RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR GRUPOS DE CUENTAS
GRUPOS DE CUENTAS
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
% DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUTADO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN
TOTAL
31,102,200.00
34,102,200.00
13,298,594.44
13,298,594.44
39.0%
39.0%
SERVICIOS PERSONALES
27,269,200.00
27,250,268.00
11,874,079.84
11,874,079.84
43.6%
43.6%
3,012,600.00
4,095,147.00
1,158,439.25
1,158,439.25
28.3%
28.3%
MATERIALES Y SUMINISTRO
556,200.00
2,197,021.00
233,154.00
233,154.00
10.6%
10.6%
MAQUINARÍA Y EQUIPO
114,800.00
383,932.00
15,529.35
15,529.35
4.0%
4.0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
149,400.00
175,832.00
17,392.00
17,392.00
9.9%
9.9%
SERVICIOS NO PERSONALES
Actualizado al 30 de Junio 2015