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Emisor. Comprobante de ingreso LWU77644 Fecha de emisión 04 de agosto del 2017 16:16:02 Certificado Digital 00001000000404974143 Folio Fiscal 6DE026CD-72FB-490C-A00E-27FF689CD842 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES R.F.C. DLI931201M19 Distribuidora Liverpool S.A. de C.V. C. Mario Pani No. 200 Santa Fe Cuajimalpa. C.P. 05348 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México, México

Expedido en: Liverpool Torreón Av. Perif Raul López S No. 6000 El Fresno, C.P. 27018 Torreón Torreón, Coahuila. México

ELive: cpaatd pi: 1 de 1

Receptor.

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R.F.C. GE0620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO FELIPE PESCADOR 800 PTE ZONA CENTRO, C.P. 34000 DURANGO DURANGO, MEXICO

No. de Orden: Forma de Pago: • Pagado en una sola exhibición Método de Pago: 01 Número de Cuenta:

— Inceptos. Unidad de Medida

,..antidad 1

UN

Descripción

Precio Unitario

Consumo

168.10

Subtotal: IVA 16.0%: Total a Pagar: Importe con Letra:

Importe 168.10

168.10 26.90 195.00

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Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital Cadena Original del Timbre

o

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Fecha Certificación 2017-08-04116:16:64

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Sello Digital del Emisor

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Certificado Digital SAT ' 00001000000404598147

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Sello Digital del SAT VII-Ibie7gdawellozetHOICIWaXHnvihrwCpVeihjeWhXcGpSevribeV0047.2weeJSPOgxnpISS2mfirloN4ndernrSEWMóheeWihkrIe2Vpcy3kIrDsMjitulv 9X4 lePozxl-15P2mhX(315140VW3OYBv90/JOWbE9WRB.+43799raguKvMpreqn(MerleUEHTgu919Klcb04BbfoYdr67nelAqd84/1/9D326vmNWSNISI)(12.4 VIBIRbviCIWISIdNorerVePcer.d81Dgh021IuIPSPd599redneymTjtAl3NkeleGW4dXfljPITXyRynyleFluev/PIMNZI.H9•69..

Este documento es una represenrecIdn burros de un CFDI.

Liveícc,oI Dislribuidora Liverpool S.A. de C.V. C. Mario Pan!, 200 Col. Sania Fe CuaJinalpa, C.P. 05348 Del. CuaJimalpa de Morelos, CDMX RFC: DII -931201-M19 Régimen general de le g personas morales TORREON Liverpool Torreón Blvd. Independencia, 6000 Fracc, Residencial El Fresno Tel. (871) 749-1200 C.P. 27018 Torreón, Coahuila

ALIMENTOS TERM

DOCTO 8160

096

TDA 0013

VEND 13593425

ATENDIO: JOSE LUIS MORALES ES NUMERO DE COMANDA: 0758639 Consumo

SECC 897

0000000897

Hm

195.00

TOTAL 'IN, $

195.00

***1*CIENT0 NOVENTA Y CINCO PESOS/1 / 91 ** E/i/i11iiiiii******00/100 m N.****1#*****11x* CONTADO $

200.00

CAMBIO $

5.00

Gracias por su visita! CLIENTE

VIE 01/AGO/2017 16:16

Visita, factura 9 evalúanos en

11 ver-F/00 1 - corrí mx CÓDIGO DE FACTURACIÓN Tiendas 1 Kioscos

FACTURADO Ventas Centro de Atención

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ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

PENIEX

E12216 / RFC ESC1412031E8 LUIS F. GARCIA, No. 282 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON, COAHUILA C.P. 27019, MÉXICO TEUFAX: EXPEDIDO EN: AUTOPISTA TORREON SAN PEDRO No. 7630 EJIDO LA CONCHA TORREON , COAHUILA, MEXICO, C,P. 27422 RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000116336

FACTURA No.

ETSME 3620

FOLIO FISCAL

b8e2bc12-2308-41)71 -9f7a-76ed484201cc

LUGAR DE EXPEDICION FECHA: 2017-08-08 HORA: 11:09:47

TORREON, COAHUILA

R.F.C.: GE0620101652

CLIENTE 39500414 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BOULEVARD FELIPE PESCADOR 800 PONIENTE CENTRO DURANGO DURANGO, México, C.P. 34000 Cantidad

Unidad de medida

Descripción

Precio Unitario

9.4700 LITROS 32011 Magna

Importe

$13.707586

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p(11

Importe en letras: (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) " esetitÁ os IDEtiTIFICACION Fiedm.

