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22 ene. 2016 - AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO. VENUSTIAND CARRANZA, DISTRITO FEDERAL. íGRACIA8 POR SU VISITA!
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.. Hoteles y Restaurantes Unidos S.A de C.V HRU020823LQl Ooml(ttio

COMPROBANTE

Follo Aseal N°de ser!/! dl!!cert. del SAl Fechay hora de certl1lcadón

Fiscal:

Ave Paseo de la Reforma 389, PIso 10 COL. Cuauhtemoc, Del, Cuauhtemoc Mexlco, D.F. Mexlco, C,P,: 06500

INTERNET

LUGAR

10rllcb0b-c574-4e77-9dbHI8t91da0960S oooo10000lX1300171326 15/01/2016 lO:J5:52a.m.

y FEOtA DE ELABORACIÓN

Méldco, Mexlco, D.F. 1S de Enero de 2016

T: 52 (SS) 915Q..5900 I F: 01 (55) 9150-5901

N° ~o

http://YNiw.hollclaylnnexpress.com Adaradones:

FISCAL DIGITAL

FAcrURA

10:36:22 e.m.

00001000000202480680

Sef1ey follo Interno Frontoesk

[email protected]

FA +4158

Pago en una sola exhlbldon MexIco, MI!Xk:o, D.F. Reglmen Genml

de

L.ey

P!rson1l5

Montes

Datos del Cliente: Nombre

GobiernoEstadode Durango

R.F.C.

GED620101652

Cane

Independencta

Colonia

lona Centro

Sur No 135

DeI./Mun.

l.oCiIlldad C.P.

31000

Durango

Esmdo

OU

Pols

MEXICO

F. llegada

14-01-16

F. salida

15--01-16

Datos del Huesped: Nombre Huesped

Marquez, Alejandro

Pasaporte

1.00

RentaHabltaclon

( ')

Folio Opera

16252

No. Habltadón

0501

No Aplica

1,961.52

1,961.52

Efectivo (MXN) 2,334.21

Metodo de pago: Electtvo Importe

con Letra: DOS MIL TRESOENTOS

TREINTA y CUATRO PESOS 21/100

M.N.

Sub Total J.S.H:3.00

1,961.52 %

58.85

J.V.A. 16.00 %

313.8't

Tota'

2,33't.21

Seno dlglbl de.lCfDI VdpMqS/10wXmHQHUALExdvUSQ22GOUuealokaR2eBwmll+k3Nms6ltdE96dlNDFuGflrNlf6L.Mm7MAtlFy0855rtNOD 9UdRtAoThMzQ4DlpZUD7CkC6kKnjVkALVMP REFRESCO CHICO CJR UN PAPAS FRANCESA CJR MEO UN 36 1

175.00

2

175.00

TOTAL: .

0.00

***** IVA INCLUIDO ***** Forma de pago

Importe

-------------------.-----------_._-------

EFECTIVO CambIo:

200,00 25,00

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO EDIFICIO C PISO 2 C.P,15620 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO VENUSTIAND CARRANZA, DISTRITO FEDERAL íGRACIA8 POR SU VISITA!

---------------------------------~-------SOLICITE SU FACTURA A https://tpv'.grupoareas.com/webcllentes/mx/ O AL CORREO: cl1entesmx@areasmal1,com CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES CODIGOS: ***66343201 -131409***

..:

.

. CLIENTE: . R.F.C.: DOMICILIO:

FORMA DE PAGO:

Factura

GOBIERNO ESTADO DE DURANGO GED620101652

SERIE: FOLIO:

INDEPENDENCIA No. 135 SUR ZONA CENTRO DURANGO 34000 DGO. MEXICO

FECHA:

CTA DE PAGO

43790 22/11201606:06:01

NO IDENTIFICADO

TRANSPORTE REALIZADO 14/0112016 FOLl04315Z0NA4 SUBTOTAl:

340.00

I.V.A.:----O:OO

TOTAL: 340.00

Emitido por:

CONTPAQJ. Serie del Certificado del emisor: Folio fiscal: No de Serie del Certificado del SAT: Fecha y hora de certificación:

