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FISCAL: Personas Morales del Régimen General para la ley del Impuesto sobre la Renta ..... FEO 49 KM 238 MAS 900, SEIS DE ENERO DURANGO, LERDO.
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SERVICIO DURANGO SA DE CV

,.éPEMEX

E01424 BLVD. ARMANDO

I RFC SDU960916RD5 DEL CASTILLO

FRANCO,

I

BELLAVISTA

~ ~

DURANGO,

,r

1

No. 101

DURANGO

C.P. 34047, M~XICO T~UFAX: RéGIMEN Personas

CLAVE

PEMEX:

Morales

del Régimen

0000105013

General

FISCAL: para la

ley

del Impuesto

FACTURA No,

e 72076

FOLIO FISCAL

a68c1567-e632-4d3~9b46.b7e063005e1f

LUGAR DE EXPEDICION FECHA:

2016-05.13

CUENTE:

204363 GOBIERNO

HORA:

ESTADO

19:21:20

# 135 SUR

DURANGO

MEXICO,

DGO,

R,F,C,:

C.P.

Factura s/nota(s):

GED620101652

34000

Unidad de medida

25.0000

DURANGO,DURANGO

DE DURANGO

INDEPENDENCIA CENTRO

CantIdad

sobre la Renta

IIr

DescripcIón

32011

Precio Unitario

Magna

Im,~rto

$11.395490

$264.63

2991530-0

Sello DIgital del eFDl: CluoEoRK4z+rONOWhWPMMEah+Z3PDTxTbExG+qvo/yxutxMln3Uv2wGEh9/uU3GucVloycmBR8plfew90D3PSXQtx32spVI15vtQIMYbmyanGGt:bGgGs31y3m"pS/Sk7dXaBy usCOuSPx~5Tz32xrd.QswwymZcFfHFtvxKoXo= .

Sello del SAl: OmRPbpE-+S5JdR+ro70L7tnzTOKWJFOkIOrmxBnMg/3GQUJl EkIVdBMZGcWG4ZeOmEjDmlYRyVhv+'bbGvNolvO= Cadena Original dol Complemento

nKVUu9SgP+gvJMpIIDwpnVzgNl06Bb7hdF3TxxC9vvpTO+H6JVgzhzE2LV4kgZSJSESEYAhSkMoCfx8XuaOVvP

de Certlncacl6n digital del SAT:.

,

111.0ja68c1567 -e632.4d31-9b46-b 7e053OO5e 1~20 16.()S-13T 19:24: 101CluoEoRK4z+ rONOWhWPMM Eah+ Z3POT xTbExG+qvolyxulxMln3Uv2wGEh9/uU3GucVloycmBR8p OOJPSXQtx32spVi15v10IMYbmyanGG FbGgGsJ 1y3m + p8/Sk 7dXaByusCOuSPxW5Tz32xrd+QswwymZcFfH FlvxKoXo=¡OOOOl 00000030009167311

Importe en letras: (trescientos

veintinueve

pesos 00/100

M.N.)

Método de Pago; Efectivo Forma de Pago; Pego en una sola exhibición

SUBTOTAL

$284.89

I,V,A, 16.00%

$44.11

TOTAL

$329.00

Este documénlo es una representacl6n Impresa de un eFOI- VerslOn: 3.2 - Fecha: 2015-05-13T19:21:20 _ Fecha y hora de certmcacl6n: 2016.()5-13T19:24:10 WNW.atlo.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del eso: 00001000000202519999 _ W\¥W.edllacl.com.mx . . Sistema de lacturacl6n electrOnica - EdllactMx / ContraiGas Péglna: 1/1

11ew9

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\,

AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

(~ cesa

R.F.C. ACU900122EFl

Folio Fiscol

ICA7 D3F71. ¡Fa3.S

• PERIFÉRICO SUR .2.9. 3ER PISO JARDINES EN LA MONTAÑA. TLAlPAN. '.210 MEXICÓ. D.F..

lugOI

'. Régimen

FACTURA

Fiscal: NO APLICA

"

CLIENTE:

GED620101652 GOBIERNO ESTADO DE DURANGO INDEPENDENCIA 135 SUR ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P.3.000

y

Focha do Emisión

I

[MEXICO. D.F. Fecho y Hora de Emisión

Fecha v Hora de Certilicoc!ón

12016/05117 11:53:56

12016105/17

No. Serlo Certillcado

del SAl

FOlmodo

No. SOIle CertificadO

o

._

G~_~entlncad~.