Método de Pago: 28 (cuenta con terminación 2821) Forma de Pago: Pago en una sola exhibición SUBTOTAL

Pa

$129.81

I.V.A. 16.00%

$20.19

TOTAL

$150.00

Li ill,101,11*MA• Este documento es na pros ‘ntaci n impresa de un CFDI - Versión: 3.2- Fecha: 2017-08-08711:09:47 - Fecha y hora de certificación: 2017-08-08T11:09:04 www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713. No de Serie del CSD: 00001000000400929734 - www.edifact.com.mx Sistema de facturación electrónica. EdifactMx / ControlGas Página: 1/1

ri 1c;n5301 rwn 1.1111;IiitiY 51.1NIC11/5 1.001 .1,111,:ri ,,i1. , nI111111:ffil 1111'111101? 1 111,10, 1, /1;21 I .111 a I ti .111,121,1 .

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AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

FACiTURA

R.F.C. ACU900122EF1

Folio Fiscal 47269109-26F143345-A09A-EBB2423DEA3F

LATERAL CARRETERA PICACHO A.JUSCO 4249. SER PISO JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210 CIUDAD DE MÉXICO

nr-^3

«c."

Lugar y Fecha de [Misión

neThen Fiscal: NA

le Codificación

IMEXICO. CIUDAD DE MEXICO Fecha y I lo/0 de Emisión

CUEME

GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P.34000

2 2 2 • 2

Fecho y lloro •

2017/08/08 13:14

,

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pago en una sola exhibición

01 Efectivo

No Identificado

AC0492117

IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA CUENCAME) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA DURANGO) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA LEON GUZMAN) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA YERBANIS) CAD43978A2D8E609 9DCE628FE2CCF348 BB8EB15F3B81227A

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"DURANGO-TORREÓN" CASETA CUENCAMÉ

"DURANGO • TORREÓN"

ATENCION A USJARIO TEL: 871 '3010918 ENE YERRAN!:: 1,41. PEDRICENA . FOLIO z í.' ,L .127186 CARRO :06} NR Plij 9, 9r4555449 9 04/08/2017 11:03:44 1MPORTf: 'IVA . . It.ur 106 03 $ Cobrador: 542786 CLASE: AUN) NRU:9689C4655449E097

111111111111111111111/10

04/08/2017 10:46:27 IMPORTE: IVA: $ 104.31 16.69 Cobrador: 542747 CLASE: AUTO NRU: 9DCE628FE2CCF348

TOTAL: 123.00

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CASETA VERBÁNIS

ATENCION AIUSUARIO' TEL! 871 3010919. CNT GPE. VICTORIA - ENT. YERBANIS FOLIO = 2-0000870885 CARRIL:02_A

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cera CIO

11111111 TOTAL: 121.00

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11111111111111,1§1111111311111111111111111 :40:25 04/08/2017 IVA: IMPORTE: 22.48 140.52 $ Cobrador: 542622 AUTO CLASE: NRU:618EB15F3881227A Expedido: Durango, México

. ettkr

TOTAL: 163.00

PARA FACTURAR: www.coconal.com "TORREDN-CUENCAMÉ-YERBAWS" CASETA LEÓN GUZMÁN

HTENCION A USUARIO la: 871 500 8200. FOI.GOME2 PALACIO - ENT.PEDRICFNA puje 1-1-1w011112555 1ARRIL.05_13

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"DURANGO - TORREÓN" CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918. ENT PEDRICENA - ENT. YERBANIS FOLIO = 5-0000893554 CARRIL:05_8

1111111111111:1J!)1WIl jkli1)1111111111,111 04/08/2017 19 10.00 IMPORTE: IVA: 106.03 $ 16.97 Cobrador: 542797 CLASE: AUTO NRU:07F0E57F8A374AE4

TOTAL: 123.00

"DURANGO - TORREÓN" CASETA DURANGO

ENT. AEROPUERTO - ENT.GPE.VICTORIA ATENCION A USUARIOS TEL: 618 118 70 55. FOLIO = 2-0001462838 CARRIL:02_A

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"DURANGO - TORREÓN"

"DURANGO - TORREÓN"

CASETA VEREIANIS

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ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919. ENT. VERSAN S - ENT. GPE VICTORIA FOLIO = 1-0000914407 CARRIL:01_6 '

