2.902.306

2.200

1.485.056

2.000 8.009

1.417.250

COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Código de programas

Programa/ Agente de gasto

I

II

III

IV

V

VI

VII

18.928

34.827

1.418.821

6.055

411A

Dirección y Servicios Generales

2.173

24.307

6

750

412P

Salud Pública

2.636

437

2.505

50

413D

Prestaciones Sanitarias y Planificación

5.186

120

1.415.250

0

413C 443E

Calidad y Sistemas de Información Protección de la Salud y Defensa Consumidores

1.063 7.871

8.586 1.377

660 400

5.209 46

20

1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 97

2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

412B

Asistencia Sanitaria

Total Presupuestos

1.415.250

2.000

TOTAL

300

1.480.930 27.236 5.627

2.000

1.422.556 300

2.000

15.818 9.694

1.417.250

732.155

402.126

284.069

2.000

2.000

1.422.350

732.155

402.126

284.069

2.000

2.000

1.422.350

751.083

436.953

1.702.890

8.055

751.083

436.953

1.415.250 287.640

8.055

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

VIII

2.000

2.300

2.903.280

2.300

1.417.250 1.486.030

2.000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

20

Programa

I

II

III

IV

V

VI

VII

19.667

36.791

1.475.067

13.501

411A

Dirección y Servicios Generales

2.575

25.116

11

2.545

412P

Salud Pública

2.834

616

4.577

40

413D

Prestaciones Sanitarias y Planificación

5.612

399

1.469.558

100

413C 443E

Calidad y Sistemas de Información Protección de la Salud y Defensa Consumidores

775 7.871

9.283 1.377

520 400

10.770 46

1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 97

2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

412A

Administración y Servicios Generales

1.469.583

VIII

TOTAL

1.000

1.546.026

1.000

1.476.670

30.247 8.067 21.349 9.694

1.000

1.470.583 0 0

753.771

373.347

346.226

1.000

1.900

9.608

12.000

416

100

95

1.476.243 22.219

412F

Formación de Personal Sanitario

25.551

5

412G

Atención Primaria

176.756

21.465

343.200

400

285

542.105

412H 412I

Atención Especializada Servicios de Salud Mental

520.196 21.660

337.800 2.077

2.610

500

1.520

862.626 23.738

Total Presupuestos

773.438

410.138

1.821.293

14.501

773.438

410.138

1.469.583 351.709

14.501

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

25.556

(*) Prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad del Principado de Asturias del 2011 para el ejercicio 2012.

1.000

1.900

3.022.269

1.900

1.470.583 1.551.686

1.000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

20

Programa

I

III

II

V

IV

VI

19.667

36.791

1.475.067

13.501

411A

Dirección y Servicios Generales

2.575

25.116

11

2.545

412P

Salud Pública

2.834

616

4.577

40

413D

Prestaciones Sanitarias y Planificación

5.612

399

1.469.558

100

413C 443E

Calidad y Sistemas de Información Protección de la Salud y Defensa Consumidores

775 7.871

9.283 1.377

520 400

10.770 46

1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 97

2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

412A

Administración y Servicios Generales

VIII

VII

1.469.583

TOTAL

1.000

1.546.026

1.000

1.476.670

30.247 8.067 21.349 9.694

1.000

0

1.470.583 0 0

753.771

373.347

346.226

1.000

9.608

12.000

416

100

1.900 95

1.476.243 22.219

412F

Formación de Personal Sanitario

25.551

5

412G

Atención Primaria

176.756

21.465

343.200

400

285

542.105

412H 412I

Atención Especializada Servicios de Salud Mental

520.196 21.660

337.800 2.077

2.610

500

1.520

862.626 23.738

Total Presupuestos

773.438

410.138

1.821.293

14.501

773.438

410.138

1.469.583 351.709

14.501

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

25.556

1.000

1.900

3.022.269

1.900

1.470.583 1.551.686

1.000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

20 411A 412P 413D 411B 413C 443E Transferencias

1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARI Dirección y Servicios Generales Salud Pública Prestaciones Sanitarias y Planificación Contratación y Evaluación Servicios Sanitarios Calidad y Sistemas de Información Protección de la Salud y Defensa Consumidores al Servicio de Salud

97

412A 412F 412G 412H 412I

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

20.649 2.673 3.018 5.825

30.046 20.208 703 400

1.563.379 12 4.987 1.557.354

16.747 7.176 200 250

799 8.334

7.353 1.382

570 457 1.557.354

8.669 451 0

2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

789.196

388.120

382.278

4.900

2.000

1.566.494

Administración y Servicios Generales Formación de Personal Sanitario Atención Primaria Atención Especializada Servicios de Salud Mental

13.963 22.133 184.816 545.625 22.660

8.923 5 22.244 354.705 2.243

412

800

100

379.256 2.610

700 3.400

300 1.600

24.198 22.138 587.316 907.940 24.902

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos

Total Presupuesto Consolidado

809.845

418.166

1.945.657 1.557.354

21.647

809.845

418.166

388.303

21.647

4.900

1.635.721 30.069 8.908 1.568.729 0 17.392 10.624 1.562.254

4.900

4.900

4.900 4.900

2.000

3.202.215 1.562.254

2.000

1.639.961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica

Programa

413C

1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS Dirección y Servicios Generales Salud Pública Prestaciones Sanitarias y Planificación Calidad y Sistemas de Información

443E

Protección de la Salud y Defensa Consumidores

20 411A 412P 413D

I

II

20.372 2.561 3.008 5.764 784 8.256

III

10.005 1.669 732 379 5.988 1.236

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

412H

2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Administración y Servicios Generales Formación de Personal Sanitario Atención Primaria Atención Especializada

412I

Servicios de Salud Mental

97 412A 412F 412G

Total Presupuestos

0

V

1.497.841 47 5.979 1.490.396 900 519

VI

0

VII

21.625 13.342 205

742.956 15.101 20.814 174.079 511.640 21.322

TOTAL

VIII

70 4.860

1.554.773 17.618 9.994 1.501.399 15.302 10.460

4.570

1.494.714

4.930

0

7.630 449

1.490.144

378.536 8.500 13 21.641 346.207 2.176

370.920 412

4.570 806

2.000 100

367.917 2.592

600 3.164

300 1.600

763.328

388.541

1.868.761 1.490.144

26.195

4.930 4.570

2.000

763.328

388.541

378.618

26.195

360

2.000

Total Transferencias internas/ Contratos

Total Presupuesto Consolidado

IV

1.498.983 24.919 20.826 564.536 865.203 23.498 3.053.755 1.494.714 1.559.042

COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica

Programa 18 Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

I

II

III

IV

V

VI

IX

VII

TOTAL

14.348

9.168

1.417.150

1.192

28.786

1.470.644

181 Secretaría General de la Consellería de Salut

4.381

3.076

1.414.250

279

28.786

1.450.772

182 Direcció General de Salut Pública i Participació

9.003

6.001

2.421

871

18.296

964

92

478

42

1.576

726.426

184 Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia

60 Servei de Salut de les Illes Balears

494.730

3.506

211.529

26.475

2.311

1.464.977

24.019

182.588

3.498

211.529

18.818

2.311

442.763

226.917

126.630

782

602 Gerència Àrea de Salut de Menorca

53.973

22.440

562

76.975

603 Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

78.301

33.852

513

112.675

125.922

1.179

58

127.159

600 Gerència Serveis Centrals 601 Gerència Hospital Son Espases

604 Gerència Atenció Primària de Mallorca

5.114

8

62

6.334

606 Hospital Son Llàtzer

106.445

66.532

3.633

176.610

607 Hospital de Manacor

53.950

28.320

1.210

83.481

608 Hospital comarcal d'Inca

40.073

19.395

760

60.227

609 Gerència 061

11.710

352

79

12.141

605 Hospital de Formentera

1.158

354.329

60A Complex hospitalari de Mallorca 60B Central de Compres del Servei de Salut

12.285

12.285

Transferencias al Servicio de Salud

1.414.250

28.786

1.443.036

Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

740.773

503.898

3.506

A SCS, ICS y OOAA

1.628.679

27.667

1.414.250 740.773

503.898

3.506

214.429

28.786

2.311

2.935.621

2.311

1.492.584

28.786 27.667

1.443.036

COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

VOLVER

(En miles de euros)

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

Clasific. Orgánica

II

III

IV

V

VI

VII

IX

TOTAL

Programa 18 Conselleria de Salut, Família i Benestar Social 181 Secretaria General de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Socia 182 Direcció General de Salut Pública i Consum 184 Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia

60 Servei de Salut de les Illes Balears 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 60A 60B

Gerència Serveis Centrals Gerència Hospital Son Espases Gerència Àrea de Salut de Menorca Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera Gerència Atenció Primària de Mallorca Hospital de Formentera Hospital Son Llàtzer Hospital de Manacor Hospital comarcal d'Inca Gerència 061

16.150

4.118

4.176 11.254 720

2.963 1.120 35

698.754

451.527

3.506

181.402

25.377

2.311

1.362.877

47.471 216.156 51.935 73.461 114.403 4.993 95.517 48.854 34.993 10.971

183.824 95.974 19.690 24.197 1.236 858 51.138 21.590 14.299 212

3.498

181.402

21.442 500 500 500 500 60 500 800 500 75

2.311

439.948 312.631 72.125 98.165 116.139 5.911 147.155 71.244 49.792 11.258 0 38.509

Complex hospitalari de Mallorca Central de Compres del Servei de Salut

0

1.316.792

5.418

27.658

1.370.137

27.658

7.286 21.292 1.341.558

147 5.271

3.647 1.313.145

8

38.509

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

1.313.145

27.658

1.340.803

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

A SCS, ICS y OOAA

714.904

455.645

3.506

1.498.194

0

30.796

27.658

2.311

0

0

0

1.313.145

0

0

27.658

0

2.733.014 1.340.803

714.904

455.645

3.506

185.049

0

30.796

0

2.311

1.392.211

COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

Clasific. Orgánica

II

III

IV

V

VI

VII

IX

TOTAL

Programa 18 Conselleria de Salut, Família i Benestar Social 181 Secretaria General de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Socia 182 Direcció General de Salut Pública i Consum 184 Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia

60 Servei de Salut de les Illes Balears 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 60A 60B

Gerència Serveis Centrals Gerència Hospital Son Espases Gerència Àrea de Salut de Menorca Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera Gerència Atenció Primària de Mallorca Hospital de Formentera Hospital Son Llàtzer Hospital de Manacor Hospital comarcal d'Inca Gerència 061

Complex hospitalari de Mallorca Central de Compres del Servei de Salut

15.913

3.840

4.254 10.561 1.098

2.932 845 63

0

1.243.512

627.500

469.243

5.191

163.000

24.356 202.592 48.344 65.001 105.310 4.503 88.544 45.954 33.225 9.670 0 0

180.750 19.425 5.106 5.197 1.006 1.143 15.612 6.806 5.145 277 0 228.775

5.182

163.000

0

0 2.781 1.240.732

0

4.918

25.694

110 4.808 0

0 260 25.434

23.066

0

23.000 34

9

0

1.293.877 7.297 19.255 1.267.326

2.372

1.290.372

2.372

398.661 222.051 53.450 70.240 106.316 5.646 104.156 52.761 38.370 9.947

33

228.775

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

1.240.732

25.434

1.266.165

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

643.413

473.083

5.191

A SCS, ICS y OOAA

1.406.512

0

27.985

1.240.732 643.413

473.083

5.191

165.781

25.694

2.372

2.584.250

2.372

1.318.084

25.434 0

27.985

260

1.266.165

COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros) Orgánica

VOLVER

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

N. orgán. 18 Conselleria de Salut, Família i Benestar Social 181 Secretaria General de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Socia 182 Direcció General de Salut Pública i Consum 184 Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia

60 Servei de Salut de les Illes Balears 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 60A 60B

Gerència Serveis Centrals Gerència Hospital Son Espases Gerència Àrea de Salut de Menorca Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera Gerència Atenció Primària de Mallorca Hospital de Formentera Hospital Son Llàtzer Hospital de Manacor Hospital comarcal d'Inca Gerència 061

II

III

IV

V

VI

VII

IX

TOTAL

II

III

III

V

VI

VI

VI

TOTAL

15.588

3.837

1.120.603

5.378

3.950 10.615 1.022

3.013 761 63

0 2.214 1.118.389

60 5.318

596.975

374.431

6.088

165.042

23.282

14.449 197.017 46.620 63.404 101.212 4.262 85.692 43.201 32.064 9.054

164.417 46.070 10.059 11.819 540 557 24.687 11.336 7.532 158

5.998

165.042

21.627 299 267 250 24 21 474 248 50 23

Complex hospitalari de Mallorca Central de Compres del Servei de Salut

90

25.429

1.170.835

25.429

7.024 18.909 1.144.903

0

2.182

1.168.000

2.182

373.715 243.387 56.946 75.473 101.777 4.839 110.942 54.785 39.646 9.234

97.256

97.256

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

1.118.389

25.429

1.143.818

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

A SCS, ICS y OOAA

612.563

378.268

6.088

1.285.645

0

28.660

25.429

2.182

0

0

0

1.118.389

0

0

25.429

0

2.338.835 1.143.818

612.563

378.268

6.088

167.256

0

28.660

0

2.182

1.195.017

COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros

Código de programas

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto

18

1. CONSEJERÍA DE SALUD FAM. Y B. SOCIAL

411A 413B 413D 411D 413A 413F 413C 413E 412D

Dirección y servicios generales de salud y consum Programas de salud pública Coordinación de centros insulares Planificación de la Asistencia Sanitaria Ordenación, e Inspección de los servicios sanitario Planif. control y gestión del medicam. y serv. farm Sanidad ambiental y alimentaria Plan. autonómico de drogas Asistencia Sanitaria

I

II

III

19.041

58.866

9.143 2.114 873 364 467 653 5.186 242

5.738 226 164 45 26 43 342

IV

2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud

411B 411C 412A 412B 412C

Administración y Servicios Grales. Formación del personal sanitario Atención primaria de salud Atención especializada de salud Asistencia sociosanitaria y salud mental

Total Presupuestos

VII

5.176

322

100 4.514 120

1.847

1.095.895

IX

TOTAL

1.202.598

14.981 7.175 1.037 1.117.667 701 773 5.643 2.139 52.483

21.292

1.117.187 0 0

21.292

565.586

323.607

8.850

169.535

11.574 19.390 130.287 372.554 31.781

20.596 52 29.480 267.675 5.804

6.662

1.651

2.216

2.014

160.824 7.060

6.050 10.726 25

584.627

382.473

8.850

1.267.757

24.194

584.627

382.473

8.850

1.095.895 171.862

24.194

174

VIII

21.292

77 115 50 200

52.283

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

VI

1.095.845 209

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 60

V

1.098.223

0

19.017

0

0

2.182

1.088.777

1.875

44.575 19.442 328.655 658.015 38.090

307 21.292

2.182

2.291.375 1.117.187

2.182

1.174.188

21.292

COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasificac. por programas

Programa

18

1. CONSEJERÍA DE SALUD FAMILIA Y B. SOCIAL

411A 413A 413B 413C 413E 413D 411D 413F

social Ordenación, e Inspección de los servicios sanitarios Programas de salud pública Sanidad ambiental y alimentaria Plan autonómico de drogas Coordinación de centros insulares Planificación de la Asistencia Sanitaria Planif. control y gestión del medicam. y serv. farmacéu

I

II

III

IV

V

19.465

6.928

1.146.269

9.496 465 2.117 5.155 242 934 365 691

6.048 40 216 360

206 338

172 47 45

1.143.783

1.942

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

VI

VII

7.205

148 95

1.144.924

TOTAL

1.206.160

16.745 749 7.852 5.961 2.282 1.106 1.170.635 831

26.292

1.171.216

26.292

2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud

438.749

501.004

11.850

209.641

22.917

411B 412A 412B 411C 412C

Administración y Servicios Grales. asistencia sanitaria Atención primaria de salud Atención especializada de salud Formación del personal sanitario Asistencia sociosanitaria y salud mental

13.507 142.564 265.826 13.561 3.291

13.019 17.835 470.143 7

10.261 1.589

1.537 201.054 7.050

2.287 6.000 14.631

1.500

1.875

1.187.537

1.875

42.486 369.042 759.150 13.568 3.291 2.393.697 1.171.216 1.222.481

1.500

458.215

507.932

11.850

1.355.911

30.123

27.792

1.875

458.215

507.932

11.850

1.144.924 210.987

30.123

26.292 1.500

1.875

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

IX

1.201 38 5.181 446 97

60

Total Presupuestos

VIII

26.292

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL (*) EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

18

1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

411A 413B 413D

I

II

IV

III

V

14.893

1.869

Dirección y servicios generales de salud y consumo

4.202

1.215

Programas de salud pública

2.386

175

Coordinación de centros insulares

955

171

411D

Planificación de la Asistencia Sanitaria

377

30

1.090.159

413A

Ordenación, e Inspección de los servicios sanitarios

40

383

413F

Planif. control y gestión del medicam. y serv. farmacéut.

413C 413E

Sanidad ambiental y alimentaria Plan autonómico de drogas

555

1.092.985

2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud

VII

6.709

TOTAL

1.165.952 7.490 6.300 1.126

175

49.497

1.140.238

202

1.180

791

68

173

1.031

5.377 251

161 8

283 138

5.821 2.766

2.368

1.089.994

49.497

425.959

465.609

11.850

196.973

38.644

Administración y Servicios Grales. asistencia sanitaria

15.772

11.701

10.261

399

1.391

411C

Formación del personal sanitario

12.644

22

412A

Atención primaria de salud

136.863

19.492

1.589

189.999

14.156

412B 412C

Atención especializada de salud Asistencia sociosanitaria y salud mental

237.523 23.158

434.394

6.575

23.098

8.978

1.139.491

1.875 1.875

1.149.888 41.398 12.666 362.099

8.978

710.567 23.158

440.852

467.478

11.850

1.289.957

45.353

58.475

1.875

2.315.840

440.852

467.478

11.850

1.089.994 199.963

45.353

49.497 8.978

1.875

1.139.491 1.176.349

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

IX

3.665

411B

Total Presupuestos

VIII

49.497

2.073 74

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 60

VI

(*) Prórroga presupuestaria: Presupuesto de 2010 prorrogado a 2011 hasta la elaboración de uno nuevo

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. Por programas 18 411A 413B 413D 411D 413A 413F 413C 413E

Programa 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO Dirección y servicios generales de salud y consumo Programas de salud pública Coordinación de centros insulares Planificación de la Asistencia Sanitaria Ordenación, e Inspección de los servicios sanitarios Planif. control y gestión del medicam. y serv. farmacéu Sanidad ambiental y alimentaria Plan autonómico de drogas

I

II

III

IV

1.869

4.202

1.215

2.386

175

955

171

377

30

1.090.159

40

383

555

1.092.985

2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud

411B 411C 412A 412B 412C

Administración y Servicios Grales. asistencia sanitaria Formación del personal sanitario Atención primaria de salud Atención especializada de salud Asistencia sociosanitaria y salud mental

Total Presupuestos

74

VIII

VII 6.709

IX

TOTAL

49.497

1.165.952 7.490

3.665

6.300 1.126

175

49.497

1.140.238

202

1.180

791

68

173

1.031

5.377 251

161 8

283 138

5.821 2.766

2.368

1.089.994

49.497

425.959

465.609

11.850

196.973

38.644

15.772

11.701

10.261

399

1.391

12.644

22

136.863

19.492

1.589

189.999

14.156

237.523 23.158

434.394

6.575

23.098

8.978

1.139.491

1.875 1.875

1.149.888 41.398 12.666 362.099

8.978

710.567 23.158

440.852

467.478

11.850

1.289.957

45.353

58.475

1.875

2.315.840

440.852

467.478

11.850

1.089.994 199.963

45.353

49.497 8.978

1.875

1.176.349

Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

VI

2.073

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 60

V

14.893

1.139.491

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica

Programa 18

1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

411A 411D 413A 413B 413C 413D 413E

Dirección y servicios generales de salud y consumo Planificación de la Asistencia Sanitaria Ordenación, e Inspección de los servicios sanitarios Programas de salud pública Sanidad ambiental y alimentaria Coordinación de centros insulares Plan autonómico de drogas

413F

Planif. control y gestión del medicam. y serv. farmacéu

I

II

III

14.761 4.144

1.943 1.043

377

IV

0

2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud

411B 411C 412A 412B

Administración y Servicios Grales. asistencia sanitaria Formación del personal sanitario Atención primaria de salud Atención especializada de salud

412C

Asistencia sociosanitaria y salud mental

Total Presupuestos

VII

VIII

IX

TOTAL

51.519

1.252.397 7.652

30

1.172.838

175

51.519

1.224.939

543

60

409

402

2.415

225

406

3.865

5.367

261

894

178

246

48

774

98

494.154 13.637

13.110

22

145.978

18.815

249.637

461.680

6.912 5.911 1.072

2.930

153

3.378

247

1.172.662

445.055 14.172

1.415

283

40.666 6.893

1.119

51.519

1.224.181 0 0

10.853

1.229.310 45.990

11.850 10.850

226.732 439

1.000

218.892

17.790

7.401

15.984

10.853

745.555

2.481.707 1.224.181 1.257.526

13.132 402.475

22.158

22.158

459.816

496.097

11.850

1.403.493

48.079

62.372

459.816

496.097

11.850

1.172.662 230.831

48.079

51.519 10.853

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

VI

7.413 2.287

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 60

V

1.176.761 178

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica

I

14

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD

14.01 14.02 14.02

Direc. Admva. y Servicios Generales

14.02

Formación Sanitaria y Social

14.02

Asistencia Sanitaria

14.02

Hemodonación y Hemoterapia

II

III

2.776

565

Dirección Política y Gobierno

482

56

Dirección Política y Gobierno

75 2.219

IV

V

VI

VIII

VII

2.508.272

115

200

115

45.452

2.557.179 538 75

508

3.043 204

204

2.550.677

402

2.643

300

2.712.425

39

2. SERVICIO CANARIO DE SALUD Dirección Política y Gobierno

850

Atención a la Drogodependencia

571

444

(*)

Direc. Admva. Y Servicios Generales

16.122

14.182

(*)

Formación del Personal Sanitario

44.032

84

100

(*)

Asistencia Sanitaria

(*)

Atención Especializada

931.507

710.354

52.230

28.249

(*)

Atención Primaria

340.491

36.914

477.394

9.688

864.487

14.952

10.136

30

30

25.148

239

1.228

Salud Pública Investigación Sanitaria

46

3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA

46.01

Hemodonación y Hemoterapia

5.007

45.050

2.241

(*)

(*)

772.353

2.505.627

(*)

(*)

1.348.526

TOTAL

850 5.007

385

11.137 42.479

6.783

44.216 300

1.722.641

1.467

2.179

62

402

2.643

2.179

62

402

2.643

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud

Total Presupuestos

44.750

10.122

Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación

1.353.480

772.980

5.007

1.353.480

772.980

5.007

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud e Instituto C. H. y H. Total Presupuesto Consolidado

541.489

2.505.627

45.050

2.550.677

2.241

402

2.643

3.049.761

45.267

2.507.868 541.893

45.267

45.752

5.272.247

45.452

2.553.320

300

2.718.928

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

VOLVER

(En miles euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasificac. por programas

Programa

I

II

III

14

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD

2.624

515

14.01 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02

Dirección Política y Gobierno

401

57

Dirección Política y Gobierno

90

Direc. Admva. y Servicios Generales

2.133

IV

0

V

2.450.796

458

VI

VII

163

VIII

42.166

163

Formación Sanitaria y Social

204

Asistencia Sanitaria Hemodonación y Hemoterapia

2. SERVICIO CANARIO DE SALUD Dirección Política y Gobierno Atención a la Drogodependencia

856 750

545

Direc. Admva. Y Servicios Generales

16.500

14.917

44.032 891.690 329.921 13.684

84 691.979 35.731 9.736 239

2.107

62

120

2.289

2.107

62

120

2.289

46

3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia

5.007

120

Presupuesto Consolidado

1.302.164

753.808

42.446

5.007

5.007

323

4.177

100 50.622 477.394 30 600

31.257 6.982 30

753.808

856 11.367 40.923 44.215 1.665.548 850.028 23.480 839

2.448.423

42.046

2.169

120

2.989.937

42.729

2.450.592 1.302.164

2.637.257

10.072

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación

Total Presupuestos Total Transferencias

539.141

458 90 2.754 204 2.490.468 2.289

39

46.01

753.231

42.046

2.169

2.496.263

(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

Formación del Personal Sanitario Atención Especializada Atención Primaria Salud Pública Investigación Sanitaria

1.297.433

2.448.423

TOTAL

5.007

539.345

42.729

2.490.468 2.289

42.166

5.135.809

42.166

2.492.757 2.643.052

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

VOLVER

(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasificac. por programas

Programa

14

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD

14.01 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02

Dirección Política y Gobierno Dirección Política y Gobierno Direc. Admva. y Servicios Generales

I

II

III

2.403

616

451 64

57

1.888

559

IV

2.421.764

Hemodonación y Hemoterapia

39

2. SERVICIO CANARIO DE SALUD

(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

Dirección Política y Gobierno Atención a la Drogodependencia

869 860

545

Direc. Admva. Y Servicios Generales

17.065

20.342

46

3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia

1.278.778

769.314

5.007

160

VIII

35.372

2.419.158

35.072

2.392

300

539.121

32.569

2.500

10.072 5.007

323

4.074

43.654

84

879.302

697.532

50.622

24.216

323.699

40.655

477.274

100 4.234

13.330

9.918

130

46

239

600

2.500

TOTAL

2.460.315 508 64 2.608 214 2.454.230 2.692 0

2.627.291 869 11.477 46.810 43.837 1.654.173 845.861 23.423 839

2.093

299

300

2.692

2.093

299

300

2.692

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación

Total Presupuestos Total Transferencias

VII

214

Asistencia Sanitaria

46.01

VI

160

Formación Sanitaria y Social

Formación del Personal Sanitario Atención Especializada Atención Primaria Salud Pública Investigación Sanitaria

V

1.283.275

770.229

5.007

2.419.158

35.072

2.392

300

2.960.885

33.030

2.421.550

Presupuesto Consolidado 1.283.275 770.229 5.007 539.335 (*) El código de servicio variará en función del Centro Directivo, Dirección de Área o Gerencia de prestación de servicios de asistencia sanitaria que corresponda.

