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AÑO CVií — MES ÍV

Caracas: martes 22 de enero de 1980

N° 2.547 Extraordinario

SUMARIO MINISTERIO INSTITUTO

DE

DE AGRICULTURA CRÉDITO

AGRÍCOLA

Y CRIA Y

PECUARIO

PRESUPUESTO QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO FISCAL

1980

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la información del Presupuesto de Gastos que para el Ejercicio Fiscal 1980, ejecutará el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, Organismo Financiero del Sector Agrícola encargado de la satisfacción de la demanda crediticia del pequeño productor rural y sus organizaciones económicas campesinas sean o no beneficiarios de dotación realizadas de acuerdo con la Ley de Reforma Agraria. Para la formulación de este Presupuesto se ha tomado en consideración las funciones que la Ley le asigna, las cuales se encuentran resumidas en el Punto Consideraciones Generales, presentado en este documento. Así mismo se ha enmarcado dentro de las normas, orientaciones y procedimientos que para los entes descentralizados sin fines empresariales, ha preparado la Oficina Central del Presupuesto de la Presidencia de la República, ajustándose los créditos presupuestarios a la cuota asignada por el Ejecutivo Nacional.

2

1.-

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

CONSIDERACIONES

1. 1

Bases Legales,

GENERALES

Funciones

El Instituto de C r é d i t o Agrícola y P e c u a r i o ,

creado se-

gún D e c r e t o N° 909 del 13 de Mayo de 1975, constituye d e n t r o del p r o c e s o de financiamiento del Sector A g r í c o l a ,

el o r g a n i s m o encar

gado de s a t i s f a c e r la d e m a n d a c r e d i t i c i a del pequeño p r o d u c t o r r u ral,

sean e s t o s o no b e n e f i c i a r i o s de dotaciones r e a l i z a d a s por la

Reforma

Agraria.

E n t r e las funciones m á s i m p o r t a n t e s se e n c u e n t r a n

las

siguientes: 1)

Conceder y otorgar créditos agrícolas, pecuarios, y pesqueros a corto,

mediano y largo plazo al pequeño p r o -

d u c t o r r u r a l y sus o r g a n i z a c i o n e s 2)

forestales

económicas.

S u p e r v i s a r y f i s c a l i z a r los c r é d i t o s que o t o r g u e , con el

pr£

pósito de l o g r a r la m e j o r a p l i c a c i ó n y r e c u p e r a c i ó n de los m i s m o s. 3)

C o o r d i n a r con la C o r p o r a c i ó n de M e r c a d e o A g r í c o l a la m e r c i a l i z a c i ó n de todos los productos a g r í c o l a s ,

co-

consecuen-

cia del financiamiento otorgado por el Instituto a los fines de su liquidación. 4)

D e s c o n t a r y r e d e s c o n t a r documentos de c r é d i t o s a su favor y r e c i b i r a n t i c i p o s , Venezuela,

constituidos

tanto del Banco C e n t r a l de -

como de o t r o s I n s t i t u t o s de C r é d i t o s .

3

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

5)

I n v e r t i r en o b l i g a c i o n e s y a c c i o n e s de e m p r e s a s a g r í c o l a s de p r o d u c c i ó n o s e r v i c i o s c o n s t i t u i d a s por pequeños

producto-

r e s ; d i c h a s i n v e r s i o n e s no deben s e r m a y o r e s del 2 5 %

del

c a p i t a l y r e s e r v a s del I n s t i t u t o . 6)

F i n a n c i a r e x p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s a g r í c o l a s p r o v e n i e n t e s de pequeños p r o d u c t o r e s .

7)

El Instituto p o d r á i g u a l m e n t e c o n c e d e r c r é d i t o s bajo la f o r m a de a v a l e s , fianzas o c a u c i o n e s p a r a los m i s m o s f i n e s .

1. 2

C o o r d i n a c i ó n con o t r o s O r g a n i s m o s del Sector P a r a el c u m p l i m i e n t o de las funciones que le han sido

asignadas,

el Instituto de C r é d i t o A g r í c o l a y P e c u a r i o ,

mantiene

una continua a c c i ó n tendiente a c o o r d i n a r e s f u e r z o s tanto en el o r d e n técnico como en el o p e r a t i v o ,

-

con el r e s t o de los O r g a n i s -

m o s del S e c t o r A g r í c o l a . Dicha c o o r d i n a c i ó n se refleja de la siguiente m a n e r a : a)

A nivel d i r e c t i v o se e l a b o r a n los p r o g r a m a s a d e s a r r o l l a r a t r a v é s del Consejo de D e s a r r o l l o A g r í c o l a y el Gabinete A g r í c o l a a objeto de c o o r d i n a r y c o m p a t i b i l i z a r p o l í t i c a s di_ r í g i d a s hacia el s e c t o r .

b)

El M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y C r í a r e a l i z a la planificación, e l a b o r a l a s s o l i c i t u d e s de c r é d i t o s y a s e s o r a la e n t r e g a

de

fondos e insumo s a las O r g a n i z a c i o n e s E c o n ó m i c a s Campes_i ñ a s , cuyo financiamiento

es r e a l i z a d o conjuntamente con

Instituto de C r é d i t o A g r í c o l a y P e c u a r i o .

el

4

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

c)

Conjuntamente con la C o r p o r a c i ó n de M e r c a d e o A g r í c o l a

se

r e a l i z a la c o m e r c i a l i z a c i ó n y Liquidación de Las c o s e c h a s de los b e n e f i c i a r i o s de c r é d i t o s de e s t e I n s t i t u t o . d)

C o o r d i n a con el MAC todo lo c o n c e r n i e n t e a la fijación de p o l í t i c a s (zonificación,

p a t r o n e s de financiamiento,

etc.),

los c u a l e s r e p r e s e n t a n una guía de i n s t r u m e n t a c i ó n financie_ r a p a r a o b t e n e r m e t a s significativas,

e s p e c i a l m e n t e en aque

líos r u b r o s que se p r e s e n t a n d e f i c i t a r i o s en La oferta

agrí-

cola. ' e)

A s i m i s m o el MAC planifica,

c a n a l i z a Las s o l i c i t u d e s de c r £

dito, p r e s t a a s i s t e n c i a t é c n i c a y a s e s o r a la e n t r e g a de fondos e i n s u m o s a los b e n e f i c i a r i o s de c r é d i t o s de los s i s t e v

m a s de riego financiados por el I C A P .

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

POLÍTICA , I.

PRESUPUESTARIA

EVALUACIÓN D E L P R E S U P U E S T O D E 1978

INGRESOS Para

1978 se p r e s u p u e s t a r o n i n g r e s o s p o r el o r d e n de los

1 . 9 0 3 . 5 m i l l o n e s de B s .

de

los c u a l e s i n g r e s a r o n

realmente

1 . 6 6 1 . 8 m i l l o n e s de B s . , e q u i v a l e n t e s al 8 7 . 3 %. L a m e n o r c u a n t í a de los i n g r e s o s c a u s a d o s en r e l a c i ó n con l o s i n g r e s o s p r e s u p u e s t a d o s viene r e f l e j a d a

en la d i s m i n u c i ó n

en

los a p o r t e s que se r e c i b e n del E j e c u t i v o ; en los r e c u r s o s que el F o n d o de C r é d i t o A g r o p e c u a r i o r a c i o n e s de f i d e i c o m i s o c u a d r o N° 1 r e f l e j a

le c o l o c a al I n s t i t u t o ; en l a s o p e -

y en los i n g r e s o s v a r i o s a p e r c i b i r .

El

el c o m p o r t a m i e n t o de ios i n g r e s o s en el año

1978. C u a d r o N° 1 I N S T I T U T O DE C R É D I T O AGRÍCOLA Y P E C U A R I O EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ( E n e r o - D i c i e m b r e 1978) (En m i l e s de B s . ) 1

2

2/1

Ingreso s

Ingreso s

índice d Realizaci

Estimado s

Causado s

%

%

92. 750 516.523 988.035 6. 173 300. 000

138. 982 4 8 5 . 566 889.867

8.4

146.846

8.8

150. 94. 90. 8. 49.

1.903.481

1.661.798

100.0

Concepto

Caja Inicial Ingresos Propios Apo r t e s O p e r . de F i d e i c o m i s o F.C.A. TOTAL

29.3 53. 5

537

0 0 1 7 0

87.3

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

6

II.

GASTOS P a r a el año en c u e s t i ó n los g a s t o s p r e s u p u e s t a d o s

alcanzaron

a 1 . 5 3 4 . 0 m i l l o n e s de B s . , e j e c u t á n d o s e un 1 0 6 . 3 % de dicho gasto ( 1 . 6 3 0 . 4 m i l l o n e s de B s . ) .

