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06896D11.F49E-4604.9C. 17-FAFF881 E771A. sYqzxFoo5fHhucopAuPVMZeeBJdw. Fecha y Hora de Certificación: 2016.06-09.
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GASOSERVICIOS

GASOSERVICIOS

PREMIER, S.A. DE C.V.

Estacl6n BlVD. DOMINGOARRIETA No, 637 DURANGO OURANGO C.P. 3-4170 Lugllr de Ellpcdlclon: Outango, Ogo.

Gasoservlclos Premler, S.A. do C.V, BlVD, DOMINGO ARRIETA No. 837 aURANGO.ooO. RFC: GPR-000316-4IB Tel. (618) 8-26-36.07 Y 6.26.3Q..32

~IER

Regimen Fiscal:

GOBIERNO ESTADO DE DURANGb Call.: INDEPENDENCIA Localidad: Col: ZONA CENTRO

No. Municipio: DURANGO Estado: Durango

Pals:

135 SUR

OURANGO

FACTURA'

Personas Morales del Régimen GenEtral In\:,

RFC: GED620101652 C.P. 34000 Fecha y Hora de Emisión

México

. 09/06/201616:21:56

I

Estación de Servicio

IGASOSERVICIOS

Número de Certificado

I

PREMIER.100001

Cantidad

PP

Descripción

'30,00'

Litro

VALOR NO GRAVADO

con Letra:"

¡Hodo de Pago:

T I

Follo

I

Fecha Faci;

006022

I

09/Jun/2016

P. Unitario

Magna

EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA

Cantidad

S.rl.

000000202611320

Importe

11.3956

sI/e:

11.02

341.86 52.94

Subtotal I.V.Á.

EXHIBICiÓN

TAR:

394.80

TOTAL A PAGAR

80n:( Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 80/100 MN) Efectivo

GASOSERVlCIOS

PREMIER,

S.A. OE C,V.

Numero de Cuenta: COMPLEMENTO

INE

Follo Fiscal

Sello digital dol CFOI

06896D11.F49E-4604.9C

17-FAFF881 E771A

Fecha y Hora de Certificación:

sYqzxFoo5fHhucopAuPVMZeeBJdw

2016.06-09

UUgL08bGxVmvxlelTSXZsIGTtGOB Wz2V8sghOxxWaDqw881qXPP04V2Z 4LJ21bfw+Y/2'n1BOfQgzZYqVAWV2

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000203220546

foBRyXpnBewNdR6PPhZYzqWsZ3Su +W6swF6cK2YZ071zfBPYR9C3W7eO pps=

, Cadena original complemento SAl

111.0106896D 11.F 4 9E -4604.9C 17.F AF F881 E771 AI2016-06-09T 16:23: 1OlsYqzxF oo5fH h ucopAuPVMZeeBJdwuug L D8bGxVmvxlelTSXZsIGTt GOBWz2V8sghOxxWaDqw881qXPP04V2Z4lJ21 bfw+Yl2n180fQgzZYqVAWV2foBRyXpnBewNdR6PPhZYzqWsZ3Su+W6swF6cK2YZ071zfBPYR9C3W1eOp ps=I0000100000020322054611 '

Sello Digital del SAl ~RENjmuCOBzZopusalRJg/ZROrsavpOusXm3JS3wvgl~dbxuhh~VBZ9Bt+EKRVIRTrW5cw/rmvhdlRC7~445CfhCY/pMrxg~tdlbJ7GdKnNhkWjOogmA OYPvTJLGK7WgrzZXxJ02CAuPfsHaVurtG/kXlPg~lVwGaTJqn6yOqdM_

ESTE DOCUMENTO

ES UNA REPRE,SENTAC/ON

IMPRESA

OE

UN CFOI

341,86

.,

"

AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE'C.V.