33.030

2.454.230 2.692

37.872

5.090.297

35.372

2.456.922

2.500

2.633.376

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

VOLVER

(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasificac. por programas

Programa

I

II

III

14

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD

2.399

677

14.01 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02

Dirección Política y Gobierno

421 69 1.909

57

Dirección Política y Gobierno Direc. Admva. y Servicios Generales

IV

2.415.984

620

Hemodonación y Hemoterapia

2. SERVICIO CANARIO DE SALUD Dirección Política y Gobierno Atención a la Drogodependencia Direc. Admva. Y Servicios Generales

Formación del Personal Sanitario Atención Especializada Atención Primaria Salud Pública Investigación Sanitaria

46

3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA

46.01

Hemodonación y Hemoterapia

1.285.505

866 1.138 17.997 41.176 887.055 323.198 14.074

752.887

586 20.599 84 682.362 39.192 9.826 239

4.807

4.807

527.562

10.072 303 100 51.882 464.575 30 600

25.442

30.726

2.449.946

30.572 154

478 69 2.689 214 2.443.888 2.609

5.375

2.601.578

5.903 17.345 2.194

TOTAL

5.375

866 11.796 49.609 41.360 1.644.019 829.160 23.930 839

299

0

0

154

2.609

2.156

299

0

0

154

2.609

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud

Presupuesto Consolidado

160

VIII

2.156

ejería al Instituto Canario de Hemodonación

Total Presupuestos Total Transferencias

0

VII

214 2.413.316 2.455

Asistencia Sanitaria

39

VI

160

Formación Sanitaria y Social

(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

V

1.290.059

753.863

4.807

2.413.316

30.572

2.455

154

2.943.547

25.756

2.415.771 1.290.059

753.863

4.807

527.776

(*) El código de servicio variará en función del Centro Directivo, Dirección de Área o Gerencia de prestación de servicios de asistencia sanitaria que corresponda.

25.756

2.443.888 2.609

36.101

5.054.134

30.726

2.446.497

5.375

2.607.637

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasificac. por programas

Programa

I

II

III

14

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD

3.774

1.308

14.01 14.02 14.10 14.10 14.02 14.02 14.01 14.02

Dirección Política y Gobierno Dirección Política y Gobierno Dirección Política y Gobierno Atención a las Drogodependencias Direc. Admva. Y Servicios Generales Formación Sanitaria y Social Asistencia Sanitaria Hemodonación y Hemoterapia

414 64 62 1.082 2.152

58

39

2. SERVICIO CANARIO DE SALUD

(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

Dirección Política y Gobierno Direc. Admva. Y Servicios Generales Formación del Personal Sanitario Gestión de Recursos Económicos del SCS Atención Especializada Atención Primaria Salud Pública Investigación Sanitaria

46 46.01

3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia

IV

2.404.244

586 664

10.347

1.273.283

VII

210

4.607

518.511

20.399

21.269 84

4.607

303 100

5.497

52.826 464.682

12.689 2.194 20

669.685 38.708 11.798 248

2.124 2.124

336 336

VIII

TOTAL

20.809

2.430.345

20.308 500

472 64 62 12.065 2.976 214 2.411.532 2.960

659

2.559.251

50 160

741.792

940 14.845 40.937 3.072 879.603 320.812 13.074 0

659

600 500 500

Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación

940 46.521 41.120 3.072 1.615.461 826.396 24.892 848 2.960 2.960

2.391.223

20.308

2.411.532

2.460,24

500,16

2.960

1.279.181

743.436

4.607

2.922.755

21.110

21.468

4.992.557

1.279.181

743.436

4.607

2.393.684 529.072

21.110

20.809 659

2.414.492 2.578.065

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud e Instituto C. H. y H. Total Presupuesto Consolidado

VI

214 2.391.223 2.460

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud

Total Presupuestos

V

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasificac. por programas

Programa

I

II

14

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD

112A

Dirección Política y Gobierno

503

61

313A

Atención a las Drogodependencias

1.122

866

411A

Direc. Admva. Y Servicios Generales

2.273

793

412H

Formación Sanitaria y Social

412A

Asistencia Sanitaria

412B

Hemodonación y Hemoterapia

2. SERVICIO CANARIO DE SALUD

3.899

III

1.721

IV

0

V

2.429.181

VI

VII

252

VIII

36.118

2.471.171 565

10.194

12.183 252

3.318

214

214

2.416.305

35.856

2.452.161

2.468

262

2.730

1.094

2.586.938

707.375

4.607

545.261

35.482

112A

Dirección Política y Gobierno

412E

Dir. Serv. Grales. de Asistencia Sanitaria

15.741

18.779

600

533

7.394

412D

Formación del Personal Sanitario

44.154

84

412G

Gestión de Recursos Económicos del SCS

2.327

1.362

412C

Atención Especializada

890.013

639.505

71.773

22.577

412F

Atención Primaria

326.493

35.609

471.264

5.456

838.822

13.443

11.787

391

55

25.677

248

600

413A

Salud Pública

542C

Investigación Sanitaria

412B

Hemodonación y Hemoterapia

3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA

1.293.120

TOTAL

948

948

4.007

600

8.296 1.094

1.624.962

848

295

262

2.730

2.173

295

262

2.730

Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación

2.416.305

35.856

2.468

262

2.452.161 2.730

1.299.192

709.391

4.607

2.974.442

35.995

37.212

5.060.839

1.299.192

709.391

4.607

2.418.773 555.669

35.995

36.118 1.094

2.454.891 2.605.948

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud e Instituto C. H. y H. Total Presupuesto Consolidado

44.338

2.173

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud

Total Presupuestos

43.048

100

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

I

II

III

IV

V

14

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD

4.993

1.306

2.346.737

231A.10

Atención a las Drogodependencias

1.191

477

10.583

311A.02

Direc. Admva. Y Servicios Generales

2.401

760

311B.02

Formación Sanitaria y Social

312A.01

Asistencia Sanitaria

312B.02

Hemodonación y Hemoterapia Direc. Admva. Y Servicios Generales

837

Dirección Política y Gobierno

563

69

1.342.331

681.225

4.607

18.743

600

Direc. Admva. Y Servicios Generales

391

52.684

5

15.318

2.406.110 12.256 3.547 225

52.160

2.385.716

2.373

524

2.897 837 632

439.468 667

48.462

4.400

2.520.493

4.400

1.645.432

8.000

311C

Formación del Personal Sanitario

41.031

84

108

Atención Especializada

939.002

614.889

54.814

32.327

312F

Atención Primaria

331.072

33.107

382.795

8.135

313A

Salud Pública

12.527

12.792

311D

Gestión de Recursos Económicos del SCS

2.484

1.362

465A.18 912A

Investigación Sanitaria Dirección Política y Gobierno

312B

Hemodonación y Hemoterapia

43.329 41.223 755.109

483

25.802

4.007

248

7.853 600

848 896

896 2.106 2.106

TOTAL

2.333.557

312C

3. INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOT

VIII

225

912A

311A

VII

385

411A.02

2. SERVICIO CANARIO DE SALUD

VI

303 303

524 524

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias al Instituto Canario de Hemodonación

2.933 2.933

2.333.557

52.160

2.385.716

2.373

524

2.897

Contrato Programa con Servicio de Salud (CST) Resto de Transferencias internas / Contratos programa Total Presupuestos

1.349.429

682.835

4.607

2.786.205

49.377

57.084

4.929.536

1.349.429

682.835

4.607

2.335.930 450.275

49.377

52.684 4.400

2.388.613 2.540.923

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud e Instituto C. H. y H. Total Presupuesto Consolidado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas 14 112A 313A 411A 412A 542C 412B 412H

VOLVER

Programa 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección Política y Gobierno Atención a las Drogodependencias Direc. Admva. Y Servicios Generales Asistencia Sanitaria Investigación Sanitaria Hemodonación y Hemoterapia Formación Sanitaria y Social

I

II 4.184

III

IV

2.047

590

77

141

1.216

425

11.373

2.378

1.545

2. SERVICIO CANARIO DE SALUD Dirección Política y Gobierno Atención Especializada Formación del Personal Sanitario Dir. Serv. Grales. de Asistencia Sanitaria Atención Primaria Gestión de Recursos Económicos del SCS Salud Pública Investigación Sanitaria

412B

Hemodonación y Hemoterapia

3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA

Total Presupuestos

VII 312

VIII

TOTAL

50.975

2.725.429 808

85

13.099

227

4.150 50.300

2.703.337

675

3.478

50.300 675

2.703.337 3.478 0

284

284

2.803 273

273

2.653.037 2.803

1.368.702

743.688

4.799

664.044

46.000

4.300

3.333

2.834.867

968.339

670.599

592

75.500

29.064

4.300

2.540

1.750.934

35.788

101

957

957 131 400

36.020

16.514

21.100

331.467

35.973

2.593

1.603

13.044

14.102

582

210

1.479

2.531

270

38

675

14

2.531

270

38

675

14

3.807

724

8.853

102

47.693

585.615

7.936

690

961.682

14

8.016 147

27.876 1.689 3.528 3.528

1.375.416

746.005

4.799

3.331.993

46.987

55.275

3.347

5.563.824

1.375.416

746.005

4.799

2.655.840 676.154

46.987

50.975 4.300

3.347

2.706.815 2.857.009

Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

VI

2.653.037

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación Resto de Transferencias internas / Contratos programa

112A 412C 412D 412E 412F 412G 413A 542C

V

2.667.911

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009

VOLVER

(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica

Programa 14 112A 313A 411A 412A 542C 412B 412H

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección Política y Gobierno Atención a las Drogodependencias Direc. Admva. Y Servicios Generales Asistencia Sanitaria Investigación Sanitaria Hemodonación y Hemoterapia Formación Sanitaria y Social

542C

2. SERVICIO CANARIO DE SALUD Dirección Política y Gobierno Atención Especializada Formación del Personal Sanitario Dir. Serv. Grales. de Asistencia Sanitaria Atención Primaria Gestión de Recursos Económicos del SCS Salud Pública Investigación Sanitaria

412B

3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPI Hemodonación y Hemoterapia

112A 412C 412D 412E 412F 412G 413A

I

II

4.144

III

IV

1.368

2.666.577

588

91

170

1.165

582

12.695

2.391

695

VII

457

TOTAL

VIII

90.959

2.763.505 849

119

14.561

338

3.424 90.263

2.739.653

696

4.002

499

499

3.306 517

517

800.869

5.999

645.430

88.774

1.490

3.333

2.906.040

959.856

717.927

1.642

67.059

54.882

1.490

3.171

1.806.027

30.684

103

17.305 334.982 2.895 13.443

25.004 37.930 2.929 16.766 210

2.790

2.790

1.360.145 980

980 131

250

30.918

809 575.615 22 659 1.135

12.631 20.146 464 651

102 60

502

50

696

13

502

50

696

13

4.107

56.101 968.733 10.417 31.519 1.345

2.649.390 3.306 64

90.263 696

4.051 4.051 2.739.653 4.002 64

1.367.079

802.739

5.999

3.312.057

89.927

92.449

3.346

5.673.596

1.367.079

802.739

5.999

2.652.760 659.297

89.927

90.959 1.490

3.346

2.743.719 2.929.877

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

VI

2.649.390

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación Resto de Transferencias internas / Contratos programa (**) Total Presupuestos

V

(*) El Consorcio Sanitario de Tenerife ha quedado integrado en el Servicio Canario de la Salud, según Acuerdo suscrito entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife con fecha 30 de diciembre de 2008 Por lo tanto a partir de este ejercicio los datos que se cumplimentaban en este apartado se encuentran incluidos en los del Servicio Canario de la Salud (**) Transferencia de la Consejería de Sanidad (Programa 313A Atención a las Drogodependencias) al Servicio Canario de la Salud.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Código de programas

Programa/ Agente de gasto

10 Consejería de Sanidad 00 03 04

311M: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 313A: SALUD PÚBLICA 311N: ORDENACIÓN SANITARIA

11 Servicio Cántabro de Salud 00 00 10 10 20 20 21 21 22

312A: ASISTENCIA SANITARIA 312M: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312A: ASISTENCIA SANITARIA 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312A: ASISTENCIA SANITARIA 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312A: ASISTENCIA SANITARIA

312A: ASISTENCIA SANITARIA

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

10.209

1.293

3

3.231

3.275

589

18.599

4.063 3.810 2.336

731 337 226

3

263 845 2.124

80 2.952 243

12 577

5.151 8.520 4.929 0

384.057

258.799

199

130.990

13.113

787.159

3.200 2.773 5.774 92.845 13.319 190.971 475 46.650 28.050

17.900 1.080

13.113

199

130.790 200

165.003 4.252 5.774 122.502 13.319 351.678 475 78.897 45.259

29.656 160.708 32.247 17.209

394.265

260.093

202

134.221

16.388

589

805.758

394.265

260.093

202

134.221

16.388

589

805.758

A SCS, ICS y OOAA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Código de programas

Programa/ Agente de gasto

10 Consejería de Sanidad 00 03 04

311M: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 313A: SALUD PÚBLICA 311N: ORDENACIÓN SANITARIA

11 Servicio Cántabro de Salud 00 00 10 10 20 20 21 21 22

312A: ASISTENCIA SANITARIA 312: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312A: ASISTENCIA SANITARIA 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312A: ASISTENCIA SANITARIA 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312A: ASISTENCIA SANITARIA

312A: ASISTENCIA SANITARIA

II

I

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

9.767

1.296

1

3.110

3.141

657

17.972

3.877 3.851 2.039

733 337 227

1 0 0

263 708 2.140

80 2.829 231

12 645 0

4.965 8.370 4.636 0

371.517

255.246

1.000

129.875

13.213

770.850

10.720 2.684 5.714 86.837 13.319 181.446 412 43.221 27.165

17.116 1.686

129.875

11.363

169.074 5.369 5.714 115.678 13.319 342.905 412 76.120 42.260

1.000

27.991

850

161.459 31.899 15.095

1.000

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

381.284

256.541

1.001

132.985

16.354

657

788.822

381.284

256.541

1.001

132.985

16.354

657

788.822

A SCS, ICS y OOAA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Código de programas

Programa/ Agente de gasto

10 Consejeria o departamento 00 03 04 04

311M: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 313A: SALUD PÚBLICA 311N: ORDENACIÓN SANITARIA 312A: ASISTENCIA SANITARIA

11 Servicio Cántabro de Salud 00 00 00 10 10 20 20 21 21 22

312B: ATENCIÓN PRIMARIA 312C: ATENCIÓN ESPECIALIZADA 312M: DIRECCIÓN Y SERVICIO GENERALES 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312B: ATENCIÓN PRIMARIA 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312C: ATENCIÓN ESPECIALIZADA 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 312C: ATENCIÓN ESPECIALIZADA 312C: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

I

II

III

IV

VI

V

2.576

VIII 0

TOTAL

13.742

3.325

1

3.505

6.164 3.953 716 2.909

798 357 126 2.044

1 0 0 0

263 1.148 2.095 0

365.117

253.244

5.500

129.820

173 8.837 3.944 5.633 84.737 13.103 178.670 385 42.580 27.056

2.015 12.013 4.510 27.951 159.688 31.897 15.170 0

378.859

256.568

5.501

133.325

0

12.460

0

0

786.713

378.859

256.568

5.501

133.325

0

12.460

0

0

786.713

5.500

0

VII

0

92 2.206 217 61

0

128.050 1.670 100 0

9.884

23.148 7.318 7.663 3.153 5.014

0

0

4.392 4.681 200 0

763.565 134.630 27.201 14.254 33.584 244.426 45.000 193.839 385 43.191 27.056

611

A SCS, ICS y OOAA

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 (En miles de euros)

Código de programas 10 311M.00 311N.04 312N.04 313A.03

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto

1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES Dirección y Servicios Generales de Sanidad Ordenac. E Inspección Sanitaria Asistencia Sanitaria Salud Pública

II

I

III

IV

14.136 6.423 738 2.822 4.153

3.422 796 157 2.090 379

1 1

361.541 4.035 19.248 84.529 253.729

246.818 4.153

5.800 5.800

V 3.457 263 2.095

VI

VII

VIII

TOTAL

1.100

2.675 93 197 64 2.321

23.691 7.576 3.187 4.975 7.953

125.340 100

9.966 320

123.570 1.670

4.196 5.450

749.465 14.408 19.248 242.090 473.719

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 11 312M.00 311O 312B 312C

2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD Direc. y Serv. Grales.del Serv. Cántabro de Salud Formación de Personal Sanitario Atención Primaria Atención Especializada

Total Presupuestos

29.795 212.870

375.678

250.240

5.801

128.797

12.641

773.156

375.678

250.240

5.801

128.797

12.641

773.156

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasificac. por programas

10 311M.00 313A.03 311N.04 04312N

VOLVER

Programa

1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES Dirección y Serv. Grales. de Sanidad y S. Sociales Salud Pública Ordenación e Inspección sanitaria Asistencia Sanitaria

I

II

III

IV

V

3.493

VI

VII

VIII

TOTAL

13.796

3.475

1

3.075

23.840

2.272

860

1

312

176

3.621

5.471

397

1.316

2.541

1.138

164

1.865

281

3.448

4.915

2.054

77

7.045

358.967

171.211

5.800

4.584

2.442

5.800

9.726

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 11 00312M 311O 312O 312P

2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD Direc. y Serv. Grales. Serv. del Cántabro de Salud Formación de Personal Sanitario Atención Primaria Atención Especializada

Total Presupuestos

145.604

48.076

200

320

200

18.122

13.346 18.122

84.473

26.264

143.474

3.350

251.788

142.505

372.763

174.686

5.801

372.763

174.686

5.801

149.096

257.561

2.130

44.406

149.096

51.151

200

753.697

51.151

200

0 753.697

440.829

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

729.857

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

I

II

III

IV

10

1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

16.804

3.867

1

311M.00

Dirección y Servicios Generales de Sanidad

2.460

1.059

1

311N.04

Ordenac. E Inspección Sanitaria

2.885

325

312N.04 313A.03

Asistencia Sanitaria

5.401 6.058

2.025 458

351.170

Salud Pública

V

4.217

VI

VII

VIII

TOTAL

3.170

28.058

333

221

4.074

2.152

243

5.605

1.732

77 2.628

7.503 10.876

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 11

2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

312M.00

Direc. y Serv. Grales.del Serv. Cántabro de Salud

311O

Formación de Personal Sanitario

312B 312C

Atención Primaria Atención Especializada

Total Presupuestos

180.812

1

145.604

23.735

3.444

2.410

1

490

1.152

200

7.697

17.869

155

701.321

83.107 246.750

24.754 153.493

143.048 2.065

4.533 18.050

9 159

255.452 420.517

18.024

367.974

184.678

2

149.821

26.905

729.379

367.974

184.678

2

149.821

26.905

729.379

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas 10 311M.00 313A.03 311N.04 04312N

VOLVER

Programa 1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES Dirección y Serv. Grales. De Sanidad y S. Sociales Salud Pública Ordenación e Inspección sanitaria Asistencia Sanitaria

I

II

III

V

IV

18.718 3.724 6.399 3.298 5.297

4.591 1.416 457 432 2.286

6 6

362.373 3.608 88.044 270.721

189.331 2.487 29.489 155.404 1.950 160

2 2

VI

VII

5.130 332 2.256 2.501 40

4.341 285 3.247 649 160

164.871 742 162.064 2.065

27.260 2 2.659 24.599

VIII

TOTAL 32.785 5.762 12.490 6.881 7.783

130

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 11 00312M 312O 312P 929M.00 311O

2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD Direc. y Serv. Grales.del Serv. Cántabro de Salud Atención Primaria Atención Especializada Imprevistos y Funciones no clasificadas Formación de Personal Sanitario

Total Presupuestos

18.613

400 200 41 159

744.237 7.042 282.297 452.948 1.950 18.773

381.091

193.922

8

170.001

31.601

400

795.926

381.091

193.922

8

170.001

31.601

400

795.926

Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009

VOLVER

(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica

Programa 10 311M.00 313A.03 311N.04 312N.04

1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES Dirección y Servicios Generales de Sanidad Salud Pública Planific., Ordenac. Y Recursos Humanos Sanitarios Asistencia Sanitaria

I

II

III

IV

19.643 4.168 6.589 3.315 5.570

4.813 1.492 442 353 2.526

6 6

365.213 3.274 88.987 255.330

2 2

17.622

179.307 2.347 23.877 150.983 2.022 78

490 490

1.584 1.584

1 1

V 6.368 361 2.628 3.239 140

VI 0

VII 5.116 438 3.688 745 245

TOTAL

VIII 175

36.121 6.466 13.522 7.652 8.481

175

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

11 312M.00 312O 312P 929M.00 311O

2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD Direc. y Serv. Grales.del Serv. Cántabro de Salud Atención Primaria Atención Especializada Imprevistos y Funciones no clasificadas Formación de Personal Sanitario

06 312M.00

3. OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA Oficina de Calidad Alimentria

Total Presupuestos

167.723 3.940 161.611 2.173

42.487 1.328 3.475 37.684

604 404 41 159

755.336 11.295 277.990 446.329 2.022 17.700

30 30

13 13

2.117 2.117

385.345

185.704

9

174.091

47.633

175

617

793.574

385.345

185.704

9

174.091

47.633

175

617

793.574

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 En miles de euros

Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/Agente de gasto

05 311A01 491A02.01 313B01.02 467B01.02

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Salud Pública Investig. y Desarrollo en otros Sectores

0921 231B07

CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT Intervención en Drogodependencias (*)

I

II

III

IV

V

66.849 12.842

17.518 5.143

3.116.192 3.115.504

54.007

12.375

388 300

1.373 1.373

55 55

7.169 7.169

VI

VIII

VII 4.903 730 136 4.037

110.859 109.741

TOTAL 23 23

750 368

125 125

3.316.344 3.243.983 136 71.557 668 8.722 8.722

(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria. Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

3.115.504

0522

2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD

1.743.368

928.306

311B01 312A01 312A02 312A03 312A04 467B01 491A

Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud Atención Primaria Atención Especializada Formación internos residentes Emergencias Sanitarias Investig. aplicada y Desarr. en Sectores Telecomunic. y Socie. de la Información

36.960 507.133 1.127.257 58.787 13.231

4.543 55.051 826.894

Total Presupuestos

590.779

118.924

1.300

936

3.386.123

2.500

577.897 10.746

50 11.745 93.256

300 1.000

33 213 684

41.586 1.152.339 2.062.337 58.787 41.372 6.428 23.274

2.136 10

1.811.590

945.879

2.510

1.811.590

945.879

2.510

Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

3.225.245

2.510

26.818 15.000

109.741

3.714.140

1.317 4.292 8.264 123.952

3.115.504 598.636

6

112.159

959

6.711.189

959

3.485.944

109.741 123.952

2.418

3.225.245

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 En miles de euros

Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/Agente de gasto

05 311A01 491A02.01 313B01.02 467B01.02

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Salud Pública Investig. y Desarrollo en otros Sectores

0921 231B07

CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT Intervención en Drogodependencias (*)

I

II

III

V

IV

66.871 12.588

16.941 5.143

2.954.745 2.954.060

54.283

11.798

385 300

1.115 1.115

55 55

7.030 7.030

VI

VII 4.660 730 136 3.794

VIII

95.573 94.963

TOTAL 23 23

610 125 125

3.138.813 3.067.507 136 70.260 910 8.325 8.325

(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria. Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

2.954.060

94.963

3.049.023

0522

2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD

1.701.330

881.393

521.965

104.448

300

936

3.210.372

311B01 312A01 312A02 312A03 312A04 467B01 491A

Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud Atención Primaria Atención Especializada Formación internos residentes Emergencias Sanitarias Investig. aplicada y Desarr. en Sectores Telecomunic. y Socie. de la Información

36.960 494.640 1.099.486 57.339 12.905

7.983 54.506 792.598

509.176 10.509

50 6.654 85.016

300

33 213 684

45.026 1.065.489 1.988.293 57.339 40.134 6.319 7.772

Total Presupuestos

26.306 2.280

6

1.769.316

898.389

3.483.740

109.233

95.873

959

6.357.510

1.769.316

898.389

2.954.060 529.680

109.233

94.963 910

959

3.049.023 3.308.487

Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

917 4.039 7.772

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 En miles de euros

Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/Agente de gasto

05 311A01 491A02.01 313B01.02 467B01.02

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Salud Pública Investig. y Desarrollo en otros Sectores

0921 231B07

CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT Intervención en Drogodependencias (*)

II

I

III

IV

V

65.896 12.779

16.941 5.143

2.921.622 2.920.817

53.117

11.798

385 420

1.196 1.196

55 55

6.939 6.939

VI

VII 4.146 731 136 3.279

VIII

95.165 94.765

TOTAL 23 23

400 125 125

3.103.793 3.034.258 136 68.579 820 8.315 8.315

(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria. Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

2.920.817

94.765

3.015.582

0522

2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD

1.676.665

876.392

521.371

103.536

300

936

3.179.200

311B01 312A01 312A02 312A03 312A04 467B01 491A

Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud Atención Primaria Atención Especializada Formación internos residentes Emergencias Sanitarias Investig. aplicada y Desarr. en Sectores Telecomunic. y Socie. de la Información

36.424 487.349 1.083.666 56.508 12.718

7.983 54.506 787.598

508.260 10.399

50 6.622 85.114

300

33 213 684

44.490 1.057.250 1.967.461 56.508 39.522 6.236 7.733

Total Presupuestos

26.305 2.712

6

1.743.757

893.388

3.449.932

107.807

95.465

959

6.291.308

1.743.757

893.388

2.920.817 529.115

107.807

94.765 700

959

3.015.582 3.275.726

Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

493 3.524 7.733

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 En miles de euros

Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/Agente de gasto

05 311A01 491A02.01 313B01.02 467B01.02

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Salud Pública Investig. y Desarrollo en otros Sectores

09 231B07

CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT Intervención en Drogodependencias (*)

I

II

III

IV

V

66.531 12.239

16.941 5.143

2.867.647 2.867.082

54.292

11.798

385 180

1.154 1.154

55 55

6.939 6.939

VI

VIII

VII 4.101 753 69 3.279

72.541 71.901

TOTAL 23 23

640 125 125

3.027.784 2.957.141 69 69.754 820 8.273 8.273

(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria. Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

2.867.082

71.901

2.938.983

0522

2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD

1.673.019

844.728

502.349

81.403

832

936

3.103.267

311B01 312A01 312A02 312A03 312A04 467B01 491A

Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud Atención Primaria Atención Especializada Formación internos residentes Emergencias Sanitarias Investig. aplicada y Desarr. en Sectores Telecomunic. y Socie. de la Información

36.674 486.002 1.081.290 56.367 12.686

8.133 50.667 760.497

490.028 10.117

75 4.338 65.927

300

33 213 684

493 3.339 7.231

532

44.915 1.031.548 1.918.515 56.367 38.616 6.075 7.231

Total Presupuestos

25.431 2.204

1.740.704

861.724

3.376.935

85.629

73.373

959

6.139.324

1.740.704

861.724

2.867.082 509.853

85.629

71.901 1.472

959

2.938.983 3.200.341

Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

6

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros

Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/Agente de gasto

05 311A01 491A02.01 313B01.02 467B01.02

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Salud Pública Investig. y Desarrollo en otros Sectores

09 231B07

CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT Intervención en Drogodependencias (*)

II

I

III

IV

V

68.030 13.046

17.035 5.142

2.933.435 2.932.870

54.984

11.893

385 180

1.137 1.137

55 55

6.939 6.939

VI

VII 3.762 222 8 3.532

VIII

65.684 65.043

TOTAL 23 23

641 125 125

3.087.970 3.016.346 8 70.795 821 8.256 8.256

(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria. Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

2.932.870

65.043

2.997.914

0522

2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD

1.643.493

869.728

562.371

69.996

1.907

936

3.148.431

311B01 312A01 312A02 312A03 312A04 467B01 491A

Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud Atención Primaria Atención Especializada Formación internos residentes Emergencias Sanitarias Investig. aplicada y Desarr. en Sectores Telecomunic. y Socie. de la Información

36.681 476.011 1.062.121 56.367 12.314

8.133 52.167 783.997

551.078 9.677

70 6.013 52.094

1.435

33 213 684

65 4.104 7.650

472

44.917 1.086.916 1.908.573 56.367 37.816 6.193 7.650

Total Presupuestos

25.431 1.617

1.712.660

886.818

3.502.746

73.883

67.591

959

6.244.657

1.712.660

886.818

2.932.870 569.876

73.883

65.043 2.548

959

2.997.914 3.246.743

Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

6

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas 05 311A 491A 313B01 467B

VOLVER

Subprograma

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Promoc.Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Salud Pública y Seguridad Alimentaria Invest. y Desarrollo en Sectores

I

III

II

IV

13.045 5.256

3.118.027 3.117.277

56.359

7.789

460 290

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 22

2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD

1.703.993

873.718

Admón. Gral. De la Geren. Region. de Salud 40.274 Atención Primaria 493.631 Atención Especializada 1.102.076 Formación internos residentes 55.261 12.751 Emergencias Sanitarias Invest. y Desarrollo en otros Sectores Promoc. De Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

8.244 53.265 785.658

09 231B07

1. CONS. DE FAM. E IGUALD. DE OPORTUNIDADES Intervención en Drogodependencias (*)

Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

VI 0

VII

12.514 435 35 12.044

3.117.277

311B01 312A01 312A02 312A03 312A04 467B01 491A

Total Presupuestos

V

69.641 13.282

1.238 1.238

VIII

69.276 68.579

TOTAL 23 23

697

3.282.526 3.204.852 35 76.652 987

68.579

3.185.856

116

669.286

71.248

5.434

936

3.324.730

116

600 651.978 14.390

186,978 11.626 46.051

2.997 2.148

33 213 684

2.319

75 5.000 8.309

49.338 1.213.710 1.951.123 55.261 39.383 7.607 8.309

7.039 7.039

125 125

26.550

61 61

6 288

8.464 8.464

1.774.872

886.824

116

3.794.352

83.887

74.710

959

6.615.720

0 1.774.872

0 886.824

0 116

3.117.277 677.076

0 83.887

68.579 6.130

959

3.185.856 3.429.864

(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías que tienen Servicios de Atención Sanitaria

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

184.794 183.567 87 120 1.020

TOTAL

05 311A01 313A01 313B01 467B01 491A

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Planificación Sanitaria Salud Pública y Seguridad Alimentaria Investig. y Desarrollo en otros Sectores Comunicaciones

72.960 13.858 2.172 56.931

7.726 6.106 71 1.549

3.013.287 3.008.263 1.880 1.150 1.993

21.949 793 303 20.792

23 23

61

3.300.739 3.212.610 4.513 80.542 3.013 61

09 231B07

CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT Intervención en Drogodependencias (*)

1.180 1.180

61 61

7.596 7.596

170 170

9.006 9.006

(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria.