II. 1

D i s t r i b u c i ó n del G a s t o p o r

Programa

C u a d r o N° 2 I N S T I T U T O D E C R É D I T O AGRÍCOLA Y P E C U A R I O E J E C U C I Ó N FINANCIERA POR PROGRAMA ( E n e r o - D i c i e m b r e 1978) (En m i l e s de B s . )

Total

Total

Estimado

Ejecutado

%

í n d i c e de Realización %

151.804 41.577 9.398 1.325.957 5.222

116.186 25.951 3.653 1.481.391 3.222

7.1 1.6 0.2 90.9 0.2

76.5 62.4 38.9 111.7 61.7

1.533.958

1.630.403

100.0

106.3

Programa

Dirección Administración R e c u p e r a c i ó n de C r é d i t o Servicios Crediticios S e r v i c i o s de C o m p u t a c i ó n TOTAL

El e x c e s o en el monto de los g a s t o s c a u s a d o s ,

se debió en

su g r a n m a y o r í a a la e j e c u c i ó n del p r o g r a m a " S e r v i c i o s cios",

( 1 1 1 . 7 %) p a r a el c u a l se p r e s u p u e s t a r o n 1 . 3 2 6 . 0

de B s . ,

Creditimillones

h a b i é n d o s e e r o g a d o un t o t a l d e 1 . 4 8 1 . 4 m i l l o n e s de B s .

En la e s t r u c t u r a del g a s t o t o t a l , mayor incidencia,

con un p e s o

be a que en el m i s m o

e s t e p r o g r a m a fue el d e

e s p e c í f i c o del 90. 9 %, é s t o s e d^

se e n c u e n t r a n c o n c e n t r a d o s

los

recursos

-

7

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

d e s t i n a d o s al c u m p l i m i e n t o del financiamiento Al a n a l i z a r los g a s t o s ,

crediticio.

clasificándolos en " G a s t o s C o r r i e n t e s "

y " G a s t o s de C a p i t a l " podemos concluir lo siguiente: Los G a s t o s C o r r i e n t e s a s c e n d i e r o n a B s . biéndose p r e s u p u e s t a d o B s .

227.2 millones,

170.9 m i l l o n e s ,

ha-

lo cual significa una eje

cucion del 67. 2 %. En la c o m p o s i c i ó n de dichos g a s t o s l a s p a r t i d a s de m a y o r a f e c t a c i ó n la conforman las t r a n s f e r e n c i a s y los g a s t o s

de p e r s o n a l ,

significando un 6 1 . 7 % y 2 7 . 2 % r e s p e c t i v a m e n t e de los g a s t o s rrientes. Estos gastos,

a p e n a s r e p r e s e n t a r o n un 1 0 . 5 % de la

coes-

t r u c t u r a g e n e r a l del g a s t o . Los G a s t o s de Capital r e p r e s e n t a n 8. 5 v e c e s los g a s t o s c o r r i e n t e s alcanzando un total de B s .

1.549.5 millones,

lo que significa un

89. 5 % del gasto total. La p a r t i d a m á s i m p o r t a n t e en e s t e tipo de e r o g a c i o n e s fue de " D e s e m b o l s o s F i n a n c i e r o s " ,

la

r e p r e s e n t a n d o un 9 9 . 8 % del total -

de " G a s t o s de C a p i t a l " . Tal e s t r u c t u r a de g a s t o s r e s p o n d e a l a s funciones b á s i c a s los I n s t i t u t o s que, como el ICAP d e s a r r o l l a una labor c r e d i t i c i a función del Sector C a m p e s i n o .

de en

GACETA OFICIAL PE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

8

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 1979 I)

INGRESOS

P a r a 1979 se p r e s u p u e s t a r o n i n g r e s o s por el o r d e n de los 1. 199.8 m i l l o n e s de B s . , de los c u a l e s i n g r e s a r o n h a s t a el m e s de s e p t i e m b r e 1 . 0 3 6 . 9 m i l l o n e s de B s . E s i m p o r t a n t e h a c e r notar que en el m e s de agosto del E j e r cicio 1979, se aprobó un c r é d i t o adicional por 2 0 0 . 0 m i l l o n e s

de

B s . y 2 9 1 . 0 m i l l o n e s de B s . por a u t o r i z a c i ó n de endeudamiento a t r a v é s de B a n d a g r o , con lo cual se hace un total en los a p o r t e s de 9 7 1 . 0 m i l l o n e s de B s . De e s t o s r e c u r s o s solo i n g r e s a r o n al Instituto h a s t a s e p t i e m bre Bs.

50. 0 m i l l o n e s .

La a p r o b a c i ó n de t a l e s r e c u r s o s estuvo fundamentada en n e c e s i d a d de s o l v e n t a r la situación f i n a n c i e r a del Instituto,

la

pro -

ducto de un déficit p r e s u p u e s t a r i o o r i g i n a d o en una d i s m i n u c i ó n del A p o r t e del Ejecutivo,

en una s o b r e s t i m a c i o n del nivel de recvi

p e r a c i o n e s y en una d i s m i n u c i ó n en la colocación de los r e c u r s o s p r o c e d e n t e s del F . C . A . ,

unido al hecho de que se efectuaron

gos con d i c h o s r e c u r s o s sin

pa_

h a b e r s e protocolizado los d o c u m e n -

tos r e s p e c t i v o s ; c a u s a s e s t a s que c o m p r o m e t i e r o n el c u m p l i m i e n to de los objetivos b á s i c o s del I n s t i t u t o . La d i s c r i m i n a c i ó n de los i n g r e s o s p a r a a t e n d e r los r e q u e r i m i e n t o s p r e s u p u e s t a r i o s del l a p so e n e r o - s e p t i e m b r e ,

se puede a p r e c i a r en el c u a d r o anexo!

eMEIA.QiííGaAIíiDEitiA^íREPWBMOAsD&VSKEZÜBtA

_

j-'J 9 .

„.._

Quadrooí^°i,!l:j .: U ^ S T J T i J T O J ^ { / - g R S i X T g : AaBlOQJUA

Y'FEGIJAJUO

r. ••; pE ne r;o - S e p t i e, m b r;e; ,'i 97 9 (En mile-.s- ; d« c&s. ) 1 •

-

-

-

-

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2

• ' V I :'_• i

• ; . / . ; V -'.

;. ;;i ^ Concepto í"' .O -J > : '

i; ,

2/l_ — _-

--- -' --- - —

-

-

-

v

índice de Realización

- •

Ingresos Ingreso s • • • E ; s t i m a d o s" - • ^'- C a u s a d o s

%

b:-b._bAJr

f ;'- '' , • > 6. 0 62. 607 30.0Q0:. .¿G&.ja Inicial 208V6 : - 82. 6 363.416 ¿Ingresos- Pro p i ó s1' b i .•7.i 4 3 9 . 7 9 2 ' b --••' 3 5.0- — -4portes r • 5 0 6 . 5 2-1 ".••'• • '-• 4 9 \ 0 ' - ' •••* 'l*-: 9 5 : 6 '" 5 3 0 . 0 0 0 .K ; ,iEvG. A. ... . : . ,¿ - . 2 0 0 . o o o - . !='• : 1 0 4 . 4 3 6 ••' •! la.-'O •-•••• 5 2 . 2 •

-

'

.:

• . . •"'< -V

TOTAL ^ ,

.—.

,

*

II)

-

I.'19'9."792"""'

..| ,

_—

85.842

¿9.930

39.179 23.567 4. 2RS 11.327

32.996 37.206 15.790

37. 206

1.403.724

{2-531) " 15) 1.051

2.399 312 4.562 49.024

49.047 37.206 11.841

7.273

8.758 4.930 317 3.511

1.739. 311 4.92S

OTROS ACTIVOS a) b) c)

ESTIMACIÓN PARA I I . 3l~1?.-J?0

69.523

(1.431) 70:954 5.420.2Z:

1.S50.X.

8

VBNEZU

VI.

RKAl. : al 31-12-79,

6197S

INVLRSIONF.S PERMANENTES a) b) c)

Cl-.NI.UAI.

&I.332

2. ¡409.784 44.020

INVERSIONES EN VALORES a) . Emitidos o Avalados por l¡i Nación b) Emitidos por CompañTas Privadas

V.

i

-REALIZABLE a) b) c)

I'AI.ANI'V lis, )

•• .

D1SPQN1UIJ (Caj;:, Bancos y Otros)

;i) b) c)

!>K1. de

REAL ; al 31-2-78 '

A C T IV O •i

ANUAL ( Miles

( Miles

II.

IV.

Gobierno Nacional Otros Organismos Oficiales Otros Acreedores

.227.059,

(356.463) (356.463)

622 622 78.971 558.836 (364.511) (115.354)

967.953 1.099 282.029

409.117 365.610 397. 383

414.091 276.255 350.138

1.2S1.081

1. 172.110

1 040.484

OTROS PASIVOS a) b) c)

V.

Cédulas Hipotecarias

370.518

356.463

En el País En el Exterior

Diferencias

31.763 105 195.191

356.463

CÉDULAS EN CIRCULACIÓN a)

410.111 36.252 3.. 341

4.489 3.236 175.327

5.534 3.341 369.841

ESTIMACIÓN PARA EL 31-12-80

183.052

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO a) b)

III.

Exigible a la Vista Depósitos Recibidos Otras Obligaciones

)

REAL al 31-12-79

378.716

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO a) b) c)

Bs.

REAL al 31-1-78

P A S I V O

I.

de

TOTAL PASIVO

1 419.822

1 711,625

.1, fi&1. 19?.

(SQ.433)

CAPITAL

1 889.S22

2 157.672

3,759. ;'3i

1.601 .ser.

a) b)

Capital Aportado Cuenta Garantía

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

167.000 3.592,03*

167.000 1.990.672

167.000 1.722.522 3 309.344

3 869.29?

