AÑO CVií — MES ÍV
Caracas: martes 22 de enero de 1980
N° 2.547 Extraordinario
SUMARIO MINISTERIO INSTITUTO
DE
DE AGRICULTURA CRÉDITO
AGRÍCOLA
Y CRIA Y
PECUARIO
PRESUPUESTO QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO FISCAL
1980
INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene la información del Presupuesto de Gastos que para el Ejercicio Fiscal 1980, ejecutará el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, Organismo Financiero del Sector Agrícola encargado de la satisfacción de la demanda crediticia del pequeño productor rural y sus organizaciones económicas campesinas sean o no beneficiarios de dotación realizadas de acuerdo con la Ley de Reforma Agraria. Para la formulación de este Presupuesto se ha tomado en consideración las funciones que la Ley le asigna, las cuales se encuentran resumidas en el Punto Consideraciones Generales, presentado en este documento. Así mismo se ha enmarcado dentro de las normas, orientaciones y procedimientos que para los entes descentralizados sin fines empresariales, ha preparado la Oficina Central del Presupuesto de la Presidencia de la República, ajustándose los créditos presupuestarios a la cuota asignada por el Ejecutivo Nacional.
2
1.-
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
CONSIDERACIONES
1. 1
Bases Legales,
GENERALES
Funciones
El Instituto de C r é d i t o Agrícola y P e c u a r i o ,
creado se-
gún D e c r e t o N° 909 del 13 de Mayo de 1975, constituye d e n t r o del p r o c e s o de financiamiento del Sector A g r í c o l a ,
el o r g a n i s m o encar
gado de s a t i s f a c e r la d e m a n d a c r e d i t i c i a del pequeño p r o d u c t o r r u ral,
sean e s t o s o no b e n e f i c i a r i o s de dotaciones r e a l i z a d a s por la
Reforma
Agraria.
E n t r e las funciones m á s i m p o r t a n t e s se e n c u e n t r a n
las
siguientes: 1)
Conceder y otorgar créditos agrícolas, pecuarios, y pesqueros a corto,
mediano y largo plazo al pequeño p r o -
d u c t o r r u r a l y sus o r g a n i z a c i o n e s 2)
forestales
económicas.
S u p e r v i s a r y f i s c a l i z a r los c r é d i t o s que o t o r g u e , con el
pr£
pósito de l o g r a r la m e j o r a p l i c a c i ó n y r e c u p e r a c i ó n de los m i s m o s. 3)
C o o r d i n a r con la C o r p o r a c i ó n de M e r c a d e o A g r í c o l a la m e r c i a l i z a c i ó n de todos los productos a g r í c o l a s ,
co-
consecuen-
cia del financiamiento otorgado por el Instituto a los fines de su liquidación. 4)
D e s c o n t a r y r e d e s c o n t a r documentos de c r é d i t o s a su favor y r e c i b i r a n t i c i p o s , Venezuela,
constituidos
tanto del Banco C e n t r a l de -
como de o t r o s I n s t i t u t o s de C r é d i t o s .
3
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
5)
I n v e r t i r en o b l i g a c i o n e s y a c c i o n e s de e m p r e s a s a g r í c o l a s de p r o d u c c i ó n o s e r v i c i o s c o n s t i t u i d a s por pequeños
producto-
r e s ; d i c h a s i n v e r s i o n e s no deben s e r m a y o r e s del 2 5 %
del
c a p i t a l y r e s e r v a s del I n s t i t u t o . 6)
F i n a n c i a r e x p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s a g r í c o l a s p r o v e n i e n t e s de pequeños p r o d u c t o r e s .
7)
El Instituto p o d r á i g u a l m e n t e c o n c e d e r c r é d i t o s bajo la f o r m a de a v a l e s , fianzas o c a u c i o n e s p a r a los m i s m o s f i n e s .
1. 2
C o o r d i n a c i ó n con o t r o s O r g a n i s m o s del Sector P a r a el c u m p l i m i e n t o de las funciones que le han sido
asignadas,
el Instituto de C r é d i t o A g r í c o l a y P e c u a r i o ,
mantiene
una continua a c c i ó n tendiente a c o o r d i n a r e s f u e r z o s tanto en el o r d e n técnico como en el o p e r a t i v o ,
-
con el r e s t o de los O r g a n i s -
m o s del S e c t o r A g r í c o l a . Dicha c o o r d i n a c i ó n se refleja de la siguiente m a n e r a : a)
A nivel d i r e c t i v o se e l a b o r a n los p r o g r a m a s a d e s a r r o l l a r a t r a v é s del Consejo de D e s a r r o l l o A g r í c o l a y el Gabinete A g r í c o l a a objeto de c o o r d i n a r y c o m p a t i b i l i z a r p o l í t i c a s di_ r í g i d a s hacia el s e c t o r .
b)
El M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y C r í a r e a l i z a la planificación, e l a b o r a l a s s o l i c i t u d e s de c r é d i t o s y a s e s o r a la e n t r e g a
de
fondos e insumo s a las O r g a n i z a c i o n e s E c o n ó m i c a s Campes_i ñ a s , cuyo financiamiento
es r e a l i z a d o conjuntamente con
Instituto de C r é d i t o A g r í c o l a y P e c u a r i o .
el
4
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
c)
Conjuntamente con la C o r p o r a c i ó n de M e r c a d e o A g r í c o l a
se
r e a l i z a la c o m e r c i a l i z a c i ó n y Liquidación de Las c o s e c h a s de los b e n e f i c i a r i o s de c r é d i t o s de e s t e I n s t i t u t o . d)
C o o r d i n a con el MAC todo lo c o n c e r n i e n t e a la fijación de p o l í t i c a s (zonificación,
p a t r o n e s de financiamiento,
etc.),
los c u a l e s r e p r e s e n t a n una guía de i n s t r u m e n t a c i ó n financie_ r a p a r a o b t e n e r m e t a s significativas,
e s p e c i a l m e n t e en aque
líos r u b r o s que se p r e s e n t a n d e f i c i t a r i o s en La oferta
agrí-
cola. ' e)
A s i m i s m o el MAC planifica,
c a n a l i z a Las s o l i c i t u d e s de c r £
dito, p r e s t a a s i s t e n c i a t é c n i c a y a s e s o r a la e n t r e g a de fondos e i n s u m o s a los b e n e f i c i a r i o s de c r é d i t o s de los s i s t e v
m a s de riego financiados por el I C A P .
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
POLÍTICA , I.
PRESUPUESTARIA
EVALUACIÓN D E L P R E S U P U E S T O D E 1978
INGRESOS Para
1978 se p r e s u p u e s t a r o n i n g r e s o s p o r el o r d e n de los
1 . 9 0 3 . 5 m i l l o n e s de B s .
de
los c u a l e s i n g r e s a r o n
realmente
1 . 6 6 1 . 8 m i l l o n e s de B s . , e q u i v a l e n t e s al 8 7 . 3 %. L a m e n o r c u a n t í a de los i n g r e s o s c a u s a d o s en r e l a c i ó n con l o s i n g r e s o s p r e s u p u e s t a d o s viene r e f l e j a d a
en la d i s m i n u c i ó n
en
los a p o r t e s que se r e c i b e n del E j e c u t i v o ; en los r e c u r s o s que el F o n d o de C r é d i t o A g r o p e c u a r i o r a c i o n e s de f i d e i c o m i s o c u a d r o N° 1 r e f l e j a
le c o l o c a al I n s t i t u t o ; en l a s o p e -
y en los i n g r e s o s v a r i o s a p e r c i b i r .
El
el c o m p o r t a m i e n t o de ios i n g r e s o s en el año
1978. C u a d r o N° 1 I N S T I T U T O DE C R É D I T O AGRÍCOLA Y P E C U A R I O EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ( E n e r o - D i c i e m b r e 1978) (En m i l e s de B s . ) 1
2
2/1
Ingreso s
Ingreso s
índice d Realizaci
Estimado s
Causado s
%
%
92. 750 516.523 988.035 6. 173 300. 000
138. 982 4 8 5 . 566 889.867
8.4
146.846
8.8
150. 94. 90. 8. 49.
1.903.481
1.661.798
100.0
Concepto
Caja Inicial Ingresos Propios Apo r t e s O p e r . de F i d e i c o m i s o F.C.A. TOTAL
29.3 53. 5
537
0 0 1 7 0
87.3
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
6
II.
GASTOS P a r a el año en c u e s t i ó n los g a s t o s p r e s u p u e s t a d o s
alcanzaron
a 1 . 5 3 4 . 0 m i l l o n e s de B s . , e j e c u t á n d o s e un 1 0 6 . 3 % de dicho gasto ( 1 . 6 3 0 . 4 m i l l o n e s de B s . ) .