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 0522 311B01 312A01 312A02 312A03 312A04 467B01 491A

2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud Atención Primaria Atención Especializada Formación internos residentes Emergencias Sanitarias Investig. aplicada y Desarr. en Sectores Telecomunic. y Socie. de la Información

Total Presupuestos

3.008.263

1.612.345 38.079 462.451 1.042.291 57.478 12.045

738.287 9.535 43.701 661.653

784.657 15.187

23.397 112

185.250 75 41.119 126.124

6.915 4.774 2.142

113 5.006 12.813

3.191.830

936 33 213 684 6

3.343.690 47.721 1.336.915 1.848.081 57.478 35.562 5.119 12.813

1.686.485

746.073

3.820.838

207.370

191.710

959

6.653.436

1.686.485

746.073

3.008.263 812.575

207.370

183.567 8.142

959

3.191.830 3.461.605

Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

799.956

183.567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas 05 311A01.01 491A02.01 313B01.02 467B01.02 313B02.03 313A01.04

VOLVER

Programa 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad Promoc.Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Salud Pública Investigación y Desarrollo en otros Sectores Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria Planificación y Desarrollo

I

II

74.629 15.455

III 8.779 6.777

3.043.920 3.040.395

8.279

623

50.895 2.011

1.379 84

1.262 2.158 105 2.565

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 0522

2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD

V

IV

VI

VII

26.765 1.973 524 22.803 1.464 492

3.040.395

1.690.089

6.915

936 33

51.181

784.407

43.775

4.370

213

1.359.972

1.096.133

618.363

15.112

137.624

2.545

684

1.870.460

139

3.897

4.037

12.326

12.326

Atención Especializada

312A03

Formación internos residentes

54.936

312A04

Emergencias Sanitarias

12.667

467B01

Investigación y Desarrollo en Sectores

491A02

Promoc. De Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

09 231B07

23. C. FAMIL. E IGUALD. DE OPORTUNID. Intervención en Drogodependencias

198.473

3.230.902

10.404

312A02

0

190.507

40.896

Atención Primaria

799.658

1.155 480 131

3.346.258 3.255.130 524 32.968 3.313 54.323 5.282

40.043

Admón. Gral. De la Gerencia Reg. de Salud

312A01

0

TOTAL 23 23

486.310

311B01.22

691.586

VIII

192.142 190.507

702

3.387.657

54.936 21.922

150

6

34.745

0

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

1.227 1.227

68 68

8.647 8.647

0

0

255 255

144 144

0

10.342 10.342

1.767.955

700.517

8.647

3.846.143

0

225.985

199.333

959

6.749.539

0 1.767.955

0 700.517

0 8.647

3.040.395 805.748

0 0

0 225.985

190.507 8.826

0 959

3.230.902 3.518.637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica

Programa 05

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD

311A01.01

Dirección y Servicios Generales de Sanidad

467C01.01

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

313B01

Salud Pública y Seguridad Alimentaria

467B01

Investigación y Desarrollo en otros Sectores

313A01.04

Planificación y Desarrollo

231B08.01

Migración y Cooperacion al Desarrollo

09 231B07

CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT Intervención en Drogodependencias (*)

I

II

III

IV

V

VI

VII

TOTAL

VIII

76.308

9.830

2.928.214

28.342

190.115

23

3.232.832

15.001

7.284

2.919.746

4.459

188.505

23

3.135.017

546 59.028

2.375

2.478

20.256

2.441 2.278

172

3.549

1.780

546 490

84.627

1.100

3.541

20

7.799

1.301

1.091 1.091

75 75

8.474 8.474

388 388

1.301

206 206

0

10.234 10.234

(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria.

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 0522

2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD

2.919.746

1.616.272

767.828

197.742

7.570

936

39.983

12.113

33

53.004

42.232

752.185

41.649

3.825

213

1.296.475

1.053.896

607.317

15.503

138.247

3.745

684

1.819.392

140

3.821

3.961

12.850

12.850

Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud

312A01

Atención Primaria

312A02

Atención Especializada

312A03

Formación internos residentes

53.830

312A04

Emergencias Sanitarias

12.194

467B01

Investigación y Desarrollo en Sectores

467C01

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

Total Presupuestos

875

3.273.934

53.830 21.922

1.693.671

693.490

1.693.671

693.490

Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

3.108.251

456.371

311B01.22

683.585

188.505

300

3.704.516

226.472

2.919.746 784.770

6

197.891

959

188.505 226.472

9.386

959

34.422

6.517.000 3.108.251 3.408.749

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

Clasific. Orgánica

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES SANIDAD PLANIFICACION, ATENCION A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARI EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS INSPECCION SANITARIA PROTECCION, FORMACION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA INVESTIGACION SANITARIA

61 Servicio Regional de Salud 411B 412C 412D 521B

III

V

IV

VII

VI

TOTAL

VIII

Programa 26 Consejería de Sanidad

411A 412E 413A 413B 413C 443B 413D 541E

II

GESTION Y ADMINISTRACION SANITARIA FORMACION DE PERSONAL SANITARIO ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD

52.632

15.884

2.675 5.995 6.512 25.085 4.775 3.164 917 3.508

2.972 611 9.953 1.770 32 59 56 431

10

1.323.593

685.043

1.500

9.959 52.699 1.260.936

7.345 229 655.712 21.757

DESARROLLO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

1.500

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

2.438.539

362

662 2.435.153 543 85

190 37 29 51

1.588 508

55

493.899 732 492.403 765

216

2.547.642

216

6.726 2.481.796 17.037 26.991 4.807 3.223 2.560 4.502

48.105

560

2.552.700

114

123

42.451 5.540

437

18.273 52.928 2.453.438 28.061

2.425.046

40.000 40.000

39.593

2.464.639

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1.376.225

700.927

1.500

A SCS, ICS y OOAA

2.932.438

48.467

2.425.046 1.376.225

700.927

1.500

507.392

40.000

776

5.100.342

776

2.635.703

39.593 48.467

407

2.464.639

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

Clasific. Orgánica

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES SANIDAD (11,47%) PLANIFICACION, ATENCION A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARI EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS INSPECCION Y CALIDAD SANITARIA PROTECCION, FORMACION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES INVESTIGACION SANITARIA

61 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 411B 412C 412D 521B

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

Programa 27 Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

311A 412E 413A 413B 413C 443B 541E

II

GESTION Y ADMINISTRACION SANITARIA FORMACION DEL PERSONAL SANITARIO ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD

51.351

13.858

2.021 5.864 6.630 25.149 5.131 3.303 3.253

1.360 1.026 8.933 1.935 33 29 542

1.265.285

568.765

10.930 52.405 1.201.950

7.610 11 539.235 21.909

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

2.227.379 2.226.798 581

353

33.848

92 106

33.848

103

2.326.891

103

3.576 2.267.641 16.143 27.239 5.164 3.332 3.795

560

2.344.366

123

18.777 52.416 2.245.412 27.761

155

1.500

460.091

47.926

240

114 1.500

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

459.326 765

42.965 4.847

2.214.409

0 240

437

33.648

2.248.056

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1.316.636

582.623

1.500

A SCS, ICS y OOAA

2.687.469

48.279

2.214.409 1.316.636

582.623

1.500

473.061

34.088

663

4.671.257

663

2.423.201

33.648 48.279

440

2.248.056

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros)

Código de programas

Programa/ Agente de gasto

TULO PRESUPUESTARIO

27 Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 311A 412E 413A 413B 413C 443B 541E

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES SANIDAD (11,31%) PLANIFICACION, ATENCION A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARI EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS INSPECCION Y CALIDAD SANITARIA PROTECCION, FORMACION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES INVESTIGACION SANITARIA

61 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 411B 412C 412D 521B

GESTION Y ADMINISTRACION SANITARIA FORMACION DEL PERSONAL SANITARIO ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD

I

II

III

51.712

12.521

2.008 6.027 6.734 24.972 5.233 3.313 3.424

1.274 1.094 7.759 1.795 31 29 538

1.249.794

576.630

9.012 52.429 1.188.353

8.060 15 548.952 19.602

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

IV

V

2.208.952

1.713

VI

VII

VIII

382

17.367

62 146

17.367

2.208.162 713 15

152

32 30

23

460.995

22.907

1.090

114 1.713

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

459.925 1.070

16.747 6.047

2.197.573

530 560

TOTAL 117

2.291.051

117

3.461 2.232.797 15.205 26.934 5.264 3.374 4.014

704

2.313.834

123

17.309 52.444 2.216.801 27.279

581

17.067

2.214.640

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1.301.506

589.151

1.713

A SCS, ICS y OOAA

2.669.947

23.289

2.197.573 1.301.506

589.151

1.713

472.374

18.457

822

4.604.885

822

2.390.245

17.067 23.289

1.390

2.214.640

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros

Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto

II

I

III

26

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD

59.772

25.808

311A 412E.04 413A.03 413B.03 413C.06 521B.02 541E.05

Dirección y Servicios Generales de Sanidad Planificación, atención a la salud e instituciónes sa Epidemiología y Promoción de la Salud Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos Inspección y Calidad Sanitaria Desarrollo de la Sociedad de la Información Investigación Sanitaria

18.475 8.233 5.482 20.696 3.138

11.519 1.285 10.468 1.858 37

3.749

642

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

IV

V

2.247.371

VII

VI 3.252

230

1.306 40 831 217

507

836 23

2.246.634

2.236.302

24.735

VIII

TOTAL

1.037

2.361.975

1.037

32.337 2.280.925 16.781 23.001 3.175 836 4.920

24.735

24.460

61

2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC

1.217.130

602.595

509.377

9.467

411B 412C 412D 521B.02

Gestión y administración sanitaria Formación del personal sanitario ATENCIÓN INTEGRADA DE SALUD Desarrollo de la sociedad de la información

13.558 44.617 1.158.955

9.561

328 970 507.630 450

34 3.522 5.911

2.673

581

2.756.749 2.236.302 520.446

12.719 12.719

27.408 24.460 2.948

1.741

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

570.160 22.874

1.276.902

628.403

1.276.902

628.403

2.673

2.260.762 0

704

2.341.947

123

23.604 45.587 2.243.520 29.235

1.741

4.703.922 2.260.762 2.443.160

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. por programas

Programa

I

II

III

27

1. CONS. DE SANIDAD Y ASUNT. S.

69.350

27.395

311A.02 412E.09 413A.06 413B.06 413C.09 521B.02 541E.09

Dir. y Serv. Grales. de Salud y B. Social Planific., atenc. a la salud e inst. sanitarias Epidemiología y Promoción de la Salud Sanidad Ambiental e Higiene de los Alim. Inspección y Calidad Sanitaria Desarrollo de la Sociedad de la Inform. Investigación Sanitaria

23.448 8.830 5.867 23.764 3.503

13.719 1.411 9.186 2.093 75

3.938

912

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 61

2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC

411B 412C 412A 412B 521B.02

Gestión y administración sanitaria Formación del personal sanitario Atención primaria de salud Atención especializada de salud Desarrollo de la sociedad de la inform.

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

V

IV 2.304.165

VI

VII 25.541

1.037 24.501

234

2.096 68 2.234 410

1.497

1.010 110

2.302.434

2.297.531

47.764

TOTAL

VIII

5.929

0

2.432.380

3

40.300 2.337.245 17.287 26.501 3.578 1.010 6.459

23.812

2.321.343

1.322.326

606.945

511.120

17.220 49.878 364.313 890.915

8.600 151 44.410 533.216 20.568

2.353 988 495.097 12.458 224

6.686

837

2.495.677

147 2.597 28.699 16.468

1.351 5.335

171 519

28.319 51.018 907.939 1.471.142 37.259

1.391.676

634.340 634.340

2.815.285 2.297.531 517.755

53.692

1.391.676

53.692

32.227 23.812 8.415

837

837

4.928.057 2.321.343 2.606.714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

26

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD

311A

Dirección y Servicios Generales de Sanidad

412E.04

Planificación, atención a la salud e instituciónes sanitarias

413A.03

Epidemiología y Promoción de la Salud

413B.03

Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos

413C.06

Inspección y Calidad Sanitaria

521B.02 541E.05

Desarrollo de la Sociedad de la Información Investigación Sanitaria

I

III

II

IV

V

VII

29.427

VIII

20.899

22.429

14.029

8.432

1.950

2.318.767

225

6.656

838

675

15.366

23.534

24.767

2.617

621

822

28.827

4.994

252

10

1.212

5.276

1.459 200

11.346

2.294.157

Transferencias al Servicio de Salud

256.601

TOTAL

72.818

5.541

2.325.339

VI

1.220 1.220

255.966

49.024 2.585.340

5.257 635

1.459 12.864

251.166

2.545.323

Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC

2.706.305

0

1.156.791

684.398

249.012

41.448

1.165

411B

Gestión y administración sanitaria

27.149

16.886

1.965

834

10

201

47.045

412C

Formación del personal sanitario

31.468

1.388

1.620

829

412A

Atención primaria de salud

318.979

59.627

499.756

60.253

17.310

289

956.215

412B 521B.02

Atención especializada de salud

779.195

575.125

16.961

159.327

24.128

675

1.555.410

1.229.609

705.297

2.845.641

278.439

298.048

2.386

5.359.420

1.229.609

705.297

2.294.157 551.483

278.439

251.166 46.883

2.386

2.545.323 2.814.097

31.371

Desarrollo de la sociedad de la información

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

520.302

2.653.116 35.305

27.769

59.140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas 02.311A 02.521B 03.311A 06.413A 06.413B 09.412E 09.541E 09.413C

VOLVER

Programa

27 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Dirección y Servicios Generales de Salud y Bienestar So Desarrollo de la Sociedad de la Información Dirección y Servicios Generales de Salud y Bienestar So Epidemiología y Promoción de la Salud Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos Planificación, Atención a la salud e Instit. Sanitarias Investigación Sanitaria Inspección y Calidad Sanitaria

I

II

III

2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC Gestión y administración sanitaria Formación del personal sanitario Atención primaria de salud Atención especializada de salud Desarrollo de la sociedad de la información

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos

Total Presupuesto Consolidado

V

VI

79.081 19.951

17.164 10.189

2.428.377

36.129 17.634 1.996

4.299 7.179 27.033 9.245 5.945 5.428

835 2.569 1.989 1.287 295

774 911 2.421.401 5.291

14.180 1.259 550 480 30

2.396.697 9.380

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas (Instituto de Consumo de C-LM) Contrato Programa con Servicio de Salud 0522 411B 412C 412A 412B 521B.02

IV

1.239.883 31.095 36.536 342.604 829.648

VII 260.014

VIII

TOTAL

1.202 1.202

259.096 918

249.219 496

249.411 5.278 769 65.588 150.007 27.769

2.821.967 48.978 1.996 4.299 22.968 31.772 2.692.281 13.922 5.753 2.645.916 9.876

662.321 13.462 1.388 59.225 559.371 28.875

560.598 1.972 1.725 538.683 18.219

38.948 10

1.165 201

15.220 23.717

289 675

2.752.326 52.018 40.418 1.021.609 1.581.637 56.644

1.318.965

679.485

2.988.974 2.406.077

285.540

298.962 249.716

2.368

5.574.294 2.655.792

1.318.965

679.485

582.898

285.540

49.246

2.368

2.918.501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica

Programa 26 411A

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicios Generales de Sanidad

521B.02 413A.03 413B.03 412E.04 541E.05 413C.06

Desarrollo de la Sociedad de la Información Epidemiología y Promoción de la Salud Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos Planificación, atención a la salud e institucióne Investigación Sanitaria Inspección y Calidad Sanitaria

I

II 78.517 23.805

7.125 27.004 9.219 5.918 5.446

III

15.087 8.573

IV 0

749 2.284 1.983 1.287 212

412B

2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC Gestión y administración sanitaria Formación del personal sanitario Atención primaria de salud Atención especializada de salud

521B.02

Desarrollo de la sociedad de la información

412A

Total Presupuestos

1.181.969 30.397 31.282 331.146 789.144

643.113 11.567 1.222 58.179 546.960 25.184

38.924 16.848

2.668 16.480 1.224 1.000 579 125

0

554.720 2.255 1.740 532.737 17.989

TOTAL

VIII

261.739 1.211

1.202 1.202

202 259.454 872 251.171 1.211

0

2.752.649 60.593 2.668 25.138 31.824 2.612.664 13.980 5.782 2.568.668 10.164

257.642 18.474 288 72.827 138.653 27.399

40.152 5

1.142 197

13.980 25.317 850

284 662

2.678.739 62.895 34.532 1.009.153 1.518.725 53.434

1.260.486

658.200

2.911.900 2.326.450

296.566

301.891 252.381

2.345

5.431.389 2.578.832

1.260.486

658.200

585.450

296.566

49.510

2.345

2.852.557

Total Transferencias internas/ Contratos

Total Presupuesto Consolidado

0

VII

2.317.497 8.954

Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

412C

VI

784 1.111 2.341.007 5.324

Transferencias al Servicio de Salud

411B

2.357.180 8.954

V

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

VOLVER

(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. Orgánica

Programa

17

1. DEPARTAMENTO DE SALUD

121 414 415 415 419 573 611

Dirección y administración general

121 411 412 415 419

Dirección y administración general

5100

5200

Salud pública

I

II

III

71.034 16.879 45.548

52.082 5.010 14.067

8.607

32.663 311 32

IV

0

Transferencias internas para servicios de salud

V

8.456.315 45 64.190 8.336.990

VI

0

VII

486 312 18

VIII

TOTAL

143.409

83.389 10

143.346

83.379

Transferencias internas que no consolidan Otros servicios de salud I+D biomédicas y ciencias de la salud Sanidad vegetal, animal y control de producciones

2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD

26.148 26.148

Atención primaria Atención especializada Transferencias internas para servicios de salud Otros servicios de salud

3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

121 Dirección y administración General 411 Atención primaria 412 Atención especializada

1.804.995 7.254 931.584 866.157

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias al ICS Compra del Servicio de Salud al ICS (MHDA) Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales

4.789.280 28.371 286.165 3.999.051 189.308 286.385

0

806.265 35.600 158.510 612.155

0

156 63

3.525.893 5.077 1.121.347 40.878 2.356.967 1.624

0

15 15

0

103.183 2.546 35.758 64.880

40.163

23.025 150 7.025 15.850

8.336.990 2.356.967

83.448 69 200 60.154 23.025

8.568.115 62.211 1.443.470 4.205.125 2.569.300 288.009

0

0

2.634.300 43.018 1.097.119 1.494.163

143.346

83.379 23.025

8.563.715 2.379.992 189.308

183.572

166.836

20.009.129

143.346

106.404

11.133.015

40.225

60.433

8.876.115

40.163

189.308

1.902.177

5.647.628

0

189.308

TRANSFERENCIAS Y COMPRAS INTERNAS A SCS, ICS y OOAA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

11.435 43.655

1.902.177

5.458.319

11.982.222

0

126.694

10.693.956 0

1.288.266

0

126.694

8.806.715 22.255 123.823 8.563.715 0 52.861 44.028 32

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (Presupuesto 2015 prorrogado para el 2016)

VOLVER

(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. Orgánica

Programa

17

1. DEPARTAMENTO DE SALUD

121 414 415 415 419 573 611

Dirección y administración general

121 411 412 415 419

Dirección y administración general

5100

5200

Salud pública

I

71.385 64.073 7.312

II

III

46.616 4.452 15.886

Transferencias internas para servicios de salud Transferencias internas que no consolidan

26.218

Otros servicios de salud I+D biomédicas y ciencias de la salud

25.147 25.147

Atención primaria Atención especializada

4.397.220 22.321 283.209 3.793.404

Otros servicios de salud

3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

298.285

1.760.469 8.783 909.767 841.919

831.007 38.811 155.686 636.510

13 13 0 0

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias al ICS Contrato programa Resto Transferencias internas

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

VII

VIII

135.749

71.212 10

135.686

71.202

63

93.926 4.596 40.796 48.535

41.760 0 1 41.759

0

0

1.857.001

5.274.843

11.644.348

15.625

1.857.001

5.274.843

1.113.798

15.625

TOTAL

8.395.234 68.847 55.376 8.201.194 19.684 33.710 16.363 60

8.203.990 57.092 1.327.824 3.967.295 2.551.870 299.909 0 2.607.114 48.032 1.070.403 1.488.679

94.528

10.530.550

A SCS, ICS y OOAA

71.271 69 285 55.293 15.625 0

15.625 425 4.950 10.250

7.994.305 2.536.245

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS

VI

602 312 290

31.888 7.994.305 19.684 7.429 16.363

3.574.666 4.960 1.003.532 28.305 2.536.245 1.624

Transferencias internas para servicios de salud

121 Dirección y administración General 411 Atención primaria 412 Atención especializada

V

8.069.670

60

Sanidad vegetal, animal y control de producciones

2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD

IV

94.528

135.686

71.202 15.625

8.201.194 2.551.870

177.509

142.484

19.206.338

135.686

86.827

10.753.064

41.822

55.656

8.453.274

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. Orgánica

Programa

17

1. DEPARTAMENTO DE SALUD 121 Dirección y administración general 414 Salud pública

I

III

II

71.385

50.576

64.073

4.452

7.312

15.886

415 Transferencias internas para servicios de salud 30.178

8.069.670

VII

602

VIII

135.749

312 31.888

TOTAL

71.212

2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD

Dirección y administración general Atención primaria Atención especializada Transferencias internas para servicios de salud Otros servicios de salud

3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

121 Dirección y administración General 411 Atención primaria 412 Atención especializada

8.399.194

10

68.847

71.202

8.201.194

290

55.376 135.686

19.684

7.429

63

37.670

16.363

573 I+D biomédicas y ciencias de la salud 611 Sanidad vegetal, animal y control de producciones

5200

VI

19.684

532 Sociedad digital

121 411 412 415 419

V

7.994.305

419 Otros servicios de salud

5100

IV

16.363

60

60

25.147

4.397.220

3.574.666

93.926

41.760

71.271

8.203.990

25.147

22.321 283.209 3.793.404

4.960 1.003.532 28.305 2.536.245 1.624

4.596 40.796 48.535

1 41.759

69 285 55.293 15.625

57.092 1.327.824 3.967.295 2.551.870 299.909

298.285

1.760.469

840.763

13

15.625

2.616.870

8.783 909.767 841.919

39.000 158.263 643.500

13

425 4.950 10.250

48.221 1.072.980 1.495.669

Transferencias al Servicio de Salud

7.994.305

Transferencias al ICS

2.536.245

135.686

71.202

8.201.194

15.625

2.551.870

177.509

142.484

19.220.054

135.686

86.827

10.753.064

41.822

55.656

8.466.990

Contrato programa Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1.857.001

5.288.559

A SCS, ICS y OOAA

11.644.348

15.625

94.528

10.530.550 1.857.001

5.288.559

1.113.798

15.625

94.528

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. Orgánica

Programa

17

1. DEPARTAMENTO DE SALUD 121 Dirección y administración general 414 Salud pública

I

II

67.616

III

29.091

60.225

4.757

7.391

11.437

IV

0

8.376

532 Sociedad digital

4.463

5200

3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

121 Dirección y administración General 411 Atención primaria 412 Atención especializada

158.878

TOTAL

48.083

65.341

48.073

8.039.485

6.730

290

15.396

13.069

17.532 63

34.018

59

23.847

4.347.500

23.847

22.657 275.814 3.755.455

59

0

1.686.873

815.359

68.000 105.892 641.467

3.466.160

0

6.396 994.420 27.319 2.438.025

293.575

8.767 881.519 796.586

8.220.615

10

48.783 158.816

33.956

611 Sanidad vegetal, animal y control de producciones

Dirección y administración general Atención primaria Atención especializada Transferencias internas para servicios de salud Otros servicios de salud

640 350

573 I+D biomédicas y ciencias de la salud

2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD

0

VIII

VII

7.832.597

419 Otros servicios de salud

121 411 412 415 419

7.916.307

VI

29.955

415 Transferencias internas para servicios de salud

5100

V

0

794

101.272

2.906 39.123 59.242

0

15.625

57.544

200 41.719 15.625

0

48.142

8.044.465

69 302 47.771

55.874 1.309.859 3.931.507 2.453.650 293.575

0

425 4.950 10.250

794

2.518.650

77.192 992.361 1.449.097

Transferencias al Servicio de Salud

7.832.597

158.816

Transferencias al ICS

2.438.025

15.625

48.073

8.039.485 2.453.650

Contrato programa Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1.778.335

5.191.950

0

A SCS, ICS y OOAA

11.383.260

0

117.536

10.270.622 1.778.335

5.191.950

0

1.112.639

0

Para el 2014, las entidades autónomas administrativas IES e ICAMS, que figuraban en los años previos como entes autónomos, se incorporan a la estructura del Departamento de Salud.