del EmisQ(

Méloi:lo do Pago

SOfi0/Fotio

I AC0246503

~

I

ESTIMADO CLIENTE. lE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DíAS POSTERIORESA SU FACTURACiÓN. PARA REALIZARCUAlQUIER AClARACiÓN. CANnDAD 2

IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

2 2 2

DE DE DE DE

BOLETOS BOLETOS BOLETOS BOLETOS

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PEAJE¡CASETA PEAJE CASETA PEAJE CASETA PEAJE CASETA

20347F376A1780BF 9F3A6EEOE62268A3 48EOBF2BOCB3046E

[ Tolal con letra:

I

DESCRIPCiÓN"

,

(NOVECIENTOS

CUENCAME) DURANGO) LEON GUZMAN) YERBANIS)

08238E893787F344 21 E665B624800A 1F DB9CFA659Cl1DEFE

UNIDAD DE' MEDIDA No No No No

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PRECIO UNITARIO

Aplica Aplica Aplica Aplica

'

IMPORTE

I

102.59 87.93 99.14 100.86

205.17 175.86 198.28 201.72

BCE284DDE75707CD 1AFC938F38320C63

IMPORTE

SEIS Pesos.001100)

IVA a'l 16.00 -> 124.97

SUBTOTAl:

78t.03

IVA 16.00%:

124.97

TOTAL:

906.00

•• -

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WWW.Coconal.com

"DURANGO.

TORREÓN"

CASETA YERBANls

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13/05/2016 17:17:09 IMPORTE: IVA: $ 100.B6 .,1~:1,4< Cobrador: ~~2Q~¡¡J 1 CLASE: P NRU:BCE2B4DOE757B7CD

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BIENVENIDOS

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13/05/2016 17:Dl: IS IMPORTE: IVA: $ 102.59 16.41 Cobrador: 542479 CLASE: P NRU:21E665B624BOOAIF

C\lenlllcon 15dlsl ~atUtl¡!S

dnp~s de emitida s¡¡ ticket tiara gM!rzt su faetUfill.

WWW,COCC' tANGO

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IMPQllI: $

PARA FACTURAR:

CASETA

11:40:01 ,..

IVA:

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TOTAL: 115.00

www.coconal.com para factura electronica FOLIO = 6-0000902776 CARRIL:06_A

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13/05/2016 11:00:07 IMPORTE: IVA: $ 102.5S 16.41 Cobrador: 54246~ CLASE: p NRU:IAFCS38F3B320C63 , _

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TOTAL: 119.00

11111II11I11~H'!~~IJ~!IJ~l~~I~~Jfll:llll"llll:I 13/05/2016 10:44:29 IMPORTE: IVA: $ 100.B6 16.14 Cobrador: 542470 CLASE : AUTO NRU:9F3A6EEOE62268A3

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"CURANGO • TORREÓN

"DURANGO • TORREÓN"

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13/05/2015

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CLASE: NRU:08238E893787FJ44

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Serie - Factura No . CFDI- 34437 Follo fiscal

GASOLINERA SEGURA FLORES, S. DE R.L. DE C•.V.

A8C72AC9.AE4D-4CC1-

81 C3.5A532607311

00001000000202476949

GASOLlNERA.SEGURA FLORES S. DE.R. L. DE C.V. RFC: GSF040820F34

• ..,,~

FEO 49 KM 238 MAS 900,

SEIS DE ENERO DURANGO,

CLIENTE No.: 4 GOBIERNO ESTADO DE DURANGO RFC: GE0620101652.. DIRECCION: INDEPENDENCIA, NO. 135 SUR. CENTRO,

(ijihlmlm_

Unidad

Descrl

53.191499

LITROS

Magna

ción

. -DURANGO,

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00001000000301751173

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES CARRETERA FEO 49 KM 238 MAS 900, SN, SEIS DE ENERO DURANGO, . LERDO, LERDO, DURANGO, MEXICO, 35181 Tel: 0448718869694. NO. ESTACION: 08523 CLAVE PEMEX: 0000112643 CARRETERA 35181

LERDO. LERDO. DURANGO,

DURANGO,

No. Serie

DURANGO,

Valor unitario

1m ort

11.395490

$606.14

$606.14

IVA 16%

$93.86

TOTAL

'4.'" 'iW ¡6

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N .. Ti O de com robante Método de Pa o INGRESO EFECTIVO