1.601.302 5.•-20, 22

i.550.y¿y

27

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

ESTADO DE RESULTADOS (En Miles de Bs. )

C

I.

U

E

N

T

A

S

1979

1980

Diferencia .

INGRESOS 1)

Créditos

2)

Otros Ingresos TOTAL INGRESOS

II.

1978

33.021

27.278

21.387

(5.891 )

517

12.706

11.700

(1.006 )

33.538

39.984

3?,OS7

( 6.897 )

GASTOS 1)

Egresos Ordinarios

15.781

10,105

16.000

5.895

2)

Gastos Generales

84.560

92.189

118.217

26.018

3)

Castigos, Depreciaciones y Provisiones

9.108

4.306

4.565

259

4)

Otros Gastos

2.246

625

625

-

111.695

*Q7,225

139.407

32.172

(78.157)

(67.241)

(106.320)

(39,069)

TOTAL GASTOS

GANANCIAS O PERDIDA EN OPERACIONES

28

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS (En Miles de Bs.)

:ONCEPTOS

1978

1979

Total Presupuesto 1980

92.750

64.332

216.598

INGRESOS PROPIOS

447. S67

537.216

408.417

Ingresos Crediticios Recuperaciones de Créditos Ingresos Varios Bonos de la Deuda Pública

18.550 421.044 6.723

27.278 496.032 12.706 1.200

21.387 375.330 11.700

825.641

494.000

440.641 20.000 4.000 341.000 20.000

490.000

CAÍA INICIAL

1.250 Aportes

748.035 Ordinarios y Especiales Programa de Vivienda Rural Programa Mestización Bovina Crédito Adicional del Año Ganadería de Altura FONDO DE CREPITO TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS Y CAJA

634.035 110.000 4.000 300.000 1.495.602 1.588.352

200.000 1.562.857 1.627.189

4.000

550.000 1.452.417 1.669.015

29

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS (En Miles de Bs. )

CONCEPTOS 1

GASTOS CORRIENTES Intereses en el País Gastos Generales Pensiones y Jubilaciones Obligaciones de la Ley del Trabajo Gastos Corrientes Año Anterior Intereses de la Deuda Pública Reparación de Maquinaria GASTOS DE CAPITAL Acciones en Empresas Campesinas Edificaciones Adquisición de Maquinarias, Equipos e Inmuebles Pagos de Créditos Programa Especial Algodonero Programa de Vivienda Rural Programa para Mejoramiento de Viviendas Campesinas en Núcleos Espontáneos Cuota de Asociados a la F . C . V . Fundación Protectora a Dirigentes Campesinos INAGRO Ganadería de Altura

Total Presupuesto 1980

1979

1978

4

3

2

129.756

107.068

97.155

12.000 81.171 2.835 4.840 4.500

89. 189 1.889 4.452

75

17

622

1.647

1.648

2.883

1.411.002

1.213. U 4

740. 300

7.000 8.000

13.000

10.000

1.000 3.264.062 14.940 110.000

929

1.13 8.975 14.940 20.000

2.900 682.900 30.000

2.000 3.000

2.000 3.000

2.000 3.000

1.000

1.000

1.000 8.000

-

-

-

118.217 3.555 4.479

-

-

20.000

500

-

-

OBLIGACIONES

1.250

800



Amortización Deuda Pública

1.250

800

-

RECTIFICACIONES

4.700

4.700

5.700

94.092

550.000

1.524.020

1.410.591

1.425.756

64.332

216.598

243.259

1.588.352

1.627. 189

1.669.015

FONDO DE CRÉDITO AGROPECUARIO TOTAL EGRESOS CATA FINAL TOTAL EGRESOS Y CAJA

.

1 i. VJUO \J i. \J AjJ X **S AVi-

V J

~ ~* J X

(EN MILES DE B '•) 1980 T CONCEPTOS

1978

1979

Total^ Proyección

R

I M E S

T R E S

t



3o

4o

92.7S0

64.332

216.598

216.598

336.129

432.379

197.976

INGRESOS PROPIOS

447.567

537.216

408.417

32.176

143.371

40.590

192.280

Ingresas Crediticios Recuperaciones de Créditos Ingresos Varios Bonos de la Deuda Pública

18.550 421.044 6.723 1.250

27.278 496.032 12.706 1.200

21.387 375.330 11.700

5.387 24.719 2.070

5.300 135.281 2.790

5.250 32.300 3.040

5.450 183.030 3.800

-

-

-

-

748.035

825 641

494.000

226.094

211.659

26.036

30.211

634.035 110000 4,000

440.641 20.000 4.000 20.000 341.000

490.000

226.094

209.659

26036

28.211

300.000

200.000

550.000

137.500

137.500

137.500

137.500

TOTAL INGRESOS

1.495.602

1.562.857

1.452 417

395 770

492.530

204.126

359.991

I^TAluíNGRESO^X_QAlA

1.58.8.3.5,2

1 627 J 8 9

J . .669.015

5i2ii6J

828.659

636^505,

¡¡§7=962

CAJA INICIAL

APORTES Ordinarios y Especiales Programa de Vivienda Rural Programa Mestización Bovina Ganadería de Altura Crédito Adicional del Año FONDO DE CRÉDITO AGROPECUARIO

-

-

4.000

-

-

2.000

-

-

2.000

-

PRESUPUESTO DE CAJA (EN MILES DE BS.) 19 8 0 T CONCEPTOS GASTOS

1978

CORRIENTES

107 068

I n t e r e s e s en e l País Gastos G e n e r a l e s Pensiones y J u b i l a c i o n e s O b l i g a c i o n e s de la Ley d e l T r a b a j o Gastos C o r r i e n t e s Años A n t e r i o r e s I n t e r e s e s de l a D e u d a P ú b l i c a R e p a r a c i ó n de M a q u i n a r i a s GASTOS

DE

CAPITAL

A c c i o n e s en Empresas C a m p e s i n a s Edificaciones A d q u i s i c i ó n de M a q u i n a r i a s Equipos e I n m u e b l e s Pagos de Créditos Programa Especial Algodonero P r o g r a m a de V i v i e n d a Rural P r o g r a m a p a r a M e j o r a m i e n t o d e V i v i e n d a en N ú c l e o s Expontancos Cuotas a Asociados a la F . C . V . F u n d a c i ó n P r o t e c t o r a a D i r i g e n t e s Campes*í'os ÍNAGRO G a n a d e r í a de A l t u r a OBLIGACIONES Amortización Deuda

Pública

RECTIFICA CIONES FONDO DE C R E P I T O AGROPECUARIO TOTAL CA]A TOTAL

1.411.002

FINAL Y

CAJA

E S T R É S

1979

Total Proyección

97.155

129.756

38.314

50.825

30.399

30.218

89.189 1 889 4 .412

118.217 3.555 4.479

34.931

27 95 5 8." 5 1 05.;

26 982 1 107 1 316

28 .349

SIS 1.054

17 1.648

622 2.883

622 889

1 000

994

1.213 844

740.300

99.425

125. 155

269 430

500 10.000 2.900 682.900 30.000

2.340 i 000 92.600

2 660 1 900 217 100

2.000 3.000 1.000 S.000

490 750 245 2.000

7.000 8.000 1.000 264.062 14.940 110.000

13.000 929 1.138.975 14.940 20.000

2.000 3.000 1,000

2.000 3.000 1.000



4>

81.5

1.054

146.290 500 2.660

i 500 750 2-'5 2.000

í.x>G

!. 2 4 . 6 0 0 15.000

7:nl ,.50 . 000

5 20 750 260 2.000

20.000 .L-?50_ 1. 250 4.700

800 800 5 700

1 000

2 800

1_ 200

700

550.000

137 500

137 500

137 500

137.500

591

'..425.756

276 239

396 _2§0_

438 529

314.708

64.332

216.598

2 4 3 . 25;;

336.129

432 379

1 ..588.352

1.627.189

1.669.015

612.368

828,

4,700 94.092

1.524.020

EGRESOS

EGRESOS

12 000 81.171 2.835 4.840 4.500 75 1.647

R

1.410

i, ' •' /

22h

636 :. M.

243.259. 557.9(7

1VJ_,«J t - t i V l i ^ l N

l^J-JL-

1i\LOUi

t_»jL-J±W

JLVJ.,

J,lN\_»i\JL..->WO

(En Bolívares) INGRESOS DENOMINA C ON

N

Propios

Otros

Totales

PASE DEL CALCULO

21.387.000

21.387,000

Prornedio en base a los créditos a pa^ar durante el año 1980.