117.536

216.423

96.225

18.783.729

174.441

48.073

10.493.135

41.982

48.152

8.290.594

COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALUÑA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros

Código de programas 17

121 414 415 419 573 532

5100

121 411 412 415 419

5200

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto

1. DEPARTAMENTO DE SALUD

Dirección y Administración General Salud Pública Transf. internas para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud R+D Biomedica y en ciencias de la salud Sociedad Digital

2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD

Dirección y Administración General Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud Transf. internas para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud

3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

121 411 412

Dirección y Administración General Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud

6110

4. INSTIT. DE ESTUDIOS DE LA SALUD

419

Otros Servicios de Salud

6205

5. INST. CATALÁN DE EVAL. MÉDICAS

419

I

II

34.741

27.255 7.486

III

IV

12.630

5.803 100

62.110 7.842.788 9.973 46.644

3.111 3.616 23.847

23.847

4.360.557

3.465.402

21.693 257.185 3.821.355

6.295 984.216 34.241 2.440.650

260.324

1.688.549

8.868 890.284 789.396 1.508

1.508

816.939

162

48.261 119.224 649.454 2.111

2.111

162

2

114

3.546

114

Transferencias al Servicio de Salud Transf. a Organismos autónomos administrativos Contrato programa ICS Transferencias al ICS Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1.748.645

5.195.782

2

1.748.645

5.195.782

2

A SCS, ICS y OOAA

VI

VII 400

400

VIII

TOTAL

159.025

52.646

158.963

52.636

10

63

110.571

2.046 49.411 59.114

53.398

50 40.348 13.000

42.611

63 306 42.243

13.000

0

100

3.621

3.621

3.761 158.963

2.440.650

13.000

124.071

8.056.386

53.944 1.291.167 3.997.301 2.453.650 260.324 0

3.761

100

124.071

33.468 69.696 8.054.386 13.084 46.706 3.616

57.892 1.013.608 1.447.151

7.842.788 3.546,53

11.427.194 10.286.985 1.140.209

8.220.956

2.518.650

600 4.100 8.300 0

2

3.546

Otros Servicios de Salud

V

7.961.515

212.423 171.963 40.461

52.636

8.054.386 3.547 2.453.650

95.257 52.636 42.621

Con respecto al ejercicio 2011 se han suprimido dos organismos autónomos administrativos: Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria y Agencia de Protección de la Salud.

18.803.374 10.511.583 8.291.791

COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALUÑA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. por programas

Programa

I

III

II

17

1. DEPARTAMENTO DE SALUD

40.558

10.628

121 414 415 419 573 532

Dirección y Administración General Salud Pública Transf. internas para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud R+D Biomedica y en ciencias de la salud Sociedad Digital

31.284 9.274

6.035

5100

2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD

25.241

121 411 412 415 419

Dirección y Administración General Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud Transf. internas para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud

25.241

5200

3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

121 411 412

Dirección y Administración General Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud

6110

419 6205

419

4. INSTIT. DE ESTUDIOS DE LA SALUD

Otros Servicios de Salud

IV

VI

VII 536

174.992

536 8.361.505 7.747 17.334

0

4.540.290

3.694.354

121.499

23.197 289.620 3.937.073

7.043 990.161 52.282 2.644.868

2.046 50.931 68.522

3.522

VIII

TOTAL

71.706

8.685.006

11

37.866 9.274 8.608.192 11.269 17.334 1.072

174.992

71.695

53.403

71.769

8.506.557

74 309 71.386

57.601 1.331.071 4.169.617 2.657.868 290.400

1.072

50 40.353 13.000

290.400 1.874.581

840.125

162

13.000

2.727.868

10.874 986.979 876.728

48.328 131.523 660.274

162

600 4.100 8.300

59.964 1.122.602 1.545.302

1.838

2.895

1.838

5. INST. CATALÁN DE EVAL. MÉDICAS

2.895

2

20

2

3.565

Otros Servicios de Salud

115

1.942.218

5.397.504

2

1.942.218

5.397.504

2

A SCS, ICS y OOAA

6

20

115

3.565

Transferencias al Servicio de Salud Transf. a Organismos autónomos administrativos Contrato programa ICS Transferencias al ICS Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

V

8.386.586

6

100

3.780

100

3.780

8.258.760 3.835

174.902 20

2.644.868

13.000

12.081.217 10.907.464 1.173.754

135.156 135.156

4.762

4.762

228.395 187.922 40.473

Con respecto al ejercicio 2011 se han suprimido dos organismos autónomos administrativos: Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria y Agencia de Protección de la Salud.

71.695

8.505.357 3.855 2.657.868

143.481 71.695 71.786

19.927.973 11.167.081 8.760.892

COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALUÑA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)

VOLVER

Programa Clasific. por programas

17

1. DEPARTAMENTO DE SALUD

121

Dirección y Administración General

122

Formación del Personal de Admón. Y Servicios

123

Previsión Riesgos Lab. Pers. De Admón. Gen.

414

Salud Pública

415

Transferencias para el Servicio de Salud

419

Otros Servicios de Salud

451

Promoción de la Lengua Catalana

573

Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud

574 532

Desenvolvimiento Tecnológico e Investigación sociedad de la Información y el Coniocimiento

II

III

IV

V

VI

VII

40.812

19.981

8.805.185

596

31.402

6.265

2

596

VIII

191.697

TOTAL

69.637

9.127.908

12

38.277 0

140 9.410

140

3.182

38.927

51.518

8.738.059 3.974

191.697

69.625

5100

2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD

121

Dirección y Administración General Atención primaria de Salud

12.306

19.865

19.865

412

Atención Especializada de Salud

415

Transferencias para el Servicio de Salud

419 573

Otros Servicios de Salud Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud

25.938

5200

3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

121 411

Dirección y Administración General

412 6110 419

Otros Servicios de Salud

175 0 6.245

6.245

25.938

4.586.410

56.238

69.699

24.046

5.537

2.029

74

57.624

291.303

4.058.273 1.326.572

135.086 50.743

3.934

2.199

1.674.751

3.979.549

25.070

82.314

39.304

67.426

4.193.663

2.698.845

13.000

8.931.644

2.711.845

291.512

291.512 2.248

2.248

853.723

168

10.923

48.309

168

600

60.000

1.004.811

135.338

4.100

Atención Especializada de Salud

889.220

670.077

8.300

1.144.249 1.567.596

4. INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA SALUD

1.838

3.153

2

30

22

1

5.046

1.838

3.153

2

30

22

1

5.046

Atención primaria de Salud

1.904.954

8.999.381

8.332

175

411

6202 121 414 461 571 611

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

5. AGENCIA CATALANA DE SEG. ALIMENTARIA

13.000

2.771.845

695

5

Dirección y Administración General

83

5

Salud Pública

46

46

Ordenación, Control e Inform. sobre el Consumo

57

57

366 143

366 143

Investigación y desarrollo Sanidad Vegetal y Animal

6205 419

Otros Servicios de Salud

6. INST. CATALÁN DE EVALUACIONES MÉDICAS

6206

7. AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD

414

Salud Pública

701 88

3.422

88

248

3.422

88

248

3.757

33.224

8.890

6.917

225

49.256

33.224

8.890

6.917

225

Transferencias al Servicio de Salud Transf. a Organismos autónomos administrativos

3.757

49.256

8.669.995 46.223

191.324 282

2.698.845

13.000

69.625

8.930.944 46.505

Contrato programa ICS Transferencias al ICS Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2.006.766

5.476.274

2

2.006.766

5.476.274

2

A SCS, ICS y OOAA

12.870.661 11.415.063 1.455.598

LEY 6/2011, del 27 de julio, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2011 (DOGC 5931 - 29.7,2011). Departament del Presidence.

149.183 149.183

247.935 204.607 43.328

2.711.845

139.337 69.625 69.712

20.890.157 11.689.295 9.200.862

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) Clasific. por programas 17 121 122 123 414 415 419 451 573 574 532

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa 1. DEPARTAMENTO DE SALUD Dirección y Administración General Formación del Personal de Admón. Y Servicios Previsión Riesgos Lab. Pers. De Admón. Gen. Salud Pública Transferencias para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud Promoción de la Lengua Catalana Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud Desenvolvimiento Tecnológico e Investigación sociedad de la Información y el Coniocimiento

I

II

III

46.626 36.368

31.730 11.370

10.258

175 4.315

IV

VI

VII 2.676 2.176

52.245 9.179.163 8.676

5.156 241 317

37.255

10.156

1.440

5100 121 411 412 415 419 573

2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD Dirección y Administración General Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud Transferencias para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud

27.038 27.038

4.828.660 28.494 310.573 4.174.343

5200 121 411 412

3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD Dirección y Administración General Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud

6110 419

4. INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA SALUD Otros Servicios de Salud

6202 121 414 461 571 611

5. AGENCIA CATALANA DE SEG. ALIMENTARIA Dirección y Administración General Salud Pública Ordenación, Control e Inform. sobre el Consumo Investigación y desarrollo Sanidad Vegetal y Animal

1.206 130 111 135 651 179

6205 419

6. INST. CATALÁN DE EVALUACIONES MÉDICAS Otros Servicios de Salud

3.408 3.408

6206 414

7. AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Salud Pública

10.011 10.011

4.345.845 7.973 1.520.416 21.850 2.793.507

VIII

TOTAL

264.531

85.028 20

261.446

85.008

3.085 500

9.131.266 47.897 2.793.507

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos autónomos administrativos Transferencias al ICS

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

V

9.278.798 19

189.370 3.546 81.042 104.782

261.114 332 26.000

85.008

9.477.388 48.229 2.819.507

71.744

85.149 142 3.432 81.575

9.547.806 67.193 1.921.965 4.421.794 2.819.507 315.250 2.098

6.500 39.244 26.000

315.250 2.098 2.129.656 11.838 1.117.842 999.977

759.665 46.782 154.594 558.289

2.072 2.072

3.465 3.465

32.568 32.568

186 186

5 5

2.237.960

5.638.145

5

2.237.960

5.638.145

5

9.709.389 49.953 0 175 66.818 9.525.617 13.832 241 40.657 0 12.096

26.000 2.600 9.000 14.400

2.915.507 61.406 1.281.436 1.572.665

26 26

6 6

5.574 5.574

6 6

1.212 136 111 135 651 179

140 140

232 232

3.780 3.780

7.259 7.259

300 300

50.138 50.138

13.632.228 11.972.670 1.659.558

218.610

218.610

336.276 287.446 48.829

170.183 85.008 85.175

22.233.406 12.345.124 9.888.282

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica

Programa

I

II

17 121 122 123 414 415 419 451 573 574

1. DEPARTAMENTO DE SALUD Dirección y Administración General Formación del Personal de Admón. Y Servicios Previsión Riesgos Lab. Pers. De Admón. Gen. Salud Pública Transferencias para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud Promoción de la Lengua Catalana Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud Desenvolvimiento Tecnológico e Investigación

87.263 76.169

5100

27.016 27.016

121

2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD Dirección y Administración General

122 411 412 415 419 573

Formación del Personal de Admón. Y Servicios Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud Transferencias para el Servicio de Salud Otros Servicios de Salud Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud

5200

3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD Dirección y Administración General Atención primaria de Salud Atención Especializada de Salud

121

411 412 6110

11.094

III

IV

21.270 11.428 29 175 3.308

V

8.850.309 1.440

VII

VI 3.148 3.148

60.460 8.759.337 7.341

5.880 241 209

21.580 152

4.427.217 30.355

4.362.245 10.309

166.219 2.546

282.748 3.792.742

1.740.299 29.556 2.580.084

62.624 101.048

TOTAL

VIII

219.585

65.167 20

216.585

65.147

3.000

50.035

24.035 26.000

65.289 142 3.284 61.863

321.371 1.997 1.918.939 14.400 1.010.678 893.860

755.857 46.549 153.825 555.483

2.162 2.162

3.719 3.719

419

4. INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA SALUD Otros Servicios de Salud

6202 121 414 461 571 611

5. AGENCIA CATALANA DE SEG. ALIMENTARIA Dirección y Administración General Salud Pública Ordenación, Control e Inform. sobre el Consumo Investigación Sanidad Vegetal y Animal

194 194 111 116 705 209

6205 419

6. INST. CATALÁN DE EVALUACIONES MÉDICAS Otros Servicios de Salud

3.300 3.300

6206 414

7. AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT Salut Pública

8.836 8.836

186 186

5 5

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos autónomos administrativos

9.246.743 92.205 29 175 74.862 9.041.069 13.221 241 24.580 361 9.098.020

70.368 0 2.088.955 4.009.244 2.606.084 321.371 1.997

26.000 2.600 9.000 14.400

1.103 495 325 283

2.702.084

26 26

12 12

5.924

64.231 1.173.827 1.464.026

5.924

6 6

1.342

86 86

205 205

3.591

6.842 6.842

300 300

15.978

200 111 116 705 209

3.591

15.978

8.746.463 12.873

216.253 332

2.580.084

26.000

65.147

9.027.863 13.206

Contrato programa ICS Transferencias al ICS Resto Transferencias internas

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

2.035.379

5.220.393

5

2.035.379

5.220.393

5

13.219.668 11.339.421 1.880.247

195.904 195.904

269.620 242.585 27.035

2.606.084 0 131.570 65.147 66.424

21.073.682 11.647.153 9.426.529

COMUNITAT VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 En miles de euros

Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto

I

II

IV

III

V

VI

VII

VIII

TOTAL

10

SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

01

SUBSECRETARIA

38.757,10

8.247,01

222,58

427,00

47.653,69

411.10 411.40 411.70 411.20 411.30

Dirección y Servicios Generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud Inspección Administración Económico Financiera Administración de Recursos Humanos

15.224,15 2.081,46 12.644,70 5.129,74 3.677,05

5.625,00 1.700,00 250,00 80,00 592,01

81,58 40,00

400,00

21.330,73 3.821,46 12.903,70 5.294,74 4.303,06

2.432.563,25

2.298.474,03

Drogodependencias y Otras Adicciones 958,91 Asistencia Sanitaria 2.189.420,48 Prestaciones Externas Personal Sanitario Residente 116.412,00 57.923,72 Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta Servicios Generales de la Secretaría Autonómica 281,83 Prestaciones farmacéuticas 2.863,67 Prestaciones externas complementarias Información para la salud 3.143,52

6.948,14 1.794.949,03 242.000,00

76,00 25,00

9,00 9,00 9,00

15.400,00

1.205.508,60

74.677,48

9.989,66

350,00

3.773,54 6.388,00 6.000,00

52.733,06

4.670,00

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 02

313.20 412.22 412.24 412.26 412.28 412.25 412.23 412.27 412.29

411.60 412.10 413.10

SECRETARIA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA Y DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO

Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e Investigación en Ciencias de la Salud Centros Integrados de Salud Pública Salud

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

2.062,59 48.133,41 11.363,12

16.200,01 90,00 80.000,00 104.000,00 15.599,99

600,00 4.256,03 33.830,83

15.000,00

950,00 46.666,24 1.106.318,32 25.850,10 27,30

8.490,60 50,00

1.044,50

1.066,94 9,00 5,00 19.670,00

335,00 310,00 548,48

5.319,66

6.036.613,02

11.680,59 4.048.510,57 248.000,00 116.412,00 76.140,67 62.047,07 1.189.186,99 129.850,10 38.440,81

16.807,85 52.699,44 46.836,93

2.471.320,35

2.306.721,04

15.400,00

1.205.731,18

75.104,48

9.989,66

6.084.266,71

2.471.320,35

2.306.721,04

15.400,00

1.205.731,18

75.104,48

9.989,66

6.084.266,71

COMUNITAT VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 En miles de euros

Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto

I

II

10

SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

01

SUBSECRETARIA

37.841,64

9.002,01

411.10 411.40 411.70 411.20 411.30

Dirección y Servicios Generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud Inspección Administración Económico Financiera Administración de Recursos Humanos

15.175,85 2.073,90 12.634,34 4.486,18 3.471,37

6.125,00 1.700,00 450,00 235,01 492,00

2.463.260,42

2.253.485,04

Drogodependencias y Otras Adicciones 937,91 Asistencia Sanitaria 2.220.504,73 Prestaciones Externas Personal Sanitario Residente 115.951,81 58.628,21 Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta Servicios Generales de la Secretaría Autonómica 394,76 Prestaciones farmacéuticas 2.194,36 Prestaciones externas complementarias Información para la salud 2.441,64

8.100,01 1.820.000,00 242.000,00

III

IV 0,00

V

VI

VII

VIII

136,38

252,00

0,00

83,38

28,00 25,00

110,00 115,00 9,00 9,00 9,00

1.065.487,56

67.600,00

7.080,11

3.404,16 6.776,00 6.000,00

46.256,00

1.600,00

TOTAL 47.232,03

21.494,23 3.888,90 13.093,34 4.758,19 3.997,37

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 02

313.20 412.22 412.24 412.26 412.28 412.25 412.23 412.27 412.29

411.60 412.10 413.10

SECRETARIA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA Y DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO

Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e Investigación en Ciencias de la Salud Centros Integrados de Salud Pública Salud

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

2.052,55 51.442,29 8.712,16

16.210,01 94,99 22.600,00 88.800,00 17.099,99

5.000,00

946,31 5.000,00 1.020.570,24 19.200,00 27,30

700,00 4.856,03 33.024,01

7.759,60 803,95

1.390,00 9,00 5,00 19.000,00

5,00 300,00 635,00

5.480,11

5.861.913,13

12.442,08 4.095.136,73 248.000,00 115.951,81 77.174,53 5.498,75 1.045.369,60 108.000,00 38.568,93

15.997,26 56.598,32 43.175,12

2.501.102,06

2.262.487,05

5.000,00

1.065.623,94

67.852,00

7.080,11

5.909.145,16

2.501.102,06

2.262.487,05

5.000,00

1.065.623,94

67.852,00

7.080,11

5.909.145,16

COMUNITAT VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 En miles de euros

Código de programas

Programa/ Agente de gasto

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

10

SANIDAD

01

SUBSECRETARIA

36.379,69

10.265,00

136,88

98,00

46.879,57

411.10 411.40 411.20 411.30

Dirección y Servicios Generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud Administración Económico Financiera Administración de Recursos Humanos

26.978,42 1.986,98 4.054,12 3.360,17

7.750,00 1.700,00 435,00 380,00

83,38 28,00 25,50

60,00 20,00 9,00 9,00

34.871,80 3.706,98 4.526,12 3.774,67

900.996,41

67.954,64

2.206,32

3.404,16 5.916,00 3.600,00

49.928,64

790,62

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 02

SECRETARIA AUTONÓMICA DE SANIDAD

2.408.210,93

2.061.746,89

313.20 412.22 412.24 412.26 412.28 412.25 412.29 412.23 412.27 411.60 412.10 413.10

Drogodependencias y Otras Adicciones 948,84 Asistencia Sanitaria 2.171.478,97 Prestaciones Externas Personal Sanitario Residente 113.633,19 57.300,73 Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta 500,95 Servicios Generales de la Secretaría Autonómica de Información para la salud 2.326,11 Prestaciones farmacéuticas 2.135,34 Prestaciones externas complementarias Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e I 1.969,84 49.397,66 Centros Integrados de Salud Pública Salud 8.519,30

8.162,30 1.673.075,99 204.000,00

Total Presupuestos Transferencias Total Presupuesto Consolidado

16.110,00 300,00 17.030,00 22.560,00 80.200,00 2.000,00 4.808,60 33.500,00

5.000,00

941,31 5.000,00 27,30 860.105,00 19.200,00 6.236,60 1.566,04

400,00 9,00 17.552,00 5,00 5,00 20,00 35,00

1.415,70

5.446.115,19

12.515,30 3.901.190,22 207.600,00 113.633,19 74.752,04 5.809,95 36.935,41 884.805,34 99.400,00 11.627,14 54.226,26 43.620,34

2.444.590,62

2.072.011,89

5.000,00

901.133,29

68.052,64

2.206,32

5.492.994,76

2.444.590,62

2.072.011,89

5.000,00

901.133,29

68.052,64

2.206,32

5.492.994,76

COMUNITAT VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 En miles de euros

VOLVER

Clasificac. por programas 10

SANIDAD

01

SUBSECRETARIA

27.956

11.550

83

105

39.694

411.10 411.40

Dirección y Servicios Generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud

26.056 1.900

9.750 1.800

83

80 25

35.970 3.725

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 02

SECRETARIA AUTONÓMICA DE SANIDAD

2.300.918

2.051.238

914.455

65.707

2.500

313.20 412.22 412.24 412.26 412.28 412.25 412.29 411.20 411.30 412.23 412.27 411.60 412.10 413.10

Drogodependencias y Otras Adicciones Asistencia Sanitaria Prestaciones Externas Personal Sanitario Residente Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta Servicios Generales de la Secretaría Autonómica de Información para la salud Administración Económico Financiera Administración de Recursos Humanos Prestaciones farmacéuticas Prestaciones externas complementarias Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e I Centros Integrados de Salud Salud

978 2.065.483

8.162 1.671.556 204.000

3.404 6.286 3.600

47.144

2.500

16.110 419 17.030 355 380 9.560 80.200 4.161 5.539 33.766

941

Total Presupuestos Transferencias Total Presupuesto Consolidado

110.320 55.445 496 2.252 3.855 3.227 2.129 2.105 46.733 7.897

5.334.818

12.545 3.792.969 207.600 110.320 72.896 924 37.309 4.248 3.641 884.799 99.400 12.545 52.331 43.289

400 10 18.000 10 9 6

27 28 26 873.105 19.200 6.272

8 60 60

1.566

2.328.874

2.062.788

0

914.538

0

65.812

2.500

0

5.374.512

2.328.874

2.062.788

0

914.538

0

65.812

2.500

0

5.374.512

COMUNIDAD VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO V VI V VI

Clasificac. por programas 10

SANIDAD

01

SUBSECRETARIA

27.077

10.436

83

140

37.737

411.10 411.40

Dirección y Servicios Generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud

25.253 1.824

8.500 1.936

83

105 35

33.942 3.795

Programa

II II

I

III

VII VI

IV

VIII VI

TOTAL

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 02

AGENCIA VALENCIANA DE SALUD

2.311.670

1.710.767

835.440

14.271

313.20 411.60 412.10 412.22 412.23 412.24 412.26 412.27 412.28 413.10

Drogodependencias y Otras Adicciones Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente Centros Integrados de Salud Asistencia Sanitaria Prestaciones farmacéuticas Prestaciones Externas Personal Sanitario Residente Prestaciones externas complementarias Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta Salud

914 1.914 44.180 2.014.111 2.047

7.265 4.296 5.539 1.416.004 24.516 203.270

3.404 910 6.286 800.126 3.000

80 9 100 13.441 6

107.260 80.200 53.669 7.374

16.110 33.766

19.200 941 1.573

9.877 2.200 3.708 916 3.054

18.274 17.030 385 459 400

5.442 27 28 5.362 26

412.29 411.20 412,25 411.30

03 SECRETARIA AUTONÓMICA DE SANIDAD Información para la salud Administración Económico Financiera Gerencia y Admon. Gral. De AVS Administración de recursos Humanos

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

0

2.500

4.874.647

500 135

11.664 7.130 49.819 3.452.342 826.694 206.270 107.260 99.400 71.221 42.848

18.029 18.000 10 10 9

51.622 37.257 4.131 6.746 3.489

2.500

2.348.625

1.739.476

840.966

32.440

2.500

4.964.006

2.348.625

1.739.476

840.966

32.440

2.500

4.964.006

COMUNIDAD VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasificac. por programas 10

SANIDAD

01

SUBSECRETARIA

28.814

14.504

310

170

411.10 411.40

Dirección y Servicios Generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud

26.824 1.990

12.236 2.268

186 125

105 65

-

39.350 4.447

02

AGENCIA VALENCIANA DE SALUD

2.386.397

1.707.093

1.216.171

87.399

4.000

5.401.059

313.20 411.60 412.10 412.22 412.23 412.24 412.26 412.27 412.28 413.10

Drogodependencias y Otras Adicciones Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente Centros integrados de Salud Pública Asistencia Sanitaria Prestaciones farmacéuticas Prestaciones Externas Personal Sanitario Residente Prestaciones externas complementarias Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta Salud

1.010 2.167 48.814 2.166.853 2.287

7.265 4.596 6.239 1.294.759 7.216 243.270

4.212 1.206

80 9 100 86.179 6

Programa

II

I

III

IV

V

VII

VIII

TOTAL 43.798

700 325

12.567 7.977 55.153 3.558.117 1.169.134 259.270 99.150 117.809 75.671 46.210

5.727

13.029

47.629

33 26 5.642 27

10 9 10 13.000

4.277 3.737 7.287 32.328

57.807 8.309

91.809 16.110 35.829

6.327 1.159.626 16.000 26.000 1.054 1.748

10.222

18.651

3.836 3.040 1.077 2.270

399 663 559 17.030

99.150

VI

4.000

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 03

SECRETARIA AUTONÓMICA DE LA AGENCIA VALEN

411.20 411.30 412.25 412.29

Administración Económico Financiera Administración de Recursos Humanos Gerencia y Administración General de la AVS Información para la salud

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

2.425.433

1.740.247

1.222.208

100.597

4.000

2.425.433

1.740.247

1.222.208

100.597

4.000

5.492.485 0 5.492.485

COMUNIDAD VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

I

II

III

IV

V

VI

VIII

VII

TOTAL

10

SANIDAD

01

SUBSECRETARIA

90.866

62.605

11.490

1.770

685

167.416

411.10 411.40 411.50 412.10 413.10

Dirección y Servicios Generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria Centros integrados de Salud Pública Salud

19.440 2.088 10.557 50.281 8.500

11.925 2.520 5.093 6.739 36.329

186 125 8.693

196

2.487

105 130 18 912 605

489

31.655 4.862 24.557 57.932 48.410

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

02

AGENCIA VALENCIANA DE SALUD

2.357.356

1.477.561

1.242.117

211.820

5.812

5.294.666

313.20 411.60 412.22 412.23 412.24 412.25 412.26 412.27 412.28

Drogodependencias y Otras Adicciones Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente Asistencia Sanitaria Prestaciones farmacéuticas Prestaciones Externas Administración y Servicios Generales Personal Sanitario Residente Prestaciones externas complementarias Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta

1.146 1.230 2.190.052 2.309

1.599 795 1.116.528 7.216 245.727 799

11.632 1.634 6.477 1.163.928 26.000

120 9 208.672 6

301 11 5.500

58.669

91.809 13.089

31.130 1.317

3.000

14.798 3.678 3.527.228 1.173.458 271.727 5.612 99.150 122.939 76.075

03

SECRETARIA AUTONÓMICA DE SANIDAD

9.102

23.508

86

20.521

53.216

412.29 411.20 411.30

Información para la salud Administración Económico Financiera Administración de recursos Humanos

2.262 3.843 2.997

22.469 409 630

27 33 26

20.500 12 9

45.257 4.297 3.662

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

4.799 99.150

14

2.457.324

1.563.674

1.253.693

234.111

6.496

5.515.299

2.457.324

1.563.674

1.253.693

234.111

6.496

5.515.299

COMUNIDAD VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) Clasific. por programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa

10

CONSELLERIA DE SANIDAD

01 411.10 411.20 411.30 411.40 411.50 412.10 412.29 413.10

SUBSECRETARIA Dirección y Servicios Generales Administración Económico Financiera Administración de Recursos Humanos Escuela Valenciana de Estudios para la Salud Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria Centros integrados de Salud Pública Información para la salud Salud

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

105.867 20.803 4.116 3.117 2.244 11.293 52.887 2.440 8.967

97.139 14.707 455 700 2.800 5.659 7.488 24.965 40.365

16.506 235 47 36 178 12.417

2.508.327 1.235 1.298 2.336.744 2.457

1.516.249 1.776 929 1.115.054 8.018 273.030 888

1.242.878 11.632 2.333 6.539 1.163.928 26.000

59.320

102.010 14.543

31.130 1.317

4.051

2.614.194

1.613.387

1.259.384

223.067

10.222

5.720.255

2.614.194

1.613.387

1.259.384

223.067

10.222

5.720.255

39 3.554

25.438 258 17 13 267 26 993 23.000 864

1.017 39

197.629 390 13 193.148 8

9.205 401 16 8.788

TOTAL

280

698

245.967 36.042 4.635 3.867 5.489 29.676 61.367 50.444 54.448

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 02 313.20 411.60 412.22 412.23 412.24 412.25 412.26 412.27 412.28

AGENCIA VALENCIANA DE SALUD Drogodependencias y Otras Adicciones Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente Asistencia Sanitaria Prestaciones farmacéuticas Prestaciones Externas Administración y Servicios Generales Personal Sanitario Residente Prestaciones externas complementarias Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Estancia

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

5.166 102.108

20

5.474.288 15.434 4.589 3.660.273 1.174.410 299.030 6.074 102.108 133.140 79.231

COMUNIDAD VALENCIANA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica

Programa 10 411.10 411.40 412.10 413.10 411.50 411.20 411.30

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Servicos generales Escuela Valenciana de Estudios para la Salud Centros integrados de Salud Pública Salud Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria Administración Económico Financiera Administración de Recursos Humanos

II

I 101.439 19.980 2.168 52.558 8.617 11.186 3.970 2.960

69.432 15.481 2.832 7.415 38.900 3.588 479 737

III

V

IV 17.149 437 178 4.172 12.235 72 56

VI

VII 3.821 389 310 1.389 1.653 40 20 20

TOTAL

VIII 1.537 60

193.378 36.346 5.488 61.363 54.419 27.449 4.541 3.773

1.077 400

Transferencias al Servicio de Salud

250,00

Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

97 313.20 411.60 412.22 412.23 412.24 412.25 412.26 412.27 412.28 412.29

2. AGENCIA VALENCIANA DE SALUD Drogodependencias y otras Adicciones Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente Asistencia Sanitaria Prestaciones farmacéuticas Prestaciones externas Administración y Servicios Generales Personal Sanitario Residente Prestaciones Externas Complementarias Salud Mental y Atenc. Sanit. De Media y Larga Estanc. Información para la Salud

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

2.431.676 1.204 1.258 2.269.846 2.383

250,00

1.571.133 1.794 904 1.142.765 8.440 273.000 1.040

1.242.626 11.664 2.304 6.578 1.163.534 26.000 60

102.000 14.690 26.500

31.130 1.317 39

5.305 21.550

2.533.115

1.640.565

15.422

30

1.640.565

1.259.775 250 1.259.525

211.082

2.533.115

211.082

15.422

30

4.999 101.802 47.837 2.346

207.261 430 20 179.914 12

13.885 340 25 13.520

30

30

30

5.466.610 15.432 4.511 3.612.623 1.174.369 299.000 6.129 101.802 133.130 69.179 50.435 5.659.988 250 5.659.738

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles de euros) Clasificación orgánica 11

Programa

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

II

III

35.248

5.917

IV 0

V

1.485.552

VI 0

VII 1.101

11.01.211A

Dirección y Administración de Sanidad

6.583

2.122

11.02.211B

Formación, inspección y calidad sanitarias

3.908

752

115

465

11.02.212A

Planificación y ordenación sanitarias

1.145

37

1.284

25

11.06.232A

Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos)

23.613

3.006

11.01

Transferencias entre subsectores

VIII

38.263

TOTAL 0

217

8.921 5.239 1.311

3.801

395

Transferencias al Servicio de Salud

1.566.080

27.014

1.484.153

36.952

1.521.105

1.484.153

36.952

1.521.105

Resto de Transferencias Internas

0

Contrato Programa con Servicio de Salud 11.100

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

826.474

317.640

5.303

334.736

11.100.211A

Dirección y administración de Sanidad

11.470

20.291

5.303

68

2.579

39.711

11.100.211B

Formación, inspección y calidad sanitaria

26.254

0

36.952

0

0

11.100.212B

Atención primaria de salud

266.039

23.251

325.665

3.370

618.325

11.100.212C

Atención especializada de salud

522.710

269.343

6.047

31.003

829.104

11.100.212D

Salud Pública

4.755

2.956

26.254

7.712

Transferencias entre subsectores

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

1.521.105

0

5.303

1.820.288

38.053

38.263

0

3.087.185

0

0

0

1.484.153

0

0

36.952

0

1.521.105

861.722

323.557

5.303

336.135

0

38.053

1.311

0

1.566.080

861.722

323.557

0

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros) Clasificación orgánica 11

Programa

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

II

III

34.969

6.309

IV

V

1.487.124

VI

VII 1.194

11.01.211A

Dirección y Administración de Sanidad

6.806

2.130

11.02.211B

Formación, inspección y calidad sanitarias

3.745

610

115

617

11.02.212A

Planificación y ordenación sanitarias

1.138

60

1.258

26

11.06.232A

Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos)

23.280

3.509

11.01

Transferencias entre subsectores

VIII

47.627

219

1.577.223 9.154 5.087

1.135

332

Transferencias al Servicio de Salud

TOTAL

3.618 27.121

1.485.751

46.492

1.532.242

1.485.751

46.492

1.532.242

Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 11.100

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

818.727

325.517

5.303

336.204

46.492

11.100.211A

Dirección y administración de Sanidad

11.410

20.914

5.303

67

2.394

40.088

11.100.211B

Formación, inspección y calidad sanitaria

25.021

1.532.242

11.100.212B

Atención primaria de salud

262.801

24.039

327.734

6.624

621.197

11.100.212C

Atención especializada de salud

519.496

275.368

5.343

37.474

837.681

11.100.212D

Salud Pública

5.196

3.060

25.021

8.255

Transferencias entre subsectores

Total Presupuestos

853.697

331.825

5.303

853.697

331.825

5.303

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

1.823.328

47.685

1.485.751 337.578

47.685

47.627

3.109.465

46.492

1.532.242

1.135

1.577.223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros) Clasificación orgánica 15

Programa

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

II

III

32.947

5.351

IV

V

VI

VII

1.337.978

2.604

15.01.211A

Dirección y Administración de Sanidad

4.447

990

15.03.211B

Formación, inspección y calidad sanitarias

3.888

812

115

2.155

15.03.212A

Planificación y ordenación sanitarias

865

45

203

19

15.04.232A

Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos)

23.746

3.503

15.01

Transferencias entre subsectores

VIII

1.406.901

1.461

2.594

53

5.490 6.970

377

Transferencias al Servicio de Salud

TOTAL

28.022

27.626

1.337.660

26.561

1.364.221

1.337.660

26.561

1.364.221

Resto de Transferencias Internas

0

Contrato Programa con Servicio de Salud 15.100

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

780.839

309.571

4.141

240.690

26.381

180

15.100.211A

Dirección y administración de Sanidad

10.879

21.266

4.141

24

730

180

15.100.211B

Formación, inspección y calidad sanitaria

23.991

1.361.802

15.100.212B

Atención primaria de salud

252.771

21.751

231.434

2.500

508.455

15.100.212C

Atención especializada de salud

493.199

263.134

5.293

22.851

784.477

15.100.212D

Salud Pública

3.420

3.939

300

7.659

37.220 23.991

Transferencias entre subsectores Total Presupuestos

813.786

314.921

4.141

813.786

314.921

4.141

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

1.578.669

28.984

1.337.660 241.009

28.984

28.202

2.768.704

26.561

1.364.221

1.641

1.404.483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros) Clasificación orgánica 15

Programa

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

II

III

34.641

6.238

IV

V

VI

VII

1.268.951

2.728

15.01.211A

Dirección y Administración de Sanidad

6.205

1.828

15.03.211B

Formación, inspección y calidad sanitarias

4.126

1.141

115

1.693

15.03.212A

Planificación y ordenación sanitarias

859

45

175

18

15.04.232A

Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos)

23.451

3.224

15.01

Transferencias entre subsectores

VIII

14.181

773

Resto de Transferencias Internas

1.326.739 8.806 7.075

1.131

244

Transferencias al Servicio de Salud

TOTAL 0

2.228 26.919

1.268.661

13.050

1.281.711

1.266.350

13.050

1.279.400

2.311

2.311

Contrato Programa con Servicio de Salud 15.100

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

712.185

309.869

4.300

15.100.211A

Dirección y administración de Sanidad

10.671

22.596

4.300

15.100.211B

Formación, inspección y calidad sanitaria

25.111

15.100.212B

Atención primaria de salud

224.784

21.494

15.100.212C

Atención especializada de salud

451.619

15.100.212D

Salud Pública

239.996

13.050

1.279.400

550

38.117

230.925

5.000

482.203

262.369

5.190

7.500

726.678

3.410

3.881

25.111

7.291

Transferencias entre subsectores Total Presupuestos

0

746.826

316.107

4.300

746.826

316.107

4.300

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

1.508.947

15.778

1.268.661 240.286

15.778

14.181

2.606.139

13.050

1.281.711

1.131

1.324.428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros

Código de programas

211A 212A 232A.04 211B.04

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto

15 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO Dirección y Administración de Sanidad Planificación y Ordenación Sanitaria Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos) Formación, inspección y calidad sanitaria

I 33.248 6.008 820 22.456 3.965

III

II

IV

6.505 1.890 45 3.678 892

170

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 18.100 211A 211B 212B 212C

2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD Dirección y Administración de Sanidad Inspección y calidad sanitaria Atención Primaria de Salud Atención Especializada de salud

212D

Salud Pública Transferencias entre subsectores

V

1.254.093 1.253.751 171

VI

VII 3.041 682 37 100 2.222

1.253.751 9

689.687 10.399 23.332 217.239 438.717

310.336 24.319

1.072 1.072

250.050

15.155 1.444

26.761 253.087

239.918 5.183

2.557 11.155

6.169

4.940 9

VIII

TOTAL

16.734 15.155 1.579

1.313.621 1.277.487 2.652 26.234 7.249

15.155

1.268.907 9

1.266.300 37.234 23.332 486.475 708.142

11.108 9

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y

722.936

316.841

1.072

1.504.142 1.253.761

18.197

16.734 15.155

2.579.922 1.268.916

Total Presupuesto Consolidado

722.936

316.841

1.072

250.382

18.197

1.579

1.311.006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)

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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasificac. por programas

Programa

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

15

1. CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

36.043

7.543

1.454.422

3.010

12.422

1.513.440

211A

Direcc. y Administración de Sanidad

5.771

1.290

1.449.894

1.364

10.547

1.468.866

211B.04

Formación, inspección y calidad sanitaria

4.125

1.325

1.314

1.180

212A

Planificación y Ordenación sanitaria

847

123

3.214

33

232A.04

Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos)

25.300

4.175

211A.01

Dirección y Administración de Dependencia

7.944 1.875

432

6.093 29.907

630

630

Transferencias al Servicio de Salud

1.449.894

10.547

1.460.441

Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 15100

2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

797.400

304.997

2.809

344.677

10.547

211A

Direcc. y Administración de Sanidad

11.278

24.517

2.809

35

1.209

39.849

211B.04

Formación, inspección y calidad sanitaria

21.537

212B

Atención Primaria de Salud

255.639

30.271

334.441

2.650

623.001

212C

Atención Especializada de salud

506.163

236.310

5.208

6.389

754.071

212D 231A (*)

Salud Pública

0 2.782

13.884 14

4.993

300

19.177 2.796

Dirección y Administración de Dependencia

Total Presupuestos

21.537

833.442

312.540

2.809

1.799.099 1.449.894

0

10.547

1.460.441

833.442

312.540

2.809

349.206

13.557

1.875

1.513.429

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Total Presupuesto Consolidado

1.460.431

13.557

12.422

2.973.870

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)

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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

18

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

211A

Dirección y Administración de Sanidad

212A

Planificación y Ordenación Sanitaria

I

II

III

36.399

7.481

3.627

1.812

793

154

Atención a la Dependencia Formación, inspección y calidad sanitaria

V

1.475.487

VI

27.599 4.381

4.005 1.510

VIII

VII

4.176

TOTAL

48.395

1.571.937

816 4.300

101

1.469.501

Transferencias intersectores

232A 211B.04

IV

1.686

6.255 3.864

9.211

44.531

1.514.032

825 2.434

32.429 10.010

En el Progama 232A (Atención a la Dependencia) sólo se incluye la parte de gasto sanitario que va a hospitales psiquiátricos Transferencias al Servicio de Salud

1.469.501

44.531

1.514.032

Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 18.100

2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

749.024

330.908

389.574

44.296

211A

Dirección y Administración de Sanidad

11.442

29.445

39

2.048

42.974

211B

Formación, inspección y calidad sanitaria

17.898

212B

Atención Primaria de Salud

246.960

25.743

378.101

9.178

659.983

212C

Atención Especializada de salud

472.725

268.093

5.241

32.988

779.047

212D

Salud Pública

7.627

6.181 11

81

785.424

338.388

1.865.061

785.424

338.388

395.560

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Total Presupuesto Consolidado

0

1.514.187 17.898

Transferencias intersectores Total Presupuestos

385

385

14.274 11

48.472

48.780 44.531

1.514.032

48.472

4.249

1.572.092

1.469.501

3.086.124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros)

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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

18

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

36.687

7.387

1.574.083

4.797

70.895

1.693.849 1.640.096

211A

Direcc. y Administración de Sanidad

4.102

1.989

1.566.470

1.175

66.360

212A

Planificación y Ordenación sanitaria

1.551

325

5.768

387

4.535

211B.04

Formación, inspección y calidad sanitaria

4.810

1.773

1.844

2.811

11.238

232A.02

Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos)

26.224

3.301

424

29.949

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 18.100 211A 211B.04 212C 212B 212D

2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD Direcc. y Administración de Sanidad Formación, inspección y calidad sanitaria Atención Especializada de salud Atención Primaria de Salud Salud Pública

Total Presupuestos

1.566.467

829.347 12.586 20.361 521.966 274.433

348.144 29.501

389.118 44

66.650 7.385

273.023 32.507 13.114

5.629 378.117 5.329

46.983 11.473 809

866.034

355.532

1.963.201

866.034

355.532

396.734

Total Transferencias internas/ Contratos

Total Presupuesto Consolidado

66.380

12.566

1.632.848

1.633.260 49.515 20.361 847.601 696.530 19.252

71.447

70.895 66.380

1.632.848

71.447

4.515

1.694.261

1.566.467

3.327.109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)

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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica

Programa 18

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

411A.01

Direcc. y Serv. Gles. de Sanidad y Dependencia

412A.03 411B.04 412F

Planificación y Asistencia Sanitaria Formación en salud pública y admón. sanitaria Atención dependencia salud mental

I

II

III

18.100

2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD Formación en salud púb. y admón. sanitaria

411C 412B 412D 412E

Admón. y serv. Grales. de asistencia sanitaria Atención Especializada de salud Atención Primaria de Salud Atención sociosanitaria de la salud

Total Presupuestos

VI

VII

VIII

TOTAL

11.411

1.563.272

7.857

92.428

1.717.253

5.564

2.469

1.555.410

1.620

87.506

1.652.569

2.023 5.052 29.645

417 1.623 6.902

6.065 1.798

445 4.196 1.596

4.922

13.872 12.670 38.143

87.506

1.642.883

1.555.377

829.347

356.767

369.268

87.926

1.643.308

25.333 279.898 36.717 14.819

54 3.644 358.446 7.124

10.595 61.715 14.432 1.184

47.141 875.081 677.620 23.127

871.631

368.178

1.932.540 1.555.377

95.783

92.428 87.506

871.631

368.178

377.164

95.783

4.922

20.339

11.159 529.825 268.025

20.339

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Total Presupuesto Consolidado

V

42.284

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

411B

IV

3.360.561 1.642.883 1.717.678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

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PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17

5100

Programa CONSELLERÍA DE SANIDADE

I

II

IV

V

VI

VIII

VII

TOTAL

1.935

3.220.737

19.773

124.923

411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

7.370

688

3.219.276

1.077

124.923

413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

37.418

1.247

1.461

18.695

0

1.567.566

1.023.374

787.964

31.669

123.429

3.195

650

Servicio Regional de Salud 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 412A ATENCIÓN ESPECIALIZADA 412B ATENCIÓN PRIMARIA 413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 414A FORMACIÓN DE GRADUADOS Y POSTGRADUADOS 561C INVESTIGACIÓN SANITARIA Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

412A ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Axencia Galega para a xestión do coñecemento en saúde

411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

44.788

III

3.412.156 3.353.335 58.821 3.537.847

8.241

1.977

0

0

31.938

0

392

42.547

1.077.184

993.169

81.209

31.669

83.384

3.195

258

2.270.069

432.454

28.075

696.719

0

152

10.036

48.896

1

791

6.414

1.163.662

315

10.503

378

49.275

1.000

1.791

9.424

14.662

82

24.168

9.424

14.662

82

24.168

1.483

647

8

1.350

3.488

1.373

647

8

413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 561C INVESTIGACIÓN SANITARIA

0

110

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

208

2.237

555

555

587

697

3.216.750

123.491

2.483

1.432

3.340.241 3.914

19.524

19.524

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1.623.262 A AGENCIAS 1.623.262

1.040.618

4.008.709

19.524

3.219.232

1.021.093

789.477

31.669

144.634

128.118

650

6.977.660

650

3.613.980

124.923 31.669

144.634

3.195

3.363.680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)

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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

Clasific. Orgánica 17

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Servicio Regional de Salud 411A 412A 412B 413A 414A 561C

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

Programa

411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

5100

II

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD ATENCIÓN ESPECIALIZADA ATENCIÓN PRIMARIA

44.666

1.845

8.245 36.421

620 1.225

1.551.480

942.427

7.685 1.076.972 418.631

1.870 911.914 28.494 150

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA FORMACIÓN DE GRADUADOS Y POSTGRADUADOS

INVESTIGACIÓN SANITARIA

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

412A ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Axencia Galega para a xestión do coñecemento en saúde

411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 561C INVESTIGACIÓN SANITARIA

0

3.107.556

0

18.677

137.192

3.102.837 4.719

0 0

1.081 17.595

137.192 0

0 0

3.249.976 59.960

766.019

39.090

132.923

3.353

650

3.435.942

3.353

392 258

38.546 2.198.922 1.141.608 7.297 47.849 1.721

77.863 681.398 6.758

39.090

47.471 721

28.599 89.471 13.085 389 378 1.000

3.309.935

9.376

14.662

82

24.120

9.376

14.662

82

24.120 0

1.347

638

8

834

1.347

638

8

2.827 1.993 555 279

555 279

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

3.100.483 2.310

136.276 916

3.236.760 3.226 19.308

19.308

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1.606.869 A SCS, ICS y OOAA 1.606.869

959.572

3.873.583

19.308

3.102.794

940.263

770.790

39.090

152.516

140.546

650

6.772.825

650

3.513.531

137.192 39.090

152.516

3.353

3.259.294

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)

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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

Clasific. Orgánica 17

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Servicio Regional de Salud 411A 412A 412B 413A 414A 561C

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

Programa

411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

5100

II

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD ATENCIÓN ESPECIALIZADA ATENCIÓN PRIMARIA

43.246

1.845

3.014.019

0

17.608

93.308

3.170.026

17.366 25.880

576 1.269

3.009.276 4.743

0 0

1.081 16.527

93.308

3.121.607 48.419

1.465.845

864.804

808.992

72.819

125.718

2.981

258

8.148 1.017.215 394.531

2.260 834.587 27.807 150

1.407 90.329 710.498 6.758

27.591 89.516 6.680 389 378 1.164

392 2.589

258

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA FORMACIÓN DE GRADUADOS Y POSTGRADUADOS

INVESTIGACIÓN SANITARIA

72.819

45.564 387

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

3.007.862

93.308

3.341.417 39.798 2.107.313 1.139.516 7.297 45.942 1.551

3.101.170

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1.509.091

866.649

A SCS, ICS y OOAA

3.823.011

72.819

143.326

3.007.862 1.509.091

866.649

815.149

96.289

258

6.511.443

258

3.410.273

93.308 72.819

143.326

2.981

3.101.170

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros) Orgánica

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Programa

TULO PRESUPUESTARIO I

N. orgán. 17

CONSELLERÍA DE SANIDADE 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

5100

Servicio Regional de Salud 411A 412A 412B 413A 414A 561C

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD ATENCIÓN ESPECIALIZADA ATENCIÓN PRIMARIA

INVESTIGACIÓN SANITARIA

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

III

III

V

VI

VI

VI

TOTAL

43.491

1.621

3.023.860

18.293

87.140

3.174.405

17.220 26.271

561 1.060

3.018.988 4.872

1.319 16.974

87.140

3.125.228 49.177

1.465.878

844.644

817.093

122.444

2.589

650

3.326.117

8.291 1.017.074 394.834

2.814 811.662 29.988 180

1.423 92.487 716.216 6.967

41.729 50.383 28.251 420 461 1.200

0 2.589

392 258

54.649 2.047.272 1.169.289 7.567 45.753 1.587

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA FORMACIÓN DE GRADUADOS Y POSTGRADUADOS

II II

72.819

72.819

45.292 387

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

3.014.715

87.140

3.101.855

18.355,00

75.667,00

2.495,00

96.517

846.265

3.840.953

18.355

3.090.382

827.910

750.571

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1.509.369 A SCS, ICS y OOAA 1.509.369

72.819

140.737

89.729

650

6.500.522

650

3.302.150

89.635 72.819

140.737

94

3.198.372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros

Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

15

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD

43.763

1.573

3.052.399

19.875

91.490

3.209.100

411A 413A

Dirección y servicios generales de sanidad Protección y promoción de la salud

17.327 26.436

640 934

3.047.178 5.221

1.711 18.164

91.490

3.158.346 50.754

91.490

3.138.623 0 0

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

3.047.133

80

2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD

1.470.963

853.770

827.579

411A 412A 412B 413A.01,50 414A 561C

Dirección y servicios generales de sanidad Atención Especializada Atención Primaria Protección y promoción de la salud pública Form. de Graduados y posgraduados Investigación Sanitartia

11.081 1.016.350 398.066

3.649 820.590 29.284 240,467 7

1.426 92.949 726.218 6.987

Total Presupuestos

45.079 387 1.514.726

855.343

3.879.978

1.514.726

855.343

832.845

Total Transferencias internas/ Contratos

Total Presupuesto Consolidado

77.233

77.233

118.513

35.694 48.662 31.999 496 461 1.200

77.233

138.387

77.233

138.387

3.047.133

177

650

3.348.885

177

392 258

52.241 2.056.220 1.185.567 7.723 45.547 1.587

650

6.557.985 3.138.623 3.419.362

91.667 91.490

177

650

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasificac. por programas

Programa

10 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD

411A 413A

VOLVER

Dirección y servicios grles. de sanidad Protección y promoción de la salud

I

II

III

80

2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SESGAS) Dirección y Servicios Generales de Sanidad

412A

Atención Especializada

412B

Atención Primaria de la Salud

413A.01.50

Protección y Promoción de Salud Pública

414A 561C

Form. de Graduados y posgraduados Investigación Sanitaria

Total Presupuestos

VI

VII

VIII

TOTAL

1.650

3.221.685

26.562

58.392

3.354.356

18.008 28.058

689 961

3.214.373 7.312

3.116 23.446

58.392

3.294.578 59.777

58.392

3.272.720

3.214.328

1.558.658 14.308 1.075.409 421.973 46.581 387

858.770 5.412 819.798 33.303

895.001 2.359 99.078 785.789

240

7.775

76.320 76.320

16

59.535 28.403 20.725 7.832

357 243 94

746

20

650 392 258

1.604.725

860.420

4.116.687

860.420

902.358

76.320

86.097

76.320

86.097

3.214.328

3.449.292 51.116 2.091.683 1.248.897 8.781

496 1.333

1.604.725

Total Transferencias internas/ Contratos

Total Presupuesto Consolidado

V

46.066

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

411A

IV

47.094 1.720 58.749

650

58.392

357

650

6.803.647 3.272.720 3.530.927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

15

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD

411A

Dirección y servicios generales de sanidad

413A 581A

Protección y promoción de la salud

I

II

46.344 18.157 28.187

III

1.649 689 960

IV

V

VI

3.229.158 3.220.625 8.534

25.602 3.041 22.524 37

Elaborac. Y difusión estadist.

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 522 2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD 411A

Dirección y servicios generales de sanidad

412A

Atención Especializada

412B

Atención Primaria

413A.01,50

Protección y promoción de la salud pública

414A 561C

Form. de Graduados y posgraduados Investigación Sanitartia

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

VII

3.220.575

1.560.041 14.265 1.075.585 423.453 46.351 387

828.749 5.418 789.733 33.289

932.929 2.532 99.880 822.214

294

8304,04

1.606.385

830.399 830.399

TOTAL

64.954 64.954

3.367.708 3.307.467 60.204 37

64.954

77.820 77.820

16

1.606.385

VIII

64.427 28.516 25.476 7.556

527 243 94

733,648

190

3.285.529 0 0 650 392 258

3.465.144 51.365 2.068.847 1.286.512 9.522 46.827 2.071

650

6.832.852 3.285.529 3.547.323

461 1.684 4.162.087 3.220.575 941.513

77.820

90.029

77.820

90.029

65.482 64.954 527

650

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) Clasific. por programas 411A 413A 581A 621B.01

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CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa

10 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y servicios grles. de sanidad Protección y promoción de la salud Elaborac. Y difusión estadist. Imprevistos y funciones no clasificadas

I 50.501 20.113 30.388

II

III 1.813 746 1.066

2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD Atención Primaria de la Salud Atención Especializada Dirección y Servicios Generales de Sanidad Form. de Graduados y posgraduados Investigación Sanitaria Protección y Promoción de Salud Pública

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

3.324.299 3.320.937 3.362

V

VI 6

VII

37.509 4.476 32.909 125

VIII

TOTAL

104.372 104.372

3.518.499 3.450.644 67.724 125 6

104.372

3.422.598 0 0

6

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 80 412B 412A 411A 414A 561C 413A.01.50

IV

3.318.226

1.614.066 444.100 1.106.720 14.906 47.933 408

861.361 36.023 819.509 5.529

990.505 880.745 93.192 2.767

300

13.801

1.664.567

863.173

1.664.567

863.173

4.314.804 3.318.226 996.578

41.033 41.033

124.000 15.541 70.383 36.012 461

1.298

650

94 944

258 392

1.603

260

41.039

161.509

41.039

161.509

105.669 104.372 1.298

650 650

3.632.913 1.376.408 2.131.189 60.550 48.394 408 15.964 7.151.412 3.422.598 3.728.814

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009

VOLVER

(En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica

Programa 15 411A 414A

1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Dirección y servicios generales de sanidad Protección y promoción de la salud Formación de graduados y posgruadados

581A

Elaborac. Y difusión estadist.