Cuenta

de Car

MEXICO,

MEXICO, 34000

SUBTOTAL

lillJ.I.i¡

o

Fecha emisión 2016-05-13T16: 12: 17 Fecha certificación 2016-05-13T16:12:27

$700.00

o

1I1.0IA8C72AC9-AE4D-4CC1-B 1C3-5A532607311 DI2016-05-13T16: 12:271 aOT6KEsnExzYCPbybYhWBSdjRr2IGTMWM7QUYlj5BQP81995P8SlqCdHNcOmYICxXg41bujCCOTw +3505iXOJCteScOmae VnZz9vNWpcGeu3Nfn Vq7GOgEoHTdRKHeLpOfgsIDFU/ pU3PM630UkIQvOMqkgL9JfDoALPvdFiBF8=I00001 00000030175117311

Lu ar de Ex edición LERDO,DURANGO,MEXICO

.

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Este documento. es una representación Pago en una sola exhibición

Impresa de un CFDI

\.

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Factura

,

Follo ....-

i

SIRlOIN STOCKADE SIRlOIN

.

\

\

SIRLOIN1

I

R~GIMEN GENERAL DE lEY PERSONAS MORALES BlVD.INDEPENDENCIA CP.27010 TORREON. COAHUllA.

- ._~-

-,-

FECHA DE EMISION 081061201602:59:23

DE LA LAGUNA. S.A. DE C.V.

SLA060516EZ5

I

A16156

P. m.

No. SERIE DE CERTIACADO DE SELLO DIGITAL 00001000000202585741 FOLIO FISCAL

2270 OTE COL ESTRELLA C.P. 27010

0580341 cf.3732-'\bb7 ~277 -914cc1d819e44

MEXICO

NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAl 00001000000301634628

:STOCUDE"/

eXPEDIDO EN TORREON.COAHUlLA TICKET

- INFORMACiÓN

DEL CLIENTE -

LIBRE 12791 815582016145923

GOBIERNO ESTADO DE DURANGO

FECHA DEL llCKEl

GED620101652

081061201602;59:23

INDEPENDENCIA N" 135 SUR ZONA CENTRO

FOLIO DEL TICKET

CP. 34000. DURANGO. DURANGO. M~XICO

LIBRE

p. m.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 081061201602:59:23

CANT

UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCiÓN

1.OQ

PZA

CONSUMO DE AUMENTOS Y BEBIDAS

p. m.

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

$331.03

$331.03 $331.03

SUBTOTAl SON:TRESCIENTOS

OCHENTA Y CUATRO PESOS, 00/100. M.N

1

IVA

$52.97

$3B4.00

OTAl

MÉTODO DE PAGO:

NO IDENTIFICADO

FORMA DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICiÓN

OBSERVACIONES:

CONSUMO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2016.

SEllO

DIGITAL DEL CFDI

BHs3bHZqmdvhyTdq+J603aGNQWs64BZILE4MLXevfWnzSbXJ+zHSOUM2JkMa AMKiLAOgGQ+ 2FI19plRt1 57rr1 511wCyvpnOI6TuBwdfkz+Q= SEllO

Pjxih/qN77YqTnXyZbeGPynhxb6xCOi4s0BGSsKmF6UAUEOJ8XtAczpp

DEL SAT

f ~N5hGKPP[;EiliG~;zx;;'Ff9EG

1~bcnk'EOuCfP~r80M~obt~ 71165U4iOKDXCjX6bSd~~RP'bCTIO+hUCVY7SX~SOVWMaOI a8Wgrw5TNcjFvw=

I JpvNHs8nkoYmkXCnh39/uvl8JH324FXXJXZFuog7ymGDUXJUyT3KOqBAAEJGJKiMa+

l

____ _ ._

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

DE CERTIFICACiÓN

DIGITAL DEL SAT .

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACiÓN

IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES Al PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorluclón

I i

111.010500341d-3732-4bb 7-B277-9f4cddB 1904412016-0608T14:59:23j8Hs3bHZqmdvhyTdq+J603aGNOWs648ZILE4MLXevfWnzSbXl+ zHSOUM2JkMaAOlbtxmPjxlh/qN77Yq TnXyZbeGPynhxb6xCOi4s0BGSsKmF6UA1JEOJ8XtAczppAMKiLADgGO+ 2Fl19plRl1 57rr1 Sl1wCyvpnDl6Tu8wdfkz+Q =10000100000030163462BII

SAT No: 16543.