Ingresos Varios

11.000. 000

ll.OOO.OOC

Promedio en base a los ingresos de los años 1978 y 1979-

700. 00C

Promedio de los ingresos en los últimos tres (3) años-

700.000

Ventas de Activos Fijos por Liquidar

Aporte del Ejecutivo Nacional

TOTALES

494.000.00C

494.000.000

526.387.000

700.000

527.087. 00C

GAC1ETA OFICIAL E E LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

Ingresos Ordinarias

ESTRUCTURA

Programa

01

SubPro grama Actividad

JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL

04 05

Asesoría Jurídica

Dirección General Oficina de Contraloría Interna Oficina de Persona] Gerencia de Operaciones, Jefatura de Regiones y Jefaturas de Oficinas de Créditos Oficina de Consultorfa Jurídica de Oficin;'. Central y

06

Planificación y Presupuesto

Consultaría del Interior Oficina de Planificación y Presupuesto de Oficina Centra] y

Relaciones Públicas Coordinación Campesina

Presupuesto del Interior Oficina de Información y Relaciones Públicas Oficina de Coordinación Campesina

03

07 08

ADMINISTRACIÓN

00 01 02 03 04

03

UNIDADES EJECUTORAS

DENOMINACIÓN

Dirección Superior Control Financiero Administrac ón de Personal Supervisión Regional

01 02

02



DIRECCIÓN

00

PROGRAMÁTICA

Dirección y Coordinación Servicios Contables Servicio de Tesorería Servicios Generales RECUPERACIÓN DE CRÉDITO

00 01 02 03

Dirección y Coordinación Recuperación de Cartera Supervisión y Control de Cobranzas

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Gerencia División División División

de Administración de Contabilidad Oficina Central y Contabilidad del interior de Tesorería de Servicios Generales

CERENCIA DE OPERACIONES Y DIVISIÓN DE COBRANZAS Gerencia de Operaciones y División de Cobranzas Sección de Cobros y Proposiciones Sección de Servicios Auxiliares a Nivel Central y Sección de Cobranzas del Interior

Programa

04

SubPro grama Actividad

SERVICIOS CREDITICIOS

00 01 02

05

DENOMINACIÓN

Dirección y Coordinación Supervisión, Control y Concesión de Créditos SERVICIOS DE COMPUTACIÓN

00 01 02 03

Dirección y Coordinación Producción y Servicio Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Mecanizados

UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA TÉCNICA Jefatura de la Gerencia T é c n i c a Gerencia T é c n i c a y Departamento de Créditos del Interior

CENTRO DE COMPUTACIÓN INTEGRADO Gerencia del Centro División de Producción División de Análisis y Programación

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMA 0 1 :

DIRECCIÓN

UNIDAD E J E C U T O R A : JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL L o s objetivos de e s t e P r o g r a m a pueden r e s u m i r s e de la s i guiente 1.

forma: Definición de la política c r e d i t i c i a anual del I n s t i t u t o , e n m a r c a d a d e n t r o de los l i n e a m i e n t o s de la P o l í t i c a A g r í c o l a del P a í s ,

los c u a l e s e s t á n o r i e n t a d o s a la

atención del s e c t o r c a m p e s i n o y a e s t i m u l a r el

incre-

mento de la p r o d u c c i ó n nacional en e s p e c i a l la de r e n glones d e f i c i t a r i o s . 2.

E s t a b l e c e r las g e s t i o n e s e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a s , e n c a r m nadas a l o g r a r el c u m p l i m i e n t o de los p r o g r a m a s

del

Instituto. 3.

R e e s t r u c t u r a r las unidades de funcionamiento que a s í r e q u i e r e el Instituto,

a fin de m e j o r a r los s e r v i c i o s

-

que p r e s t a .

Los r e c u r s o s asignados a este p r o g r a m a ascienden a 69.6 millones,

d e s t i n a d o s a la ejecución de l a s d i f e r e n t e s

Bs. activi-

d a d e s que deben d e s a r r o l l a r s e p a r a el c u m p l i m i e n t o del m i s m o .

36

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

ACTIVIDAD 01 - 0 1 : UNIDAD E J E C U T O R A :

DIRECCIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL

E s t a actividad tiene a su c a r g o la d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l del Instituto,

la d e t e r m i n a c i ó n de la política a d e s a r r o l l a r

p o r el m i s m o y la c o o r d i n a c i ó n de la p r o g r a m a c i ó n del O r g a n i s m o . En la ejecución de e s t a actividad,

la D i r e c c i ó n cuenta con el apoyo

y c o l a b o r a c i ó n de las siguientes unidades a d m i n i s t r a t i v a s : Consulto ría Jurídica,

R e l a c i o n e s P ú b l i c a s , Planificación y P r e s u p u e s t o , Coojr

dinación C a m p e s i n a , P e r s o n a l y C o n t r a l o r í a I n t e r n a . P a r a el año 1980 la asignación de r e c u r s o s p a r a e s t a a c t i v i dad se e s t i m a a l c a n z a r á a B s . 24.7 m i l l o n e s .

ACTIVIDAD 01 - 02: -x UNIDAD E J E C U T O R A :

CONTROL FINANCIERO OFICINA DE CONTRALORÍA INTERNA

A t r a v é s de e s t a actividad,

se r e a l i z a el c o n t r o l previo y el

c o n t r o l a p o s t e r i o r i de las d i f e r e n t e s a c c i o n e s d e s a r r o l l a d a s p o r el Instituto en e s c a l a nacional, ofreciendo a la D i r e c c i ó n los e l e m e n tos n e c e s a r i o s p a r a e j e r c e r el control de las políticas t r a z a d a s por el O r g a n i s m o ,

de a c u e r d o a lo estipulado por la Ley que lo r i g e .

P a r a el año 1980 se le han asignado r e c u r s o s por B s .

3. 7

millones. ACTIVIDAD 01 - 03: UNIDAD E J E C U T O R A :

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL OFICINA DE PERSONAL

C o r r e s p o n d e a e s t a actividad el d e s a r r o l l o de la política, no_r mas,

s i s t e m a s y p r o c e d i m i e n t o s de a d m i n i s t r a c i ó n de p e r s o n a l p a r a

37

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

el r e c l u t a m i e n t o ,

selección,

adiestramiento,

clasificación y remune

r a c i ó n del m i s m o . P a r a la ejecución de e s t a actividad se t o m a n en cuenta las L e y e s ,

D e c r e t o s y R e g l a m e n t o s que

t r a c i ó n de p e r s o n a l y los l i n c a m i e n t o s

regulan

impartidos

por

la a d m i n i s la

Oficina

C e n t r a l de P e r s o n a l y el D i r e c t o r - G e r e n t e del I n s t i t u t o .

ACTIVIDAD 01 - 04: UNIDAD E J E C U T O R A :

SUPERVISIÓN REGIONAL GERENCIA DE O P E R A C I O N E S - J E F A T U R A DE LAS REGIONES Y J E F A T U R A S DE OFICINAS DE CRÉDITOS

Mediante e s t a actividad se r e a l i z a n las l a b o r e s de s u p e r v i s i ó n , c o o r d i n a c i ó n y c o n t r o l del Instituto a nivel r e g i o n a l ,

asegurándose

a s í la d e s c e n t r a l i z a c i ó n de funciones er. el i n t e r i o r del p a í s . Los r e c u r s o s a s i g n a d o s a e s t a actividad p a r a el año 1980 a s cienden a B s . 9.6

millones.

ACTIVIDAD 01 - 05: UNIDAD E J E C U T O R A :

ASESORÍA JURÍDICA CONSULTORIA JURÍDICA DE LA OFICINA CENTRAL Y DEL INTERIOR

La a s i g n a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a p a r a 1980 de e s t a actividad asciejí de a B s . 2. 7 m i l l o n e s . La C o n s u l t o r í a J u r í d i c a ,

e s la e n c a r g a d a de la

e l a b o r a c i ó n y r e d a c c i ó n de c o n t r a t o s con las p r e v i s i o n e s n e c e s a r i a s

-

en defensa del Instituto y de s e g u r i d a d en las g a r a n t í a s o f r e c i d a s p o r los b e n e f i c i a r i o s de c r é d i t o s . Asi m i s m o e j e r c e la r e p r e s e n t a c i ó n j u dicial, haciendo v a l e r los d e r e c h o s y a c c i o n e s del O r g a n i s m o . a d e m á s , a s e s o r a m i e n t o a la J u n t a D i r e c t i v a , a todos los o t r o s t a m e n t o s del Instituto y a las d i f e r e n t e s J e f a t u r a s de Región,

Presta deparpues

38

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

a ella c o n c u r r e n por vía de consulta o en solicitud de d i c t a m e n las unidades i n d i c a d a s . ACTIVIDADES 01 - 06:

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO C o r r e s p o n d e a e s t a actividad,

lo r e l a t i v o a la a s e s o r í a de los

niveles d i r e c t i v o s a s í como lo c o n c e r n i e n t e a la f o r m u l a c i ó n y t r o l de la ejecución del p r e s u p u e s t o , las e s t a d í s t i c a s del Instituto, co-financiero,

con

c e n t r a l i z a c i ó n y a n á l i s i s de

-

e s t u d i o s e s p e c i a l e s de índole económi

e s t u d i o s de s i s t e m a t i z a c i ó n de los p r o c e d i m i e n t o s

e s t u d i o s de la o r g a n i z a c i ó n del m i s m o .

Los r e c u r s o s conque c o n t a -

r á e s t a actividad p a r a 1980 se sitúan en B s .

ACTIVIDAD 01 - 07: UNIDAD EJECUTORA:

y

2.9 millones.

RELACIONES PUBLICAS OFICINA DE INFORMACIÓN Y DE RELACIONES PUBLICAS

E s t a actividad es la e n c a r g a d a de planificar,

coordinar y

su-

p e r v i s a r la divulgación de todas las r e a l i z a c i o n e s o p r o y e c t o s del Instituto,

utilizando p a r a ello los d i f e r e n t e s m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n

social. Asimismo, el I C A P ,

c o n t r o l a el flujo de p u b l i c a c i o n e s e m i t i d a s por

e n c a r g á n d o s e de su d i s t r i b u c i ó n .