II. 1
D i s t r i b u c i ó n del G a s t o p o r
Programa
C u a d r o N° 2 I N S T I T U T O D E C R É D I T O AGRÍCOLA Y P E C U A R I O E J E C U C I Ó N FINANCIERA POR PROGRAMA ( E n e r o - D i c i e m b r e 1978) (En m i l e s de B s . )
Total
Total
Estimado
Ejecutado
%
í n d i c e de Realización %
151.804 41.577 9.398 1.325.957 5.222
116.186 25.951 3.653 1.481.391 3.222
7.1 1.6 0.2 90.9 0.2
76.5 62.4 38.9 111.7 61.7
1.533.958
1.630.403
100.0
106.3
Programa
Dirección Administración R e c u p e r a c i ó n de C r é d i t o Servicios Crediticios S e r v i c i o s de C o m p u t a c i ó n TOTAL
El e x c e s o en el monto de los g a s t o s c a u s a d o s ,
se debió en
su g r a n m a y o r í a a la e j e c u c i ó n del p r o g r a m a " S e r v i c i o s cios",
( 1 1 1 . 7 %) p a r a el c u a l se p r e s u p u e s t a r o n 1 . 3 2 6 . 0
de B s . ,
Creditimillones
h a b i é n d o s e e r o g a d o un t o t a l d e 1 . 4 8 1 . 4 m i l l o n e s de B s .
En la e s t r u c t u r a del g a s t o t o t a l , mayor incidencia,
con un p e s o
be a que en el m i s m o
e s t e p r o g r a m a fue el d e
e s p e c í f i c o del 90. 9 %, é s t o s e d^
se e n c u e n t r a n c o n c e n t r a d o s
los
recursos
-
7
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
d e s t i n a d o s al c u m p l i m i e n t o del financiamiento Al a n a l i z a r los g a s t o s ,
crediticio.
clasificándolos en " G a s t o s C o r r i e n t e s "
y " G a s t o s de C a p i t a l " podemos concluir lo siguiente: Los G a s t o s C o r r i e n t e s a s c e n d i e r o n a B s . biéndose p r e s u p u e s t a d o B s .
227.2 millones,
170.9 m i l l o n e s ,
ha-
lo cual significa una eje
cucion del 67. 2 %. En la c o m p o s i c i ó n de dichos g a s t o s l a s p a r t i d a s de m a y o r a f e c t a c i ó n la conforman las t r a n s f e r e n c i a s y los g a s t o s
de p e r s o n a l ,
significando un 6 1 . 7 % y 2 7 . 2 % r e s p e c t i v a m e n t e de los g a s t o s rrientes. Estos gastos,
a p e n a s r e p r e s e n t a r o n un 1 0 . 5 % de la
coes-
t r u c t u r a g e n e r a l del g a s t o . Los G a s t o s de Capital r e p r e s e n t a n 8. 5 v e c e s los g a s t o s c o r r i e n t e s alcanzando un total de B s .
1.549.5 millones,
lo que significa un
89. 5 % del gasto total. La p a r t i d a m á s i m p o r t a n t e en e s t e tipo de e r o g a c i o n e s fue de " D e s e m b o l s o s F i n a n c i e r o s " ,
la
r e p r e s e n t a n d o un 9 9 . 8 % del total -
de " G a s t o s de C a p i t a l " . Tal e s t r u c t u r a de g a s t o s r e s p o n d e a l a s funciones b á s i c a s los I n s t i t u t o s que, como el ICAP d e s a r r o l l a una labor c r e d i t i c i a función del Sector C a m p e s i n o .
de en
GACETA OFICIAL PE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
8
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 1979 I)
INGRESOS
P a r a 1979 se p r e s u p u e s t a r o n i n g r e s o s por el o r d e n de los 1. 199.8 m i l l o n e s de B s . , de los c u a l e s i n g r e s a r o n h a s t a el m e s de s e p t i e m b r e 1 . 0 3 6 . 9 m i l l o n e s de B s . E s i m p o r t a n t e h a c e r notar que en el m e s de agosto del E j e r cicio 1979, se aprobó un c r é d i t o adicional por 2 0 0 . 0 m i l l o n e s
de
B s . y 2 9 1 . 0 m i l l o n e s de B s . por a u t o r i z a c i ó n de endeudamiento a t r a v é s de B a n d a g r o , con lo cual se hace un total en los a p o r t e s de 9 7 1 . 0 m i l l o n e s de B s . De e s t o s r e c u r s o s solo i n g r e s a r o n al Instituto h a s t a s e p t i e m bre Bs.
50. 0 m i l l o n e s .
La a p r o b a c i ó n de t a l e s r e c u r s o s estuvo fundamentada en n e c e s i d a d de s o l v e n t a r la situación f i n a n c i e r a del Instituto,
la
pro -
ducto de un déficit p r e s u p u e s t a r i o o r i g i n a d o en una d i s m i n u c i ó n del A p o r t e del Ejecutivo,
en una s o b r e s t i m a c i o n del nivel de recvi
p e r a c i o n e s y en una d i s m i n u c i ó n en la colocación de los r e c u r s o s p r o c e d e n t e s del F . C . A . ,
unido al hecho de que se efectuaron
gos con d i c h o s r e c u r s o s sin
pa_
h a b e r s e protocolizado los d o c u m e n -
tos r e s p e c t i v o s ; c a u s a s e s t a s que c o m p r o m e t i e r o n el c u m p l i m i e n to de los objetivos b á s i c o s del I n s t i t u t o . La d i s c r i m i n a c i ó n de los i n g r e s o s p a r a a t e n d e r los r e q u e r i m i e n t o s p r e s u p u e s t a r i o s del l a p so e n e r o - s e p t i e m b r e ,
se puede a p r e c i a r en el c u a d r o anexo!
eMEIA.QiííGaAIíiDEitiA^íREPWBMOAsD&VSKEZÜBtA
_
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Quadrooí^°i,!l:j .: U ^ S T J T i J T O J ^ { / - g R S i X T g : AaBlOQJUA
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v
índice de Realización
- •
Ingresos Ingreso s • • • E ; s t i m a d o s" - • ^'- C a u s a d o s
%
b:-b._bAJr
f ;'- '' , • > 6. 0 62. 607 30.0Q0:. .¿G&.ja Inicial 208V6 : - 82. 6 363.416 ¿Ingresos- Pro p i ó s1' b i .•7.i 4 3 9 . 7 9 2 ' b --••' 3 5.0- — -4portes r • 5 0 6 . 5 2-1 ".••'• • '-• 4 9 \ 0 ' - ' •••* 'l*-: 9 5 : 6 '" 5 3 0 . 0 0 0 .K ; ,iEvG. A. ... . : . ,¿ - . 2 0 0 . o o o - . !='• : 1 0 4 . 4 3 6 ••' •! la.-'O •-•••• 5 2 . 2 •
-
'
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• . . •"'< -V
TOTAL ^ ,
.—.
,
*
II)
-
I.'19'9."792"""'
..| ,
_—
85.842
¿9.930
39.179 23.567 4. 2RS 11.327
32.996 37.206 15.790
37. 206
1.403.724
{2-531) " 15) 1.051
2.399 312 4.562 49.024
49.047 37.206 11.841
7.273
8.758 4.930 317 3.511
1.739. 311 4.92S
OTROS ACTIVOS a) b) c)
ESTIMACIÓN PARA I I . 3l~1?.-J?0
69.523
(1.431) 70:954 5.420.2Z:
1.S50.X.
8
VBNEZU
VI.
RKAl. : al 31-12-79,
6197S
INVLRSIONF.S PERMANENTES a) b) c)
Cl-.NI.UAI.
&I.332
2. ¡409.784 44.020
INVERSIONES EN VALORES a) . Emitidos o Avalados por l¡i Nación b) Emitidos por CompañTas Privadas
V.
i
-REALIZABLE a) b) c)
I'AI.ANI'V lis, )
•• .
D1SPQN1UIJ (Caj;:, Bancos y Otros)
;i) b) c)
!>K1. de
REAL ; al 31-2-78 '
A C T IV O •i
ANUAL ( Miles
( Miles
II.
IV.
Gobierno Nacional Otros Organismos Oficiales Otros Acreedores
.227.059,
(356.463) (356.463)
622 622 78.971 558.836 (364.511) (115.354)
967.953 1.099 282.029
409.117 365.610 397. 383
414.091 276.255 350.138
1.2S1.081
1. 172.110
1 040.484
OTROS PASIVOS a) b) c)
V.
Cédulas Hipotecarias
370.518
356.463
En el País En el Exterior
Diferencias
31.763 105 195.191
356.463
CÉDULAS EN CIRCULACIÓN a)
410.111 36.252 3.. 341
4.489 3.236 175.327
5.534 3.341 369.841
ESTIMACIÓN PARA EL 31-12-80
183.052
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO a) b)
III.
Exigible a la Vista Depósitos Recibidos Otras Obligaciones
)
REAL al 31-12-79
378.716
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO a) b) c)
Bs.
REAL al 31-1-78
P A S I V O
I.
de
TOTAL PASIVO
1 419.822
1 711,625
.1, fi&1. 19?.
(SQ.433)
CAPITAL
1 889.S22
2 157.672
3,759. ;'3i
1.601 .ser.
a) b)
Capital Aportado Cuenta Garantía
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
167.000 3.592,03*
167.000 1.990.672
167.000 1.722.522 3 309.344
3 869.29?
1.601.302 5.•-20, 22
i.550.y¿y
27
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
ESTADO DE RESULTADOS (En Miles de Bs. )
C
I.
U
E
N
T
A
S
1979
1980
Diferencia .
INGRESOS 1)
Créditos
2)
Otros Ingresos TOTAL INGRESOS
II.
