RFC Emisor:
RARC990531 HK5
Folio Fiscal: I _ .. AAA'A3AO.1 D79-45A2.BOAB-9'75CFF505FF'
Nombre o denomlnaci6n:
CLAUDIA RUBI RAMIREZ RANGEL
No de Serie del CSO:
~.
00001000000403256748
lugar. Fecha y hora de emlsl6n: Mexico 2017.09.04T20:34:51 Efecto del Comprobante: RFC Receptor: Nombre o denominaci6n:
ingreso
GED620'O'652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SIN SOCIEDAD
IPO DE
I
Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Flsicas con ActividadesEmpresariales y Profesionales
j CAN~~O~
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OESCRIP~ÓN
lCONSUMO-DÉAUMEÑiós 1
[venta/servicio
oÉi. -DIA"b.
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EPTIEMBRE"ióú
"REALIzADA _._-
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.
.
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
413.79
413.79
.
Pago en una sola exhibici6n
Forma de Pago:
4_'3_._79_
Impuestos trasladados 66.2'
¡VA 16.00%
$
IEPS
$
0.00
$
0.00
$.
0._00_
$
480.00 -
Impuestos Retenidos:
Ef~ctivo
Método de Pago:
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Subtotal:
I I,
0.00
$
Descuento:
IVA ISR TOTAL
I I
Total con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS. 001100 M,N.
Sel~dig"aldeICFDI:
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I
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Sello del SAT:
MAbl.lllllMPP' 112.69
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IMPORTE
SU01OTAl:
704.31
¡VA 16.00%:
112.69
TOTAL:
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ESTEDOCUMENTO
ES UNA REPRESENTACiÓN I~ PRESA DE UN CFDI
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PARA FACTURAR:
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PARA FACTURA
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"DURANGO - TORREÓN" •
CASETA
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CUENCAMé
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PARA FACTURAR:
• TORREÓN"
"DURANGO. CASETA
ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918. ENT. PEDRICENA - ENT. YERBANIS FOLIO = 5-0000917605 CARRIL:05.B \ 111111\ 11
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NIU:C82:,9 A 1 04/09/2017 ;~?:. :30 IMPORTE: I A:
TOTAL: 123.00
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90.f.Z Cobranor: .~It1 03 CLASE: ~ .p NHU:CZ82C39C2,A1(1 C'
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04/09/2017 . 16:08:21 IMPORTE: IVA: $ 90.52 14.48 Cobrador: 542803 CLASE: P NRU:F9813BIBC29CC092
10TAl: 105.00
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cuenlo con 15 dios nalurales 1 Usted después de emllido su Ilckel para ,,,,,,,,,,,1,",",,,
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BIENVENIDOS
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1/09/2017 17:12:37 IMPORTE: IVA: $ 106.03 16.97 Cobrador: 542394 CLASE: P NRU:4BAF7B7AOF3FADI7
04/09/2017 16:56: 6 IMPORTE: IYA $ 104.31 16. 9 Cobrador: 54278 CLASE: .1 P NRU:427EA99E87E2CF44
TOTAL: 121.00
TOTAL: 105.00
I
Usted cuentA con 15 dIos nlllunlles después do omilldo su lIckel pm.ll generar su ftldum. BIENVENIDOS
www--.c-oc-o-na-,.-co-m-1rl
"TORREÓN - CUENCAM~ - YERBANls"
BANls
ATENCION A USUARIO T L: B71 3010919. ENT. GPE. VICTORI~ - ENT. YERBANIS FOLIO = 2-00008 8905 CARRIL:02_A
ATENCION A USUARIO TEL: B71 3010918 ENT. YERBANIS - ENT. PEDRICENA FOLIO = 6-0001254B18 CARRIL:06.A
TOTAL: 123.00
TORREÓN"
OURANGO
ENT. AEROPUERTO - ENT,GPE.VICTORIA ATENCION A USUARIOS TEL: 61B 118 70 5~. FOLIO = 2-0001490019 CARRIL:02_A
W~lij~l~~!mljl~~l~~lllllllllllllll
14/09/2017 21 :39:15 IMPORTE: IVA: $ 106.03 16.97 Cobrador: 542683 CLASE: P NRU:9CBCDBDA049E8FC6
www.coconal.com
ENTl PEORICERt.SEJ'I"N?:tMl"\!tJZMAtI FOLIO = 10-00005583B4 CARRIL:1O_E 11111111111
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04/09/2017 17:42:33 IMPORTE: ¡VA: $ 102.59 '16.41 Cobrador: 542057 CLASE: P NRU:16FFA077A1509F5F
TOT'I' x •• 119.00
, I
USlod cuento con 15 dlas natuloles después de emitido su tlcknl para generar su frn:turo. BIENVENIDOS
PARA FACTURAR:
www.coconal.com
"DURANGO • TORREÓN" CASETA
YERBANls
ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919. ENT. YERBANIS - ENT. GPE. VICTORIA FOLIO = 1-0000939031 CARRIL:Ol.B
'IIIIIIIII~~~! \IW~~l~i~![~~J~illllllllllllll 14/09/2017 21;53:2B IMPORTE: IVA: $ 104.31 16.69 Cobrador: 542715 CLASE: P NRU:ICI3DBBOEC90CC68
TOTAL': 121.00
Usled cunnla con 15 dlas naturales después de cmllldo su bckel para gencml su ftldura. BIENVENIDOS
tcd cuen;o con 15 di8~nnlufales d spués de ert\1I1do su llcket PIfO g nemr su lad\ll"O. B1ENVENlUOS
E~pcdido:Ourongo. Medro.