P o r o t r a p a r t e , planifica y c o o r d i n a los eventos

extraordina-

r i o s y a c t o s públicos del Instituto y p r e s t a s e r v i c i o de biblioteca. P a r a el c u m p l i m i e n t o de sus funciones se le han asignado c u r s o por B s .

I

1.9 m i l Iones.

re-

39

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

ACTIVIDAD 01 - 08: UNIDAD E J E C U T O R A :

COORDINACIÓN CAMPESINA OFICINA DE COORDINACIÓN CAMPESINA

C o r r e s p o n d e a e s t a actividad,

r e p r e s e n t a r a la F e d e r a c i ó n Cam

p e s i n a de Venezuela ante la J u n t a D i r e c t i v a del I C A P ,

coordinar,

c o n t r o l a r y s u p e r v i s a r l a s r e l a c i o n e s e n t r e el Instituto y el S e c t o r C a m p e s i n o y p a r t i c i p a r en r e p r e s e n t a c i ó n de la F e d e r a c i ó n C a m p e sina de Venezuela en los C o m i t é s de C r é d i t o s de la Oficina C e n t r a l .

40

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

RECURSOS HUMANOS Programa 0 1 : Dirección 19 8 0

19 7 9

Tipo de Personal

No, de Cargos

Monto Anual

No. de Cargos

Monto Anual

13

1.214,348

15

1.782.600

171

4.408.573

182

6.450.069

309

4.356,870

325

5.663,931

Obrero

221

2.844.036

240

4 . 2 8 2 , 157

TOTAL

714

12.823.827

762

18,178.757

Directivo Profesional Otros

v

y

Técnico

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980 UNIDAD

EJECUTORA:

*En

JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL

Sub-Partida 3

1

Boilvares

'

PROGRAMA!

/ DENOMINACIÓN

Total del Programa

A C T I V I D A D E S 01 Dirección y Supervisión

03

Control Financiero

m Administración de Personal 11.860 737

CASTOS DE PERSONAL

31^377^885

1.549.500

3.503.450

100

Sueldos Básicos v Compensaciones

13.896.600

328.800

I.74Q.g4fJ

120

Sueldos Variables. Dietas v Salarios

7.282.157

7.282 157

Sueldos Personal Supero.imerario Sueldos Personal Contratado Suplencias Salarios

2.500.000 400.000 100.000 4.282.157

2.500.000 400.000 100.000 4.282.157

Primas

1-643.080

1.643.Q8Q

Primas por Antigüedad, Eficiencia y Capacitación Técnica Otras Primas

1.300.000 343.080

1.300.000 343.080

10

ni 122 126 128 130 131 139

Compensaciones v Bonificaciones

140

141 142 144 145

150 151 153 160 161

170 17|

1X0 1*1

Compensación ción Compensación rías Compensación Vacaciones Compensación frutadas

01 DIRECCIÓN

1.040 160

^ Supervisión Regional

Asesoría Jurfdica

Planificación Presupuesto

¡3^

Servidos Relaciones Pw

-

J3ii.au.

"7—5* Coordinación Campesina

8J>0hl29

2. 635. 377

2.712.314

341^650

273. 728

6.726.360

l.???.?60

?. 2.P1.Q40

27Q,poo

166.440

315.4Q6

35.000

699.600

29.200

g.«Q6

2L3SS.

liMPP

7.200

58.600

20.000

3.600

7.200

2.400

10.800

11.000

3.600

66.806

15.000

6.000

22.000

7.006

10.800

2.400

3.600

por Gastos de Alimentapor Horas Extraordina por Complemento de 300.000

300.000 por Vacaciones no dis390.000

390.000

Honorarios

1.546.000

476.000

1.070.000

Honorarios Profesionales Remuneración por Servicios Especiales

1.296.000 250.000

226.000 250.000

1.070.000

Aguinaldos

581.725

13. 700

75.210

43.340

280.265

5S.56S

95.460

11.250

6. 935

Aguinaldos de Funcionarios Públicos y demls Personal al Servicios del Estado

581.725

13.700

75.210

43.340

280. 265

55.565

95.460

11.250

6. 935

Gastos de Representación

)8,Q0Q

18.000

Gastos de Representación de Funcionarios Públicos y demás personal al servicio del Estado

18.000

18.000 1.465.304

166.846

304.214

47.000

93.153

902.S04

119.146

215.884

40.000

75.153

Viáticos v Pasajes

5.594,917

1.154,000

1.688.000

676. 400

Viílico:. y Pasajes dentro del Pafs

3,713.087

354.000

1,400.000

606,400

UNIDAD

EJECUTORA:

JUNTA D I R E C T I V A Y DIRECCIÓN

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980 (En Bolívares) GENERAL

Suh - P a r t i d a *H

PROGRAMA: DENOMINACIÓN

•3.00n

.as.afin

i . *6;>. fien 1.000. 000 160, 000 202.860

1.000.000 1Ú0.000 133.000

9. S60

narias v EQUÍDOS

50

-

Servicios liásicos

Servicios de Información. Impresión v Relaciones Publicas

330

ífcípg

84.000

84.000

Servicios de Transporte v M maeenaie

320

18.000

372

Conservación, Reparación y M ante ni miento de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

377

Conservación y Reparación de Maqui ñas. Muebles y demls Equipos de Oficina y Alojamiento ADOiüS|CJ^^.J^JdAQUmARLAS. EOlj] POS E INMUEBLES

y. fiop

600

3^000

*J£*>

PRESUPUESTO UNIDAD

EJECUTORA:

POR (En

PROGRAMA Bolívares)

PARA

1980

JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL

SUBTARTIOA

PROGRAMA:

01

DIRECCIÓN

DENOMINACIÓN T O T A L DEL PROGRAMA

EQUIPOS C i c n t i f i c o s .

550

,- 02 , Control Financiero

03 Administración de Personal

9.600 9.600

Libros y R e v i s t a s

22^222-112

_7._____Q8Q

6-000

600

3.000

6.000

J74..024

_£U_£_¿-___. 3.555.067

801

Jubilaciones Pensiones

3.000.128 554.939

3.000.128

802

T r a n s f e r e n c i a s D i r e c t a s a Personas

i . 663.839

811

Ayudas a Empleados

812

D o n a c i o n e s a Personas Prestaciones Sociales e Indemnizaciones

813

Becas Becas de P e r f e c c i o n a m i e n t o

830

60 000

50.000

10.000

12S 000

40.000

250.000

250.000

I

1.817.876

32.880

T r a n s f e r e n c i a s Corrientes al Exterior

48.000

4S.000

T r a n s f e r e n c i a s Corrientes al e x t e r i o r

48.000

48.000

Benéficas

de E m p l e a d o s

í74.024

532.232

672.636

133.356

229.104

27.000

174.024

532.232

672.636

133.3S6

229.104

27.000

176.167

3.742

g-097

1&.-S21

£.£___.

Transferencias

Varias

18.330.600

17.165.600

1.16S.0O0

Transferencias

Diversas

18.330.600

17.165.600

1.165.000

86-1

Aporte Patronal al Seguro Social

V0 91

C A S T O S MISCELÁNEOS

•J2

CASTOS CONTRATO TUXTlIlCACIONkS

4-i-„

COLECTIVO

|

250.000 I

7S.6O0

Subsidios a Cajas de Ahorro y Centros

J5&3QÍ.

fl-j.nnn

25 0.000

75.600

Subsidios a I n s t i t u c i o n e s

835

132.093

85.000 4.478.830

108.480

Sociales

834

VK)

4.488.830

1.893.476

Subsidios

fs50

90.000

Profesional

en el Pafs

SÍ2.3S3

554.939

4.478 830

Laborales 820

Servicios PlanifiTc a c i ó n y Presupuesto R e l a c i o n e s Publ

3.000

3.555.067

810

Asesoría Jurídica

6ffi

Pendones v Jubilaciones

800

Supervisión Regional

Religiosos de Ense-

Bama v R e c r e a c i ó n

T u l A I.F. S

„ 01., Dirección y , Supervisión:

538.219

?¡2¿§2i

331.213 10_000

1&99Í.

1.246.490

4_._8.QO.

__246.490

S.:'00.000

5.7O0.00O

69.593.348

24.692.580

3.704.474

23.S95.569

¡

I

&.SP0_

ZiSSB

¡

9.599.813

2.790.87S

2.995.SIS

1,906.150

44

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

PROGRAMA 02:

ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: El P r o g r a m a dinación,

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN A d m i n i s t r a c i ó n tiene como finalidad la coo_r

ejecución y s u p e r v i s i ó n de las a c t i v i d a d e s f i n a n c i e r a s del

Instituto y la r e a l i z a c i ó n de las a c t i v i d a d e s ligadas a la a d m i n i s tración general. Los r e c u r s o s asignados al P r o g r a m a p a r a el año 1980 alcanzan

a B s . 38. Z m i l l o n e s ,

los c u a l e s se d e s t i n a r á n en su

p r o p o r c i ó n al pago de los g a s t o s de funcionamiento, maquinaria,

mayor

adquisición de

equipos e i n m u e b l e s y a La c o n s t r u c c i ó n de o b r a s p a r a

la f o r m a c i ó n de c a p i t a l .