L

1

J

.,

. SECRETARíA

DE

DESARROLLO SOCIAL

DÚAANGO ""'''''''"r~,1>""" ANEXO I REC. HUM.

OFICIO DE COMISiÓN Unidad Responsable: SUBSECRETARIADE DESARROLLOSOCIALY HUMANO Número de Oficio: 13 Durango., Dgo. a 13 de MAYO del 2016 Nombre (s): Cargo(s):

ING. FERNANDO GLORIA DELGADO

JEFEDE LA UNIDAD TÉCNICAY DE VERIFICACiÓN.

Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla: Del día 13 de MAYO del 2016. al día 13 de MAYO del 2016. Lugar:

Objetivo:

GÓMEZ PALACIO DGO.

LLEVARACABO ALGUNAS FIRMAS EN CONTRATOSCON INDUSTRIALESTEXTILEROSY DE

ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN GÓMEZ PALACIO, ASI COMO REALIZAR UNA VISITA POR ALGUNAS ESCUELASCON PROBLEMAS DE REGISTRO PARA ESTECICLO.

UE

BAN SUS UNIFORMES DE

SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCION JEFEINMEDIATO: C.P.MARIA DE LOSANGELESRODRIGUEZFA

IRMA:

CARGO: DIRECTORAADMINISTRATIVA DE LA SEDESOE

c.c.p.- Área de Recursos Humanos. c.c.p.- Área de Recursos Financieros.

c.c.p.- Área de Recursos Materiales.

-

Secretaría de Desarrollo Social: Calle General Ismael Lares y Blv. Domingo Arrieta, C.P. 34180, Durango, Dgo.

Tels: 1379492, Fax: 13-79661

.' .'

SECRETARíA DE

DESARROLLO SOCIAL

ANEXO I REC. HUM.

OFICIO DE COMISiÓN Unidad Responsable: SUBSECRETARIADE DESARROLLOSOCIALY HUMANO Número de Oficio: 12 Durango., Dgo. a 13 de MAYO del

2016

Nombre (s): ING. SANDRA PATRICIAARROYO GARClA Cargo(s):

JEFEDE DEPARTAMENTO DE DESARROLLOSOCIALY HUMANO.

Por medio del .presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla: Del dia

n de

Lugar:

GÓMEZ PALACIO DGO.

Objetivo

MAYO del 2016. al día 13 de MAYO del 2016.

LLEVAR ACABO ALGUNAS FIRMAS EN CONTRATOSCON INDUSTRIALESTEXTILEROSY DE

ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN GÓMEZ PALACIO, ASI COMO REALIZAR UNA VISITA POR ALGUNAS ESCUELASCON PROBLEMAS DE REGISTRO. PARA QUE RECIBAN SUS UNIFORMES DE ESTECICLO.

SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCION JEFEINMEDIATO: ING. GABRIELASEADEBECHELANI

FIRMA:

CARGO: DIRECTORADE DESARROLLOSOCIALY HUMANO .

.c.c.p.- Área de Recursos Humanos . . c.c.p.- Área de Recursos Financieros. c.e.p .• Área de Recursos Materiales.

------- ----. --- - -------------------------Secretaría de Desarrollo Social: Calle General Ismael Lares y Blv. Domingo Arrieta, C,P, 34180, Durango, Dgo. Tels:

1379492,

Fax: 13-79661

.

,



SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION

NO.001646

FORMATO DE COMISION COMISIONADO

LUGAR Y FECHA

ING FERNANDO GLORIA DELGADO

DURANGO, DGO. 13/05/2016

ADSCRIPCI N SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL

LUGAR DE LA COMISI N

JEFE DE DEPARTAMENTO

GOMEZ PALACIO, DGO

PERIODOS DE LA COMISION DEL

Número de días

131m. 12016

AL 131m. 12016

MOTIVO DE LA COMISI N LLEVAR ACABO

FOLIO DEL OFICIO DE COMISION

ALGUNAS FIRMAS EN CONTRATOS

EN GOMEZ PALACIO ASI COMO.REALlZAR

CON INDUSTRIALES

TEXTllEROS

UNA VISITA POR ALGUNAS ESCUELAS

y DE ARRENDAMIENTO

CON PROBLEMAS

DE BODEGA

SDSfUE/13f2016

DE REGISTRO PARA

MEDIO DE TRANSPORTE

O

AUTOBUS

O

AEREA .