1978
33.021
27.278
21.387
(5.891 )
517
12.706
11.700
(1.006 )
33.538
39.984
3?,OS7
( 6.897 )
GASTOS 1)
Egresos Ordinarios
15.781
10,105
16.000
5.895
2)
Gastos Generales
84.560
92.189
118.217
26.018
3)
Castigos, Depreciaciones y Provisiones
9.108
4.306
4.565
259
4)
Otros Gastos
2.246
625
625
-
111.695
*Q7,225
139.407
32.172
(78.157)
(67.241)
(106.320)
(39,069)
TOTAL GASTOS
GANANCIAS O PERDIDA EN OPERACIONES
28
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS (En Miles de Bs.)
:ONCEPTOS
1978
1979
Total Presupuesto 1980
92.750
64.332
216.598
INGRESOS PROPIOS
447. S67
537.216
408.417
Ingresos Crediticios Recuperaciones de Créditos Ingresos Varios Bonos de la Deuda Pública
18.550 421.044 6.723
27.278 496.032 12.706 1.200
21.387 375.330 11.700
825.641
494.000
440.641 20.000 4.000 341.000 20.000
490.000
CAÍA INICIAL
1.250 Aportes
748.035 Ordinarios y Especiales Programa de Vivienda Rural Programa Mestización Bovina Crédito Adicional del Año Ganadería de Altura FONDO DE CREPITO TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS Y CAJA
634.035 110.000 4.000 300.000 1.495.602 1.588.352
200.000 1.562.857 1.627.189
4.000
550.000 1.452.417 1.669.015
29
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS (En Miles de Bs. )
CONCEPTOS 1
GASTOS CORRIENTES Intereses en el País Gastos Generales Pensiones y Jubilaciones Obligaciones de la Ley del Trabajo Gastos Corrientes Año Anterior Intereses de la Deuda Pública Reparación de Maquinaria GASTOS DE CAPITAL Acciones en Empresas Campesinas Edificaciones Adquisición de Maquinarias, Equipos e Inmuebles Pagos de Créditos Programa Especial Algodonero Programa de Vivienda Rural Programa para Mejoramiento de Viviendas Campesinas en Núcleos Espontáneos Cuota de Asociados a la F . C . V . Fundación Protectora a Dirigentes Campesinos INAGRO Ganadería de Altura
Total Presupuesto 1980
1979
1978
4
3
2
129.756
107.068
97.155
12.000 81.171 2.835 4.840 4.500
89. 189 1.889 4.452
75
17
622
1.647
1.648
2.883
1.411.002
1.213. U 4
740. 300
7.000 8.000
13.000
10.000
1.000 3.264.062 14.940 110.000
929
1.13 8.975 14.940 20.000
2.900 682.900 30.000
2.000 3.000
2.000 3.000
2.000 3.000
1.000
1.000
1.000 8.000
-
-
-
118.217 3.555 4.479
-
-
20.000
500
-
-
OBLIGACIONES
1.250
800
—
Amortización Deuda Pública
1.250
800
-
RECTIFICACIONES
4.700
4.700
5.700
94.092
550.000
1.524.020
1.410.591
1.425.756
64.332
216.598
243.259
1.588.352
1.627. 189
1.669.015
FONDO DE CRÉDITO AGROPECUARIO TOTAL EGRESOS CATA FINAL TOTAL EGRESOS Y CAJA
.
1 i. VJUO \J i. \J AjJ X **S AVi-
V J
~ ~* J X
(EN MILES DE B '•) 1980 T CONCEPTOS
1978
1979
Total^ Proyección
R
I M E S
T R E S
t
1°
3o
4o
92.7S0
64.332
216.598
216.598
336.129
432.379
197.976
INGRESOS PROPIOS
447.567
537.216
408.417
32.176
143.371
40.590
192.280
Ingresas Crediticios Recuperaciones de Créditos Ingresos Varios Bonos de la Deuda Pública
18.550 421.044 6.723 1.250
27.278 496.032 12.706 1.200
21.387 375.330 11.700
5.387 24.719 2.070
5.300 135.281 2.790
5.250 32.300 3.040
5.450 183.030 3.800
-
-
-
-
748.035
825 641
494.000
226.094
211.659
26.036
30.211
634.035 110000 4,000
440.641 20.000 4.000 20.000 341.000
490.000
226.094
209.659
26036
28.211
300.000
200.000
550.000
137.500
137.500
137.500
137.500
TOTAL INGRESOS
1.495.602
1.562.857
1.452 417
395 770
492.530
204.126
359.991
I^TAluíNGRESO^X_QAlA
1.58.8.3.5,2
1 627 J 8 9
J . .669.015
5i2ii6J
828.659
636^505,
¡¡§7=962
CAJA INICIAL
APORTES Ordinarios y Especiales Programa de Vivienda Rural Programa Mestización Bovina Ganadería de Altura Crédito Adicional del Año FONDO DE CRÉDITO AGROPECUARIO
-
-
4.000
-
-
2.000
-
-
2.000
-
PRESUPUESTO DE CAJA (EN MILES DE BS.) 19 8 0 T CONCEPTOS GASTOS
1978
CORRIENTES
107 068
I n t e r e s e s en e l País Gastos G e n e r a l e s Pensiones y J u b i l a c i o n e s O b l i g a c i o n e s de la Ley d e l T r a b a j o Gastos C o r r i e n t e s Años A n t e r i o r e s I n t e r e s e s de l a D e u d a P ú b l i c a R e p a r a c i ó n de M a q u i n a r i a s GASTOS
DE
CAPITAL
A c c i o n e s en Empresas C a m p e s i n a s Edificaciones A d q u i s i c i ó n de M a q u i n a r i a s Equipos e I n m u e b l e s Pagos de Créditos Programa Especial Algodonero P r o g r a m a de V i v i e n d a Rural P r o g r a m a p a r a M e j o r a m i e n t o d e V i v i e n d a en N ú c l e o s Expontancos Cuotas a Asociados a la F . C . V . F u n d a c i ó n P r o t e c t o r a a D i r i g e n t e s Campes*í'os ÍNAGRO G a n a d e r í a de A l t u r a OBLIGACIONES Amortización Deuda
Pública
RECTIFICA CIONES FONDO DE C R E P I T O AGROPECUARIO TOTAL CA]A TOTAL
1.411.002
FINAL Y
CAJA
E S T R É S
1979
Total Proyección
97.155
129.756
38.314
50.825
30.399
30.218
89.189 1 889 4 .412
118.217 3.555 4.479
34.931
27 95 5 8." 5 1 05.;
26 982 1 107 1 316
28 .349
SIS 1.054
17 1.648
622 2.883
622 889
1 000
994
1.213 844
740.300
99.425
125. 155
269 430
500 10.000 2.900 682.900 30.000
2.340 i 000 92.600
2 660 1 900 217 100
2.000 3.000 1.000 S.000
490 750 245 2.000
7.000 8.000 1.000 264.062 14.940 110.000
13.000 929 1.138.975 14.940 20.000
2.000 3.000 1,000
2.000 3.000 1.000
1°
4>
81.5
1.054
146.290 500 2.660
i 500 750 2-'5 2.000
í.x>G
!. 2 4 . 6 0 0 15.000
7:nl ,.50 . 000
5 20 750 260 2.000
20.000 .L-?50_ 1. 250 4.700
800 800 5 700
1 000
2 800
1_ 200
700
550.000
137 500
137 500
137 500
137.500
591
'..425.756
276 239
396 _2§0_
438 529
314.708
64.332
216.598
2 4 3 . 25;;
336.129
432 379
1 ..588.352
1.627.189
1.669.015
612.368
828,
4,700 94.092
1.524.020
EGRESOS
EGRESOS
12 000 81.171 2.835 4.840 4.500 75 1.647
R
1.410
i, ' •' /
22h
636 :. M.
243.259. 557.9(7
1VJ_,«J t - t i V l i ^ l N
l^J-JL-
1i\LOUi
t_»jL-J±W
JLVJ.,
J,lN\_»i\JL..->WO
(En Bolívares) INGRESOS DENOMINA C ON
N
Propios
Otros
Totales
PASE DEL CALCULO
21.387.000
21.387,000
Prornedio en base a los créditos a pa^ar durante el año 1980.
