COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE
VIATICOS y GASTOS DE VIAJE EN COMISIONES DE TRABAJO
OFICIO DE COMISION PARA FLORES
Nombre Categorfa
Tel. 0183439615
Sociedad 2502
R.P.E. 9B38A I
~I
Fecha 13 DE ENERO DE 2017
---ª
División 2044
Durante dla s del 16 DE ENERO DE 2017 al 18 DE ENERO DE 2017 Labores encomendadas ASISTIR A REUNtO N Subcom isió n Ji Medio de transporte AVION COMER. XXX TERRESTRE COMER. TERRESTRE OFICIAL
TERRESTRE PARTICULAR Autorización para laborar tiempo extra SI
Ofici o No. 90000123
Adscri pción GRPN ADMINlSTRACION Lugar destino de la comisión MEXICO, D.F.
ECO
AVION OFICIAL NO-m
ANTIC IPO PARA GASTOS SI XXX NO Recibl de la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de $ 4 .0 00 .0OCUATRO MIL PESOS MEXICANOS 00 I 100 MXP cubrir los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma dentro de un plazo no mayor a 10 día s.
para
Recibí anticipo
DEPOSITAR EN CUENTA 0608824839
RUBEN MARTINEZ FLORES
DEL BANCO BANORTE
Firma del interesado
Observaciones ASISTIR A REUNION A LA SDG
I del CARGO .LOO IPAGO
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1 V ENCE
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POS. FINANCIER A 3208
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LA COMISION SE EXTENOIO DOS DIAS MAS Nombre v RPE
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1454 500 1454501 1454570 1454640 VB·GTOS
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IMPORTE
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GASTO
IVA
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4 .446 .64 133.40
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OE VIAJE DE VIAJE
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3 40.99
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SIETE MIL OCHOCIENTOS OOS PE SOS MEXICANOS 31 I 100 MXP (Tota l en letra) DOCUMENTO FI DE COMPROBACION: 130000810 AUTORIZA Ll OUIDACION Nombre CARLOS HUMBERTO AGU IRR E ARREDONDO Total Anticipo 4,000.00 Ca rgo SUBGERENTE REGIONAL Total Gastos 7,802.31 Firma Saldo a favor Trab . 3,802.31 TRES MIL OCHOCIENTOS DO S PESOS MEXICANOS 31 I 100 MXP (Total en letra) DOCUMENTO FI DE COMPEN SACION: I
DE GASTOS A ' AV OR DEL T IR Re cibí de la i de l i l a i de: TRES MIL OCHO CIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 31 1 100 MXP por concepto i mi ¡avor !XXX) repos ició n de anticipe ( ) se gun lo presente comprobac ión. Dicha reposición en Caja General ( )
9eta1
Recibió 01
I
Revisó
I
DOCUI
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I
PARA USO EXCLUSIV DE LA Recibí la cantidad de ~RES MIL en efe ctivo _ _ _ _ _ _ __ DOCUMENTO FI DE PAGO:
Autor izó
Autorizó
DOS PESOS M"Ylr~NO_S 31 J 100 MXP CHEQUE _ _ _ __ __ _ del Ban co _ _ _ _ _ _ __ RUBEN MARTINEZ FLORES RPE Y firma receptor por Co mi sión Federal de El ec tricidad
TOTAL 5.I5B.10 133All
COMISION FEDERAL DE ELECTR¡r~~~LIM·Ó REGIONAL FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE I ~ ENE. 2017 ~ e!,\I'("TTIII') VIATICOS y GASTOS DE VIAJE EN COMISIONES DE
OFICIO DE COM ISION PARA
AUTOP17ÚlA
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Sociedad R.P. E. 9B38A No mbre " FLORES D REGIONAL Categoría Fecha 13 DE ENERO DE 20 17 Lugar des Tel. 01834396 15 Du rante ~ dfas del 16 DE ENERO DE 2017 al 18 DE ENERO Labo res encomendadas AS ISTIR A REUN IO N Subcomis AVION COMER. XXX TER RESTRE COMER. _ _ TERRES M edio de tran spo rte TERRESTRE PARTICULAR AVION OFICIAL Autorización pa ra laborar tiem po extra SI N"CO~'""'~QS; ;;:~ ;-;-,
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Oficio No. 90000123 :ION
ANTICIPO PARA GASTOS SI XXX NO Rec ibí de la Comisión Fede ral de Electric idad la cantidad de $ 4 .000 .00 CUATR cu brir los gastos de esta comisión y que comproba ré al térm ino de la misma dentro dE Recit DEPOSITAR EN CUENTA 060B624839 DEL BAN CO BANORTE
22 feb. 2017 - Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico Mexico. Lugar de expedición: Santa Catarina. Cliente: ... Municipio: MEXICO DF. Pais: 81513000 e-Mail:.