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00001000000202516829 B88188DD-OF76-419B-87FC-CEB82CCBE4AE 00001000000202864883 Enero 22 2016 - 06:06:04

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Sello del SAT TaCWbms2NcngHNe6sc+tlnfFyxxuDMjEQyGDSn/g7Ch6hbhIOydHkHlRVBSv9wy8h/PCMYsVTvkGSUBuOmNm6VkusJcLW4'rs/UTO + SL 8BiX xxITzM3i 129v dHOkRJR)YCkLOcK Gisn3JTjuIGeT7vv7K RURmr3Z 2BE= Cadena original del comotemento de certificación dioitet del SAT 1tl.0IB88188DD-OF76-419B-87FC-CEB82CCBE4AEI2016-01-22TO6: 06:04 I kkjSzrBmVSOPmswm/I81BG20y/pVB80QE6ibk Ubwe8zFITt8qOKlheo601S14zalubJCqG9n73HKNsG6smMKHOcsf2tTBhe/p9uXuHvezcP+mlfvluNQPCS+gLFFu8M+S53guJ2om dF93kOli7/FDknlqlTT9HhJOes/Qhln3qM-IOOOOl0000002028648B31 I

.. .



..



SECRETARIA DE

DESARROLLO

SOCIAL

DlrnANdO CI(I"'"'CI

•••••••

, •••••

No. OF.SDS-059/2016

C.P. MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRA TlV A PRESENTE

FA VELA

P.or medi.o de la presente s.olicit.osu ap.oy.ocan el trámite de las viáticas corresp.ondientes, para el día 15 de enero del presente aña ya que asistiré a Reunión a la Cd. de México acampañanda arCo Gabernadar C.P. J.orge Herrera Caldera can el Secretaria de'Desarralla Sacial, Dr. Jasé Antania Meade Kuribreña .. Sin .otro particular le agradezca la atención que le brinde a la presente salicitud, para cumplir en tienip.o y farma dicha camisión, le envía un cardí'al saluda.

ATENT AMENTE "SUFRAGIO EFECTlVO.- NO REELECCIÓN" VICTORIA DE DURANGO, DGO., 21 ENERO DE 2016

C. ALEJA O ARQUEZ PÉREZ .ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

-

-------------------------

Secretaría de Desarrollo Social: Blvd. Domingo Arrieta, esq. Gral. Ismael Lares #200 Fracc. Domingo Arrieta C.P. 34180, Durango, Dgo. . Tels: (618) 137-9492. 137-9482 Fax: 137-9óó2

re

-•

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION

No.OO1602

FORMATO DE COMISION LUGAR Y FECHA DURANGD, DGO. 13101/2016

COMISIONADO C. ALEJANDRO MARQUEZ PEREZ ADSCRIPCION SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

LUG~

NIVEL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PERIODOS DE LA COMISION 2 Número de dias MOTIVO DE LA COMISION

e GOBERNADOR

IACOMPAAAR A l

C,P. JORGE HERRERA CALDERA A lA

DE LA COMISION

CDDEMEXICO

AL 16/8nel2016

14/8n8/2016

DEL

Foua

ce DE MEXICO

DE DESARROLLO SOCIAl. OR JOSE ANTONIO MEAOE KURIBREW,

DEL OFICIO DE COMISION

SDSJ06Q-A12016

A REUNION CON El. SECRETAf~.rO .

MEDIO DE TRANSPORTE

o

VEH/C~

lKJAEREA

AUTOBUS

VIÁTICOS

SIN PERNOCTAR

IMPORTE

TARIFA

DIAS 1

$

1,000.00

1

$

2,500.00

PERNOCTANDO

TRANSPORTACiÓN .

TRANSPORTE LOCAL CUOTAS DE AUTOPISTA COMBUSTIBLE OTROS TOTAL

Efectivo, Rbo. # 1602'

o

EL BENEFICIO

DE RECURSOS

OBTENIDO

O CONSTANCIADE p~nCIPACION

ACTA

ecibl eJe Secretaria De ueSfJrrclfo SoclallJ61

t;staao.