(~ aesa

FACTURA

R.F.C. ACU900l22EFl

Falla Fiscal 115F66315-1 ceG-5242.B3D5-86905D659900

PERIFÉRICOSUR4249. 3ER PISO JARDINES.ENlA MONTAÑA, TIALPAN. 14210 MEXICO. D.F.

lugar

y Fecho

de EmIsión

IMExtco. D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

Fecha

CLIENTE:

y HOIO de Emisión

12016/06/13

No. Serio Certificado

GED620101652 GOBIERNO ESTADO DE DURANGO INDEPENDENCIA 135 SUR ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P.34000

Fecho

.Hoco do Cor1lf1cocl6n

2016106113 13:16:37

13:16:42

del SAl

100001000000401041203

No. Serte Certificado del EmlSOl 100001000000202576174 Método de Pago

I

I I

No Identificado

Núm. Cta. Pago L

..

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ESTIMADO CLIENTE. LE RECORDAMOS

.....

I

IINOldenlifiCBdO

QUE CUENTA CON 15 DíAS POSTERIORESA SU FACTURACiÓN. PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACiÓN. I

CANTIDAD 2' 2 2 2

I IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

. DESCRipCIÓN DE DE DE DE,

BOLETOS BOLETOS BOLETOS BOLETOS

A274CEC160B211AS ODBBA4DC20FOE53F D01A02368F6CC659

Tolol con letro:

(NOVECIENTOS

DE DE DE DE

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UNIDAD DE MEDIDA

PEAJEiCASETA CUENCAME) PEAJE CASETA DURANGO) PEAJE CASETA LEON GUZMAN) PEAJE CASETA YERBAN1S) AB393313095BBF38 9CB0030B43CEE958 694065C695836F91

No No No No

Aplica Aplica Aplica Aplica

PRECIO UNITARIO'

IMPORlE

102.59

67.93 99.14 100.66

205.17 175.86 .198.26 201.72

AC03C752826BEE6G DF8A3A82CADED956

SEIS Pesos 00/100 )

IVA al 16.00 .> 124.97

r 1l1.0115F66315-1CBO.5242-S3D5-86905D65990012016-o6. 13T13: 16: 37lPlejMl513qewLJEl9maf2JWbJlbfn 7uk19SozccrRcchqrzBkrgyxEUN voVj7FBWv6dsnqZjfDaBpUnklEtRpwD6qZ6E=I000010000004010412031I

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; 4NlkB5F xQ9. PlwWghG1ZKq No6 •

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ESTEDOCUMENTO ESUNA REPRESENTACiÓNIMPRESADE UN CFDI

L

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"DURANGO. CASETA

PARA F,

~R: www:cº¿onal~com .

-------------"DURANGO • TO~REÓN"

TORREÓN"

CASETA

OURANGO

-------PARA FAC,j'Jru _

. PARA FACTURAR:

"DURANGO • TORREÓN"

YERBANI$

••w.eoeonal.eom para iaetura electron!ea FOLIO = 1-0001C~4141 CARRll:Ol.8

w,w.eoeonal.eom para factura electronica FOLIO = 1-0000590826 CARRIL:Ol_8

www.eoeonal.eom para factura elaetronIea rOLlO = 5-0000572213 CARRIL:05_8

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1I1111111111~m~l'~]J~!IJ~J~~JW/ll1111111111

09/06/2016 16:02:48 IMPORTE: .1VA: 87.93 14.07 $ Cobrador: 541694 CLASE: P NkU:A274CEC1608211A6

09/06/2016 15:19:45 IMPORTE: IVA: 100.86 16.14 $ Cobrador: 542479 CLASE: P NRU:AC03C7528268EE66

09/06/2016 15:05:52 IMPORTE: IVA: $ 102.59 16.41 Cobrador: 542512 CLASE: P NRU:9C80030B43CEE95B

TOTAL: 102.00

acsa(~

TOTAL: 117.00

.Usted Cuenta con 15 d'as nalllfa~s

Usted cuenta con 15 dlas I'ISturales después de emlUdo su ticket para generar su taetura

_ dl!spués dll emilido

su tlc~e¡ para

genotar su f!lctll'a. BIENVENIOOS

BIENVENIDOS

"DURANGO.

CA'UA C;,;EhCAM~

.~ .