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Can\.: 1 Servicio de PO:lje
1
U"led cucnlll con 30 dlns nnhiUllcs despuós de omUido su IIckcl pprn generAr su facturo. . BIENVENIDOS
1
R.F.C. ACU900122EFl
Folio Fiscol
LATEllAl CAlIIIETEIIA PICACHO AJUSCO 42 9. 3ER PISO JARDINES EN LA MONfAÑA. TLAlPAN. 1~21O CIUDAD DE MÉXICO
18994FB33.SFBOoA240.9D1 lugOl y f.ocho do Emisión
[MEXICO,
Régimen Flscol: NA
fecha
CIUDAD
800 PONIENTE
DE MEXICO
Hora de Emisión
2017/09/05
GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BOULEVARD (BLVD.) FELIPE PESCADOR DURANGO CENTRO DURANGO DURANGO C.P.34000
D-A9A879251 CM
Fecha V Hora de Ce.lJllcoció
11:58:14
12017/09/05
11:58:18
No. Serie Ce/lincado del SAl
No. Serie Certificado
100001000000401041203
100001000000404191611
r ormo de £'o o
dt.'l Emls(
Mólodo do rago
I 01 Efectivo
pago en una sola exhibición
Num. CIa. Pego
SetlelFollo
I
No IdenliClcado
1 AC0510105
ESTIMADOCLIENTE.LE RECORDAMOS QUE CUENTACON 15 DíAS POSTEGI ESA SUFACTURACiÓN. PARAREALIZARCUALQUIERACLARACIÓN.
IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE{CASETA LEON GUZMAN~
102.59
469AF79501462F3A
10101 con lelra: (CIENTO
DIEZ Y NUEVE
Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 .> 16.'11
SUBTOTAl:
lO2.S!
IVA 16,00%:
16.4
TOTAL: •
1I1.018994FB33-8F80_A240_90
••
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=
10-1\9A879251
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•
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JI
OAAf20 17-09-
05T 1 1:58: 181ZEhCCMYH87aQ9akOJzJPXfZln3XHwzqBIOm9HB9lcJI19XfqpxGG7Cv82DOXI MCjU81zFA3gHw1 W/MPnSYwD8h7EeohnqwCSSS97Gb7R3NdKXGJ3W8NOS8TVEfMhBMISION
NO.0017212
LUGAR Y FECHA
LAE MARIO ALBERTO
I
RETANA PINTOR
04 DE SEPTIEMBRE
DURANGO,DGO,
2017
ADSCRIPCION SECRETARIA
DE DESARROLLO
SOCIAL DEL ESTADO
II
NIVEL DIRECTOR
DE EVALUACiÓN
Y SEGUIMIENTO
LUGAR DE LA COMISION
DE PROGRAMAS
I
SOCIALES
GÓMEZ
PALACIO,DGO.
I
PERIODOS DE LA COMISION Número de días
1
~SISTIR AL lER. 'NFO~ME DE GOBIERNO
04/sep/2017
;DE L
I
MOTIVO DE LA COMISION AL MPIO. DE GOMEZ PALACIO,OGO.
AL 04/seD/2017 FOLIO OEl OFICIO DE COMJSION
I
SDS/SPS/015117
I MEDIO DE TRANSPORTE
o
AUTOBUS
I
VEHIC~
VIÁtt
OS
I OlAS
TARIFA
1
SIN PERNOCTAR
t
PERNOCTANDO
TRANSPOR
$
TACIÓN
$ $
E LOCAL
I
COMB'U~ TIBLE
$ $
OTR S
$
CUOTAS
DE
UTOPISTA
,
I
Efeclivo, Rbo, # 17212
TOTAL DE RECURS)S
~
ACTA
O
CONSTA'CIA
Reclbi de Secretaria De
400,00
2,024.00
OBTENIDO PARA E~E rADO SE EVALUARA MEDIANTE: rNFO~
DE PARTICIPACION
:
• REPLICA
D2~rro"oSocIal
Y declaro bajo protesta d
'1,024,00
$
OTORGADOS
I EL BENEFICIO
'600,00
$
$
t TRANSpbf
IMPORTE
600,00
$
D
o
OTRO
Del Estado, por concepto de VIáticos y gs,sto de Vlaj6la cantidad de $2,024.00 SON: DOS MIL VEINTrCU TRO PESOS 00/100 decIr verdad que los recursos recibidos en custoola ullllzados exclUSN8mente para el desempel10 de la comisión conferida, con fa
s:,rá
~~:::,:!~:;~:;: :~::~~c:~~:~~.::n~e:::s::~7,~::;~: ~~~;~::sd;~::~; :s::m;;:::s ~::::/;:nto deesta, s~rKio
con:fenles
CONsrANCIA
oe PER
~EtjCIA
(SELLO
VIO FIRMA)
FECHA
tlMl1 E PAR"
COMPRO~CI
I 11/09/2017
I
dela
FECHA CDMPROBAC1ON REClal
COMPROBACIÓN
(ANOTAR CON PLUMA)
'-_-'''-~'7~....... L~~s ._,._-, j~'-~'---¡ / ING. GERARDO
'OBSERVAC/ÓN
DE J.
