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18 jun. 2017 - Pagoda. $. Change Oue. 50.00. 100.00. 50.00. 50.00. 50.00 ill'lü1B.¡U¡Ji1l3;~m!1Al.!!!1\m¡~ m~í!1iWiamtíW1~ í!iMii;jaliiílli&íi~i!ji;;""'•••j.;SWfa¡.i_.
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SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION

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FORMATO DE COMISION

COMISIONADO

NO.OO17102

LUGAR Y FECHA

C. MARCOS CARLOS CRUZ MARTiNEZ

DURANGO, OGO.

18 DE JUNIO 2017

ADSCRIPCiÓN SECRETARIA

DE DESARROLLO

SOCIAL DEL ESTADO

NIVEL

LUGAR DE LA COMISiÓN

SECRETARIO

DE DESARROLLO

SOCIAL

DEL ESTADO

MÉXICO,D.F.

PERIODOS DE LA COMISION Número

de días

3

DEL

18/jun/2017

MOTIVO DE LA COMISiÓN

Falla

ASISTIR A REUNiÓN CON LA DIPUTADA CECILIA SOTO, GUADlANA EN LA

ca. DE

AL 20/jun/2017

TRATAR ASUNTOS CON El PROYECTO

8ANCO DE ALIMENTOS

DEL OFICIO DE COMISION

DEL

SIN

MÉXICO,D_F.

MEDIO DE TRANSPORTE

O

[R] AEREA

AUTOBUS

vEHICIlJ

VIÁTICOS DIAS

TARIFA

IMPORTE

SIN PERNOCTAR

1

$

500.00

. PERNOCTANDO

2

$

3,250.00

TRANSPORTACiÓN TRANSPORTE CUOTAS

LOCAL

DE AUTOPISTA

COMBUSTIBLE OTROS Rbo. # 17102

Efectivo,

TOTAL .

O

OACTA

CONSTANCIA

~ec¡bi de Secretaria De Desarrollo

EL BENEFICIO

DE RECURSOS

INFO~

REPLICA

500.00 6,500.00 500.00

-

7,500.00

$

OTORGADOS

OBTENIDO PARA EL ESTADO SE EVALUARA

DE PARTICIPACION

$ $ $ $ $ $ $

MEDIANTE:

O

OTRO

Social Del Estado, por concepto de viáticos y gastos de viaje la cantidad de:

O

$7,500,00 SON: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 Y declaro bajo protesta de decir verdad que fos recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempef10 de la comisión conferida, con la obligación de justificar, comprobar o, en su caso, reintegrar los mismos en un término de 5 dras hábiles posteriores al cumplímiento de esta, siendo concientes de la responsabilidad establecida en ef artfculo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y de fos Municipios. CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELLO YIO FIRMA)

FECHA LIMITE PARA COMPROBACION

FECHA COMPROBACION RECIBI COMPROBACiÓN (ANOTAR CON PLUMA)

27106/2017

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ARCOS CARLOS CRUZ MARTiNEZ

C.

~a:;.~VACIONc Los monlos de los ,ecu,sos 'UIO';'~d7:omo

Sel"

lar{a de Finanzas y de Admin¡stración

del Estado de

su compcob'c/ón y jusl/licac/ón, debe,án apegl

urango y demás normas aplicables

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ARCOS CARLOS CRUZ MARTiNEZ

los /ineam/enlos eslab/ec/dos po' la

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS D~1UOOSO

'1 ....,

CARATULA NOMBRE

C. MARCOS CARLOS CRUZ MARTíNEZ

COMISION A: MÉXICO,D.F.

---------------

RECURSOS RECIBIDOS:

$ 7,500.00

VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):

MEDIANTE:

DEPENDENCIA:

SECRETARIA

PERIODO: Efectivo, Rbo. # 17102

DE DESARROLLO

DEL 18/JUN/2017 AL 20/JUN/2017 PLIEGO DE COMISiÓN NO.0017102

PARTIDA

TOTAL

COMPROBANTES COMPRUEBA:

SOCIAL DEL ESTADO

IMPORTE

$ $

4,162.92 1,927.00

$ $ $ $

656.78

TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA

$ $ $

Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS

$

RECIBE COMPROBACION PARA lAPTURA:

6,746.70 6,746.70

753.30 7,500.00

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE AuMINISTRACION

D..:::J)0 ICCOS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR C. MARCOS CARLOS CRUZ MARTiNEZ POR LA CANTIDAD DE: $ 7,500.00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 17102 A MÉXICO,D.F. POR EL PERIODO DEL 18/JUN/2017 AL 20/JUN/2017

Fecha 21/jun/17 19/iun/17 21/jun/17 21/jun/17 19/iun/14 19/jun/17 21/jun/17 21/iun/17 23/jun/17

.