CASETA

LEeN

TORREÓN" GUZMÁN

w~w.coconal.com para f~:tura electronica FOLIO = 11-0000273786 CARRIL:9.E

1111111 ~111 ID~1~rl'JI~J¡IJ~IJ~~J~'"111 09/06/2016.~'.:14:35:01 IMPORTE: IVA: $ 99.14 15.8' Cobrador: 54130j CLASE: NRU:694065C69'"Jur"1

T07AL: 119.00

~"

J::¡IN ~~~ : .••r'" ,Hu ael~-~'~', -wswé's.(!tt s,,", 1", .CIlI!' ::1" ~'M

www.coconal.com

TOTAL: 110.00

UsW(lC~!"ca CO'l'5 d.as natura;e! .

»

".0;

,

,~ -.

.SECRETARíA

DI,

DESARROLLO SOCIAL

DURANGO ..~"._""".",.,~,

ANEXO I REC. HUM.

OFICIO DE COMISiÓN Unidad Responsable: SUBSECRETARIADE DESARROLLOSOCIALY HUMANO Número de Oficio: 15 Durango., Dgo. a 08 de JUNIO del

2016'

Nombre (s): 'ING. SANDRA PATRICIAARROYO GARCIA Cargo(s):

JEFEDE DEPARTAMENTO DE DESARROLLÓSOCIALY HUMANO.

Por medio de.' presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla: Del día 09 de JUNIO del 2016. al día 09 de JUNIO de12016. Lugar:

Objetivo

G6MEZ PALACIO DGO.

LLEVAR ACABO LA REUNI6N CON LOS ENLACES DE EDUCACI6N. Así COMO CON EL

EQUIPO DE AVANZADA DEL C. GOBERNADOR PARA DEFINIR FECHA LUGAR Y HORA DONDE SERA ELARRANQUE DE ENTREGADE UNIFORMES ESCOLARES2016.

SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCION JEFEINMEDIATO: ING. GABRIELA SEADEBECHELANI

FIRMA'

CARGO: DIRECTORADE DESARROLLOSOCIALY HUMANO

c.e.p .• Área de Recur.sos Humanos.

c.e.p.- Área de Reéursos FInancieros. e.c.p .• Área de Recursos Materiales.

-~.~.~4---S';'ee-retaría

RIel IDO RECURSOS HUMANOS

C-."-.

de Desarrollo Soci"'~lIe-G-en-c-ra-I-I-sn-,a-e-I-L-al-'c-s -y-I3-lv-.-l)-o-m-¡,-,g-o-A-r-ri-c-'a-, -34-1-8-0-, l)-u-r-a,-,g-o-, -l)-go-.--' Tcls: 1379492, Fax: 13-79661

.
..

REclal COMPROBACIÓN

(ANOTAR CON PLUMA)

\\

Yo. 80. SUP

FECHA COMPROBACluN

20/01/2016

OUClTANTE

~~'

1\ . .P.MARIADELOSANG\;l.\s...RODIGUEZ

FAVEL

SERVIDOR

PÚBLICO

COMISIONADO

&l{

ING FE~ANDO

AU~

/-;;.r/

GLORIA DELGADO

'OBSERVACIQN: Los montos de lOS recursos autorizados as; como su com P robación YI 'ustiflcaclón, Secretaria de Flnanzss y de Administración del Estado de Dprango y demás normas aplicables.

deberán

e, ~~ a P e g arse a los lineamientos

MARQUEZ establecidos

PEREZ por la

.

,

.



. SECRETARIA

DE FINANZAS Y

or

,)MINISTRACION

-

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

~

RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR ING FERNANDO GLORIA DELGADO POR LA CANTIDAD DE: $ 2,300.00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 1657 A GOMEZPALACIO, DGO POR EL PERIODO DEL 09/JUN/2016 AL 09/JUN/2016

Fecha 09/iun/16 13/aao/16 09/iun/16

Tipo y Folio del Comorobante F/6022 F/259829 F/4851O

Nombre, Razón o Denominación

Concepto

Social

GASOSERVICIOS PREMIER SA DE CV

~

AUTOPISTA DE CUOTAS SA DE CV

CASETAS

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV

CONSUMO

Importe

del Gasto

n~.._

n/Al

~

394.80 906.00 966.00

-

.

I ~

"-

\

• Los comprobantes deberán registrarse en forma .crono/ógica y ser anexados en el mismo orden, . debidamente adherida

a hojas tamaño carta

COMPRUEBA

~