PARA

por concepto

3,500.00

MEDIANTE:

O

REPLICA

de viáticos y gssro.s de viaje la canlldad

-

$

OTORGADOS

ELESTADOSEEVALUARA

INFO~

1,000.00 2,500.00

$ $ $ $ $ $ $

de:

IKI

'oTRO

$3,500.00

SON: TRES Ml~ QUINIENTOS PESOS 00/100 Y declaro bajo protesta de decir verdad Que las recursos recibidos en custodia serán utilizados e)(c/usivamente para el desempeltO de la comisión conferida, con 1a obflgación de justificar, comprobar 0, en su caso, reintegrar los mIsmos en un ténnlno de 6 dlas hábiles posteriores al cumpfimlento de esta, siendo conc/entes de la responsabilidad establecida en el articulo 47 de la Ley dtt Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y de los Municipios. CONSTANCIA

OE PERMANENCIA

(SEllO.VIO

FIRMA)

FECHA LIMITE,..,

\I'V\

COMPROBACION

. FECHA COMPRu

••••.••••'

REcJBI COMPROBACtON

(ANOTAR CON PLUMA)

22/0112016

Yo, Bo. SUPERJORJERARQUICO

~ ~ c,K ;..

..

AUT'r'4CION

COMISIONADO

/YI

~

DROMARQUEZPEREZ

de Finanzas y de AdministraciÓn

PÚBLICO

JI/k

V

eOBSERftACICJN: Los montos de los recursos Secretarla

SERVIDOR

SOL.ICITANTE

Butorizados

as;

~ANDRO MARQUEZPEREZ como su comprobación y justificación. deberán

del Estado de Ourango y demás nonnas aplicables ..

c. ¿.J:D;;:; apegarse

B los lineamientos

MARQUEZPEREZ establecidos

por

la

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE

J

~INISTRACION

••

Y

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR C. ALEJANDRO MARQUEZ PEREZ POR LA CANTIDAD DE: $ 2,955.21 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN. NO. 1602 A CD DE MEXICO POR EL PERIODO DEL 14/ENE/2016 AL 15/ENE/2016

Fecha 15/ene/16

22/eneJ16 22/ene/16 22/ene/16

Tipo y Folio del ComDrobante F/44758 F/61836 F/66901111182105 F/43790

Nombre, Razón o Denominación

Social

HOTELESY RESTAURANTES UNIDOSSA DECV CAFÉSIRENAS DERL DECV AERoeOMIDASSADECV PORTOTAXITERRESTREEJECUTIVOSA DEve

Concepto

del Gasto

HOSPEDAJE AlIMENTACION AlIMENTACION TERRESTRES

Importe 2,334.21 106.00 175.00 340.00

..,..; ...•. .

./N ./

• Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hQifJstamaño carta A

'"""'~ e.~AND~MARQUEZPEREZ

"

\

~

~---

VO.So.TInJLAR o¿

C.~ND¡(O

~AO

MARQUEZPEREZ

L. REVISÓ

\

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I~ .••••.•

O ¡. A L:

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INAO

$2,955.21

ADMVO.DELA ENTIDAD

C.P.MARIADELOSANGELESRODRIGUEZFAVEU

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS

.G'~ .._

-

CARATULA

.~

DEPENDENCIA: NOMBRE: C. ALEJANDRO COMISION A: .;.CD"-D:;.;;E_M.;..EX_IC'''O __

RECURSOS RECIBIDOS:

MARQUEZ PEREZ

SECRETARIA

DE DESARROLLO

SOCIAL

DEL ESTAOD

PERIODO:

DEL 14/ENEi2016 AL 15/ENE/2016

MEDIANTE: EfectivO. Rbo. # 1602

PLIEGO DE COMISiÓN No.001602

--------

$ 3,500.00 -:-

VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTAl:

.TOTAL TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES. TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA

COMPROBANTES

IMPORTE

PARTIDA

Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS

COMPRUEBA:

C.PGUADAL FECHA DE RECEPC

CE LA

$ $

2.334.21 281.00

$ $ $ $

340.00

-

2.955.21

$ $

2,955.21

$

544.79

$

-

3,500,00