Ingresos Varios
11.000. 000
ll.OOO.OOC
Promedio en base a los ingresos de los años 1978 y 1979-
700. 00C
Promedio de los ingresos en los últimos tres (3) años-
700.000
Ventas de Activos Fijos por Liquidar
Aporte del Ejecutivo Nacional
TOTALES
494.000.00C
494.000.000
526.387.000
700.000
527.087. 00C
GAC1ETA OFICIAL E E LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
Ingresos Ordinarias
ESTRUCTURA
Programa
01
SubPro grama Actividad
JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL
04 05
Asesoría Jurídica
Dirección General Oficina de Contraloría Interna Oficina de Persona] Gerencia de Operaciones, Jefatura de Regiones y Jefaturas de Oficinas de Créditos Oficina de Consultorfa Jurídica de Oficin;'. Central y
06
Planificación y Presupuesto
Consultaría del Interior Oficina de Planificación y Presupuesto de Oficina Centra] y
Relaciones Públicas Coordinación Campesina
Presupuesto del Interior Oficina de Información y Relaciones Públicas Oficina de Coordinación Campesina
03
07 08
ADMINISTRACIÓN
00 01 02 03 04
03
UNIDADES EJECUTORAS
DENOMINACIÓN
Dirección Superior Control Financiero Administrac ón de Personal Supervisión Regional
01 02
02
•
DIRECCIÓN
00
PROGRAMÁTICA
Dirección y Coordinación Servicios Contables Servicio de Tesorería Servicios Generales RECUPERACIÓN DE CRÉDITO
00 01 02 03
Dirección y Coordinación Recuperación de Cartera Supervisión y Control de Cobranzas
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Gerencia División División División
de Administración de Contabilidad Oficina Central y Contabilidad del interior de Tesorería de Servicios Generales
CERENCIA DE OPERACIONES Y DIVISIÓN DE COBRANZAS Gerencia de Operaciones y División de Cobranzas Sección de Cobros y Proposiciones Sección de Servicios Auxiliares a Nivel Central y Sección de Cobranzas del Interior
Programa
04
SubPro grama Actividad
SERVICIOS CREDITICIOS
00 01 02
05
DENOMINACIÓN
Dirección y Coordinación Supervisión, Control y Concesión de Créditos SERVICIOS DE COMPUTACIÓN
00 01 02 03
Dirección y Coordinación Producción y Servicio Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Mecanizados
UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA TÉCNICA Jefatura de la Gerencia T é c n i c a Gerencia T é c n i c a y Departamento de Créditos del Interior
CENTRO DE COMPUTACIÓN INTEGRADO Gerencia del Centro División de Producción División de Análisis y Programación
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS
PROGRAMA 0 1 :
DIRECCIÓN
UNIDAD E J E C U T O R A : JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL L o s objetivos de e s t e P r o g r a m a pueden r e s u m i r s e de la s i guiente 1.
forma: Definición de la política c r e d i t i c i a anual del I n s t i t u t o , e n m a r c a d a d e n t r o de los l i n e a m i e n t o s de la P o l í t i c a A g r í c o l a del P a í s ,
los c u a l e s e s t á n o r i e n t a d o s a la
atención del s e c t o r c a m p e s i n o y a e s t i m u l a r el
incre-
mento de la p r o d u c c i ó n nacional en e s p e c i a l la de r e n glones d e f i c i t a r i o s . 2.
E s t a b l e c e r las g e s t i o n e s e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a s , e n c a r m nadas a l o g r a r el c u m p l i m i e n t o de los p r o g r a m a s
del
Instituto. 3.
R e e s t r u c t u r a r las unidades de funcionamiento que a s í r e q u i e r e el Instituto,
a fin de m e j o r a r los s e r v i c i o s
-
que p r e s t a .
Los r e c u r s o s asignados a este p r o g r a m a ascienden a 69.6 millones,
d e s t i n a d o s a la ejecución de l a s d i f e r e n t e s
Bs. activi-
d a d e s que deben d e s a r r o l l a r s e p a r a el c u m p l i m i e n t o del m i s m o .
36
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
ACTIVIDAD 01 - 0 1 : UNIDAD E J E C U T O R A :
DIRECCIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL
E s t a actividad tiene a su c a r g o la d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l del Instituto,
la d e t e r m i n a c i ó n de la política a d e s a r r o l l a r
p o r el m i s m o y la c o o r d i n a c i ó n de la p r o g r a m a c i ó n del O r g a n i s m o . En la ejecución de e s t a actividad,
la D i r e c c i ó n cuenta con el apoyo
y c o l a b o r a c i ó n de las siguientes unidades a d m i n i s t r a t i v a s : Consulto ría Jurídica,
R e l a c i o n e s P ú b l i c a s , Planificación y P r e s u p u e s t o , Coojr
dinación C a m p e s i n a , P e r s o n a l y C o n t r a l o r í a I n t e r n a . P a r a el año 1980 la asignación de r e c u r s o s p a r a e s t a a c t i v i dad se e s t i m a a l c a n z a r á a B s . 24.7 m i l l o n e s .
ACTIVIDAD 01 - 02: -x UNIDAD E J E C U T O R A :
CONTROL FINANCIERO OFICINA DE CONTRALORÍA INTERNA
A t r a v é s de e s t a actividad,
se r e a l i z a el c o n t r o l previo y el
c o n t r o l a p o s t e r i o r i de las d i f e r e n t e s a c c i o n e s d e s a r r o l l a d a s p o r el Instituto en e s c a l a nacional, ofreciendo a la D i r e c c i ó n los e l e m e n tos n e c e s a r i o s p a r a e j e r c e r el control de las políticas t r a z a d a s por el O r g a n i s m o ,
de a c u e r d o a lo estipulado por la Ley que lo r i g e .
P a r a el año 1980 se le han asignado r e c u r s o s por B s .
3. 7
millones. ACTIVIDAD 01 - 03: UNIDAD E J E C U T O R A :
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL OFICINA DE PERSONAL
C o r r e s p o n d e a e s t a actividad el d e s a r r o l l o de la política, no_r mas,
s i s t e m a s y p r o c e d i m i e n t o s de a d m i n i s t r a c i ó n de p e r s o n a l p a r a
37
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
el r e c l u t a m i e n t o ,
selección,
adiestramiento,
clasificación y remune
r a c i ó n del m i s m o . P a r a la ejecución de e s t a actividad se t o m a n en cuenta las L e y e s ,
D e c r e t o s y R e g l a m e n t o s que
t r a c i ó n de p e r s o n a l y los l i n c a m i e n t o s
regulan
impartidos
por
la a d m i n i s la
Oficina
C e n t r a l de P e r s o n a l y el D i r e c t o r - G e r e n t e del I n s t i t u t o .
ACTIVIDAD 01 - 04: UNIDAD E J E C U T O R A :
SUPERVISIÓN REGIONAL GERENCIA DE O P E R A C I O N E S - J E F A T U R A DE LAS REGIONES Y J E F A T U R A S DE OFICINAS DE CRÉDITOS
Mediante e s t a actividad se r e a l i z a n las l a b o r e s de s u p e r v i s i ó n , c o o r d i n a c i ó n y c o n t r o l del Instituto a nivel r e g i o n a l ,
asegurándose
a s í la d e s c e n t r a l i z a c i ó n de funciones er. el i n t e r i o r del p a í s . Los r e c u r s o s a s i g n a d o s a e s t a actividad p a r a el año 1980 a s cienden a B s . 9.6
millones.
ACTIVIDAD 01 - 05: UNIDAD E J E C U T O R A :
ASESORÍA JURÍDICA CONSULTORIA JURÍDICA DE LA OFICINA CENTRAL Y DEL INTERIOR
La a s i g n a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a p a r a 1980 de e s t a actividad asciejí de a B s . 2. 7 m i l l o n e s . La C o n s u l t o r í a J u r í d i c a ,
e s la e n c a r g a d a de la
e l a b o r a c i ó n y r e d a c c i ó n de c o n t r a t o s con las p r e v i s i o n e s n e c e s a r i a s
-
en defensa del Instituto y de s e g u r i d a d en las g a r a n t í a s o f r e c i d a s p o r los b e n e f i c i a r i o s de c r é d i t o s . Asi m i s m o e j e r c e la r e p r e s e n t a c i ó n j u dicial, haciendo v a l e r los d e r e c h o s y a c c i o n e s del O r g a n i s m o . a d e m á s , a s e s o r a m i e n t o a la J u n t a D i r e c t i v a , a todos los o t r o s t a m e n t o s del Instituto y a las d i f e r e n t e s J e f a t u r a s de Región,
Presta deparpues
38
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
a ella c o n c u r r e n por vía de consulta o en solicitud de d i c t a m e n las unidades i n d i c a d a s . ACTIVIDADES 01 - 06:
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO C o r r e s p o n d e a e s t a actividad,
lo r e l a t i v o a la a s e s o r í a de los
niveles d i r e c t i v o s a s í como lo c o n c e r n i e n t e a la f o r m u l a c i ó n y t r o l de la ejecución del p r e s u p u e s t o , las e s t a d í s t i c a s del Instituto, co-financiero,
con
c e n t r a l i z a c i ó n y a n á l i s i s de
-
e s t u d i o s e s p e c i a l e s de índole económi
e s t u d i o s de s i s t e m a t i z a c i ó n de los p r o c e d i m i e n t o s
e s t u d i o s de la o r g a n i z a c i ó n del m i s m o .
Los r e c u r s o s conque c o n t a -
r á e s t a actividad p a r a 1980 se sitúan en B s .
ACTIVIDAD 01 - 07: UNIDAD EJECUTORA:
y
2.9 millones.
RELACIONES PUBLICAS OFICINA DE INFORMACIÓN Y DE RELACIONES PUBLICAS
E s t a actividad es la e n c a r g a d a de planificar,
coordinar y
su-
p e r v i s a r la divulgación de todas las r e a l i z a c i o n e s o p r o y e c t o s del Instituto,
utilizando p a r a ello los d i f e r e n t e s m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n
social. Asimismo, el I C A P ,
c o n t r o l a el flujo de p u b l i c a c i o n e s e m i t i d a s por
e n c a r g á n d o s e de su d i s t r i b u c i ó n .