ACTIVIDAD 02 - 0 1 : UNIDAD E J E C U T O R A :

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

A e s t a actividad c o r r e s p o n d e la c o o r d i n a c i ó n y s u p e r v i s i ó n d e la a c c i ó n f i n a n c i e r a del Instituto,

r e a l i z a d a por los d i f e r e n t e s s e r -

vicios a d m i n i s t r a t i v o s a nivel c e n t r a l y r e g i o n a l . La

responsabili-

dad del c u m p l i m i e n t o de la actividad c o r r e s p o n d e a la G e r e n c i a de Administración,

quien e j e r c e un c o n t r o l p e r m a n e n t e de l a s

disporü

bilidades del Instituto y de las obligaciones en el paí's. P a r a el año 1980, a e s t a actividad se asignan B s . 0.7

millo_

nes. ACTIVIDAD 02 - 02: UNIDAD E J E C U T O R A :

SERVICIOS CONTABLES DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Mediante e s t a actividad y a t r a v é s de la División de Contabi-

45

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

lidad se atienden los a s p e c t o s c o n t a b l e s del Instituto, contabilización de la C a r t e r a ,

R e g i s t r o s de Activos F i j o s ,

nes P r o p i o s , I n v e r s i o n e s en V a l o r e s , nes de C o m p r o b a n t e s ,

t a l e s como Bie-

Liquidación y Codificacio -

a fin de que sean p r o c e s a d o s por los s i s -

temas mecanizados. P a r a el año 1980 los r e c u r s o s a s i g n a d o s a e s t a actividad, a s c i e n d e n a B s . 8. 9

millones.

ACTIVIDAD 02 - 03;

SERVICIOS DE TESORERÍA

UNIDAD E J E C U T O R A :

DIVISIÓN DE TESORERÍA

Tiene a su cuidado y bajo su absoluta r e s p o n s a b i l i d a d el manejo de todo el n u m e r a r i o que i n g r e s e al Instituto, a s i como el de los v a l o r e s en g a r a n t í a . L o s r e c u r s o s a s i g n a d o s de e s t a actividad p a r a 1980 se e s t i m a d o en B s .

han

0.8 millones.

ACTIVIDAD 02 - (M.

SERVICIOS GENERALES

UNIDAD E J E C U T O R A :

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A t r a v é s de e s t a actividad se r e a l i z a n una s e r i e de g e s t i o nes e n c a m i n a d a s a l o g r a r un m e j o r funcionamiento de las d i s t i n t a s unidades del Instituto, a)

Servicios Comunes: Fianzas,

b)

e n t r e e l l a s se señalan l a s s i g u i e n t e s :

Seguro,

Proveeduría:

Compras Locales,

Importaciones,

Radiotelefonía y C e n t r a l

Telefónica.

S u m i n i s t r o de efectos de Oficina y con-

t r o l de e x i s t e n c i a s .

46

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

c)

Mantenimiento:

Aseo,

ascensoristas,

taller mecánico

y vigilancia. d)

Servicio de I m p r e s i o n e s .

e)

S e r v i c i o de Archivo y C o r r e s p o n d e n c i a .

f)

Se c e n t r a l i z a lo relativo a la unidad de m a n t e n i m i e n t o .

g)

C o n t r o l y m o v i l i z a c i ó n de los bienes m u e b l e s e i n m u e bles que i n t e g r a n el patrimonio del Instituto.

P a r a el año 1980, a e s t a actividad se le han asignado c u r s o s p o r B s . Z7.9 m i l l o n e s .

re-

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

RECURSOS HUMANOS Programa 02: Administración 1 9

Tipo de Personal

No. de Cargos

7

9 Monto Anual

1 9 No. de Cargos

8

0 Monto Anual

4

301.344

4

388.000

Profesional y Técnico

156

4.270.059

180

5.541.077

Otros

206

2.194. 179

216

2. 581.743

TOTAL

366

6.765.582

400

8 510.820

Directivo

PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA:

POR (En

PROGRAMA Bolívares)

PARA

1980

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

!

SU I - P A R T I D A

PROGRAMA:

02:

ADMINISTRACIÓN

DENOMINACIÓN

!

j

10 1

T s ;

oties

PROGRAMA

Z.22S.Ú51

££2.250

2.314.532

8.510.820

157.560

6.813.180

338.640

1.201.440

120

Sueldos Variable^, .Djfttas v Sarrios

1.123.002

Sueldos Personal Militar y Policial

1.123.002

142 160

.•



1.123.00?

i

1.123.002

215,74?

&J40.

147.500

5,500

Compensaciones por Castos de Alimentación

6.700

1.200

2.500

3.000

Compensación por Horas Extraordinarias

209.040

1.540

145.000

2.500

60.000

354.868

6,115.

253^83

14.110

50.060

354.868

6.815

283.883

14.110

50.C60

Castos de Reprcs^ntacíói^

2,400

Z.ÍSP

Gastos de Representación de Funcionarios Públicos y demás Personal al Servicio del Estado

2.400

2.400

1.420.488

12.000

684.488

324.000

400.000

1.043.927

12.000

500.927

281.000

183.561

43.000

150.000

_2fi.52Q

41.440

11.942.Z08

Compensaciones y.Bo.nificaCiones 141

04 Servicios Generales

03 Servicios de Tesorería

íliíJiS

Sueldos Básicos y ^-gP Pg í . il^.'

140

02 Servicios Contables

11.627.318 100

123

01 Dirección y Coordinación

Agüinados,

60.000

1

Aj¡ruinaldos de Funcionarios Públicos y demás Personal al Servicio del Estado

161

170 171

Viáticos v Pasajes Viáticos y Pasajes dentro del País

181

183

I Asignación por Kilómetro

Recorrido

!

376.S61

;

250.000

i

! MATERIALES, SERVICIOS Y

20

REPA RACIONES Materiales

200 208

Combustibles y Lubricantes para motores y otros Equipos

12.QJ2.208

2.040

2..8. m H

Anorte Personal al Seguro Social GASTOS MISCELÁNEOS

91

1.006.634

> O

3,4.62 104.700

500

3.000

1.200

100.000

>. C O M

> SO •A

e

89

> o
y Bonificaciones 141

j C o m p e n s a c i ó n por Castos de A l i m e n t a c i ó n

142

I C o m p e n s a c i ó n por Horas Extraordinarias

149

53

"

Recuperación de Cartera

Supervisión, Control y Concesión .de Créditos

5J,5C8.,?SO_

| GASTOS DE PERSONAL

10

51 Dirección y Coordinación

I Otras Compensaciones

4.000

2-483.496

189.840

4.000

4.000

4.000.000

4.000.000

1.859,000

1.250.000

1.250.000

1.2SO.O0O

119.979

8.590

103.479

119.979

8.590

103.479

7.910

8 1 8 . 2 5

181

Viático*, y Pasajes dentro del País

>

>

Viático', y l a%a)r% fuera del País 273.594 Aii^rwición por Kilómetros Recorridos ¡ ..¡ATF.RJALl.S,

202

A1 imc nliy•. pan* A n i m :i 1 r*,

20'í

í',*l»elerr.i ; I ledo*, de Oficina Srrvtciu'.

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V.A'Í Í . R Í A U S .

SERVICIOS Y REPARA-

.!• j t e r i J Vs

5.674.218

470. 140

264.800

205.610

1

2. Li 00

2.500

2.S00

2.500

-_.._

—5

"I >lris

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-

V aqui-

IMI-MS y l-qnipm Conservación y Reparación d r

Máquinas,

Muebles y dem.1*, FquJ|X)S dr O f i c i n a y Aloja mi r u l o

2.500

OiiCiiu

C- OHS«f rv j c i i ^ i i y IVpjr;icn>i]«f s dr

177

552.000

^•'.K^^'A-fii^^-

I'.ipe)rrí.i v l.tVclns dr

170

6.226. 215

T

*\ti i:?r nlti-, p.Jj-.J Ani ü u Ir:.

209

M4

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2.500

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MO

|

969.525

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200

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1 SI ¡

1SI

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60 000

-

.

...-i

PRESUPUESTO UNIDAD

EJECUTORA

POR (En

GERENCIA TÉCNICA

PROGRAMA

PARA

Bolívares) PROGRAMA:

Sub-Partida DENOMINACIÓN

I

823

830

83S

870

90 900

Total

3.122.124

01 Dirección y Coordinación

SERVICIOS CREDITICIOS

90.324

02 Supervisión, Control y Concesión de Créditos

3.031.800

Becas

100,000

100.000

Becas de Perfeccionamiento Profesional en e! País

100.000

100.000

Subsidios Sociales

2.Ü7, m

90.324

2.326.860.