22 feb. 2017 - GASTO. IVA. IVA. 121 FEB !21 FES. PEAJE 659000. 14 54641. ", n,. CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP. (Total en letra). DOCUMENTO FI DE COMPROBACION: 130002162 ... CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SAL TILLO. SA DE CV. AU
SANTA fE CUAJlMALPA, CUAJIMALPA DE MORElOS. CIUDAD DE ~\EXICO MEXICO 053'18. Gf'0920120440. FACTURA. No. Certificado 00001000000401852390. Fecha de Emisión 2017·01-20T03:56:22. No, Certificado SAT 00001000000404614920. Fo l io (UUIO ) 4bb78 123-70(Y:
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE. OFICIO DE COMISJON PARA. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN COMISIONES DE TRABAJO. Nombre OSCAR SORIANO JUAREZ. R.P.E. 9AJ82. Sociedad 1000. División 1633. Oficio No. 90000596. Categorí
Ffrrna del lntoresado. DOCUMENTQ. FI DE LIOUIDACIOI-/:. PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA. Recibí la cantidad do en efécdvo ______ _. CH EQUE _ _ _ _ _ __. '" R11v!¡~. Allfar!,ó. dolBancc _ _____ _. GASTÓ. DOCUMENTO FI DE PAGO: JOSE PE JFSUS HUERTA
17 oct. 2015 - ROMAN CASTILLO MORQUECHO. AUTORIZO. CONTROL DE VIATICOS ADSCRITOS A: GERENCIA DE CONTABILIDAD. NOMBRE: JESSICA MARLENE PIEDRA LLINAS. RPE: 9EHRD DIVISION: 1001 SOCIEDAD: 1000. CATEGORIA: ANALISTA ADMINISTRATIVO II. FECHA DE COMPROBACIO
FC Cha O2 DE JUNIO DE 2017 Lugar destino de la Comisión HERMOSILLO, SON. Durante 5. días del O5 DE JUNIO DE 2017 a O9 DE JUNIO DE 2017. Labores encomendadas PBOCO - TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBR Subcomisión N. Medio de transporte AVION COMER. TERRESTRE
Hidalgo, de donde nos trasladaron a campo de trabajo, El manantial para reunión de trabajo. Se llevo reunión de rescate vertical, regreso a Pachuca Hidalgo ...
Traslado aéreo de la ciudad de Hermosillo a ciudad de México, después en autobús el traslado a la ciudad de Querétaro, para la asistencia a Planta SIEMENS para curso de “Interruptores de. Potencia en Fábrica de SIEMENS”. Donde se nos instruyó sobre e
Quinta Mayor y Calle “B” S/n Col. Las Quintas Hermosillo, Sonora. Tel. 662 260-54-46 ext. 111. Página 1 de 1. CONTRATOS DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS. 31 de diciembre del 2016. Fecha de firma del contrato. 9 de diciembre de 2016. Fecha de térm
OBTENIDA EN CAMPO DELLEVANTAMIENTOBATIMETRICOPARA ELPH. CHAPAN. DANDO. ASPORTERMINADA ESTA COMISIÓN. NO PROCEDET. EXTRAN. TURNO ADICIONAL. NOTA: - No SE REALIZATRALADO DE REGRESO POR CAMBIO DE UBICACIÓN. - LOS GASTOS DEL TRALADO LOS COMPROBARÁ ...
CONTRO DE WIATICOS ADSCRITOS A: ZONA TRANSMISION CAMARGO. NOMBRE: CARLOS ALBERTO PEREZ ORNELAS RPE: 980MR. CATEGORIA: FECNICO FECHA DE COMPROBACION: 23-Mar -2016. DEVISION: 3321 SCCIEDAD : 3000. OFICIO NUM: 900051519 MEDIO DE TRAMSPORTE: TERRESTRE ..