PARA FACTURAR: www.coconalcom

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04/08/2017 9.31:56 IMPORTE: IVA: $ 104.31 16.69 Cobrador: 540853 CLASE: AUTO NRU:E67085C6A587G305

actviej0

TOTAL: 121.00

Usted cuenta con 15 dlas naturales después de emitido su ticket para generar su factura. BIENVENIDOS

CASETA DURANGO

ENT. GPE VICTORIA, - ENT. AEROPUERTO. ATENCION A USUARIOS TEL ;618 118 70 55. FOLIO = 1-0001493484 CARRIL:01_8

1 1 1 1 1 1 N1I I I I MIJI1111111111111111 20 22 21 04/08/2017 I A: IMPORTE: 14.48 90.52 $ Cobrador: 542609 AUTO CLASE: NRU:CAD43978A2D8E609

TOTAL: 105.00

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su facture. BIENVENIDOS

.....

1 SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION

C. P. ANA GAB -11 . RÍOS RODRÍGUEZ

Secr tarta de Finanzas y de Administración del Estado de Durango y demás non* aplicables.

. MARCOS CARL UZ MARTINEZ , ceo er n apegars a los Ineamient stablecidos por la

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE MINISTRACION

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR C. P. ANA GABRIELA RÍOS RODRÍGUEZ POR LA CANTIDAD DE: $ 1,369.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN NO. 17169 A GÓMEZ PALACIO,DGO. POR EL PERIODO DEL 04/AGO/2017 AL 04/AGO/2017

Fecha 04/ago/17 08/ago/17 08/ago/17

Tipo y Folio del Comprobante F/77644 F/3620 F/492117

Nombre, Razón o Denominación Social DISTRIBUIDORA LIVERPOOL ,S.A. DE C.V. ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS,S ADE C.V. AUTOPISTAS DE CUOTA,S.A. DE C.V.

Los compobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hojas tamaño carta COMPRUEBA ,-\ /yo.:.'TITULAR DE LA ENTIDAD

,..1

C. P. ANA GAS

RÍOS RODRÍGUEZ

C. MAR e -

• RLOS

CRUZ MARTINEZ

Concepto del Gasto CONSUMO COMBUSTIBLE CUOTAS Y PEAJES

195.00 150.00 1,024.00

T/b T A : REVISÓ COORDIN D

Importe

$1,369.00

AD VO. DE LA ENTIDAD

I Mi" C.P. ANA GASRI a''' RIOS RODRIGUEZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACintg COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS

CARATU LA

NOMBRE C. P. ANA GABRIELA RÍOS RODRÍGUEZ

DEPENDENCIA

COMISION A. GÓMEZ PALACIO,DGO. RECURSOS RECIBIDOS:

$ 1,369.00

~TICOS: HOSPEDAJE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

PERIODO: DEL 04/A0O/2017 AL 04/AGO/2017 MEDIANTE:

Efectivo, Rbo 7155

PLIEGO DE COMISIÓN No.0017169

PARTIDA

IMPORTE 1 $$ $ 0

GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):

$ $ $ TOTAL

$

TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA OMPROBANTES Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS COMPRUEBA:

150.00 1,024.00 1,369.00 1,369.00

1,369.00,

RECIBE COMPROBACION PARA4U APTURA:

1

' / i iit I

C P. ANA GABRI %IV

OS RODRÍGUEZ

C.P GUA UPE COVARRUBIAS RODRIGUEZ FECHA DE RECEPCIÓN DE /A COMPROBACIÓN

Va. Bo.

195.0

TITULAR •E ARIA: / r /-

C. Mil( COS CARL2S_GRUZ-MARTINEZ

PARA TODOS

CENTENARIO r

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

1917

et

2017

CONSTITUCIÓN POLítibisi, DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICKNOS

\ No. de OfIció: SDSDA-332/2017

C.P. ANA GABRIELA RIOS RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA PRESENTE' Por medio de la presente solicito su apoyo para asistir el día 04 de agosto del presenté año a la Secretaría de Desarrollo Social Delegación Laguna, esto con el fin de verificar que haya un correcto funcionamiento de esta delegación en cuanto a horarios, detectar las necesidades de equipo de cómputo, así como de mobiliario para garantizar el correcto funcionamiento de la misma Agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE VICTORIA DE DURANGO, DGO., 03 DE AGOSTO DE 2017

7L-tc'r EL SE ETARIO DE DESAR•lfillErCaCIAL G ARCOS CARLOS CRUZ MARTINEZ

13Ivd. Domingo Arrieta 200, Frac. Domingo Arrieta, 341130 Durango, Dgo TeléfonosI (618)137 94 92 y 137 95 02 [email protected]

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