413A

I

II

III

2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD Atención Primaria Atención Especializada Dirección y Servicios Generales de Sanidad Form. de Graduados y posgraduados

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

V

VI

VII

TOTAL

VIII

50.454 20.833

2.132 1.066

3.427.021 3.412.069

39.672 3.303

27.475 27.150

3.546.754 3.464.421

29.621

1.066

14.944 8

36.086 158

325

82.042 166

125

125

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 80

IV

3.409.069

1.555.951 442.231 1.052.641 14.717

883.524 36.572 840.968 5.974

46.362

10

1.606.405

885.656

1.606.405

885.656

26.265

985.449 884.125 98.514 2.811

79.370 54.270 25.100

150.326 19.550 93.860 36.481

4.412.471 3.409.069 1.003.402

79.370

189.998

79.370

189.998

3.435.334 0 0

429

650

3.655.699

429

258 392

2.111.770 60.375

27.903 26.265 1.639

650

7.202.453 3.435.334 3.767.119

1.436.746

46.807

435

650

COMUNIDAD DE MADRID

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. Orgánica

17

Programa

CONSEJERÍA DE SANIDAD

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

74.549

89.773

7.046.856

14.208

340.858

183

7.566.428

311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

17.852

8.354

7.044.423

7.811

338.328

183

7.416.952

311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

19.739

118

312D

PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

6.149

486

758

6.221

2.530

313A

ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIA

4.295

24.945

313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

26.515

55.870

3.300.984

2.710.000

1017

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

311P

DIR. Y SS.GG. SERMAS

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

313C

SUMMA 112

25.958

50.579

2.293.389

2.445.430

664.714

117.302

23.319

28.214

19.857 29.272

1.675

145

84.203

704

1.098.989

75.959 8.112

69

84.718

704

8.690

45.491

265.005

5.058.710

1.090.083

22.062

203

1.894.364

216

294

43

160.125

265.504

15.018.386

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

265.504

7.635.710

265.321

7.451.958

51.533

202.508

202.508

91.096

68.476

3.375.534

2.799.773

704

8.145.845

3.375.534

2.799.773

704

1.101.497

Transferencias al Servicio Madrileño de Salud TOTAL PRESUPUESTOS iniciales

16.145

31

7.044.348

A SCS, ICS y OOAA

338.328 90.168

7.044.348

340.858

7.382.677

338.328 90.168

2.530

7.382.677

COMUNIDAD DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. Orgánica

Programa

17 311M 311N 312D 313A 313B

CONSEJERÍA DE SANIDAD DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIA ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

1017 311P 312A 312B 312C 312F 313C

DIR. Y SS.GG. SERMAS ATENCIÓN HOSPITALARIA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO SUMMA 112

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

I

II

III

IV

84.661 7.855 137 551 27.303 48.815

0

2.963.362 25.957 1.996.585 637.214 13.319 201.833 88.454

2.408.679 49.655 2.137.856 116.802 33.214

785

1.088.599

785

8.700 1.079.683 216

VI 0

864

71.152

0

VII 7.021 481 1 6.382 26 131

3.034.938

2.493.340

785

A SCS, ICS y OOAA

7.494.650

2.493.340

785

1.090.369

819.861 818.331

TOTAL 7.389.293 7.246.930 19.507 15.030 32.285 75.541

65.291 7.811 37.304 20.062

756.518 109 755.896 465

114

48

7.283.234 83.532 4.937.126 1.854.226 46.533 201.833 159.984

1.530

818.331

72.312

6.404.281 3.034.938

VIII 123 123

6.404.281

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

6.406.051 6.404.334 853

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Agencia Antidroga Contrato programa Resto Transferencias internas

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS

V

71.576 15.806 19.369 5.714 4.956 25.731

819.861

7.222.612

756.641

14.672.527

756.641

7.449.915

818.331 72.312

1.530

7.222.612

COMUNIDAD DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica

17 311M 311N 312D

Programa

CONSEJERÍA DE SANIDAD DIRECCIÓN Y SS.GG. DE SANIDAD ORDENACIÓN E INSPECCIÓN INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. SANITARIOS

1007

AGENCIA ANTIDROGA

313A

ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIA

1017

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

311P 312A 312B 312C 312F 313B 313C

DIR. Y SS.GG. SERMAS ATENCIÓN ESPECIALIZADA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO SUMMA 112

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

50.521

11.266

6.379.070

22.537

767.074

110

7.230.578

12.369 33.431 4.722

8.888 2.208 170

6.378.912 150 8

334 80 22.123

765.430

110

7.166.043 35.869 28.667 0

5.249

30.665

189

13

36.115

5.249

30.665

189

13

36.115

2.918.010

2.428.481

1.054.052

33.948

734.772

7.170.114

31.679 1.970.821 617.392 13.305 199.298 0 85.514

54.609 2.133.900 103.492 33.214

8.700 1.034.976

4.871 21.672 7.391

109 734.150 465

10.159 216

14

48

91.269 4.870.093 1.763.717 46.519 199.298 41.492 157.726 0

851

851

31.333 71.934

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Agencia Antidroga Contrato programa

6.344.551 34.339

1.644

765.242 189

7.109.793 34.527 0

Resto Transferencias internas

0

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2.973.780

2.470.412

851

7.433.122

2.973.780

2.470.412

851

1.054.232

A SCS, ICS y OOAA

56.674

6.378.890

767.074

734.896

14.436.808

734.896

7.292.488

765.430 56.674

1.644

7.144.320

COMUNIDAD DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros)

Clasific. Orgánica

VOLVER

Programa/ agente de gasto

17

CONSEJERÍA DE SANIDAD

700 701 702 703

DIRECCION Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PLANIFICACIÓN SANITARIA ORDENACIÓN E INSPECCIÓN INVEST., FORM. E INFRAEST. SANITARIAS

106

AGENCIA ANTIDROGA

710

ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIA

118

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

720 721 723 724 725 727 730 750 751 752 753 754 755 756 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 769 770 771 773 774

DIR.Y SS.GG. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROM. DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA SUMMA 112 HEMOTERAPIA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMON Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL DEL NIÑO JESUS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRIA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS HGU GREGORIO MARAÑON HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA INST. PSIQ. JOSÉ GERMAIN

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

50.445

22.881

6.156.968

28.280

663.311

110

6.921.995

10.922 1.394 33.487 4.642

7.750 15 2.253 12.864

6.121.151 35.666 150

91

661.578 88

110

6.801.604 37.163 35.942 47.286

5.373

31.396

88

13

36.870

5.373

31.396

88

13

36.870

2.901.067

2.304.798

18.103

646.955

6.840.421

31.456 0 196.443 13.305 85.310 8.974 611.107 9.075 288.305 242.281 198.719 185.885 84.628 28.536 45.803 27.315 111.443 23.959 11.797 91.465 78.510 75.374 90.313 280.004 22.635 12.851 10.482 21.001 14.090

60.278 33.286 0 33.214 74.411 15.928 109.746 703.917 198.550 158.004 127.483 144.427 75.254 10.426 15.957 10.430 151.795 4.621 2.504 54.628 37.265 40.228 45.972 180.069 7.247 1.871 1.720 3.233 2.334

6.311

109

14 70 2.554 804 679 317 653 1.131 1.400 40 20 102

48 23 465 643.524 273 327 208 314 68 41 43 21 117 38 12 75 78 82 58 784 62 39 21 88 37

98.154 42.600 196.443 46.519 159.999 24.995 1.673.532 1.367.608 487.806 400.930 327.063 331.756 161.351 39.044 61.823 37.867 263.355 28.687 14.619 146.388 116.078 115.837 136.773 463.233 30.041 14.782 12.232 24.391 16.516

844

53 28.136

968.654

1.644

9.314

216

823

949.660 9.465

68 307 220 224 153 431 2.355 97 22 8 69 55

21

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Agencia Antidroga Contrato programa

6.121.151 35.644

661.578 88

6.782.730 35.732 0

Resto Transferencias internas

0

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2.956.886 A SCS, ICS y OOAA

2.359.075

844

7.125.622

0

46.471

663.311

647.078

13.799.286

0

0

0

6.156.795

0

0

661.667

0

6.818.462

2.956.886

2.359.075

844

968.827

0

46.471

1.644

647.078

6.980.824

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros

Código programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ agente de gasto

I

II

III

IV

V

VI

VIII

VII

TOTAL

17

1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

54.195

26.372

6.303.329

27.810

647.562

110

7.059.378

700 701 702 703

Dirección y Gestión Administrativa Planificación Sanitaria Ordenación e Inspección Infraestructuras y equipamientos sanitarios

11.618 1.551 36.299 4.727

11.134 20 2.413 12.804

6.264.795 36.648 150 1.736

71

645.223 88

110

6.932.951 38.307 38.900 49.220

106 710

AGENCIA ANTIDROGA Actuaciones en drogodependencia

5.627 5.627

33.047 33.047

13 13

38.775 38.775

2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD Dirección y Servicios Generales Promoción de la Salud y Aseguramiento Formación Personal Sanitario Plan Integral Listas de Espera 725 Summa 112 Hemoterapia Atención Primaria de Salud Atención Especializada HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMON Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSPITAL GRAL. UNIVERSIT. GREGORIO MARAÑO HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN LAVANDERÍA CENTRAL

6.264.795 36.625

2.909.368 34.784 194.573 13.305 95.483 9.756 608.298

2.348.720 61.561 33.183

2.250

88 88

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Agencia Antidroga Resto de Transferencias Internas

118 720 721 723 724 725 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 769 770 771 773 774 775

37 27.702

773

1.052.527

645.223 88

6.910.018 36.714

17.275 6.342

631.427 109

14 69 2.384 2.347 586 317 653 1.131 1.400 40 93 20 102

48 23 465 627.988 266 327 208 314 68 41 7 43 21 117 38 12 75 78 82 58 784 62 39 21 88 37 8

9.314

6.960.091 102.796 42.497 194.573 46.519 169.515 26.417 1.737.855 1.341.787 465.058 417.001 340.096 344.545 138.235 41.993 32.607 62.634 38.806 264.938 29.519 13.909 148.708 121.185 116.662 141.060 471.490 30.568 15.331 12.117 26.359 17.286 8.025

268.877 243.861 201.040 188.624 65.281 30.040 15.313 44.887 27.531 116.276 24.274 11.346 91.582 80.641 74.821 92.870 286.461 22.637 13.416 10.252 22.768 14.557 5.814

33.214 73.760 16.569 91.404 702.999 195.328 172.497 138.195 154.476 71.486 11.871 17.193 17.684 11.152 148.545 5.140 2.535 56.831 40.242 41.607 47.701 183.868 7.772 1.855 1.836 3.434 2.638 2.144

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Agencia antidroga

2.969.189

2.408.139

773

7.355.856 6.264.795 36.625

45.174

647.562 645.223 88

631.551

14.058.244 6.910.018 36.714

Total Presupuesto Consolidado

2.969.189

2.408.139

773

1.054.436

45.174

2.250

631.551

7.111.512

210

752

1.035.304 7.700

68 17 220 224 153 431 355 97 22 8 69 55 60

21

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasificac. por programas

Programa

17

1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD

700 701 702 703

Dirección y Gestión Administrativa Planificación Sanitaria Ordenación e Inspección Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios

106

AGENCIA ANTIDROGA

710

Actuaciones en drogodependencia

II

I

III

IV

2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

720 721 723 724 725 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 769 770 771 772 773 774

Direc. y Serv. Grales. Servicio Madrileño de Salud Promoción de la Salud y Aseguramiento Formación Personal Sanitario Plan Integral Listas de Espera 725 Summa 112 Hemoterapia Atención Primaria de Salud Atención Especializada HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMON Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA (PARLA) HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO (MAJADAHONDA) HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSP. GRAL. UNIVERS. GREGORIO MARAÑON HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN

775

LAVANDERÍA CENTRAL

VI

VII

TOTAL

VIII

52.646

109.787

6.140.443

58.394

752.491

7.485

7.121.246

12.220 1.634 35.971 2.821

13.593 50 2.819 93.324

6.097.601 42.542 300

267 0 121 58.007

752.191 300

110 7.374

6.875.982 51.901 39.211 154.152

5.740

38.453

1.475

300

13

45.982

5.740

38.453

1.475

300

13

45.982

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 118

V

6.082.594 42.497

2.949.043

1.972.937

34.995

64.603 57.285

117

1.205.084

752.191 300

6.834.785 42.797 0

34.734

500

720.437

6.882.852

9.247

500

109

266 65 864 880 599 2.085 1.392 380 85 33 49 270 214

48 23 465 716.998 266 327 208 286 68 41 7 43 21 117 38 12 75 78 82 58 784 62 39 21 28 88 37

109.455 66.599 167.280 54.605 158.181 26.532 1.869.844 1.287.006 438.040 394.129 321.037 326.158 153.636 40.832 37.872 58.138 38.228 232.274 37.225 13.343 125.562 111.271 110.765 128.327 451.324 32.798 14.920 12.752 8.684 27.093 18.110

235

8

10.834

9.314

167.280 13.305 86.107 10.021 601.028 52.272 266.538 244.719 202.470 192.751 84.617 29.512 19.369 43.060 26.524 107.229 28.238 10.987 84.267 76.929 73.236 83.984 306.445 25.939 12.918 10.685 7.765 22.837 15.491

41.300 71.759 16.215 77.270 507.995 168.937 147.841 115.797 129.053 67.550 11.120 18.131 14.957 11.283 124.927 8.682 2.279 40.355 33.384 36.848 42.201 142.681 6.417 1.879 2.013 842 3.899 2.368

7.526

3.064

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Agencia antidroga

3.007.429

2.121.177

117

7.347.003 6.082.594 42.497

93.428

752.991 752.191 300

727.935

14.050.080 6.834.785 42.797

Total Presupuesto Consolidado

3.007.429

2.121.177

117

1.221.911

93.428

500

727.935

7.172.498

210

95

1.187.583 7.977

22

57 272 3.498 1.669 2.300 1.243 2.562 4.068 1.400 158 365 79 400

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

17

1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

700

Dirección y Gestión Administrativa

701

Planificación Sanitaria

702

Ordenación e Inspección

703 704

Infraestructuras y equipamientos sanitarios Defensa del Paciente

106 710

AGENCIA ANTIDROGA Actuaciones en drogodependencia

I

II

III

2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

720 721 723 724 725 726 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774

Dirección y Servicios Generales Promoción de la Salud y Aseguramiento Formación Personal Sanitario Plan Integral Listas de Espera 725 Summa 112 Oficina Regional de Salud Mental Hemoterapia Atención Primaria de Salud Atención Especializada HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMON Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSPITAL GRAL. UNIVERSIT. GREGORIO MARAÑO HOSPITAL DE CANTOBLANCO HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN

775

LAVANDERÍA CENTRAL

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

VI

VII

VIII

TOTAL

54.329

43.958

6.110.827

86.493

779.667

8.117

7.083.391

12.603

13.566

6.063.941

316

779.367

110

6.869.904

1.700

55

46.536

300

8.006

36.038

3.014

350

2.826 1.162

26.963 361

5.685 5.685

42.606 42.606

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 118

V

IV

1.553 1.553

39.521

86.054 4

115.843 1.527

300 300

6.048.934 46.451

3.000.134

1.854.339

1.238.566

34.239

61.583 57.585

17.931

41.300 70.908

210

56.598

119

13 13

779.367 300

50.156 50.156

6.828.301 46.751 0

39.695

100

743.051

6.875.885

11.703

100

259

124 65 864 880 499 2.085 901

48 40 23 465 739.422 266 327 208 286 68 41 7 43 21 117 38 12 75 78 82 58 784

107.885 75.516 163.163 58.652 160.168 26.782 25.974 1.912.575 1.160.693 442.682 400.309 327.240 328.322 157.705 42.382 38.300 59.466 39.192 228.048 46.087 13.652 127.642 114.271 111.406 137.933 444.953

163.163 17.352 88.943 26.742 9.687 611.514 42.108 267.058 249.577 206.295 195.752 84.920 30.395 19.790 43.776 27.237 108.534 34.772 11.228 85.653 77.871 75.418 85.644 299.112

15.992 75.951 377.768 173.159 145.593 118.275 128.315 71.359 11.788 18.239 15.568 11.534 119.397 11.153 2.347 41.050 35.442 35.406 50.147 144.155

26.017 12.773 10.588 7.582 22.933 15.738

6.291 1.865 2.050 845 3.961 2.329

103 85 33 49 270 153

62 39 21 28 88 37

32.472 14.761 12.692 8.503 27.252 18.257

7.723

2.983

235

8

10.949

751.180

14.009.432 6.875.052 7.134.380

3.060.147

1.940.903

3.060.147

1.940.903

1.220.240 185

7.350.946 6.095.385 1.255.561

59 272 4.404 1.210 2.200 4.812 2.462 3.968 1.358 158 265 79 400

126.489 126.489

779.767 779.667 100

751.180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas 17 700 701 702 703 704

VOLVER

Programa 1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD Dirección y Gestión Administrativa Planificación Sanitaria Ordenación e Inspección Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios Defensa al Paciente

I

II

57.697 12.830 1.879 38.699 3.038 1.251

III

18.945 14.393 75 3.684 425 368

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 118 720 721 723 724 725 726 727 728 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775

2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD Direc. y Serv. Grales. Servicio Madrileño de Salud Promoción de la Salud y Aseguramiento Formación Personal Sanitario Plan Integral Listas de Espera 725 Summa 112 Oficina Regional de Salud Mental Hemoterapia Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios Atención Primaria de Salud Atención Especializada HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMON Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSP. GRAL. UNIVERS. GREGORIO MARAÑON HOSPITAL DE CANTOBLANCO HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN LAVANDERÍA CENTRAL

106 710

AGENCIA ANTIDROGA Actuaciones en drogodependencia

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos

Total Presupuesto Consolidado

IV

V

6.910.117 6.748.701 58.358 450 102.608

VI

VII 538 451 0 84

177.538 17.352 94.905 28.911 10.127

2.402.556 55.433 58.622 46.000 65.466 27.361 12.941

633.509 42.534 263.760 256.757 213.442 205.065 90.542 31.344 21.578 45.520 28.849 110.338 38.682 13.314 90.280 80.315 79.484 85.697 316.210 16.866 25.965 13.428 11.613 7.719 24.230 16.396 8.211

67.876 996.356 170.742 142.811 115.956 127.082 55.141 7.923 16.976 15.263 11.308 117.056 13.829 2.301 33.325 34.649 34.465 35.959 117.791

6.126 6.126

47.243 47.243

110 110

4 6.733.194 51.548

3.137.196 36.715

TOTAL

VIII

41.741 38.432 3.309

38.432 608

1.238.360 700 16.939

38.332 9903,324

247

459 2.045 308

1.220.289 185

364 364

1.589 1.589

6.771.626 52.155 0

315 118 105 61 375 222 400

43 21 117 38 12 75 78 82 58 784 55 62 39 21 28 88 37 8

6.820.287 103.224 75.561 177.538 63.352 161.125 58.362 23.399 0 1.926.706 1.039.075 437.672 401.861 332.600 333.177 147.470 39.580 38.889 60.904 40.914 227.511 53.305 15.692 124.896 116.426 114.657 124.314 435.788 16.922 32.509 15.413 13.749 8.636 28.576 18.939 11.544

3.479 109

608 608

13 13

55.578 55.578

48 44 23

4.564

468

2.960 1.966 2.995 744 1.719 272 336 79 737

210 327 208 286 68 41

756 65 1.216 1.384 626 2.600 1.003

6.167 1.828 2.010 828 3.884 2.284 2.925

7.029.148 6.814.916 63.622 42.917 106.071 1.623

3.201.019

2.468.743

8.150.067 6.784.741

39.478

42.105 39.040

3.603

13.905.014 6.823.781

3.201.019

2.468.743

1.365.325

39.478

3.065

3.603

7.081.232

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Programa

Clasif. Orgánica

17

703

1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO Dirección y Gestión Administrativa Planificación Sanitaria Ordenación e Inspección Infraestructuras y equipamientos sanitarios

704

Defensa del Paciente

106

AGENCIA ANTIDROGA Actuaciones en drogodependencia

700 701 702

710

I

II

III

118

774

2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD Dirección y Servicios Generales Promoción de la Salud y Aseguramiento Formación Personal Sanitario Plan Integral Listas de Espera 725 Summa 112 Oficina Regional de Salud Mental Promoción de la Hemodonación Atención Primaria de Salud Atención Especializada HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMON Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSPITAL GRAL. UNIVERSIT. GREGORIO MARAÑON HOSPITAL DE CANTOBLANCO HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN

775

LAVANDERÍA CENTRAL

721 723 724 725 726 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773

Total Presupuestos

VI

VII

21.258 15.653 299 4.299 600 408

6.793.688 6.728.496 64.592 600

149.879 566

6.237 6.237

50.804 50.804

1.727 1.727

748 748

3.140.385 37.274 168.943 17.012 90.632 29.459 10.428 670.065 65.256 259.787 254.386 204.823 201.964 98.107 39.427 25.295 49.360 30.835 99.834 44.799 11.628 91.430 72.443 74.201 82.977 290.724 16.516 23.253 13.478 10.873 7.672 22.860 15.353 9.291

2.364.623 49.484 50.210 1.067 60.808 65.299 27.699 12.826 64.789 951.711 170.928 144.998 116.569 127.680 55.331 8.119 16.889 15.271 11.354 114.883 14.764 2.349 33.869 34.845 34.321 36.117 120.122 2.308 6.147 1.821 2.017 834 3.966 2.300 2.928

46.536 38.848 7.688

102 102

7.068.738 6.796.920 74.504 43.029 152.583 1.702

13 13

59.530 59.530

38.848 748

1.254.005 995 18.826

38.733 16.828

325

487 2.155 319 4.440

1.233.674 185

TOTAL

VIII

180 149.123 10

6.712.988 54.720

200 200

6.751.836 55.467

3.557 162

48 25 473

1.595 748 2.047 242 1.095

210 327 208 286 68 41

309 79 604

43 21 117 38 12 75 78 82 58 828 58 65 41 23 29 93 39 8

584 64 930 1.186 451 2.001 795 546 193 103 96 14 321 168 331

6.801.503 104.944 69.036 170.010 77.819 156.791 59.314 23.598 1.973.441 1.017.151 432.521 400.460 323.647 330.173 154.600 47.587 42.493 64.752 42.813 214.834 60.186 14.053 126.304 108.552 109.055 121.152 412.469 19.429 29.659 15.443 13.009 8.550 27.240 17.860 12.558

3.203.897

2.436.685

8.049.421 6.767.708

189.360

46.736 39.596

3.672

13.929.771 6.807.303

3.203.897

2.436.685

1.281.713

189.360

7.141

3.672

7.122.468

Total Transferencias internas/ Contratos

Total Presupuesto Consolidado

V

57.275 13.255 1.925 37.951 2.860 1.284

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

720

IV

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL

VOLVER

EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica

Programa

17

Consejeria de Sanidad

411A

Dirección y Servicios Generales

412E

Centro de Area de Lorca

412F

Centro de Area de Cartagena

412I

Centro de Area de Caravaca

412M

Coordinación Regional de Trasplantes

413B

Salud

413C

Intervención de desigualdades sociales en salud

413D

Salud Pública e Inspecciones

I

II

III

IV

V

VI

VII

IX

TOTAL

10.603

1.629.506

2.832

882

1.626.445

707

66

773

1.086

197

1.283

27

20

28

28

2.935

8.307

90

VIII

21.934

51.380

1.713.513

51.100

1.681.259

47 56 1.390

82

12.713

7.591

452

8.044

411B

Atención al ciudadano

565

42

607

411D

Calidad asistencial

147

33

411E

Agencia para la excelencia en la práctica clínica

412J

Planificación Sanitaria

412P

Nuevas Estruc. y Pgmas. Sanit. Gestión y Evaluación.

