RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR GRUPOS DE CUENTAS
GRUPOS DE CUENTAS
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
% DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUTADO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN
TOTAL
31,102,200.00
33,362,738.00
21,522,216.86
21,496,055.37
64.5%
64.4%
SERVICIOS PERSONALES
27,269,200.00
27,250,268.00
18,279,286.98
18,279,286.98
67.1%
67.1%
SERVICIOS NO PERSONALES
3,012,600.00
4,504,965.00
2,633,499.86
2,607,338.37
58.5%
57.9%
MATERIALES Y SUMINISTROS
556,200.00
1,185,107.00
486,414.90
486,414.90
41.0%
41.0%
MAQUINARÍA Y EQUIPO
114,800.00
180,246.00
37,763.68
37,763.68
21.0%
21.0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
149,400.00
242,152.00
85,251.44
85,251.44
35.2%
35.2%
Actualizado al 30 de Septiembre 2015