Subsidios a Caja de Ahorro y Centros de Empleados

2.417.184

90.324

2.326.860

Aporte Patronal al Seguro Social

04:

A C T I V I D A D E S

del

Programa

TJlANIfJiyysiCIAi 820

1980

>

O

PJ

H

> 604.940

,fiM.S4Q

O

DjjyWBOjjC^FWjWCJEjlOS

'12.900.000

'12.900.000

>

Concesión de Préstamos

712.9,00. QOQ

712.900. 000

D m

CASTOS MISCELÁNEOS

12.400

> 7.000

5.400 m "0

c a

f *•+

o > o


TOTALES

753.280.2h2

1.874.999

751.405.283

62

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

PROGRAMA 05:

SERVICIOS DE COMPUTACIÓN

UNIDAD E J E C U T O R A :

CENTRO DE COMPUTACIÓN INTEGRADO

E s t e P r o g r a m a tiene como objetivo p r i n c i p a l p r e s t a r

servicio

de computación a los O r g a n i s m o s i n v o l u c r a d o s en el p r o c e s o de R £ f o r m a A g r a r i a ICAP - MAC - IAN - CMA - Fondo Nacional de Inv e s t i g a c i o n e s A g r o p e c u a r i a s - Fondo Nacional del Cacao - Fondo de C r é d i t o

Agropecuario.

Los R e c u r s o s a s i g n a d o s p a r a la p r e s t a c i ó n de e s t o s ció s se e s t i m a n en B s .

serví--

5.1 m i l l o n e s p a r a 1980.

Los G a s t o s c a u s a d o s por e s t e P r o g r a m a se les imputan a las siguientes actividades:

ACTIVIDAD 05 - 0 1 : UNIDAD E J E C U T O R A :

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GERENCIA DEL CENTRO

E s la actividad e n c a r g a d a de planificar, las a c t i v i d a d e s del C e n t r o ,

dirigir y coordinar

con m i r a s a l o g r a r un positivo

rendi-

miento en las funciones que p r e s t a a O r g a n i s m o s del Sector Agnccj la.

ACTIVIDAD 05 - 02: UNIDAD E J E C U T O R A :

PRODUCCIÓN Y SERVICIO DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

E s t a actividad ejecuta sus funciones a t r a v é s de l a s nes " T r a n s c r i p c i ó n de D a t o s " ,

seccio-

"Planificación y O p e r a c i ó n " , "Archi-

vo T e c n o l ó g i c o " y ' V a l i d a c i ó n y C u a d r e de I n f o r m a c i ó n " .

E s la e n -

c a r g a d a del funcionamiento y producción del C e n t r o de Computación.

63

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

ACTIVIDAD 05 - 03:

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MECANIZADOS

UNIDAD E J E C U T O R A :

DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN

A t r a v é s de e s t a actividad se e j e r c e n funciones con la a m p l i a c i ó n de la c a p a c i d a d del C e n t r o ,

relacionadas

m e d i a n t e la i n t r o -

ducción de nuevas unidades y de a c u e r d o a los r e q u e r i m i e n t o s . I g u a l m e n t e vigila y s u p e r v i s a el m a n t e n i m i e n t o ó p t i m o del equipo.

64

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

RECURSOS HUMANOS Programa OS: Servicio de Computación

1 9

7

1 9

9

8

0

Tipo de Personal Monto

No. de Cargos

Monto Anual

No. de Cargos

1

92.400

1

l^OOO

Profesional y Técnico

38

1.405.734

38

1.587.120

Otros

25

190.442

25

471.360

TOTAL

64

1.688.576

64

2. 172.480

Directivo

Anual

UNIDAD

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980 (En Bolívares)

EJECUTORA: CENTRO DE COMPUTACIÓN INTEGRADO

PARTIDA

IUIPAKTIOA

.8

n•

PROGRAMA:

05:

SERVICIOS DE COMPUTACIÓN

DENOMINACIÓN TOTAL OCL

I

PROGRAMA

01 Dirección y

' 02 Producción

03 Desarrollo y

«3

CASlQS..X!E.JEEaSQHU.

3*8*0*148

?22 t 0S5

1^QS2»QJS

976.219

100

Sueldos Básicos v Compensaciones

2.172.480

267.960

989. 880

914.640

140

Comoensicfones v Jubilaciones

35.0QO

Compensación por Horas Extraordinarias

35.000

35.000

Apuií^aldos

9O.S20

41,243

Aguinaldos de Funcionarios Públicos y demís Personal al Servicio del Estado

90.S20

11.165

41.245

38.110

Viáticos v Pásales

6?,34?

U,?60

25.920

23.469

181

Viáticos y Pasajes dentro del País

40.920

8.640

17.280

1S.O0O

183

Asignación pot' Kilómetros Recorridos

21.429

4.320

8.640

8.469

2.áSZ i 2S£

=í-k£?8

10

142 160 161

180

20

MAIEJUALESj^StRiaCJOS. X REPA^RMnoNES

35.000

2Aii^SSS 7.060

Combustibles y Lubricantes para motores y otros Equipos

5.500

5.500

209

Papelería y Efectos de Oficina

-

224

Útiles y Materiales de Aseo

1.200

,231

Placas de Vehículos

300 305

> n m H

7.060

208



>

Materiales

200

~

360

1.200

2.368,328

13,620

2.354.708

Alquileres de Equipo de Operaciones Auxiliares

2.368.328

13.(i20

2.3S4.708

> rr D

>

*

360

Algujjer de Inmuebles v Equinos

O

===

'

o m < z N

-—•

Servicios Básicos

66.480

-z-

66.480



311

Mectricidad

30.000

-

30.000

-

313

A^ua

S.280

-

5.280

-

111

Teléfonos

30.000

Serviciov de Comunicaciones

1.200

-

30.000

31^

1.200

-

Servicios de Try nsporle y Almacenaje

i«2



U2SÍ



310

320



e

.

CaTgfi«

221

CLAUSULAS

Partida

DENOMINACIÓN

No.

A)

SALARIOS

10

B)

CLAUSULAS SOCIO ECONÓMICAS

92

Sub-Partida Genérica

Específica

120

128

2.844.036

COSTO ESTIMADO

4.282.157

8 13 15 17 18

Local Sindical Colaboración I de Mayo Acción del Banco de los Trabajadores Vacaciones Uniformes y Útiles de Trabajo

105.054 257.000

19 20 22 23 24 25 20 30 31 32 33

Bonificación por Nacimiento Permiso por Matrimonio Bonificación por Fallecimiento Textos y Útiles Escolares Donación de Cesta de Fin de Año Juguetes Horas Extras Pagos de Dfas Feriados Litro Leche Bono Nocturno Becas

7.000 4.000 4.500 45.000 48.000 25.000 146.000 7.929 6.375 109.500 104.400

37

Bonificación de Fin de Año

356,832

o

T O T A L

240

4.282. 157

DIFERENCIAS argos Monto Anual 19

1.438. 131

BASE DEL CALCULO

1.486,86 x 240 x 12

=

4.282.157

14.400 2.500

1 200 x 12

14.400

3.000

12,50 x 240

3.000

5 528 647

113 x 400 x 4 127 x 150 x 4 SOO x 14 500 x 8 1.500 x 3 250 x 180 240 x 200 500 x 50 20 x 20 x 365 49,56 x 20 x 8 2, 50 x 10 x 255 20 x 15 x 365 35 x 100 = 3.500 2S x 160 = 4.000 6 x 200 = 1.200 8.700 8.700 x 12 49, 56 x 240 x 30

180.800 76.200 7.000 4.000 4.S00

4S. ! 000 48.¡000 25.000 146.000 7.929 6.375 109.500

104.400 356 832

74

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

SUBSIDIOS Y APORTACIONES C R É D I T O S 1979

DENOMINACIÓN

Diferencia

j

! i

1980

¡

i 80-850-851

Representación permanente ante la FAO (Embajada de Vene 7.uela en Italia) SUB-TOTAI. 80-860-864

i

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR

48. 000

48.000

-

48.000

48.000

___

TRANSFERENCIAS DIVERSAS 8.000.000

INAGRO Aporte al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social para el Programa de Vivienda Rural C.I.A.R.A. I.N.C.E. Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias Aportaciones Varias Sociedad de Amigos de la. Universidad de Oriente (SAUDO) Centro Social I . C . A . P . Escuela de Capacitación Campesina Luis Morillo-Ciudad Bolívar Ignacio Pandares-Calabozo Jesús Blanco-Maturfn Luis Moreno-Miranda Rodolfo Romero-Miranda

i ' ! ;

30.000 18.000 30.000 24.000 32.400

(20.000.000)

20.000.000 650.000 900.000 100.000 150.000 48.000

650.000 900.000 100.000 150.000 48.000

-

90.000 134.400

90.000 134.400

-

2.000.000 30.000 100.000 1.000.000 6.000 250.000 7.200 288.000 58.000 30.000 12.000 12.000 3.000.000 300.000

-

.

Programa para el Mejoramiento de Viviendas Campesinas en Núcleos Espontáneos Federación Campesina de Venezuela (Sostenimiento) Convenio ICAP-IAN-FCV Fundación Protectora a Dirigentes Campesinos ( F . C . V . ) Pro-Venezuela Programa Algodonero (FCV) Diagovci: .-• :,rj;ua Algodonero FCV (Representantes Estatales) Aportaciones Varias Club 5V. J-R Asociación Civil Aldea de los Muchachos de Boconó Cuota de Asociados en la Federación Campesina de Venezuela Censo Agrícola SUB-TOTAL

8.000.000

2.000.000 30.000 100.000 1.000.000 6.000 250.000 7.200 288.000 58.000 30.000 12.000 12.000 3.000.000

28.865.600

17.165.600

12.000 14.400 43.200 6.000 75.600

12.000 14.400 43.200 6.000 75.600

28.989.200

17.289.200

300.000 (11.700.000)

80-830-834 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES BENÉFICAS Comit-' fio Damas del IAN Causa v-ampesina Donaciones Varias Fe y Alegria (Ayuda a Niños Campesinos) SUB-TOTAL TOTAL

. (11.700.000) _ _ _ _ _ _ _ _

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

75

RELACIÓN DE DEUDAS PARA EL AÑO 1980 (En Miles de Bs.)