Tipo y Folio del Comprobante 768046 160858 76854 41573 874 5661280 1395 87 1942959

Nombre,

Razón o Denominación

Social

GRUPO POSADAS,SAB. DE C.V. DOSMADERO,SA DE C.V. GRUPO POSADAS,S.A.B.DE C.V. CAFÉ SIRENA,S. DE R.L. DE c.v. OSCAR ROUSSEL PEREZ DIGITAL SOLUTIONSAMERICAS S DE RL DE C.V. SANDRACARMONAPEREZ ROBERTO IGNACIO HERNANDEZHERRERA TRANSPORTACiÓNTERRESTRE NUEVA IMAGEN.A.C.

Concepto

del Gasto

Importe

HOSPEDAJE CONSUMO CONSUMO CONSUMO TAXI TAXI TAXI TAXI TAXI

4,162.92 1,295.00 582.00 50.00 145.97 8133 74.04 125.44 230.00

/""'\

* Los comprobantes

deberán registrarse en forma cronológica debidamente adherida a hojas tamaño carta

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T£TAL\

$6,746.70

I z:ULAR

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C:TIDAD

REVISÓ COORDINAb~

D. DE LA ENTIDAD

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...z MARCOSCARLOS CRUZ MARTíNEZ

C.-i#fARCOSCARLOS CRUZ MARTíNEZ ¡)

y ser anexados en el mismo orden,

/

C.P. ANA GAS

OS RODRIGUEZ

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PA.R A 1.0...D,.OS.. . 1'1) '~Q)/:' .t .

... D.

"

CENTENARIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

~1917~2017~

CONSTITUCIÓN

.~"

POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MH:lCANOS

c.P. ANA GABRIELA RIOS RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DE LA SEDESOE

PRESENTE

Por medio de la presente le envió un cordial saludo deseándole éxito en sus actividades diarias, así mísmo para informarle

que su servidor Marcos Carlos Cruz Martínez, Secretario de Desarrollo Social

del Estado viajare a la Ciudad de México, los días 18, 19 Y 20 de junio del año en curso, esto con el propósito de acudir a la reunión generada con la Diputada Cecilia Soto en donde se trataran asuntos relacionados con el Proyecto de Banco de Alimentos del Guadiana. Por lo que solicitó el apoyo con los viáticos necesarios para cubrir esta comisión. Sin otro particular por el momento brindada a la presente.

me despido de usted agradeciendo

de antemano

la atención

ATENTAMENTE VICTORIA DE DURANGO. DGO•. A 16 DE JUNIO DEL 2017.

ARCOS CARLOS CRUZ MARTlNEZ SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

WWWDESARROLLOSOCIAL.DURANGO.GOB.MX

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SedesoeDgo

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@SEDESOE

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Fiesta A~ericana.

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E.Kpejido en:

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AV, PROLONGACION

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PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9

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AMERICANA

FACTURA 00001000000401852389 101HI&-11T14:33:36 SAT 00001000000404614920

REFORMA

Reservadones (01-S00) 504 5000 /53266900

No. C~rtificado Fechil de Emisión

Contacto Hotel: 5551404100 Emafl Hotel:gshtañ@lposadas.com Rcgimcn:

RÉGIMEN OPCIONAL

RfC

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PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

[DATOS DE F,ACTURACION;.

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GED620101652

GOBIERNO

No. Certificado follo (UUJD)

Fecha de Certificación - MEXICO.

DEL ESTADO

CIUDAD

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BlVD FELIPE PESCADOR 800 PONIENTE ZONA CENTRO

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Huésped:

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Estanda:

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cajero:

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DURANGO

MARCO CARLOS

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DURANGO

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Follo:

Unidadde medida SERVICIO

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Fonnato de Factura:

PRODU.CTOS.Y.SERVIClo'S .mUdad 1

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Rescrvadón: l 1188207

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Importe 3,498.25

Prcdo UnItario

3.496.25

SUBTOTAl ""u

IVA 16%

CUATROMIL CIENTO SESENTAY DOS (PESOS 92/100 M.N.)." IMPUESTO ~ PAGO

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EN UNA SOLA EXHI8ICJON'"

SOBRE

HOSPEDAJE

3,498.25 559.72

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Serie B

Folio MOS-17 -001942959 Codigo de Seguridad: 9087816453

Fecha:18!06!17

Cajero:Kislas Caja

Hora:22: lE.: 35

17

Destino: Zona

4

Deieg2clon Zona

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SEDAN

Zona 4

Tanfa230.00 Forma Pago: Efectivo "Ioneda:l?esos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16 Facturacion: facturacionnuevaimagen.oom factu [email protected]

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