P o r o t r a p a r t e , planifica y c o o r d i n a los eventos
extraordina-
r i o s y a c t o s públicos del Instituto y p r e s t a s e r v i c i o de biblioteca. P a r a el c u m p l i m i e n t o de sus funciones se le han asignado c u r s o por B s .
I
1.9 m i l Iones.
re-
39
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
ACTIVIDAD 01 - 08: UNIDAD E J E C U T O R A :
COORDINACIÓN CAMPESINA OFICINA DE COORDINACIÓN CAMPESINA
C o r r e s p o n d e a e s t a actividad,
r e p r e s e n t a r a la F e d e r a c i ó n Cam
p e s i n a de Venezuela ante la J u n t a D i r e c t i v a del I C A P ,
coordinar,
c o n t r o l a r y s u p e r v i s a r l a s r e l a c i o n e s e n t r e el Instituto y el S e c t o r C a m p e s i n o y p a r t i c i p a r en r e p r e s e n t a c i ó n de la F e d e r a c i ó n C a m p e sina de Venezuela en los C o m i t é s de C r é d i t o s de la Oficina C e n t r a l .
40
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
RECURSOS HUMANOS Programa 0 1 : Dirección 19 8 0
19 7 9
Tipo de Personal
No, de Cargos
Monto Anual
No. de Cargos
Monto Anual
13
1.214,348
15
1.782.600
171
4.408.573
182
6.450.069
309
4.356,870
325
5.663,931
Obrero
221
2.844.036
240
4 . 2 8 2 , 157
TOTAL
714
12.823.827
762
18,178.757
Directivo Profesional Otros
v
y
Técnico
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980 UNIDAD
EJECUTORA:
*En
JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL
Sub-Partida 3
1
Boilvares
'
PROGRAMA!
/ DENOMINACIÓN
Total del Programa
A C T I V I D A D E S 01 Dirección y Supervisión
03
Control Financiero
m Administración de Personal 11.860 737
CASTOS DE PERSONAL
31^377^885
1.549.500
3.503.450
100
Sueldos Básicos v Compensaciones
13.896.600
328.800
I.74Q.g4fJ
120
Sueldos Variables. Dietas v Salarios
7.282.157
7.282 157
Sueldos Personal Supero.imerario Sueldos Personal Contratado Suplencias Salarios
2.500.000 400.000 100.000 4.282.157
2.500.000 400.000 100.000 4.282.157
Primas
1-643.080
1.643.Q8Q
Primas por Antigüedad, Eficiencia y Capacitación Técnica Otras Primas
1.300.000 343.080
1.300.000 343.080
10
ni 122 126 128 130 131 139
Compensaciones v Bonificaciones
140
141 142 144 145
150 151 153 160 161
170 17|
1X0 1*1
Compensación ción Compensación rías Compensación Vacaciones Compensación frutadas
01 DIRECCIÓN
1.040 160
^ Supervisión Regional
Asesoría Jurfdica
Planificación Presupuesto
¡3^
Servidos Relaciones Pw
-
J3ii.au.
"7—5* Coordinación Campesina
8J>0hl29
2. 635. 377
2.712.314
341^650
273. 728
6.726.360
l.???.?60
?. 2.P1.Q40
27Q,poo
166.440
315.4Q6
35.000
699.600
29.200
g.«Q6
2L3SS.
liMPP
7.200
58.600
20.000
3.600
7.200
2.400
10.800
11.000
3.600
66.806
15.000
6.000
22.000
7.006
10.800
2.400
3.600
por Gastos de Alimentapor Horas Extraordina por Complemento de 300.000
300.000 por Vacaciones no dis390.000
390.000
Honorarios
1.546.000
476.000
1.070.000
Honorarios Profesionales Remuneración por Servicios Especiales
1.296.000 250.000
226.000 250.000
1.070.000
Aguinaldos
581.725
13. 700
75.210
43.340
280.265
5S.56S
95.460
11.250
6. 935
Aguinaldos de Funcionarios Públicos y demls Personal al Servicios del Estado
581.725
13.700
75.210
43.340
280. 265
55.565
95.460
11.250
6. 935
Gastos de Representación
)8,Q0Q
18.000
Gastos de Representación de Funcionarios Públicos y demás personal al servicio del Estado
18.000
18.000 1.465.304
166.846
304.214
47.000
93.153
902.S04
119.146
215.884
40.000
75.153
Viáticos v Pasajes
5.594,917
1.154,000
1.688.000
676. 400
Viílico:. y Pasajes dentro del Pafs
3,713.087
354.000
1,400.000
606,400
UNIDAD
EJECUTORA:
JUNTA D I R E C T I V A Y DIRECCIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980 (En Bolívares) GENERAL
Suh - P a r t i d a *H
PROGRAMA: DENOMINACIÓN
•3.00n
.as.afin
i . *6;>. fien 1.000. 000 160, 000 202.860
1.000.000 1Ú0.000 133.000
9. S60
narias v EQUÍDOS
50
-
Servicios liásicos
Servicios de Información. Impresión v Relaciones Publicas
330
ífcípg
84.000
84.000
Servicios de Transporte v M maeenaie
320
18.000
372
Conservación, Reparación y M ante ni miento de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
377
Conservación y Reparación de Maqui ñas. Muebles y demls Equipos de Oficina y Alojamiento ADOiüS|CJ^^.J^JdAQUmARLAS. EOlj] POS E INMUEBLES
y. fiop
600
3^000
*J£*>
PRESUPUESTO UNIDAD
EJECUTORA:
POR (En
PROGRAMA Bolívares)
PARA
1980
JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL
SUBTARTIOA
PROGRAMA:
01
DIRECCIÓN
DENOMINACIÓN T O T A L DEL PROGRAMA
EQUIPOS C i c n t i f i c o s .
550
,- 02 , Control Financiero
03 Administración de Personal
9.600 9.600
Libros y R e v i s t a s
22^222-112
_7._____Q8Q
6-000
600
3.000
6.000
J74..024
_£U_£_¿-___. 3.555.067
801
Jubilaciones Pensiones
3.000.128 554.939
3.000.128
802
T r a n s f e r e n c i a s D i r e c t a s a Personas
i . 663.839
811
Ayudas a Empleados
812
D o n a c i o n e s a Personas Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
813
Becas Becas de P e r f e c c i o n a m i e n t o
830
60 000
50.000
10.000
12S 000
40.000
250.000
250.000
I
1.817.876
32.880
T r a n s f e r e n c i a s Corrientes al Exterior
48.000
4S.000
T r a n s f e r e n c i a s Corrientes al e x t e r i o r
48.000
48.000
Benéficas
de E m p l e a d o s
í74.024
532.232
672.636
133.356
229.104
27.000
174.024
532.232
672.636
133.3S6
229.104
27.000
176.167
3.742
g-097
1&.-S21
£.£___.
Transferencias
Varias
18.330.600
17.165.600
1.16S.0O0
Transferencias
Diversas
18.330.600
17.165.600
1.165.000
86-1
Aporte Patronal al Seguro Social
V0 91
C A S T O S MISCELÁNEOS
•J2
CASTOS CONTRATO TUXTlIlCACIONkS
4-i-„
COLECTIVO
|
250.000 I
7S.6O0
Subsidios a Cajas de Ahorro y Centros
J5&3QÍ.
fl-j.nnn
25 0.000
75.600
Subsidios a I n s t i t u c i o n e s
835
132.093
85.000 4.478.830
108.480
Sociales
834
VK)
4.488.830
1.893.476
Subsidios
fs50
90.000
Profesional
en el Pafs
SÍ2.3S3
554.939
4.478 830
Laborales 820
Servicios PlanifiTc a c i ó n y Presupuesto R e l a c i o n e s Publ
3.000
3.555.067
810
Asesoría Jurídica
6ffi
Pendones v Jubilaciones
800
Supervisión Regional
Religiosos de Ense-
Bama v R e c r e a c i ó n
T u l A I.F. S
„ 01., Dirección y , Supervisión:
538.219
?¡2¿§2i
331.213 10_000
1&99Í.
1.246.490
4_._8.QO.
__246.490
S.:'00.000
5.7O0.00O
69.593.348
24.692.580
3.704.474
23.S95.569
¡
I
&.SP0_
ZiSSB
¡
9.599.813
2.790.87S
2.995.SIS
1,906.150
44
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
PROGRAMA 02:
ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: El P r o g r a m a dinación,
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN A d m i n i s t r a c i ó n tiene como finalidad la coo_r
ejecución y s u p e r v i s i ó n de las a c t i v i d a d e s f i n a n c i e r a s del
Instituto y la r e a l i z a c i ó n de las a c t i v i d a d e s ligadas a la a d m i n i s tración general. Los r e c u r s o s asignados al P r o g r a m a p a r a el año 1980 alcanzan
a B s . 38. Z m i l l o n e s ,
los c u a l e s se d e s t i n a r á n en su
p r o p o r c i ó n al pago de los g a s t o s de funcionamiento, maquinaria,
mayor
adquisición de
equipos e i n m u e b l e s y a La c o n s t r u c c i ó n de o b r a s p a r a
la f o r m a c i ó n de c a p i t a l .