Los monl
Ó~
s de ~
C'afR~UJEOO
ecurSos autOflzados
~~~IO
ALBERTO
as! como su comprobación
RETANA PINTOR
/f
ustl/¡cac!Ón,
a Jos lineamientos
dooarlJn 8P~e
MA.RCOS CARLOS CRUZ MARTINEZ establecidos
por la secra/arra
, I
SECRETARIA DE INANZAS y DE ADMINISTRACION COMPROBACION D~ ~ARTIDAS POR VIATICOS
.
D,pO
CARATULA
, £:;
,I NOMBRE: LAE MARIOALBERTO RETANA PINTOR COMISION
A: G6MEZ PALACIO,OGO.
RECURSOS RECIBIDOS:
$ 2,.024..0.0
V/ATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: ;OMBUSTIBLES: IOTROS !DERECHOS DE AUTOPISTA):
I,
DEPENDENCIA:
I
PERIODO:
I MEDIANTE :
I
!
Efectivo, Rbo. # 17212
DEL .o4/SEP/2.o17 AL .o4/SEP/2.o17 PLIEGO DE COMISiÓN NO..o.o17212
PARTIDA
IMPORTE
-
$ $
48.0..0.0
$ $ $ $
3.0.0..0.0 936 ..0.0 1,716 ..0.0
I I
I
: TOTAL
TOTA111STOS CON COMPROBANTES: TOTAL ASTOS SIN COMPROBANTES: SO RANTE ENTREGADO EN CAJA
$ $ $
y EFECTIV~ I UAL A RECURSOS RECIBIDOS
$
!
COMPRUEBA:
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OEl ESTADO
I I
I ¡lJMPROBANTES
I
'.'¡"J¡¡nt~
-
1,716 ..0.0 3.08..0.0
2,024.00
RECIBECOMPROBACION PARASUCAPTURA:
! ~/,/.
LAE MARIBERTO
RETANA PINTOR
C.P GUADALU FECHA DE RECEPCION
Vo. 80. TITULAR DE ÁREA:
NG. GE.RARDO DE J. LO
I I,
l'
I
I
DE LA
E COVARRUBIAS RODRIGUEZ OMPROB,/lCI
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE AnMINISTRACION
SECRE ,ARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Dro .;:,
..:LESTADO
RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LAE MARIOALBERTO RETANA PINTOR POR LA CANTIDAD DE $ 2,02400 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 17212 A GÓMEZ PALACIO,DGO. POR EL PERIODO DEL 04/SEP/2017 AL 04/SEP/2017
Tipo y Folio del Comnrobante F/S/N F/53907 F/510010 F/510105
Fecha 04/sep/17 04/sep/17 05/sep/17 05/sep/17
Nombre, Razón o Denominación
Concepto
Social
Importe
del Gasto
480.00 300.00 81700 119.00
CONSUMO COMBUSTIBLE CUOTAS y PEAJES CUOTAS y PEAJES
CLAUDIA RUBI RAMIREZ RANGEL SERVICIO APACHE,SA DE Cv. AUTOPISTAS DE CUOTA,SA DE Cv. AUTOPISTASDECUOTA,SA DECV
.'
.
-- --
_- .
.
..
,
.,
.
.
/ • Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica debidamente adherida a hojas tamaño carta COMPRUEBA ¿LAR
~¿¿/ l,ÁE
'7
MARíQALBERTO RETANAPINTOR
.
---
. _.
-
..
_----_.
1£ "
REVISÓCOORDINAPÓRAD' Vo. DELA ENTIDAD
DELA ENTIDAD
1/,
~
C. MARCOSCARLOSCRUZMARTINEZ
• __
0-
__
-------~--
lUU lOS RODRIGUEZ
C.P.ANA GA
V
/ __
$1,716.00
T~ALi
I
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y ser anexados en el mismo orden,
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---
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