180

26 826

26 71

166

43

43

413E

Ordenación Sanitaria

522

217

182

413F

Ordenación Farmacéutica

964

84

666

413G

Inspección de servicios sanitarios

3.398

190

413H

Investigación y formación

237

15

1.035.975

5100

Servicio Murciano de Salud

1.062 8

929 1.714 3.587

657

1.189

364.280

12.432

Administración y Servicios no territorializados

117.607

21.172

12.432

Gerencias Únicas de Área

918.368

343.108

5.913

2.891

455

327

9.585

5.913

2.891

455

327

9.585

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias Administración y servicios

Transferencias al Servicio de Salud

272.040

280 43.345

100

1.000

6.655

46.838

28.027

100

1.000

6.655

225.203

15.318

1.735.827 233.830 1.501.998

1.626.445

51.100

1.677.545

4.255

380

4.635

Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas (FFIS)

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1.063.822

377.774

12.886

A SCS, ICS y OOAA

1.901.546

43.762

1.630.701 1.063.822

377.774

12.886

270.846

51.480

1.000

6.655

3.458.926

1.000

6.655

1.776.745

51.480 43.762

1.682.181

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL

VOLVER

EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Código de programas

Programa/ Agente de gasto

17

Consejeria de Sanidad

411A 412E 412F 412I 412M 413B 413C 413D 411B 411D 411E 412J 412P 413E 413F 413G 413H

Dirección y Servicios Generales

5100

Servicio Murciano de Salud

Centro de Area de Lorca Centro de Area de Cartagena Centro de Area de Caravaca Coordinación Regional de Trasplantes Salud Intervención de desigualdades sociales en salud Salud Pública e Inspecciones Atención al ciudadano Calidad asistencial Agencia para la excelencia en la práctica clínica Planificación Sanitaria Nuevas Estruc. y Pgmas. Sanit. Gestión y Evaluación. Ordenación Sanitaria Ordenación Farmacéutica Inspección de servicios sanitarios Investigación y formación

Administración y Servicios no territorializados Gerencias Únicas de Área

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias Administración y servicios

I

II

III

IV

VII 48

VIII

IX

TOTAL

1.603.334

3.830 694 1.080 27 28 2.920 162 7.529 535 587 55 858 112 287 865 3.782 266

750 66 197 27 48 7.265 40 424 42 33

1.600.171

51.550

1.687.957

51.150

1.655.901 760 1.277 54 75 11.778 202 7.994 577 619 55 964 112 646 1.597 3.972 1.374

1.016.300

359.620

10.873

267.302

38.650

1.000

11.500

1.705.245

115.827 900.473

23.072 336.549

10.873

24.449 242.853

13.841 24.810

1.000

11.500

200.561 1.504.684 0

5.913

2.678

336

441

5.913

2.678

336

441

1.592 40

71

35

209 32 190 15

142 700

8

693

400

1.600.171

Resto Transferencias internas (FFIS) 1.045.831

371.706

11.208

1.045.831

371.706

11.208

A SCS, ICS y OOAA

1.870.636

9.368 0 1.651.321

400 39.139

1.604.651 265.985

9.368

51.150

4.480

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

VI

9.407

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS

V

23.618

51.550

4.880 1.000

11.500

3.402.571

1.000

11.500

1.746.369

51.550 39.139

0

1.656.201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL

VOLVER

EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Código de programas

Programa/ Agente de gasto

17

Consejeria de Sanidad

411A 412E 412F 412I 412M 413B 413D 411B 411D 412J 413E 413F 413G 413H

Dirección y Servicios Generales

5100

Centro de Area de Lorca Centro de Area de Cartagena Centro de Area de Caravaca Coordinación Regional de Trasplantes Salud Salud Pública e Inspecciones Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias Calidad asistencial Planificación Sanitaria Ordenación Sanitaria Ordenación Farmacéutica Inspección de servicios sanitarios Investigación y formación

Servicio Murciano de Salud Administración y Servicios no territorializados Gerencias Únicas de Área

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias Administración y servicios

I

II

III

IV

VII 8

IX

VIII

TOTAL

1.500.252

3.812 657 1.024 26 27 2.848 7.376 526 573 797 284 912 3.720 255

1.765 68 197 27 58 8.870 452 43 33 71 218 84 190 15

1.497.369

71.983

1.607.171

71.983

1.574.930 724 1.222 54 85 13.078 7.828 568 605 904 652 1.665 3.911 947

987.382

300.130

16.385

246.021

43.561

1.000

11.236

1.605.715

111.292 876.090

18.654 281.476

16.385

15.290 230.731

9.888 33.674

1.000

11.236

183.745 1.421.970

5.903

2.584

595

241

5.903

2.584

595

241

1.360

36 142 668

8

677

1.497.369

Resto Transferencias internas (FFIS)

9.323 9.323 0 71.983

1.569.353

4.433

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

VI

12.091

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS

V

22.837

1.016.121

314.805

16.980

1.016.121

314.805

16.980

A SCS, ICS y OOAA

1.746.273

4.433 43.810

1.501.802 244.471

71.983

1.000

11.236

3.222.209

1.000

11.236

1.648.424

71.983 43.810

0

1.573.785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 En miles de euros

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Código de programas

Programa/ Agente de gasto

17

Consejeria de Sanidad

411A 412E 412F 412I 412M 413B 413D 422A 411C 412J 413F 411B 413G 411D 413E

Dirección y Servicios Generales

5100

VOLVER

Centro de Area de Lorca Centro de Area de Cartagena Centro de Area de Caravaca Coordinación Regional de Trasplantes Salud Salud Pública e Inspecciones

I

II

III

IV

V

VI

VII

3.754

VIII

IX

TOTAL

22.074

12.455

1.490.763

3.478 659 983 25 25 2.591 6.909

1.410 68 197 27 58 9.657 253

1.488.016

49.798

1.578.844

49.798

1.542.702 727 1.180 52 83 12.998 7.162 0 4.022 896 1.618 1.370 3.419 636 1.979

391 663 866 808 3.218 595 863

31 95 84 47 201 33 294

960.910

300.888

106.600 854.310

18.738 282.150

5.883

3.235

381

1.745

11.244

5.883

3.235

381

1.745

11.244

750

Escuela Universitaria de Enfermería Programación y Recursos Sanitarios Planificación Sanitaria Ordenación Farmacéutica Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias Inspección de servicios sanitarios Calidad asistencial

Ordenación Sanitaria

Servicio Murciano de Salud Administración y Servicios no territorializados Gerencias Únicas de Área

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias Administración y servicios

3.600 138 668 515

814

8 8

18.379

244.890

38.809

10.989

1.574.865

18.379

13.907 230.983

811 37.998

10.989

169.424 1.405.441

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

1.488.016

Resto Transferencias internas

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1.537.814 0 0

3.897

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS

49.798

988.867

316.578

18.760

988.867

316.578

18.760

A SCS, ICS y OOAA

1.735.653

3.897 44.308

1.491.913 243.740

49.798

10.989

1.541.711

49.798 44.308

3.164.953

10.989

1.623.243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Código de programas

Programa/ Agente de gasto

18

1 .CONSEJERIA DE SANIDAD

411A

Dirección y Servicios Generales

412E

Centro de Area de Lorca

412F

Centro de Area de Cartagena

412I

Centro de Area de Caravaca

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

TOTAL

24.245

13.226

1.430.177

5.429

50.204

1.523.281

5.013

1.546

1.426.944

40

50.204

1.483.747

717

68

785

1.017

197

1.214

56

27

83

412M

Coordinación Regional de Trasplantes

25

58

26

109

413B

Salud

2.704

10.171

751

13.626

413D

Salud Pública e Inspecciones

7.017

253

0

422A

Escuela Universitaria de Enfermería

411C

Programación y Recursos Sanitarios

402

36

219

5.262

5.918

412J

Planificación Sanitaria

818

117

0

119

1.054

413F

Ordenación Farmacéutica

905

411B

Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias

413G

Inspección de servicios sanitarios

411D 413E

Calidad asistencial

Ordenación Sanitaria

100

668

1.674

785

48

677

1.509

223

596 878

38 344

3.535 48 844

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos

Fundación para la Formación e Investigación Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

0

3.312

682 2.074

8

1.426.944 2.213

Contrato programa Resto Transferencias internas

2. SERVICIO MURCIANO DE SALUD

7.270

0

1.477.148

50.204

1.740

986.000

289.890

6.020

181.434

5.687

3.537

297

45.749

1.015.932

306.653

6.317

1.611.612

52.930

1.015.932

306.653

6.317

1.430.897 180.714

52.930

4.455

1.513.548

50.204

4.455

3.048.103

50.204 0

4.455

1.481.101 1.567.002

1.753

11.274

COMUNIDAD AUTÓNOMA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)

Código de programas

VOLVER

Programa/ Agente de gasto

17

Consejeria de Sanidad

411A 412E 412F 412I 412M 413B 413D 422A 411C 412J 413F 411B 413G 411D 413E

Dirección y Servicios Generales

5100

Centro de Area de Lorca Centro de Area de Cartagena Centro de Area de Caravaca Coordinación Regional de Trasplantes Salud Salud Pública e Inspecciones

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

II

IV

III

V

VI

VII

VIII

IX

TOTAL

26.745

14.191

1.448.788

6.340

251.813

1.747.878

5.901 875 1.172 55 65 3.099 7.156

1.690 70 201 31 60 10.520 283

1.445.141

86

250.313

550

7 51

460 1.131 977 841 3.095 838 1.080

43 307 183 62 251 98 392

269

6.188

500 815 80 48 1.386

8

1.703.131 945 1.374 87 131 14.220 7.439 0 8.459 1.437 1.660 1.718 3.426 984 2.867

1.002.960

419.408

18.072

267.118

31.001

1.000

4.470

1.744.029

68.217 934.743

106.827 312.581

14.157 3.915

264.437 2.682

5.390 25.611

1.000

4.470

464.498 1.279.531 0

4.628

3.653

41

2.694

11.017

4.628

3.653

42

2.694

11.017 0

Escuela Universitaria de Enfermería Programación y Recursos Sanitarios Planificación Sanitaria Ordenación Farmacéutica Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias Inspección de servicios sanitarios Calidad asistencial

Ordenación Sanitaria

Servicio Murciano de Salud Administración y Servicios no territorializados Gerencias Únicas de Área

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias Administración y servicios

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

1.445.423 1.991

Resto Transferencias internas

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

250.313

1.695.736 1.991 0

1.673

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS

1.500

1.034.333

437.252

18.113

A SCS, ICS y OOAA

1.715.906

1.673

40.035

1.449.087 1.034.333

437.252

18.113

266.819

251.813

1.000

4.470

3.502.924

1.000

4.470

1.803.524

250.313 40.035

1.500

1.699.400

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

18

1 .CONSEJERIA DE SANIDAD

411A 412E 412F 412I 412M 413B 413D 411C 411D 412J 413E 413F 411B 413G

Dirección y Servicios Generales Centro de Area de Lorca Centro de Area de Cartagena Centro de Area de Caravaca Coordinación Regional de Trasplantes Salud Salud Pública e Inspecciones Programación y Recursos Sanitarios Calidad asistencial Planificación Sanitaria Ordenación Sanitaria Ordenación Farmacéutica Atención al Ciudadano y Drogodependencias Inspección de servicios sanitarios

I

II

III

IV

14.946

1.737.924

3.563 842 1.129 53 62 3.128 6.915 451 814 1.093 1.056 960 823 2.988

880 69 180 32 62 11.639 311 238 55 458 418 221 97 286

1.734.582

VI

VII

7.994

7 226 40 270 168 1.099 500 830 210

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 2. SERVICIO MURCIANO DE SALUD

V

23.877

VIII

IX

TOTAL

184.405

1.969.146

184.367

1.923.392 911 1.309 85 169 14.993 7.266 8.938 1.037 1.550 2.582 1.681 1.750 3.484

38

7.979

8

1.734.582

1.917.345

182.763

1.097.000

408.683

2.868

431.372

24.763

1.500

5.466

1.971.652

01

Organos Centrales

23.661

178.110

2.868

431.372

24.763

389

5.466

666.629

02

Red Regional de Salud Mental

17.058

1.092

04

Centro regional de Hemodonación

3.641

2.264

05

Gerencia 061

20.418

06

Hospital Psiquiátrico Román Alberca

8.748

23

Ger. Area de Salud I Murc. Oeste

289.239

24

Ger. Area de Salud II Cartagena

195.426

25

Ger. Area de Salud III Lorca

95.166

15.661

26

Ger. Area de Salud IV Noroeste

46.652

6.496

51

27

Ger. Area de Salud V Altiplano

39.410

6.104

70

45.584

28

Ger. Area de Salud VI Vega M. Seg.ra

143.953

28.834

191

172.978

29

Ger. Area de Salud VII Murcia

119.059

21.781

84

140.924

30 31

Ger. Area de Salud VIII Mar Menor Ger. Area de Salud IX Vega alta Seg.

59.560 35.009

10.627 6.213

101 12

70.289 41.234

Total Presupuestos

15

18.165

496

44

20.957

1.036

42

9.826

77.268

104

366.611

52.703

189

248.318

207

111.034

5.904

1.120.877

423.629

2.868

2.169.296

32.757

184.405

1.500

5.466

3.940.798

1.120.877

423.629

2.868

1.734.582 434.714

32.757

182.763 1.642

1.500

5.466

1.917.345 2.023.453

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

53.199

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

18

1 .CONSEJERIA DE SANIDAD

411A 412E 412F 412I 412M 413B 413D 422A 411C 412J 413F 411B 413G 411D

Dirección y Servicios Generales Centro de Area de Lorca Centro de Area de Cartagena Centro de Area de Caravaca Coordinación Regional de Trasplantes Salud Salud Pública e Inspecciones Escuela Universitaria de Enfermería Programación y Recursos Sanitarios Planificación Sanitaria Ordenación Farmacéutica Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias Inspección de servicios sanitarios Calidad asistencial

413E

Ordenación Sanitaria

I

II

III

IV

2. SERVICIO MURCIANO DE SALUD Administración y Servicios no territorializados Gerencias Únicas de Área

Total Presupuestos

VII

VIII

IX

TOTAL

1.770.894

11.406

106.895

1.930.428

977 77 201 36 69 10.763 345 142 264 509 245 108 318 61

1.764.934

138,318

104.786

43 672 66

10 42 43

96 15

643

10.124 573 78

1.677

1.875.468 957 1.395 91 282 14.890 7.855 398 13.113 2.310 2.323 2.283 3.825 1.467

1.104

580

1.376

980 1.326 315 539

6 391

1.764.934

320

3.772

104.786

1.869.720 0 0

1.081.578 72.971 1.008.607

385.116 183.001 202.115

2.672 2.672

424.129 423.419 710

24.659 24.659

534 174 359

5.432 5.432

1.924.120 712.329 1.211.791

1.108.117

399.810

2.672

2.195.023

36.065

106.895

534

5.432

3.854.548

1.108.117

399.810

2.672

1.764.934 430.089

36.065

104.786 2.109

534

5.432

1.869.720 1.984.828

Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

VI

14.694

4.634 880 1.194 55 65 3.398 7.401 256 405 1.228 1.019 849 3.191 860

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 0522

V

26.539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica

Programa 18

1 .CONSEJERIA DE SANIDAD

411A 411B 411C 411D 412E 412F 412I 412J 412M 413B 413D 413E 413F 413G

Dirección y Servicios Generales Atención al Ciudadano y Drogodependencias Programación y Recursos Sanitarios Calidad asistencial Centro de Area de Lorca Centro de Area de Cartagena Centro de Area de Caravaca Planificación Sanitaria Coordinación Regional de Trasplantes Salud Salud Pública e Inspecciones Ordenación Sanitaria Ordenación Farmacéutica Inspección de servicios sanitarios

422A

Escuela Universitaria de Enfermería

I

II

III

IV

V

23.933

15.556

1.690.617

3.372 793 365 811 828 1.103 50 1.161 67 3.206 6.943 989 926 3.094

942 219 348 61 118 297 38 503 69 11.292 445 586 245 321

1.684.613 1.291 643 537

224

72

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

VI 0

VII

VIII

TOTAL

IX

17.380

64.862

1.812.348

61.860 30 2.417

22 90 1.101 22 1.093 1.008 191

758,424 192 14.137 6 65 72 10 1.073 17 288 196 391 78 89

6

7

1.751.544 2.524 17.910 1.416 1.011 1.472 98 2.759 459 15.906 7.607 3.379 2.258 3.695 308

1.684.734

216 19 320

1.746.594

61.860

2. SERVICIO MURCIANO DE SALUD

945.338

353.912

2.672

424.129

56.384

534

4.942

1.787.911

01 02 03 04 20 21 22 40 41 42 43 44 45 46

ORGANOS CENTRALES PLANIFICACIÓN FAMILIAR RED REGIONAL DE SALUD MENTAL CENTRO REGIONAL HEMODONACIÓN GAP MURCIA GAP CARTAGENA GERENCIA 061 GERENCIA AREA DE SALUD LORCA GERENCIA AREA DE SALUD NOROESTE GERENCIA AREA DE SALUD YECLA HOSPITAL COMARCAL DE CIEZA HOSP. GRAL UNIVERS. REINA SOFIA HOSPITAL LOS ARCOS HOSPITAL ROMÁN ALBERCA

19.013 928 13.345 3.681 124.406 61.130 15.227 83.753 41.870 35.245 22.374 71.318 25.839 8.402

104.106

2.672

419.275

56383,53

158

4.942

47 48 49

HOSPITAL VIIRGEN LA ARRIXACA HOSPITAL MORALES MESEGUER HOSPITAL SANTA MARÍA DEL ROSELL

226.038 91.084 101.683

90.037 33.107 37.506

Total Presupuestos

1.348 2.795 8.230 5.053 612 18.485 7.572 7.296 6.847 24.606 5.033 1.279

19 26 15

70 34

57 52

316.075 124.318 139.276

5

153 81

44 25 16 74 18 25

7 2

969.271

369.468

2.672

2.114.745 1.684.734

73.763

64.862 61.860

534

4.942

969.271

369.468

2.672

430.011

73.763

3.003

534

4.942

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Total Presupuesto Consolidado

362

606.550 928 18.842 6.476 132.835 66.290 15.855 102.319 49.462 42.565 29.221 96.306 30.898 9.695

4.143

3.600.258 1.746.594 1.853.664

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (PRESUPUESTO DEFINITIVO) (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Código de programas 17

Programa Consejeria o departamento

I

II

16.995

III

IV

7.375

V

VI

1.410 22

500

Dirección y servicios generales de salud

2.292

236

0

511

Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías

578

143

1.508

512

Planificación, evaluación y gestión del conocimiento

688

875

2.878

967

520

Salud pública y laboral de Navarra

13.436

6.121

1.313

421

35.586

5100

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

VIII

VII

5.699

510.126

315.959

152.348

540

Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

40.648

67.111

151.423

8.605

541

Salud Mental

16.684

12.144

120

5.164

543

Complejo Hospitalario de Navarra

266.484

185.782

545

Área de salud de Tudela

55.569

25.341

546

Área de salud de Estella

40.659

11.698

547

Atención primaria

90.082

13.883

527.120

323.334

0

158.046

527.120

323.334

0

158.046

IX

245

TOTAL

31 31

2.251

2.581 2.250

225

5.633 21.291

1.940

1.015.958 267.787 34.112

12.171 80

31.754

20

464.437 700

83.941

3.071

1.240

109.000

0

36.996

2.185

0

31

1.047.713

0

36.996

2.185

0

31

1.047.713

4.324 724

56.681

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

A SCS, ICS y OOAA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)

Código de programas

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa

17

Consejeria o departamento 500

Dirección y servicios generales de salud

511

Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías

512 520

Planificación, evaluación y gestión del conocimiento

540 541 543 545 546 547

Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

Salud pública y laboral de Navarra

Servicio Regional de Salud (Servicio Navarro de Salud-

5100

Salud Mental Complejo Hospitalario de Navarra Área de salud de Tudela Área de salud de Estella

Atención primaria

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII 350

IX

TOTAL

15.715

6.289

4.056

955

31

1.969

251

0

15

644

108

1.211

665 12.436

783 5.147

1.448 1.397

700 240

350

487.007

298.419

143.073

32.215

325

26.266 16.598 260.835 54.159 39.481 89.667

63.358 11.052 177.462 23.577 9.879 13.090

142.103 132 36 88 4 710

8.030 7.768 11.450 1.907 1.845 1.215

502.722

304.707

147.128

33.170

675

31

988.433

502.722

304.707

147.128

33.170

675

31

988.433

31

27.395 2.266 1.963 3.946 19.219

961.038 239.757 35.550 449.783 80.031 51.209 104.708

300 25

A SCS, ICS y OOAA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Código de programas 17

Programa/ Agente de gasto

Consejeria o departamento 500 511 512 520

Dirección y servicios generales de salud

540 541 544 547 549

Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

Ordenación e inspección sanitarias Investigación, innovación y formación sanitarias Salud pública y laboral de Navarra

Servicio Regional de Salud (Servicio Navarro de Salud-

5100

VOLVER

Osasunbidea) Salud Mental Asistencia especializasda Atención primaria Banco de Sangre y Tejidos de Navarra

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII 300

IX

TOTAL

17.481

8.055

3.392

7.016

4.439 573 637 11.832

2.475 91 781 4.707

0 1.000 1.268 1.125

6.281

31

36.275

31

13.227 1.664 3.653 17.732

667 68

300

456.502

281.800

141.935

16.907

20

28.472 16.622 294.859 114.144 2.405

60.815 10.616 190.360 17.251 2.758

1.686 161 102 139.986

70 5.737 10.276 799 25

473.983

289.854

145.327

23.923

320

31

933.439

473.983

289.854

145.327

23.923

320

31

933.439

897.163 91.044 33.136 495.596 272.200 5.188

20

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

A SCS, ICS y OOAA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Código de programas 17

VOLVER

Programa/ Agente de gasto

Consejeria o departamento 500

Dirección y Servicios Generales Departamento Salud

511

Ordenación e Inspección sanitarias

512

Investigación, innovación y formación sanitaria

520

Salud Pública y Salud Laboral

540

Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

541

Salud Mental

544

I

II

III

IV

V

17.894 4.653

8.159 2.288

3.550

573

89

1.054

VII

VI

VIII

7.304 6.570

400

400

IX

TOTAL

31

37.338 13.542 1.716

626

832

1.270

599

12.042

4.950

1.226

135

447.993

256.324

141.086

10.328

27.059

59.120

3.214

415

16.658

8.644

1.989

2.600

29.891

Asistencia especializasda

289.746

168.868

92

6.038

464.744

547

Atención Primaria

112.132

16.936

135.791

1.250

549

Banco de Sangre y Tejidos de Navarra

2.398

2.756

465.887

264.483

144.636

17.632

420

893.089

465.887

264.483

144.636

17.632

420

893.089

5100

Servicio Regional de Salud

3.727 18.353

20

855.751 89.808

20

25

266.129 5.179

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

A SCS, ICS y OOAA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros Código de programas

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Programa/ Agente de gasto

I

II

III

IV

5

DEPARTAMENTO DE SALUD

15.036

6.449

0

500 511 512 514

Dirección y servicios generales de salud Ordenacion e Inspeccion Sanit. Docencia, investig. y desarrollo sanitario Salud laboral

2.023 570 583 11.860

388 89 644 5.329

0

431.169 29.852 16.560 225.118 32.016 20.561 104.689 2.374

376.016 59.416 8.995 130.253 15.133 6.868 152.722 2.629

0

V 4.039

VI 0

VII 1.682

IX

VIII 0

0

143 1.116 1.472 1.451

TOTAL 31

27.238

31

2.585 1.774 3.793 19.085

0

829.358 96.162 28.178 365.968 47.358 27.803 258.861 5.028

31 0 31

856.596 0 856.596

1.094 445

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

54 540 541 543 545 546 547 549

SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBID Servicios centrales Salud Mental Complejo Hospitalario de Navarra Área de Salud de Tudela Área de Salud de Estella Atención Primaria Censo de Transfusión Sanguínea

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y Total Presupuesto Consolidado

6.138 3.284 2.008 42 43 4 731 25

0

16.035 3.610 615 10.555 165 370 720

446.205

382.466

10.177

17.717

446.205

382.466

10.177

17.717

0

0

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasificac. por programas

Programa

5

DEPARTAMENTO DE SALUD

500 510 511 512 520

Direc. y serv. grales. de salud Salud pública Ordenación e Inspección Sanitaria Docen., investig. y innovación y formación sanitar Salud laboral

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

TOTAL

6.057

1.467

4.535

730

12.788

1.809 51 603 546 3.047

320 29 100 482 536

1.595 805 1.278 453 404

178

536 16

3.902 885 1.982 2.017 4.003

474.450

225.226

157.548

43.718

848

31

901.821

11.008 18.988 322.514 109.999 9.259 2.682

62.851 9.090 132.290 13.733 4.706 2.556

3.250 1.991 162 152.145

8.885 1.825 31.618 1.307 33 50

200

31

86.226 31.895 486.584 277.832 13.998 5.287

480.507

226.693

162.083

44.448

848

31

914.609

480.507

226.693

162.083

44.448

848

31

0 914.609

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 54

SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBIDEA

540 541 544 547 548 549

Servicios centrales Salud Mental Asistencia Especializada Atención primaria Instituto de Salud Pública Banco de Sangre y Tejidos de Nav.

Total Presupuestos

648

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

Programa

5

DEPARTAMENTO DE SALUD

500 510 511 512 513 514

Dirección y servicios grales. de salud Salud pública Asistencia sanitaria Docen., investig. y desarrollo sanit. Agencia Navarra de la salud Salud laboral

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

TOTAL

6.335

1.677

4.916

700

13.628

1.887 51 638 545 51 3.165

387 18 100 474 0 698

1.482 859 1.652 420

90

558

502

52

3.846 927 2.390 1.997 51 4.417

166.838

73.474

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 54

SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBIDEA

472.311

243.918

540

Servicios centrales

17.679

66.389

4.050

2.206

541

Salud Mental

17.614

9.909

2.088

1.745

31.356

543

Complejo Hospitalario de Navarra

257.871

120.758

378

55.763

434.769

545

Área de Salud de Tudela

47.195

17.144

17

10.047

546

Área de Salud de Estella

37.664

8.854

8

870

547

Atención primaria

82.394

12.636

160.296

2.720

548 549

Instituto de Salud Pública

9.213 2.680

5.332 2.896

Censo de transfusión sanguínea

Total Presupuestos

1.757

90.325

74.403 47.396 1.757

33 90

259.804 14.578 5.666

478.647

245.595

171.753

74.174

1.757

971.926

478.647

245.595

171.753

74.174

1.757

0 971.926

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

958.298

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas 5 500 510 511 512 513 514

VOLVER

Programa DEPARTAMENTO DE SALUD Direc. y serv. grales. de salud Salud pública Asistencia sanitaria Docen., investig. y desarrollo sanitaarios. Agencia Navarra de la salud Salud laboral

I

II

III

6.768 1.432 77 946 919 77 3.319

2.374 630 52 120 634 0 938

485.524 21.294 21.544 240.845 17.146 49.637 36.413 85.041 10.650 2.953

221.492 63.633 9.344 93.697 8.101 16.812 8.614 12.768 5.950 2.572

IV

V

VI

VIII

VII

5.211 1.352 969 1.714 616

1.000 150

560

90

IX

TOTAL

36

15.389 3.564 1.134 2.779 2.929 77 4.907

36 760

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 54 540 541 543 544 545 546 547 548 549

SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBIDEA Servicios centrales Salud Mental Centro Hospitalario Clínica Ubarmín Área de Salud de Tudela Área de Salud de Estella Atención primaria Instituto de Salud Pública Centro de Transfusión Sanguínea

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos

Total Presupuesto Consolidado

0

176.397 3.992 2.237 275 18 18 9 169.850

0

85.751 2.304 2.297 58.123 5.934 8.353 962 7.560 129 89

2.207

300

1.907

0

0

971.371 91.222 35.422 393.241 31.199 74.820 45.998 277.126 16.729 5.614

492.293

223.866

181.608

86.751

2.243

986.761

492.293

223.866

181.608

86.751

2.243

986.761

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica

Programa 5 500 510 511 512 513 514

DEPARTAMENTO DE SALUD Dirección y servicios grales. de salud Salud pública Asistencia sanitaria Docen., investigación y desarrollo sanit. Agencia navarra de la salud Salud laboral

I

II

III

6.603 1.391 78 848 895 74 3.318

2.425 693 52 116 613 0 950

469.559 21.390 52.773 96.723 111.875 17.574 47.204 34.157 78.253 9.611

205.413 3.627 74.857 45.730 31.744 7.428 15.869 8.318 12.179 5.661

IV

0 0

V

5.262 1.195 869 1.787 811

VI

0

VII

1.032 160

VIII

136 100 36

772

600

100

171.017

42.789 2.475 3.635 17.378 3.405 1.960 2.325 1.023 10.378 210

TOTAL

IX

0

0

15.459 3.539 1.035 2.751 3.092 74 4.968

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 54 540 541 542 543 544 545 546 547 549

SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBIDEA Servicios centrales Asistencia especializada Hospital de Navarra Hospital Virgen del Camino Clínica Ubarmín Área de Salud de Tudela Área de Salud de Estella Atención primaria Salud Pública

Total Presupuestos

6.293 53 226 202 85 9 164.149

2.700 250

2.450

476.162

207.837

176.279

43.821

2.836

476.162

207.837

176.279

43.821

2.836

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Total Presupuesto Consolidado

891.477 27.492 137.808 159.883 147.250 27.164 65.483 43.506 267.408 15.483

906.935 0 906.935

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

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PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica

Programa

I

II

47.708

III

IV

2.920.018

1

9.806

5.718

1

12.888

2.892.990

V

´,08

1. DEPARTAMENTO DE SALUD

4111

Estructura y Apoyo del Dpto. 08- salud

4112

Financiación y Contratación Sanitaria

4113

Salud Pública

19.620

13.770

8.296

4114

Investigación y Planificación sanitaria

2.695

704

4.660

4115

Farmacia

2.243

5.890

495.419

4116

Adicciones

457

946

3.180

VI

518.542

VII

2.121

VIII

54.227

2.011 6.987

TOTAL

100

17.636

100

2.967.082

54.218

41.796

10

503.552

111

8.068 4.582 0

Transferencias al Servicio de Salud

54.218

54.218

Resto de Transferencias Internas

0

Contrato Programa con Servicio de Salud 800

2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud Osakidetza

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

2.645.733

2.645.733

1.824.553

846.113

137

5.585

46.903

54.218

500

1.824.553

846.113

137

5.585

46.903

54.218

500

1.872.261

3.766.131

138

524.127

46.903

56.339

54.727

138

524.127

46.903

56.339

0

2.645.733

1.872.261

1.120.398

2.778.009 2.778.009

100

6.320.726

100

3.620.775

54.218 510

2.699.951

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica

Programa

´,08

1. DEPARTAMENTO DE SALUD

4111 4112 4113 4114 4115 4116

Estructura y Apoyo del Dpto. 08- salud Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Investigación y Planificación sanitaria Farmacia Adicciones