ACTIVIDAD 02 - 0 1 : UNIDAD E J E C U T O R A :
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
A e s t a actividad c o r r e s p o n d e la c o o r d i n a c i ó n y s u p e r v i s i ó n d e la a c c i ó n f i n a n c i e r a del Instituto,
r e a l i z a d a por los d i f e r e n t e s s e r -
vicios a d m i n i s t r a t i v o s a nivel c e n t r a l y r e g i o n a l . La
responsabili-
dad del c u m p l i m i e n t o de la actividad c o r r e s p o n d e a la G e r e n c i a de Administración,
quien e j e r c e un c o n t r o l p e r m a n e n t e de l a s
disporü
bilidades del Instituto y de las obligaciones en el paí's. P a r a el año 1980, a e s t a actividad se asignan B s . 0.7
millo_
nes. ACTIVIDAD 02 - 02: UNIDAD E J E C U T O R A :
SERVICIOS CONTABLES DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
Mediante e s t a actividad y a t r a v é s de la División de Contabi-
45
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
lidad se atienden los a s p e c t o s c o n t a b l e s del Instituto, contabilización de la C a r t e r a ,
R e g i s t r o s de Activos F i j o s ,
nes P r o p i o s , I n v e r s i o n e s en V a l o r e s , nes de C o m p r o b a n t e s ,
t a l e s como Bie-
Liquidación y Codificacio -
a fin de que sean p r o c e s a d o s por los s i s -
temas mecanizados. P a r a el año 1980 los r e c u r s o s a s i g n a d o s a e s t a actividad, a s c i e n d e n a B s . 8. 9
millones.
ACTIVIDAD 02 - 03;
SERVICIOS DE TESORERÍA
UNIDAD E J E C U T O R A :
DIVISIÓN DE TESORERÍA
Tiene a su cuidado y bajo su absoluta r e s p o n s a b i l i d a d el manejo de todo el n u m e r a r i o que i n g r e s e al Instituto, a s i como el de los v a l o r e s en g a r a n t í a . L o s r e c u r s o s a s i g n a d o s de e s t a actividad p a r a 1980 se e s t i m a d o en B s .
han
0.8 millones.
ACTIVIDAD 02 - (M.
SERVICIOS GENERALES
UNIDAD E J E C U T O R A :
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
A t r a v é s de e s t a actividad se r e a l i z a n una s e r i e de g e s t i o nes e n c a m i n a d a s a l o g r a r un m e j o r funcionamiento de las d i s t i n t a s unidades del Instituto, a)
Servicios Comunes: Fianzas,
b)
e n t r e e l l a s se señalan l a s s i g u i e n t e s :
Seguro,
Proveeduría:
Compras Locales,
Importaciones,
Radiotelefonía y C e n t r a l
Telefónica.
S u m i n i s t r o de efectos de Oficina y con-
t r o l de e x i s t e n c i a s .
46
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
c)
Mantenimiento:
Aseo,
ascensoristas,
taller mecánico
y vigilancia. d)
Servicio de I m p r e s i o n e s .
e)
S e r v i c i o de Archivo y C o r r e s p o n d e n c i a .
f)
Se c e n t r a l i z a lo relativo a la unidad de m a n t e n i m i e n t o .
g)
C o n t r o l y m o v i l i z a c i ó n de los bienes m u e b l e s e i n m u e bles que i n t e g r a n el patrimonio del Instituto.
P a r a el año 1980, a e s t a actividad se le han asignado c u r s o s p o r B s . Z7.9 m i l l o n e s .
re-
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
RECURSOS HUMANOS Programa 02: Administración 1 9
Tipo de Personal
No. de Cargos
7
9 Monto Anual
1 9 No. de Cargos
8
0 Monto Anual
4
301.344
4
388.000
Profesional y Técnico
156
4.270.059
180
5.541.077
Otros
206
2.194. 179
216
2. 581.743
TOTAL
366
6.765.582
400
8 510.820
Directivo
PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA:
POR (En
PROGRAMA Bolívares)
PARA
1980
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
!
SU I - P A R T I D A
PROGRAMA:
02:
ADMINISTRACIÓN
DENOMINACIÓN
!
j
10 1
T s ;
oties
PROGRAMA
Z.22S.Ú51
££2.250
2.314.532
8.510.820
157.560
6.813.180
338.640
1.201.440
120
Sueldos Variable^, .Djfttas v Sarrios
1.123.002
Sueldos Personal Militar y Policial
1.123.002
142 160
.•
•
1.123.00?
i
1.123.002
215,74?
&J40.
147.500
5,500
Compensaciones por Castos de Alimentación
6.700
1.200
2.500
3.000
Compensación por Horas Extraordinarias
209.040
1.540
145.000
2.500
60.000
354.868
6,115.
253^83
14.110
50.060
354.868
6.815
283.883
14.110
50.C60
Castos de Reprcs^ntacíói^
2,400
Z.ÍSP
Gastos de Representación de Funcionarios Públicos y demás Personal al Servicio del Estado
2.400
2.400
1.420.488
12.000
684.488
324.000
400.000
1.043.927
12.000
500.927
281.000
183.561
43.000
150.000
_2fi.52Q
41.440
11.942.Z08
Compensaciones y.Bo.nificaCiones 141
04 Servicios Generales
03 Servicios de Tesorería
íliíJiS
Sueldos Básicos y ^-gP Pg í . il^.'
140
02 Servicios Contables
11.627.318 100
123
01 Dirección y Coordinación
Agüinados,
60.000
1
Aj¡ruinaldos de Funcionarios Públicos y demás Personal al Servicio del Estado
161
170 171
Viáticos v Pasajes Viáticos y Pasajes dentro del País
181
183
I Asignación por Kilómetro
Recorrido
!
376.S61
;
250.000
i
! MATERIALES, SERVICIOS Y
20
REPA RACIONES Materiales
200 208
Combustibles y Lubricantes para motores y otros Equipos
12.QJ2.208
2.040
2..8. m H
Anorte Personal al Seguro Social GASTOS MISCELÁNEOS
91
1.006.634
> O
3,4.62 104.700
500
3.000
1.200
100.000
>. C O M
> SO •A
e
89
> o
y Bonificaciones 141
j C o m p e n s a c i ó n por Castos de A l i m e n t a c i ó n
142
I C o m p e n s a c i ó n por Horas Extraordinarias
149
53
"
Recuperación de Cartera
Supervisión, Control y Concesión .de Créditos
5J,5C8.,?SO_
| GASTOS DE PERSONAL
10
51 Dirección y Coordinación
I Otras Compensaciones
4.000
2-483.496
189.840
4.000
4.000
4.000.000
4.000.000
1.859,000
1.250.000
1.250.000
1.2SO.O0O
119.979
8.590
103.479
119.979
8.590
103.479
7.910
8 1 8 . 2 5
181
Viático*, y Pasajes dentro del País
>
>
Viático', y l a%a)r% fuera del País 273.594 Aii^rwición por Kilómetros Recorridos ¡ ..¡ATF.RJALl.S,
202
A1 imc nliy•. pan* A n i m :i 1 r*,
20'í
í',*l»elerr.i ; I ledo*, de Oficina Srrvtciu'.
•',7(1
Kri'.iQv.
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ÍM ±!£™i£!'. M. •XJ-' M T N A < . ' ; < ¿M
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V.A'Í Í . R Í A U S .
SERVICIOS Y REPARA-
.!• j t e r i J Vs
5.674.218
470. 140
264.800
205.610
1
2. Li 00
2.500
2.S00
2.500
-_.._
—5
"I >lris
~
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-
V aqui-
IMI-MS y l-qnipm Conservación y Reparación d r
Máquinas,
Muebles y dem.1*, FquJ|X)S dr O f i c i n a y Aloja mi r u l o
2.500
OiiCiiu
C- OHS«f rv j c i i ^ i i y IVpjr;icn>i]«f s dr
177
552.000
^•'.K^^'A-fii^^-
I'.ipe)rrí.i v l.tVclns dr
170
6.226. 215
T
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209
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2.500
202
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|
969.525
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200
—'MLA'¿¿¿-
i Slú.'jOO
1 SI ¡
1SI
!
eo.ooo
60 000
-
.
...-i
PRESUPUESTO UNIDAD
EJECUTORA
POR (En
GERENCIA TÉCNICA
PROGRAMA
PARA
Bolívares) PROGRAMA:
Sub-Partida DENOMINACIÓN
I
823
830
83S
870
90 900
Total
3.122.124
01 Dirección y Coordinación
SERVICIOS CREDITICIOS
90.324
02 Supervisión, Control y Concesión de Créditos
3.031.800
Becas
100,000
100.000
Becas de Perfeccionamiento Profesional en e! País
100.000
100.000
Subsidios Sociales
2.Ü7, m
90.324
2.326.860.
