SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO RECIBO DE JUSTIFICACION
N" DE FOLIO QUE COMPRUEBA:
DE VIATICOS
1660
RECIBO DE JUSTIFICACION DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE $1000.00 (SON: MIL PESOS 00/100 l, UTILIZADOS' POR EL C. C.P. ISABEL MARTINEZ CASAS A EFECTO DE ASISTIR A PANUCO DE CORONADO, DGO DURANTE EL PERIODO ElEL 20/JUN/2016 AL 24/JUN/2016 CON EL OBJETO DE REALIZAR ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES LAS ESCUELAS DE PANUCO DE CORONADO ACOMPAÑANTE, EN EL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER COMPROBACION POR EL TOTAL EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES QUE HAYA LUGAR CONCEPTO YOSPEDAJE ,L1MENTACION OTROS
CVE UNIDAD 2110012000005
ER 400000
CA 406010103
LE
DEL IMPORTE
PROY
RECIBIDO,
PARTIDA 51375001
TOTAL
IMPORTE
$1,000.00 $1,000.00
EN LAS LOCALIDADES DEL MPIO DE PANUCO DE CORONADONO EXISTEN ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO QUE EXPIDAN COMPROBANTES CON REQUISITOS FISCALES VIGENTES
Va.Ba. del Titular de la Entidad:
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SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION NO.001660
FORMATO DE COMISION COMISIONADO
LUGAR Y FECHA
C.P. ISABEL MARTlNEZ CASAS
DURANGO, DGO. 16/06/2016
ADSCRIPCI N SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL
LUGAR DE LA COMISI N
JEFA DE UNIDAD
PANUCO DE CORONADO.
DGO
PERIODOS DE LA COMISION Numero de días
5
DEL
MOTIVO DE LA COMISI N
201"un/2016
AL 241"unl2016 FOLIO DEL OFICIO DE COMISION
REALIZAR ENTREGA DE UNIFORMES ESe'OLARES LAS ESCUElAS DE PANUCO DE CORONADO ACOMPmANTE
505/001/206
MEDIO DE TRANSPORTE
.O
O
AUTOBUS
AEREA
VEHIC~
VIÁTICOS OlAS
SIN PERNOCTAR
TARIFA
5
PERNOCTANDO
IMPORTE
200.00
$ $
TRANSPORTACiÓN TRANSPORTE LOCAL . CUOTAS DE AUTOPISTA
$
COMBUSTIBLE
$ $
OTROS Efectivo. Rbo. # 1660
D
ACTA
o
rOTAL EL BENEFICIO
DE RECURSOS
OBTENIDO
CONSTANCIA DE PARTICIPAcrON
ecibi de Secretaria De Desarrollo
$ $ $ $
$
OTORGADOS
PARA EL ESTADO SE EVALUARA INFO~
REPLICA
1,000.00
1,000.00
MEDIANTE:
O
Social Del Estado, por concepto de viáticos y gastos de viaje la cantidad de:
OTRO
[8]
$1,000.00
SON: MIL PESOS 001100 • Y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos custOdia serán utilizados exclusIvamente para el desempel10 de la comisión conferida, con la ob1igación de justificar, compffJbar o, en su caso, reintegrar los mismos en lJn térmIno de 5 dlas MblJes posteriores a1cumpflmlen/o de esta, siendo concientes de la responsab(fjdad establecida en el articulo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y de los Municipios.
en
CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELLO VIO FIRMA)
FECHA LIMITE PARA COMPROBAcr
N
FECHA COMPROBACI REClal COMPRoa"crON (ANOT AA CON PlUMA)
13/0112016
Vo. 80. SUPERIOR
JERARQUICQ
SOUCITANTE
SERVIDOR
ING. Al :OBSERVAC : Los montos de los recursos autorizados SecretarIa de Finanzas y da Administración del Estadq
.
a
PÚBLICO
COMISIONADO
ABEL MARTINEZ CASAS
mo su comprobación y justificación, urango y demlls normas aplicables.
C. A
ANO O MARQUEZ PEREZ
deberán apegarse 8 los lineamientos
establecidos
por la
O',
(
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS
QírrO-
V
CARATULA
NOMBRE: C.P. ISABEL MARTINEZ CASAS
DEPENDENCIA: SECRETARIA DEDESARROllO SOCIAL DELESTADO
'COMISION A: PANUCO DECORONADO, DGO RECURSOS RECIBIDOS:
$ 1,000.00
PERIODO:
DEL 20/JUN/2016 Al. 24/JUN/2016
MEDIANTE: Efectivo,Rbo.# 1660
PLIEGO DE COMISiÓN NO.001660
VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS !DERECHOS DE AUTOPISTA):
PARTIDA
IMPORTE $ $ $ $ $ $
TOTAL TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: , SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA COMPROBANTES COMPRUEBA:
ING. ALEJ
Y EfECTIVO
IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS RECIBE COMPROBACION
MARQUEZ PEREZ
-
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$ $ $
1,000.00
$
1,000.00
PARA SU CAPTURA:
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o SOCIAl. SECRETARlAoe EDUCAClilN SJSTEMA!5TATAl DE TElESECUNDARIA . CCI: lOOlVOO4¡z FRANcisCO CASlJUO NAiERA ZONAII, 000.
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OFICIO DE'COMISIÓN
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Unidad Responsable:
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Número de. Oficio: 002/2016
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