VEHIC~

VIÁTICOS TARIFA

OlAS

1

SIN PERNOCTAR

IMPORTE

400.00

$ $

PERNOCTANDO

TRANSPORTACiÓN TRANSPORTE LOCAL CUOTAS DE AUTOPISTA COMBUSTIBLE OTROS Efectivo, Rbo. # 1646

TOTAL EL BENEFICIO

O

ACTA

O

CONSTANCIA

ecibi de Secretaria De Desarrollo

DE PARTICIPACION Social Del

DE RECURSOS

OBTENIDO

• Estado. por concepto

INFO~

2,330.00

MEDIANTE:

O

REPLICA

900.00 1,030.00

$

OTORGADOS

PARA EL ESTADO SE EVALUARA

400.00

$ $ $ $ $ $ $

o

OTRO

de viáticos y gastos de viaje la cantidad de: $2,330.00 SON: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 001100 Y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempe"o de la comisi6n conferida, con la obligaci6n de justificar, comprobar o, en su caso, reintegrar los mismos en un término de 5 dfas hábiles posteriores al cumplimiento de esta, siendo concientes de la responsabilidad establecida en el articulo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y de los Municipios. CONSTANCIA D

FECHA LIMITE PARA COMPR08ACI N

FECHA COMPR08ACI N

RECIBI COMPROBACiÓN

(ANOTARCON PLUMA)

20/01/2016 VO.80.

.P. MARIA DE LOS AN

AUTORIZACiÓN

NADO

IGUEZ FAVEL

.OBSERVACI N: Los m~mto de os recursos autoflzados asi como su comprob ción y justificacir'm, SecretarIa de Finanzas y de A ministración del Estado de Durango y demás normas aplicables.

C. A deberán apegarse a los lineamientos

.,

establecidos

por la



/





SECRETARIA DE FINANZAS Y

m

)MINISTRACION

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

_.

~

RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR ING FERNANDO GLORIA DELGADO POR LA CANTIDAD DE: $ 2,330.00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 1646 A GOMEZ PALACIO, DGO POR EL PERIODO DEL 13/MAY/2016 AL 13/MAY/2016

Fecha 13/may/16 17/may/16 13/mav/16 08/jun/16

Tipo y Folio del Comorobante Ff72076 F/246503 F/34437 F/A18156

Nombre, Razón o Denominación

Social

Concepto

SERVICIODURANGOSA DECV AUTOPISTASDECUOTASSA DE CV GASOLINERASEGURAFLORESSDERL DECV SIRLOINDELA LAGUNASA DECV

del Gasto

COMBUSTIBLE CASETAS COMBUSTIBLE ALlMENTACION

Importe 329.00 906.00 700.00 384.00

.

.

/-....... -1::>. • Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica debidamente adherida a hojas tamaño carta COMPRUEBA'-

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y ser anexados en el mismo orden, ( ,\"

A~

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INGFEI'lNANdoGLORIADELGADO

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VO.Bo.TIT~D.

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PEREZ

$2,319.00

ADOR ADMVO.DELA ENTIDAD

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~ C.ALE~~QUEZ

TOTAL:

C.P.MAR

ANGELESRODRIGUEZFAVEU



I

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SECRETARIA DE FINANZAS

Y DE ADMINISTRACION

COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS

CARATULA

Ilfil.'.~fJ_ '~

--NOMBRE: ING FERNANDO GLORIA DELGADO COMISION A: DOME'PALACIO, 000 RECURSOS RECIBIDOS:

.

$ 2,330,00

VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):

DEPENDENCIA: SECRETARIA DEDESARROLLO SOCIAL DELESTADO PERIODO:

MEDIANTE:

Efectivo, Rbo. # 1646

DEL 13/MAY/2016 AL 13/MAY/2016 PLIEGO DE COMISiÓN NO.001646

PARTIDA

IMPORTE

TOTAL

COMPROBANTES

Vo. Bo, TITULAR DE Á

ARIA DE LOS ANGEL

384.00

$ $ $ $

1,029.00 906.00 2,319,00

-

TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA

$ $ $

2,319.00

Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS

$

2,330.00

COMPRUEBA:

ING FERNA

-

$ $

11.00

U CAPTURA:

C,P G

'ílARRUBIAS RODRIGUEZ