Subsidios a Caja de Ahorro y Centros de Empleados
2.417.184
90.324
2.326.860
Aporte Patronal al Seguro Social
04:
A C T I V I D A D E S
del
Programa
TJlANIfJiyysiCIAi 820
1980
>
O
PJ
H
> 604.940
,fiM.S4Q
O
DjjyWBOjjC^FWjWCJEjlOS
'12.900.000
'12.900.000
>
Concesión de Préstamos
712.9,00. QOQ
712.900. 000
D m
CASTOS MISCELÁNEOS
12.400
> 7.000
5.400 m "0
c a
f *•+
o > o
TOTALES
753.280.2h2
1.874.999
751.405.283
62
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
PROGRAMA 05:
SERVICIOS DE COMPUTACIÓN
UNIDAD E J E C U T O R A :
CENTRO DE COMPUTACIÓN INTEGRADO
E s t e P r o g r a m a tiene como objetivo p r i n c i p a l p r e s t a r
servicio
de computación a los O r g a n i s m o s i n v o l u c r a d o s en el p r o c e s o de R £ f o r m a A g r a r i a ICAP - MAC - IAN - CMA - Fondo Nacional de Inv e s t i g a c i o n e s A g r o p e c u a r i a s - Fondo Nacional del Cacao - Fondo de C r é d i t o
Agropecuario.
Los R e c u r s o s a s i g n a d o s p a r a la p r e s t a c i ó n de e s t o s ció s se e s t i m a n en B s .
serví--
5.1 m i l l o n e s p a r a 1980.
Los G a s t o s c a u s a d o s por e s t e P r o g r a m a se les imputan a las siguientes actividades:
ACTIVIDAD 05 - 0 1 : UNIDAD E J E C U T O R A :
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GERENCIA DEL CENTRO
E s la actividad e n c a r g a d a de planificar, las a c t i v i d a d e s del C e n t r o ,
dirigir y coordinar
con m i r a s a l o g r a r un positivo
rendi-
miento en las funciones que p r e s t a a O r g a n i s m o s del Sector Agnccj la.
ACTIVIDAD 05 - 02: UNIDAD E J E C U T O R A :
PRODUCCIÓN Y SERVICIO DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN
E s t a actividad ejecuta sus funciones a t r a v é s de l a s nes " T r a n s c r i p c i ó n de D a t o s " ,
seccio-
"Planificación y O p e r a c i ó n " , "Archi-
vo T e c n o l ó g i c o " y ' V a l i d a c i ó n y C u a d r e de I n f o r m a c i ó n " .
E s la e n -
c a r g a d a del funcionamiento y producción del C e n t r o de Computación.
63
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
ACTIVIDAD 05 - 03:
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MECANIZADOS
UNIDAD E J E C U T O R A :
DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN
A t r a v é s de e s t a actividad se e j e r c e n funciones con la a m p l i a c i ó n de la c a p a c i d a d del C e n t r o ,
relacionadas
m e d i a n t e la i n t r o -
ducción de nuevas unidades y de a c u e r d o a los r e q u e r i m i e n t o s . I g u a l m e n t e vigila y s u p e r v i s a el m a n t e n i m i e n t o ó p t i m o del equipo.
64
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
RECURSOS HUMANOS Programa OS: Servicio de Computación
1 9
7
1 9
9
8
0
Tipo de Personal Monto
No. de Cargos
Monto Anual
No. de Cargos
1
92.400
1
l^OOO
Profesional y Técnico
38
1.405.734
38
1.587.120
Otros
25
190.442
25
471.360
TOTAL
64
1.688.576
64
2. 172.480
Directivo
Anual
UNIDAD
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980 (En Bolívares)
EJECUTORA: CENTRO DE COMPUTACIÓN INTEGRADO
PARTIDA
IUIPAKTIOA
.8
n•
PROGRAMA:
05:
SERVICIOS DE COMPUTACIÓN
DENOMINACIÓN TOTAL OCL
I
PROGRAMA
01 Dirección y
' 02 Producción
03 Desarrollo y
«3
CASlQS..X!E.JEEaSQHU.
3*8*0*148
?22 t 0S5
1^QS2»QJS
976.219
100
Sueldos Básicos v Compensaciones
2.172.480
267.960
989. 880
914.640
140
Comoensicfones v Jubilaciones
35.0QO
Compensación por Horas Extraordinarias
35.000
35.000
Apuií^aldos
9O.S20
41,243
Aguinaldos de Funcionarios Públicos y demís Personal al Servicio del Estado
90.S20
11.165
41.245
38.110
Viáticos v Pásales
6?,34?
U,?60
25.920
23.469
181
Viáticos y Pasajes dentro del País
40.920
8.640
17.280
1S.O0O
183
Asignación pot' Kilómetros Recorridos
21.429
4.320
8.640
8.469
2.áSZ i 2S£
=í-k£?8
10
142 160 161
180
20
MAIEJUALESj^StRiaCJOS. X REPA^RMnoNES
35.000
2Aii^SSS 7.060
Combustibles y Lubricantes para motores y otros Equipos
5.500
5.500
209
Papelería y Efectos de Oficina
-
224
Útiles y Materiales de Aseo
1.200
,231
Placas de Vehículos
300 305
> n m H
7.060
208
—
>
Materiales
200
~
360
1.200
2.368,328
13,620
2.354.708
Alquileres de Equipo de Operaciones Auxiliares
2.368.328
13.(i20
2.3S4.708
> rr D
>
*
360
Algujjer de Inmuebles v Equinos
O
===
'
o m < z N
-—•
Servicios Básicos
66.480
-z-
66.480
—
311
Mectricidad
30.000
-
30.000
-
313
A^ua
S.280
-
5.280
-
111
Teléfonos
30.000
Serviciov de Comunicaciones
1.200
-
30.000
31^
1.200
-
Servicios de Try nsporle y Almacenaje
i«2
—
U2SÍ
—
310
320
—
e
.
CaTgfi«
221
CLAUSULAS
Partida
DENOMINACIÓN
No.
A)
SALARIOS
10
B)
CLAUSULAS SOCIO ECONÓMICAS
92
Sub-Partida Genérica
Específica
120
128
2.844.036
COSTO ESTIMADO
4.282.157
8 13 15 17 18
Local Sindical Colaboración I de Mayo Acción del Banco de los Trabajadores Vacaciones Uniformes y Útiles de Trabajo
105.054 257.000
19 20 22 23 24 25 20 30 31 32 33
Bonificación por Nacimiento Permiso por Matrimonio Bonificación por Fallecimiento Textos y Útiles Escolares Donación de Cesta de Fin de Año Juguetes Horas Extras Pagos de Dfas Feriados Litro Leche Bono Nocturno Becas
7.000 4.000 4.500 45.000 48.000 25.000 146.000 7.929 6.375 109.500 104.400
37
Bonificación de Fin de Año
356,832
o
T O T A L
240
4.282. 157
DIFERENCIAS argos Monto Anual 19
1.438. 131
BASE DEL CALCULO
1.486,86 x 240 x 12
=
4.282.157
14.400 2.500
1 200 x 12
14.400
3.000
12,50 x 240
3.000
5 528 647
113 x 400 x 4 127 x 150 x 4 SOO x 14 500 x 8 1.500 x 3 250 x 180 240 x 200 500 x 50 20 x 20 x 365 49,56 x 20 x 8 2, 50 x 10 x 255 20 x 15 x 365 35 x 100 = 3.500 2S x 160 = 4.000 6 x 200 = 1.200 8.700 8.700 x 12 49, 56 x 240 x 30
180.800 76.200 7.000 4.000 4.S00
4S. ! 000 48.¡000 25.000 146.000 7.929 6.375 109.500
104.400 356 832
74
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
SUBSIDIOS Y APORTACIONES C R É D I T O S 1979
DENOMINACIÓN
Diferencia
j
! i
1980
¡
i 80-850-851
Representación permanente ante la FAO (Embajada de Vene 7.uela en Italia) SUB-TOTAI. 80-860-864
i
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR
48. 000
48.000
-
48.000
48.000
___
TRANSFERENCIAS DIVERSAS 8.000.000
INAGRO Aporte al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social para el Programa de Vivienda Rural C.I.A.R.A. I.N.C.E. Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias Aportaciones Varias Sociedad de Amigos de la. Universidad de Oriente (SAUDO) Centro Social I . C . A . P . Escuela de Capacitación Campesina Luis Morillo-Ciudad Bolívar Ignacio Pandares-Calabozo Jesús Blanco-Maturfn Luis Moreno-Miranda Rodolfo Romero-Miranda
i ' ! ;
30.000 18.000 30.000 24.000 32.400
(20.000.000)
20.000.000 650.000 900.000 100.000 150.000 48.000
650.000 900.000 100.000 150.000 48.000
-
90.000 134.400
90.000 134.400
-
2.000.000 30.000 100.000 1.000.000 6.000 250.000 7.200 288.000 58.000 30.000 12.000 12.000 3.000.000 300.000
-
.
Programa para el Mejoramiento de Viviendas Campesinas en Núcleos Espontáneos Federación Campesina de Venezuela (Sostenimiento) Convenio ICAP-IAN-FCV Fundación Protectora a Dirigentes Campesinos ( F . C . V . ) Pro-Venezuela Programa Algodonero (FCV) Diagovci: .-• :,rj;ua Algodonero FCV (Representantes Estatales) Aportaciones Varias Club 5V. J-R Asociación Civil Aldea de los Muchachos de Boconó Cuota de Asociados en la Federación Campesina de Venezuela Censo Agrícola SUB-TOTAL
8.000.000
2.000.000 30.000 100.000 1.000.000 6.000 250.000 7.200 288.000 58.000 30.000 12.000 12.000 3.000.000
28.865.600
17.165.600
12.000 14.400 43.200 6.000 75.600
12.000 14.400 43.200 6.000 75.600
28.989.200
17.289.200
300.000 (11.700.000)
80-830-834 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES BENÉFICAS Comit-' fio Damas del IAN Causa v-ampesina Donaciones Varias Fe y Alegria (Ayuda a Niños Campesinos) SUB-TOTAL TOTAL
. (11.700.000) _ _ _ _ _ _ _ _
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA
75
RELACIÓN DE DEUDAS PARA EL AÑO 1980 (En Miles de Bs.)
