(REVERSO). UNIDAD ESPECIFICA CATEGORIZACIÓ PROYECTO OBJETO GASTO IMPORTE DEDUCCIO. 47 - COORDINACION FINANCERA 0 - PRESUPUESTO BASE 1 2110100 $ 1009.20 $. MONTO LETE IMPORTENETO. S. F. $1,009.20 $ m S S 1009.20. TOTAL RETENCIONES $ n. IMPORTE BRUTO S
NIDAD RECEPTORA ALMACÉN: OOOOOO46 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES NUMERO DE ENTRADA: EO00119. ROVEEDOR: TÁCTICA CREATIVA, S.A. DE C.V. MOVIMIENTO: ). PEDIDO O CONTRATO: 20160158 FECHA DE ENTRADA: 2O/10/2016 y. FACTURA O RE MISIÓN: A 341 O TP
0150119. PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS SA DE CV. MONTO DEL PAGO. SOLICITADO: $11,253.45. ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 45/100 MN. CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA HIDRANTE DE 15 MTS DE 2%". DOCUMENTOS ANEXOS: ORIGINALES DE: PEDIDONO