I

II

2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud Osakidetza

Total Presupuestos Total Total Presupuesto Consolidado

IV

47.080

2.817.504

1

9.875 12.581 19.495 2.606 2.128 395

5.797 2.790.402 13.457 484 5.902 1.462

1

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

800

III

V

VI

506.346

VII

2.076

VIII

48.587

1.966 6.638 8.278 4.623 483.619 3.188

111

TOTAL

150

3.421.743

150

17.788 2.858.198 41.341 7.722 491.649 5.045

48.577 0 10

48.577

48.577 0 2.545.233

2.545.233

1.769.347

798.489

4.893

47.566

48.577

500

2.669.373

1.769.347

798.489

4.893

47.566

48.577

500

2.669.373

1.816.426

3.615.992

1

511.239

47.566

50.654

49.087

150

6.091.116

0 1.816.426

2.545.233 1.070.759

1

511.239

47.566

50.654

48.577 510

150

2.593.810 3.497.306

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)

Código de programas

Programa/Agente de gasto

´,08

1. DEPARTAMENTO DE SALUD

4111 4112 4113 4114 4115 4116

Estructura y Apoyo del Dpto. 08- salud Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Investigación y Planificación sanitaria Farmacia Adicciones

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

II

2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud Osakidetza

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

IV

46.470

2.779.322

1

9.245 12.649 19.407 2.584 2.138 447

5.973 2.760.016 10.706 484 681 1.462

1

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

800

III

V

VI

514.237

VII 2.168

VIII

47.657

2.093 6.614 12.508 4.488 487.438 3.188

75

709

TOTAL 150

3.390.005

150

17.462 2.826.856 42.767 7.566 490.257 5.097

47.577 70 10

47.577

48.287 0 2.515.000

2.515.000

1.751.014

786.968

4.514

52.097

47.577

500

2.642.670

1.751.014

786.968

4.514

52.097

47.577

500

2.642.670

1.797.484

3.566.290

1

518.751

52.097

49.746

48.157

150

6.032.676

1.797.484

2.515.000 1.051.290

1

709 518.042

0 52.097

49.746

47.577 580

150

2.563.287 3.469.389

COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros)

Código de programas

Programa/Agente de gasto

´,08

1. DEPARTAMENTO DE SALUD

4111 4112 4113 4114 4115 4116

Estructura y Apoyo del Dpto. 08- salud Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Investigación y Planificación sanitaria Farmacia Drogodependencias

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

II

2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud Osakidetza

Total Presupuestos Total Total Presupuesto Consolidado

IV

45.780

2.724.021

1

8.678 12.726 19.232 2.592 2.125 426

6.025 2.704.827 10.437 451 818 1.462

1

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

800

III

V

530.636

VI 0

VII 2.470

VIII

45.361

2.453 6.614 19.057 4.777 497.000 3.188

TOTAL 150

3.348.418

150

17.308 2.769.492 48.742 7.858 499.943 5.077

45.324 17 37

758

44.524

45.281 0 2.463.000

2.463.000

1.720.014

766.783

3.699

61.569

44.524

500

2.597.088

1.720.014

766.783

3.699

61.569

44.524

500

2.597.088

1.765.793

3.490.804

1

534.335

61.569

46.993

45.861

150

5.945.507

0 1.765.793

2.463.000 1.027.804

1

758 533.578

0 61.569

0 46.993

44.524 1.337

150

2.508.281 3.437.225

COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Código de programas 08

4111 4112 4113 4114 4115

Programa/Agente de gasto

1. DEPARTAMENTO DE SALUD Estructura y Apoyo del Dpto. 09- sanidad y consumo Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Gestión del Conocimiento y Evaluación sanitaria Farmacia

4116 5211 5414

VOLVER

Drogodependencias

I 46.009

9.059 12.915 18.948 2.425 2.103 560

5.077 2.672.518 11.745 807 1.265 1.437

III

IV 2

2

Plan Euskadi en la Soc. de la Información Fondo de Innovación

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud

800

II 2.692.848

2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud Osakidetza

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

V

VI

581.445

VII 8.337

79.037

144

76.286 52 32

8.193

6.614 1.267 4.228 562.710 3.633 2.550 443

VIII

TOTAL 183

183

50 2.617

1.478

75.328 0 2.416.563

73.849

2.416.563

1.732.891 1.732.891

702.936 702.936

63 63

4.098 4.098

65.055 65.055

1.778.900 0 1.778.900

3.395.784 2.416.563 979.222

65

585.543 1.478 584.065

65.055

3.407.862

22.331 2.768.333 32.156 7.492 566.077 5.629 2.600 3.060

77.106 77.106

719 718,629

0 0

2.582.867 2.582.867

85.443

79.756 73.849 5.907

183 183

5.990.729 2.491.890 3.498.839

85.443

COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasificac. por programas

09

4111 4112 4113 4114 4115 4116

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Programa 1. DEPART. DE SANIDAD

Admón. General: Estructura y Apoyo del Departame Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Gest. del Conocimiento y Evaluación Sanitaria Farmacia Grogodependencias

I

II

46.388

9.637 12.715 18.949 2.425 2.103 560

III

IV

2.689.503

V

VI

581.809

5.296 2.668.940 12.310 472 1.049 1.437

6.337

75.370

144

75.286 52 32

6.193

6.432 1.105 4.218 566.422 3.633

VIII

VII

TOTAL

243

243

3.399.651

21.369 2.763.372 32.560 7.147 569.573 5.629

Nota: No se incluye el programa de consumo por no formar parte de la atención sanitaria.

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud

800

3. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud

Osakidetza

Total Presupuestos Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

1.263

74.112 0 2.414.400

72.849

2.414.400

1.732.891

1.732.891 1.779.279

702.936

702.936

3.392.439

63

63

63

585.908

63

584.645

2.414.400 1.779.279

978.039

4.098

4.098

65.055

65.055

72.849

72.849

65.055

79.186

65.055

79.186

1.263

719

2.578.611

719

76.089

2.578.611 243

5.978.262

243

3.489.750

72.849 3.239

2.488.512

COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas

09

4111 4112 4113 4114 4115

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Programa 1. DEPARTAMENTO DE SANIDAD

Admón. General: Estructura y Apoyo Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Gest. del conoocimiento y eval. sanitaria Farmacia

I

II

45.868

9.415 12.651 19.233 2.423 2.146

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud 08 3123.12

2. EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES (*) Dirección de Drogodependencias

III

IV

2.655.512

V

VI

623.376

5.849 2.633.964 14.116 469 1.114

VII

3.651

77.658

225

77.516 102 40

3.426

7.208 1.142 4.027 611.000

VIII

1.435

TOTAL

304

304

78.951 0 2.377.768

77.516

2.377.768 559 559

2.126 2.126

3.406.369

18.993 2.731.339 34.818 6.959 614.260

3.635 3.635

6.320 6.320

(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otros Departamentos, que tienen atención de servicios sanitarios 800

2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud Osakidetza

Total Presupuestos

1.696.857 1.696.857

119 119

65.055 65.055

77.516 77.516

2.550.259 2.550.259

1.743.284

3.368.350

119

627.011

65.055

81.167

77.658

304

5.962.948

1.743.284

2.377.768 990.582

119

1.435 625.576

65.055

81.167

77.516 142

304

2.456.719 3.506.229

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros Total Presupuesto Consolidado

710.712 710.712

COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros) CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. por programas 09

4111 4112 4113 4114 4115

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Programa 1. DEPART. DE SANIDAD

Admón. General: Estructura y Apoyo Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Planificación y Ordenación Sanitaria Farmacia

II

I 48.018

11.456 12.614 18.587 3.210 2.152

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 04 3123.12

2. EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES Dirección de Drogodependencias

800

3. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud Osakidetza

Total Presupuestos

2.723.247

6.072 2.701.562 13.985 568 1.061

IV

VI

V

664.146

VII 4.231

3.579

7.496 1.462 4.188 651.000

652

1.271

VIII

83.678

83.638

TOTAL 304

304

40

83.638

3.523.624

21.411 2.805.309 34.684 8.006 654.213 3.523.624

2.455.942

2.455.942

556 556

2.266 2.266

3.191 3.191

1.792.362 1.792.362

693.713 693.713

4.258 4.258

6.013 6.013 65.056 65.056

83.638 83.638

659 659

1.808 1.808

2.641.494 2.641.494

1.840.936

3.419.226

671.595

65.056

87.869

84.337

2.112

6.171.130

1.840.936

2.455.942 963.284

1.271 670.323

65.056

87.869

83.638 699

2.112

2.540.851 3.630.279

Total Transferencias internas/ Contratos Total Presupuesto Consolidado

III

COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasif. Orgánica

Programa 09

4111 4112 4113 4114 4115 5211

1. DEPART. DE SANIDAD

Admón. General: Estructura y Apoyo Financiación y Contratación Sanitaria Salud Pública Planificación y Ordenación Sanitaria Farmacia y Prestación ortoprotésica Plan Euskadi en la Sociedad de la Inform.

I

II

48.592

11.207 12.969 18.886 3.305 2.225

III

305.387

6.323 283.114 14.186 538 1.226

IV

V

662.346

VI

0

606 1.102 2.567 658.071

VII

5.285

3.847 1.438

TOTAL

VIII

115

304

304

115

1.022.029

21.681 296.690 35.611 6.525 661.522

07

2. VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

543

1.444

6.350

8.337

3123.24

(*) Dirección de Drogodependencias

543

1.444

6.350

8.337

(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otros Departamentos, que tienen atención de servicios sanitarios

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud 800

2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud

Osakidetza

Total Presupuestos

1.071

114.717

115.788 0 2.312.526

2.312.526 1.678.216

676.526

22

44.089

114.717

700

1.803

2.516.072

1.678.216

676.526

22

44.089

114.717

700

1.803

2.516.072

1.727.351

983.358

668.718

44.089

120.001

815

2.106

3.546.438

1.727.351

983.358

668.718

44.089

120.001

815

2.106

3.546.438

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Total Presupuesto Consolidado

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (En miles de euros) Orgánica

VOLVER

Programa

TULO PRESUPUESTARIO I

17

Consejería de Salud 3111 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SALUD 3121 ATENCIÓN PRIMARIA 3122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 3141 ACTUACIONES SOCIOSANITARIAS 4611 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3131 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 3132 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

5100

Servicio Riojano de Salud 3111 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SALUD 3121 ATENCIÓN PRIMARIA 3122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 3123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

II

III

IV

V

8.885

27.140

21

113.269

2.023,53 2.133,05 1.497,43 3.230,62

476,54 105,30 14.991,57 9.175,57 2.220,87 169,76

20,88 -

64.310,49 43.916,01 297,05 4.123,88 480,70 140,63

VI -

VII

VIII

1.773

1.342

7,00 1.742,49 3,50 20,45

539,95 575,04 196,67 17,95 12,44

TOTAL

-

152.429 2.528 68.831 59.483 9.473 4.321 4.220 3.574

174.359

92.373

350

2.497

269.579

600,00 48.551,93 117.921,10 7.286,10

3.876,78 88.378,73 117,30

350,00

706,91 1.790,14

600 53.136 208.440 7.403

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

46.218

620

46.838

1.342

422.008

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

183.244

119.512

371

A SCS, ICS y OOAA

113.269

4.270

46.218 183.244

119.512

371

67.051

4.270

620

46.838

722

375.170

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

Clasific. Orgánica 17

II

III

IV

Consejería de Salud 4111 DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

8.804

26.975

43

2.011,01 2.127,67

401,75 105,30 23.988,33 2.309,37 169,76

42,68

4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4131 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 4421 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN

1.497,36 3.167,85

5431 INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD

5100

V

VI

VII

VIII

TOTAL

Programa

Servicio Riojano de Salud 4111 DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

109.746

295

1.197

147.059

62.081,93 43.491,56 429,90 140,63 3.601,86

7,00 264,00 3,50 20,45 -

546,82 575,04 17,95 12,44 45,00

2.462 65.126 68.055 4.258 3.511 3.647

173.487

90.317

350

1.497

265.651

603,70 48.254,36 116.954,06 7.674,98

3.938,38 86.256,27 122,06

350,00

670,03 827,02

604 52.863 204.387 7.797

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

46.218

620

46.838

1.197

412.710

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

182.291

117.291

393

A SCS, ICS y OOAA

109.746

1.792

46.218 182.291

117.291

393

63.528

1.792

620

46.838

577

365.872

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO I

Clasific. Orgánica 17

II

III

IV

Consejería de Salud y Servicios Sociales 4111 DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

VI

VII

VIII

TOTAL

8.483

27.116

39

107.258

275

1.198

144.368

1.396,93 2.381,69

1.087,73 105,30 23.988,33 1.738,43 196,28

38,80

59.763,17 43.491,56 566,11 140,62 3.296,28

34,00 216,13

546,82 575,04 18,50 12,82 45,00

2.557 63.013 68.055 3.833 3.568 3.341

4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4131 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 4421 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN

1.506,57 3.197,64

5431 INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD

5100

V

Programa

Servicio Riojano de Salud 4111 DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

167.594

86.905

350

579,76 48.314,88 110.779,04 7.920,59

4.003,26 82.779,62 122,06

350,00

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

3,50 20,90 -

0

745

0

580 52.684 194.288 8.043

366,04 379,02

45.912

620

0

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

46.532 0

Resto Transferencias internas

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS

255.594

176.077

114.021

389

A SCS, ICS y OOAA

107.258

1.020

45.912 176.077

114.021

389

61.345

1.020

1.198

399.962

620

46.532

578

353.430

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA

VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 (En miles de euros) TULO PRESUPUESTARIO I

Clasific. Orgánica 17

II

III

IV

Consejería de Salud y Servicios Sociales 4111 DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

VI

VII

VIII

TOTAL

8.458

25.287

40

109.805

147

1.683

145.420

1.415 2.357

1.224 108 21.777 1.976 202

40

61.744 44.344 400 147 3.170

35 86

563 1.045 18 12 45

2.714 64.858 67.166 3.896 3.571 3.215

4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4131 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 4421 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN

1.502 3.184

5431 INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD

5100

V

Programa

Servicio Riojano de Salud 4111 DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

26

167.539

85.345

200

401

253.485

580 48.708 110.228 8.023

4.167 81.056 122

200

361 40

580 53.236 191.524 8.145

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativos Contrato programa

46.786

1.090

47.876

1.683

398.905

Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

175.997

110.632

240

A SCS, ICS y OOAA

109.805

548

46.786 175.997

110.632

240

63.019

548

1.090

47.876

593

351.029

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17

5100

Programa

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

Consejería de Salud y Servicios Sociales

8.659

25.832

109.751

191

472

144.904

4111 4121 4122 4131 4421 5431

1.500 2.511 0 1.498 3.149 0

900 115 22.382 2.227 208 0

0 60.751 45.344 401 147 3.108

50 109 0 4 28

0 346 48 19 13 48

2.450 63.832 67.774 4.147 3.545 3.155

Servicio Riojano de Salud

168.018

81.581

691

250.290

4111 4121 4122 4123

675 46.637 113.085 7.621

3.540 77.925 116

330 361

675 50.507 191.371 7.737

176.676

107.413

176.676

107.413

DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD

DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

47.723

A SCS, ICS y OOAA

109.751 47.723 62.028

882 882

94

47.817

472 94 378

395.194 47.817 347.377

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17

5100

Programa

I

II

III

V

IV

VI

VII

TOTAL

VIII

Consejería de Salud y Servicios Sociales

9.333

22.759

0

129.187

0

756

570

0

162.605

4111 4121 4122 4131 4421 5431

1.800 2.640 0 1.519 3.373 0

1.000 138 18.994 2.406 222 0

0 0 0 0 0 0

0 74.849 50.502 610 155 3.071

0 0 0 0 0 0

193 511 12 9 32 0

0 438 50 19 14 50

0 0 0 0 0 0

2.993 78.576 69.558 4.561 3.796 3.121

Servicio Riojano de Salud

174.302

80.864

0

0

0

1.161

0

0

256.327

4111 4121 4122 4123

765 45.900 120.683 6.954

3.178 77.563 123

DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD

DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

52.745

183.635

103.623

183.635

103.623

A SCS, ICS y OOAA

765 49.573 198.912 7.077

495 666

129.187 52.745 76.442

1.917 0 1.917

100

0 52.845 0

570 100 470

418.932 52.845 366.087

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17

Programa Consejería de Salud y Servicios Sociales

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

10.402

24.094

133.748

5.474

2.981 2.501 1.511 3.409

1.514 286 19.431 2.611 252

21 80.944 48.803 730 172 3.078

566 4.366 500 15 27

Servicio Riojano de Salud

175.500

80.670

3

1.176

257.349

4111 4121 4122 4123

46.239 122.300 6.962

3.608 76.861 200

3

50 1.126

0 49.897 200.290 7.162

4111 4121 4122 4131 4421 5431 5100

I

DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD

DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

47.690

185.902

104.764

185.902

104.764

A SCS, ICS y OOAA

133.751 47.690 86.061

6.650 6.650

3.263

176.982

3.030 100 18 15 100

5.082 91.127 68.834 4.885 3.875 3.178

200

0 47.890 0

3.263 200 3.063

434.331 47.890 386.440

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17

Programa Consejería de Salud y Servicios Sociales

II

III

11.259

25.286

3.206 2711,844 1522,745 3818,252

1.923 310 19.901 2.845 306

Servicio Riojano de Salud

189.319

83.464

4111 4121 4122 4123

49.846 132.012 7.460

3.538 79.633 293

4111 4121 4122 4131 4421 5431 5100

I

DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD

DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

IV

0

A SCS, ICS y OOAA

139.339

VI

0

28 81.968 53.327 535 173 3.309 0

3

0

10.215

1.100

108.750 0 108.750

0 0 0

139.343 52.014 87.328

4.534

TOTAL

0

0

0

11.315 0 11.315

273.887

0 53.514 212.619 7.754 0 53.014 0

1.000

0 0 0

190.632

5.567 91.818 80.146 4.966 4.344 3.791

3.500 518 18 15 482

130 970

52.014

200.578 0 200.578

VIII

VII

410 3.328 6.400 45 32

3

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

V

4.534 1.000 3.534

0 0 0

464.519 53.014 411.505

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009 (En miles de euros)

VOLVER

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO Clasific. Orgánica 17

Programa Consejería de Salud y Servicios Sociales

II

III

V

IV

2.742

11

666

1468,765 3816,55

397 16.693 2.995 381

86.159 50.940 727 216 3.127

2.630 2.000 50 50

2.024 200 23 19 800

Servicio Riojano de Salud

189.319

78.048

905

0

4111 4121 4122 4123

50.496 133.086 5.737

3.294 74.461 293

0

A SCS, ICS y OOAA

0

5.396

49.627

200.761 0 200.761

101.257 0 101.257

0 0 0

141.184 49.627 91.557

3.066

TOTAL

0

0

6.301 0 6.301

268.276

0 53.995 208.250 6.030 0 50.627 0

1.000

0 0 0

184.294

6.732 1 94.053 69.833 5.264 4.483 3.927

205 700

3

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud Resto Transferencias internas TOTAL PRESUPUESTOS iniciales TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO

3

0

VIII

23.209

DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

141.181

VII

3.312 1,494 2843,185

DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD PLAN REGIONAL SOBRE DROGAS ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD

0

VI

11.442

4111 3124 4121 4122 4131 4421 5431

5100

I

3.066 1.000 2.066

0 0 0

452.570 50.627 401.942

VOLVER PRESUPUESTOS INICIALES.- COMUNIDADES AUTÓNOMAS Euros por habitante (*)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 (P)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1.172,20

1.241,55

1.278,17

1.290,01

1.233,38

1.210,89

1.141,85

1.144,76

1.176,89

1.219,75

1.264,08

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA

1.093,16 1.263,96 1.256,63 1.081,08 1.296,12 1.269,52 1.212,32 1.220,72 1.214,25 1.060,05 1.349,29 1.236,06 1.070,04 1.133,85 1.339,13 1.365,38 1.339,91

1.178,22 1.317,93 1.277,57 1.148,10 1.407,43 1.307,51 1.311,49 1.296,46 1.252,83 1.107,04 1.468,28 1.320,98 1.116,87 1.243,71 1.415,98 1.513,30 1.265,30

1.196,46 1.399,57 1.448,55 1.175,08 1.446,51 1.357,34 1.337,20 1.380,44 1.269,21 1.136,20 1.569,10 1.361,21 1.125,62 1.285,67 1.445,83 1.631,24 1.256,91

1.187,45 1.419,18 1.522,57 1.085,51 1.396,96 1.352,42 1.381,26 1.400,12 1.324,89 1.146,43 1.540,79 1.344,95 1.111,04 1.365,51 1.558,82 1.665,62 1.286,20

1.125,66 1.375,45 1.442,25 1.077,58 1.230,55 1.234,41 1.360,01 1.340,65 1.227,89 1.103,23 1.426,19 1.279,04 1.115,75 1.386,80 1.525,55 1.606,05 1.204,43

1.124,40 1.381,70 1.444,36 1.110,62 1.249,30 1.272,31 1.351,59 1.237,79 1.165,79 1.096,38 1.370,43 1.273,82 1.116,24 1.233,66 1.429,02 1.597,36 1.140,63

1.009,75 1.210,75 1.391,67 1.057,72 1.224,60 1.310,35 1.289,14 1.166,53 1.108,39 995,39 1.190,78 1.238,02 1.108,63 1.071,83 1.340,63 1.607,18 1.090,19

978,07 1.205,82 1.402,35 1.070,96 1.233,02 1.338,67 1.282,35 1.151,82 1.117,90 1.084,35 1.207,96 1.201,99 1.094,47 1.110,44 1.403,24 1.586,05 1.113,59

1.007,04 1.206,60 1.425,36 1.171,66 1.238,57 1.347,59 1.321,88 1.174,73 1.144,65 1.112,02 1.286,60 1.247,06 1.142,07 1.126,15 1.466,74 1.602,42 1.127,12

1.050,33 1.366,85 1.463,45 1.226,05 1.237,84 1.383,27 1.347,95 1.286,40 1.141,06 1.198,04 1.453,70 1.291,69 1.159,65 1.190,86 1.550,52 1.616,08 1.169,63

1.108,98 1.441,38 1.586,64 1.296,95 1.261,74 1.385,71 1.431,13 1.291,77 1.192,84 1.232,88 1.453,15 1.333,27 1.179,10 1.206,25 1.635,77 1.670,33 1.199,98

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA COMUNITAT VALENCIANA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA COMUNIDAD DE MADRID COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

(*): Datos de población correspondientes a las Cifras de Población publicadas por el Instituto Nacional de Estradística. (P): Datos provisionales.

VOLVER

Clasificación económica.- Función sanidad. Total nacional consolidado.

Presupuestos de las Entidades locales Miles de euros corrientes 2003

Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII

(Gastos de personal). (Bienes corrientes en bienes y servicios) (Gastos financieros). (Transferencias corrientes). (Inversiones Reales) (Transferencias de capital). (Activos financieros).

TOTAL CONSOLIDADO.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

340.868 181.378 261 197.611 103.709 7.949 509

358.973 202.671 284 244.090 123.813 5.904 639

350.089 220.379 267 264.043 151.652 4.626 520

342.436 223.720 347 268.473 186.891 10.043 71

382.234 272.865 513 272.057 194.683 4.006 511

386.112 282.534 612 227.791 193.004 4.860 690

382.190 281.091 907 227.478 121.047 5.505 740

367.544 215.664 15 177.337 116.923 17.051 655

358.538 200.670 87 179.161 63.050 13.607 733

339.764 179.740 106 153.635 31.387 11.832 713

288.876 153.342 50 194.945 20.030 12.732 700

277.191 149.326 31 181.502 24.779 10.996 825

254.797 143.475 38 205.622 24.434 11.530 125

286.426 163.977 62 185.722 24.454 12.333 400

832.286

936.373

991.576

1.031.980

1.126.868

1.095.602

1.018.957

895.188

815.846

717.176

670.676

644.650

640.021

673.375

2003

2004

79.936  18.861  3.481  11.428  88.586  1.664  68.069  47.782 

98.848  15.876  3.796  13.903  90.990  1.809  67.501  47.495 

2005

2006

2007

2008

2009

102.666  17.612  4.001  15.009  99.907  2.052  100.068  47.353 

134.929  15.260  4.683  15.098  79.982  2.446  42.089  62.534 

131.556  19.045  5.065  20.531  117.636  2.186  69.486  59.092 

113.199  17.620  6.430  16.363  122.223  2.641  67.112  60.700 

101.056  14.630  5.504  15.440  121.852  3.614  35.437  57.150 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

87.934  24.431  4.453  15.751  59.374  3.481  48.955  70.096 

76.347  9.948  4.521  15.852  60.228  2.435  30.108  72.119 

67.338  5.174  3.782  16.089  59.790  2.689  20.294  65.691 

55.539  7.774  3.999  15.148  57.181  1.881  23.641  48.878 

55.163  12.580  4.454  15.760  54.753  1.944  22.186  43.888 

56.978  11.066  4.159  16.554  52.970  2.345  17.988  36.378 

55.587  10.757  3.849  13.660  57.160  2.461  18.053  19.280 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA COMUNITAT VALENCIANA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA COMUNIDAD DE MADRID COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

181.020

186.454

183.629

229.036

253.311

219.864

189.847

158.908

150.215

119.494

133.654

124.230

119.030

142.917

146.236  28.992  24.725  98.999  7.315  7.733  16.110  1.347 

166.981  37.555  25.053  139.867  8.863  8.381  21.083  1.918 

152.695  38.284  26.887  158.981  10.085  5.743  23.076  3.526 

159.036  34.350  24.913  145.675  17.753  8.792  30.014  1.936 

171.232  41.260  16.628  141.800  14.200  8.051  27.326  2.796 

184.154  27.178  16.824  156.850  18.044  8.458  27.329  3.385 

173.331  32.790  24.055  151.941  15.509  9.475  35.156  2.696 

152.822  19.816  24.307  160.051  11.529  8.428  35.115  4.679 

154.728  18.268  15.618  150.366  8.930  7.814  30.244  2.956 

138.811  12.497  12.769  140.716  9.453  6.918  27.957  3.225 

154.508  10.837  11.330  131.546  7.896 

151.653  6.125  11.731  125.280  8.033 

164.728  9.530  15.911  116.392  8.257 

2.885 

208  2.520 

1.436  2.633 

163.339  7.467  15.391  115.624  7.774  6.732  26.092  3.064 

2.272  21.183 

2.478  23.186 

3.851  23.378 

4.393  25.082 

3.775  1.284 

3.935  1.214 

3.318  1.171 

3.035  945 

3.014  1.126 

2.658  1.008 

2.741  1.426 

1.031.980

1.126.868

1.095.602

1.018.957

895.188

815.846

717.176

670.676

644.650

640.021

673.375

CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA Ciudad Autónoma de Ceuta Ciudad Autónoma de Melilla TOTAL

832.286

936.373

991.576

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