C O N C E P T O S
I.
DEUDA A CORTO PLAZO
A-
Interna Sector Privado - Banco (Tipo de Créditos y Bancos) - Proveedores - Otros
B-
^
Interna Sector Público - Con otros Institutos o Empresas - Bancos y Entidades de Crédito - Seguro Social I.N.C.E. - Otros
Montos Montos a vencer du- a pagar du-
Incremento de la deuda
Saldo de las deudas
Saldo de las deudas al
rante el año
31-12-79
1980
1980
1980
166.114
306.368
306.990
306.368
166.114
67.665
14.368
14.368
14.368
67.665
67.665
14.368
14.368
14.368
67.665
98.449
292.000
292.000
292.000
98.449
291.300 700
291.300 700
291.300 700
rante el año
durante el año
al 31-12-80
98.449
98.449
Externa - Bancos - Proveedores - Otros II. DEUDAS A LARGO PÍAZO
352.629
622
352.007
Interna Sector Publico
352.629
622
352.007
- Bancos y Entidades de Crédito - Otros Créditos Estado - Cédulas Hipotecarias
352.007 622
Interna Sector Privado - Bancos - Proveedores - Otros
352.007 622
Externa - Bancos y Entidades Crédito - Proveedores - Otros
TOTALES
518.743
306.368
306,990
306.368
No coincide con pasivo por existir obligaciones sujetas a análisis heredadas del desaparecido BAP
518.121
PRESUPUESTO DE EGRESOS EN MONEDA EXTRANJERA DEL SECTOR PUBLICO AÑO 1980 ( Expresado en Dolares de los Estados Unidos )
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Presupuesto 1980
E^e«o» Reales 1979
Variación
l. Importaciones a) b) c)
De Bienes de Consumo De Bienes Destinad» a Servicios Bienes de Capital
II. Servicios no Financiero» a)
b) c) d) e) i)
Servicial de Importación Diferencia entre Precios (FOB y CIF» Servicio Diplomático Servicio Consular Viáticos y Otios Castos Comisiones y Participaciones Otras Contribuciones a la FAO
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.46
173.952.79
70.666.66
103.286.13
13.565.80
13.565.80
13.565.80
13.565.80
13.S65.80
13.565.80
13.565.80
13.SGS.80
13.565.80
13.S65.80
13.565.80
13.566.20
162.790.00
60.000.00
102.790.00
930.23
930.23
930.23
930.23
930.23
930.23
930.23
930.23
930.23
930.23
930.23
930.26
11.162.7»
10.666.66
496.13
I4.4W..03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.03
14.496.46
70.666.66
1C3.286.1I
111 . Servicios Financieros a) b) c) IV.
Intereses Comisiones de Compromiso Otros
Cwiittl a)
b)
c)
Cancelaciones y Amortización de Créditos Externo* c- i Aval del fstudo Venezolano Sin Aval del Estado Venezolano Créditos Concedidas al Exterior con Aval del Estado Sin Aval del Estado Otros
TOTAL
tOJU.SOS
14.496.03
J7I.9S2.79
CLASIFICACIÓN REGIONAL DE GASTOS POR P A R T I D A S (En Bolívares)
P a r t i d a s
R C e n t r o Norte Costera
Denominación
10
Gastos de Materiales,
20
4.948.566
Personal
7 , 6 6 6 . 883
G
I
O
N
E
Centro *
19 Í . 8
7 J
424.101
13.297.756
Con_
Total
Andes
Zuliana
5.208.924
1 1 . 0 4 7 075 i
236.440
S e r v i c i o de la D e u d a P ú b l i c a ,
S Los
Occidental
Servicios y R e p a r a c i o -
nes. 40
Llanos Centrales
E
•
506.880'
!
I
Ñor O r i e n t a l
G ayana
9 603.163
3 . 3 7 3 . 617 j
Nacional
£i . 7 6 f i
40
BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES
No.
NOMBRE DEL BIEN
/•'' LOCALIZACION GEOGRÁFICA
2
Casas Cas :s Cas:¡ Cas:; Edificio Cas:, Casa Casa Casa Casas y Conuco Local Ocupado C tsa Casa Galpón Casa Casa Casa Casa Casas Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría
Canta uru E] Tigre Guasdualito Puerto Cabello Valencia San Juan de los Cayos Cari ru baña Espino Infante Ti. Cupido- Rivas Giménez Caucagua Punta Mata Bisen cuy Cumaná Muelle de Cariaco Nirgua San Felipe Calle Bolívar Faría Caserío San Pedro Fundo el Carmen Fundo La Española Fundo La Esperanza Fundo El Edén Fundo El Porvenir Fundo Los Placeres Fundo Las Mercedes Barquisimeto Granja Capazón Fundo El Amparo Fundo El Rosario Fundo La Provincia Fundo El Aguacate Fundo La Perla Fundo El Porvenir Granja Las Canarias Granja Sta. Rosa
2
4
2
- OBJETO,DÉ MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN (EN BOLÍVARES)
-Anzoategui -Anzoategui -Apure -Cara bobo -Carabobo -Falcón -Falcón -Guárico -Guaneo -Lara -Miranda -Monagas -Portuguesa -Sucre -Sucre -Y ara cu y -Y ara cuy -Zulia -Zulia -Carabobo -Bolívar -Carabobo -Cojedes -GuSrico -GuSrico -GuáriCo -Lara -Mérida -Monagas -Monagas -Portuguesa -Sucre -Sucre -Sucre -Sucre - T . F . Amazonas
2.475 5.000 20.000 203.110 1.000.000 10.000 32.931 1.651 4.000 6.580 22.000 2.000 25.000 153.750 4.000 1.439 3.000 4.654
VIDA ÚTIL STANDAR (AÑOS)
TIEMPO SERVICIO HASTA 1979 (AÑOS)
30
27
30
20
30
28
30
8
30
6
30
25
30
6
30
2
30
20
30
22
30
8
30
23 28
30 30
16
30
29 28
30 30
19
30
32
600
30
12
1 500 49.915 36.622 2.600 128. 900 1.3.559 28.340 22.000 47.047 5.000 5.250 7.000 10.000 18.800 4.597 30.099 300
30
12
30
12
30
16
30
15
30
11
30
11
30
21
30
15
30
9
30 30
10 24
30
7
30
11
30
9
30
22
30
8
30
23
BIENES MUEBLES Y / O INMUEBLES - OBJETO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
"1 COSTO DE ADQUISICIÓN No.
O CONSTRUCCIÓN (EN BOLÍVARES)
NOMBRE DEL BIEN
LOCAL1ZACION GEOGRÁFICA
Bienhechuría
Fundo El Porvenir
T.F.
Bienhechuría
Fundo C o c o r o t i c o
Y a r a Cuy
Bienhechuría
Fundo C a o m a
Distrito Federal
Casa
Guajira
Casa
Guajira
Zulia Zulia
Amazonas;
VIDA ÚTIL STANDAR (AÑOS)
TIEMPO SERVICIO HASTA 1979 (AÑOS)
55..338888
30
9.750
30
11.000 1.950
30 30
12.500
30
21 11 11 23 26
30
27
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
21 16 12 17 8 10 17 8 5 10 10 13 14
Depósito Proveeduría Catia
Caracas
Depósito Central Cafetalero
Puerto C a b e l l o
•Distrito F e d e r a l •Cara bobo
350.000 17.397
Cari pe
•Monagas
Bienhechuría Bienhechuría
Las M e r c e d e s Fundo Las T r i n c h e r a s Granja A l t a m i r a Fundo Flor A m a r i l l a Granja Milor Fundo La Guzmania Fundo La M e r c e l i n a Fundo La Oratava P a r c e l a 31 Fundo La Alegría Fundo Valle Seco Fundo El Corozo Fundo Los Chorros Fundo Los C a b a l l o s Fundo San Luis
•Apure
490.740 845 5.550
•Apure
6.000
Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría Bienhechuría
•Apure •A ragua -Apure -Apure -Distrito Federal -A ragúa -A ragua -A ragua -Barinas -Barinas -Bolívar -Bolívar
6. 100 29.700 36.025 30.550 47.720 45.000 18.906 36.000 1.950 21.175 485 2.705
LEY
DE 22 DE J U L I O D E 194!
Art, ! 1 . I,u 'GACETA OFICIAL*', creada por Decreto Kiecutivo t i ' U de octubre de 1872. eontinu;irií ^litándose en la Imprenta Nacional con trt di-nominnción
DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Caracas: martes 22 de enero de 1980 AÑO CVII — MES IV N? 2.547 Extraordinario Suscripciones: Bs. 6,00 mensual. — Valor de cada ejemplar, Bs. 0,25 Cada ejemplar atrasado, Bs. 0,50 Números Extraordinarios: Precio según volumen de páginas Esta Gaceta contiene 80 p