C O N C E P T O S

I.

DEUDA A CORTO PLAZO

A-

Interna Sector Privado - Banco (Tipo de Créditos y Bancos) - Proveedores - Otros

B-

^

Interna Sector Público - Con otros Institutos o Empresas - Bancos y Entidades de Crédito - Seguro Social I.N.C.E. - Otros

Montos Montos a vencer du- a pagar du-

Incremento de la deuda

Saldo de las deudas

Saldo de las deudas al

rante el año

31-12-79

1980

1980

1980

166.114

306.368

306.990

306.368

166.114

67.665

14.368

14.368

14.368

67.665

67.665

14.368

14.368

14.368

67.665

98.449

292.000

292.000

292.000

98.449

291.300 700

291.300 700

291.300 700

rante el año

durante el año

al 31-12-80

98.449

98.449

Externa - Bancos - Proveedores - Otros II. DEUDAS A LARGO PÍAZO

352.629

622

352.007

Interna Sector Publico

352.629

622

352.007

- Bancos y Entidades de Crédito - Otros Créditos Estado - Cédulas Hipotecarias

352.007 622

Interna Sector Privado - Bancos - Proveedores - Otros

352.007 622

Externa - Bancos y Entidades Crédito - Proveedores - Otros

TOTALES

518.743

306.368

306,990

306.368

No coincide con pasivo por existir obligaciones sujetas a análisis heredadas del desaparecido BAP

518.121

PRESUPUESTO DE EGRESOS EN MONEDA EXTRANJERA DEL SECTOR PUBLICO AÑO 1980 ( Expresado en Dolares de los Estados Unidos )

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Presupuesto 1980

E^e«o» Reales 1979

Variación

l. Importaciones a) b) c)

De Bienes de Consumo De Bienes Destinad» a Servicios Bienes de Capital

II. Servicios no Financiero» a)

b) c) d) e) i)

Servicial de Importación Diferencia entre Precios (FOB y CIF» Servicio Diplomático Servicio Consular Viáticos y Otios Castos Comisiones y Participaciones Otras Contribuciones a la FAO

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.46

173.952.79

70.666.66

103.286.13

13.565.80

13.565.80

13.565.80

13.565.80

13.S65.80

13.565.80

13.565.80

13.SGS.80

13.565.80

13.S65.80

13.565.80

13.566.20

162.790.00

60.000.00

102.790.00

930.23

930.23

930.23

930.23

930.23

930.23

930.23

930.23

930.23

930.23

930.23

930.26

11.162.7»

10.666.66

496.13

I4.4W..03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.03

14.496.46

70.666.66

1C3.286.1I

111 . Servicios Financieros a) b) c) IV.

Intereses Comisiones de Compromiso Otros

Cwiittl a)

b)

c)

Cancelaciones y Amortización de Créditos Externo* c- i Aval del fstudo Venezolano Sin Aval del Estado Venezolano Créditos Concedidas al Exterior con Aval del Estado Sin Aval del Estado Otros

TOTAL

tOJU.SOS

14.496.03

J7I.9S2.79

CLASIFICACIÓN REGIONAL DE GASTOS POR P A R T I D A S (En Bolívares)

P a r t i d a s

R C e n t r o Norte Costera

Denominación

10

Gastos de Materiales,

20

4.948.566

Personal

7 , 6 6 6 . 883

G

I

O

N

E

Centro *

19 Í . 8

7 J

424.101

13.297.756

Con_

Total

Andes

Zuliana

5.208.924

1 1 . 0 4 7 075 i

236.440

S e r v i c i o de la D e u d a P ú b l i c a ,

S Los

Occidental

Servicios y R e p a r a c i o -

nes. 40

Llanos Centrales

E



506.880'

!

I

Ñor O r i e n t a l

G ayana

9 603.163

3 . 3 7 3 . 617 j

Nacional

£i . 7 6 f i

40

BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES

No.

NOMBRE DEL BIEN

/•'' LOCALIZACION GEOGRÁFICA

2

Casas Cas :s Cas:¡ Cas:; Edificio Cas:, Casa Casa Casa Casas y Conuco Local Ocupado C tsa Casa Galpón Casa Casa Casa Casa Casas Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría

Canta uru E] Tigre Guasdualito Puerto Cabello Valencia San Juan de los Cayos Cari ru baña Espino Infante Ti. Cupido- Rivas Giménez Caucagua Punta Mata Bisen cuy Cumaná Muelle de Cariaco Nirgua San Felipe Calle Bolívar Faría Caserío San Pedro Fundo el Carmen Fundo La Española Fundo La Esperanza Fundo El Edén Fundo El Porvenir Fundo Los Placeres Fundo Las Mercedes Barquisimeto Granja Capazón Fundo El Amparo Fundo El Rosario Fundo La Provincia Fundo El Aguacate Fundo La Perla Fundo El Porvenir Granja Las Canarias Granja Sta. Rosa

2

4

2

- OBJETO,DÉ MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN (EN BOLÍVARES)

-Anzoategui -Anzoategui -Apure -Cara bobo -Carabobo -Falcón -Falcón -Guárico -Guaneo -Lara -Miranda -Monagas -Portuguesa -Sucre -Sucre -Y ara cu y -Y ara cuy -Zulia -Zulia -Carabobo -Bolívar -Carabobo -Cojedes -GuSrico -GuSrico -GuáriCo -Lara -Mérida -Monagas -Monagas -Portuguesa -Sucre -Sucre -Sucre -Sucre - T . F . Amazonas

2.475 5.000 20.000 203.110 1.000.000 10.000 32.931 1.651 4.000 6.580 22.000 2.000 25.000 153.750 4.000 1.439 3.000 4.654

VIDA ÚTIL STANDAR (AÑOS)

TIEMPO SERVICIO HASTA 1979 (AÑOS)

30

27

30

20

30

28

30

8

30

6

30

25

30

6

30

2

30

20

30

22

30

8

30

23 28

30 30

16

30

29 28

30 30

19

30

32

600

30

12

1 500 49.915 36.622 2.600 128. 900 1.3.559 28.340 22.000 47.047 5.000 5.250 7.000 10.000 18.800 4.597 30.099 300

30

12

30

12

30

16

30

15

30

11

30

11

30

21

30

15

30

9

30 30

10 24

30

7

30

11

30

9

30

22

30

8

30

23

BIENES MUEBLES Y / O INMUEBLES - OBJETO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

"1 COSTO DE ADQUISICIÓN No.

O CONSTRUCCIÓN (EN BOLÍVARES)

NOMBRE DEL BIEN

LOCAL1ZACION GEOGRÁFICA

Bienhechuría

Fundo El Porvenir

T.F.

Bienhechuría

Fundo C o c o r o t i c o

Y a r a Cuy

Bienhechuría

Fundo C a o m a

Distrito Federal

Casa

Guajira

Casa

Guajira

Zulia Zulia

Amazonas;

VIDA ÚTIL STANDAR (AÑOS)

TIEMPO SERVICIO HASTA 1979 (AÑOS)

55..338888

30

9.750

30

11.000 1.950

30 30

12.500

30

21 11 11 23 26

30

27

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

21 16 12 17 8 10 17 8 5 10 10 13 14

Depósito Proveeduría Catia

Caracas

Depósito Central Cafetalero

Puerto C a b e l l o

•Distrito F e d e r a l •Cara bobo

350.000 17.397

Cari pe

•Monagas

Bienhechuría Bienhechuría

Las M e r c e d e s Fundo Las T r i n c h e r a s Granja A l t a m i r a Fundo Flor A m a r i l l a Granja Milor Fundo La Guzmania Fundo La M e r c e l i n a Fundo La Oratava P a r c e l a 31 Fundo La Alegría Fundo Valle Seco Fundo El Corozo Fundo Los Chorros Fundo Los C a b a l l o s Fundo San Luis

•Apure

490.740 845 5.550

•Apure

6.000

Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría

•Apure •A ragua -Apure -Apure -Distrito Federal -A ragúa -A ragua -A ragua -Barinas -Barinas -Bolívar -Bolívar

6. 100 29.700 36.025 30.550 47.720 45.000 18.906 36.000 1.950 21.175 485 2.705

LEY

DE 22 DE J U L I O D E 194!

Art, ! 1 . I,u 'GACETA OFICIAL*', creada por Decreto Kiecutivo t i ' U de octubre de 1872. eontinu;irií ^litándose en la Imprenta Nacional con trt di-nominnción

DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Caracas: martes 22 de enero de 1980 AÑO CVII — MES IV N? 2.547 Extraordinario Suscripciones: Bs. 6,00 mensual. — Valor de cada ejemplar, Bs. 0,25 Cada ejemplar atrasado, Bs. 0,50 Números Extraordinarios: Precio según volumen de páginas Esta Gaceta contiene 80 p